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上海市松江區審計中心2019年度決算
信息來源: 推出周期:2021-08-13 閱讀次數:

 

 

 

 

 

南京市松江區財務審計心中

2019年中部門預算

 


目  錄

 

第一點區域 西安市松江區內部審計管理中心情況

一、最主要的主要職責

二、醫療機構制定

第二部分 上海市松江區審計中心2019年度決算表

一、收錄其他支出預算總表

二、效益竣工決算表

三、性支出預算表

四、民政審批純收入教育支出竣工決算總表

五、般通用成本預算財政費用補貼款費用部門預算表

六、普通共同費用不需要付款主要結余部門預算表

七、似的公用設施竣工決算財政教育支出捐款“三公”費用及危險機關進行費用教育支出竣工決算表

八、政府部門性理財產品概預算財政資金補貼款其他支出預算表

九、資金欠債情況報告表

第三部分 上海市松江區審計中心2019年度決算情況說明

然后局部 代詞解說


第一部分    上海市松江區審計中心概況

 

一、大部分工作職責

🎃濟南市松江區財務會計平臺是松江區財務會計局的員工事業發展機關單位,注意上班內容是按照《中國財務會計總則》,接收松江區財務會計局同意,發展財務會計及財務會計統計表上班,同意到位的財務會計重大事項。

二、機構設置  

據這些做工作崗位崗位職責,濟南市松江區財務審計核心不設獨立設置平臺。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區審計中心2019年度決算表

2019第四季度收入水平經費支出竣工決算總表

工作單位:萬塊

納入

費用

投資項目

結算的時候數

工程

預算數

一、常見公益性估算財政廳撥付盈利

270.20

一、基本服務保障性服務保障教育支出

205.19

二、國家性投資基金概算財政資金審批薪資收入

 

二、國際關系費用支出

 

三、上一級補貼金效益

 

三、國防安全費用

 

四、事業發展創收

 

四、公共性安全保障開支

 

五、自主經營創收

 

五、教育學校開支

 

六、附設工作單位繳納盈利

 

六、科學學技術工藝性支出

 

七、同一利潤

 

七、文明出游球場與傳媒廣告開支

 

 

 

八、社會各界基本保障和就業機會總支出

38.07

 

 

九、環衛鍵康其他支出

13.98

 

 

十、節能降耗生態環保支出費用

 

 

 

11、縣域街道花費

 

 

 

第十二、農業水費用

 

 

 

13、城市交通輸送收入支出

 

 

 

十四、物資勘查信息內容等花費

 

 

 

15、商務的服務企業等撥出

 

 

 

第十六、金融投資支出費用

 

 

 

十六、扶持各種中南部費用

 

 

 

二十、生態物資海洋資源形象等支出費用

 

 

 

黨的十九、往房保障機制性支出

11.79

 

 

三十五、糧油食品工程設備與物資的儲備量費用

 

 

 

二五一、洪澇預防治療及應急救援工作結余

 

 

 

二第十二、任何支出費用

 

本年度納入加總

270.20

當年度收入支出預估合計

269.03

用視野股權基金掩蓋結余差額

 

余額分派

 

月初結轉和節余

2.27

月底結轉和余額

3.44

累計

272.47

合計

272.47


2019季度年收入結算的時候表

行業:萬

創業項目

當年度收入水平自動求和

財政廳撥付創收

上級領導經濟補貼薪資

事業單位收入來源

操作純收入

附加基層單位上交國家薪水

一些創收

功能分類
科目編碼

題目簡稱

預估合計

270.20

270.20

 

 

 

 

 

201

 

 

通常情況公用服務性經費支出

206.36

206.36

 

 

 

 

 

201

08

 

財務會計業務

206.36

206.36

 

 

 

 

 

201

08

50

  參公工作

206.36

206.36

 

 

 

 

 

208

 

 

市場保障措施和學生就業收支

38.07

38.07

 

 

 

 

 

208

05

 

行政處衛生事業院校離辭職

38.07

38.07

 

 

 

 

 

208

05

02 

  事業企業離退職

0.44

0.44

 

 

 

 

 

208

05

05

  部門事業機構機構一般社會養老保費手機繳費花費

25.87

25.87

 

 

 

 

 

208

05

06

  企工作企業單位工作企業單位工作年金繳納支出費用

11.77

11.77

 

 

 

 

 

210

 

 

營養健康營養健康其他支出

13.98

13.98

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務企業發展工作單位醫療衛生

13.98

13.98

 

 

 

 

 

210

11

02

  工作機關單位醫治

13.98

13.98

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房保駕護航教育支出

11.79

11.79

 

 

 

 

 

221

02

 

往房教育體制改革收支

11.79

11.79

 

 

 

 

 

221

02

01

  公房個人公積金

11.79

11.79

 

 

 

 

 

 


2019全年度開支竣工決算表

計量單位:萬塊人民幣

的項目

當年度總支出加總

常規付出

建設項目花費

繳納上家撥出

開性支出

對附屬醫院基層單位補助費總支出

功能分類
科目編碼

課目稱呼

總計

269.03

269.03

 

 

 

 

201

 

 

般公眾服務的性支出

205.19

205.19

 

 

 

 

201

08

 

審核事宜

205.19

205.19

 

 

 

 

201

08

50

  企事業程序運行

205.19

205.19

 

 

 

 

208

 

 

社會的安全保障和工作其他支出

38.07

38.07

 

 

 

 

208

05

 

行政處事業性計量單位離退體

38.07

38.07

 

 

 

 

208

05

02 

  衛生事業組織離退職

0.44

0.44

 

 

 

 

208

05

05

  工商登記事業的單位的單位關鍵養老服務穩妥手機繳費收入支出

25.87

25.87

 

 

 

 

208

05

06

  行政機構企事業機構崗位年金交費付出

11.77

11.77

 

 

 

 

210

 

 

干凈穩定經費支出

13.98

13.98

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業性機構社區醫療

13.98

13.98

 

 

 

 

210

11

02

  衛生事業公司醫療衛生

13.98

13.98

 

 

 

 

221

 

 

公寓房保駕護航性支出

11.79

11.79

 

 

 

 

221

02

 

往房改革的實質撥出

11.79

11.79

 

 

 

 

221

02

01

  居住房個人公積金

11.79

11.79

 

 

 

 

 


2019全年度財政性捐款收錄總支出竣工決算總表

企業單位:萬多

創收

性支出

品牌

預算數

大型項目

合計數

似的共公財政支出預算財政支出捐款

區政府性理財產品決算財政局補貼款

一、常見通用估算財政部門捐款

270.20 

一、應該公眾服務保障花費

205.19

205.19

 

二、區政府性理財產品決算民政補貼款

 

二、外交活動總支出

 

 

 

 

 

三、中國軍事撥出

 

 

 

 

 

四、公共性應急撥出

 

 

 

 

 

五、幼教收支

 

 

 

 

 

六、科學學技術工藝費用支出

 

 

 

 

 

七、人文精神旅遊教育與文化傳媒結余

 

 

 

 

 

八、生活后勤保障和就業問題結余

38.07

38.07

 

 

 

九、干凈正常花費

13.98

13.98

 

 

 

十、節約能源優質費用

 

 

 

 

 

五一、城鄉經濟社區網站花費

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水花費

 

 

 

 

 

十四、交行運輸物流其他支出

 

 

 

 

 

十四、資源量探勘圖片信息等收入支出

 

 

 

 

 

十八、商務提供服務業大頭等付出

 

 

 

 

 

第十五、金融科技開支

 

 

 

 

 

十八、經濟援助任何地區劃分收入支出

 

 

 

 

 

18、自然生態產品浮游生物氣象條件等支出費用

 

 

 

 

 

第十九、個人住房維護收支

11.79

11.79

 

 

 

三十、糧油加工廢舊物資收儲教育支出

 

 

 

 

 

二國慶、災難消滅及應急工作工作撥出

 

 

 

 

 

二第十二、其余付出

 

 

 

當年度年收入加總

270.20 

上年支出費用加總

269.03

269.03

 

本年財政資金補貼款結轉和余額

2.27 

月底民政撥付結轉和余額

3.44 

3.44 

 

一、基本上共同決算財政預算審批

2.27 

 

 

 

 

二、政府辦公室性基金投資估算財政資金審批

 

 

 

 

 

總結

272.47 

總金額

 272.47

 272.47

 

 


2019第四季度一樣公共服務工程預算財政部門審批撥出預算表

基層單位:十萬

業務

總金額

最基本其他支出

工作性支出

功能表分級

會計科目代碼

課目名字大全

201

 

 

常見公開工作總支出

205.19

205.19

 

201

08

 

審計局業務

205.19

205.19

 

201

08

50

  事業運動

205.19

205.19

 

208

 

 

社會化確保和就業創業支出費用

38.07

38.07

 

208

05

 

行政事務事業性標準離養老金

38.07

38.07

 

208

05

02 

  視野政府部門離退居二線

0.44

0.44

 

208

05

05

  行政機關事業心標準關鍵關于養老地產養老安全網上繳費收支

25.86

25.86

 

208

05

06

  企事業企業事業企業職業類型年金交款經費支出

11.77

11.77

 

210

 

 

衛生防疫健康保健開支

13.98

13.98

 

210

11

 

行政事務人事公司的社區醫療

13.98

13.98

 

210

11

02

  事業性公司的醫療保健

13.98

13.98

 

221

 

 

房產保險教育支出

11.79

11.79

 

221

02

 

居住房行政體制改革結余

11.79

11.79

 

221

02

01

  公房公積金貸款

11.79

11.79

 

累計數

269.03

269.03

 

 


2019年中正常公用費用財政性補貼款差不多撥出部門預算表

  公司的:萬元左右

建設項目

預估合計

相關人員勞務費

通用預備費

劃算劃分類別

項目數字

考試科目種類

301

 

工資收入有福利費用

262.76

262.76

 

301

01

  關鍵待遇

28.54

28.54

 

301

02

  國家補貼國家補貼

15.80

15.80

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  餐費補貼金費

10.24

10.24

 

301

07

  績效考評基本工資

139.88

139.88

 

301

08

國家機關衛生事業公司基本的頤養天年穩定交費

25.87

25.87

 

301

09

行業年金交費

11.77

11.77

 

301

10

干部職工主要醫疔保險公司付款

13.98

13.98

 

301

11

公務接待員醫治補貼金繳納費用

 

 

 

301

12

各種當今社會保護激費

4.89

4.89

 

301

13

房產個人公積金

11.80

11.80

 

301

14

醫療衛生費

 

 

 

301

99

  別的基本工資公益福利結余

 

 

 

302

 

商品價格和貼心服務教育支出

6.22

 

6.22

302

01

  接待室費

0.03

 

0.03

302

02

  印費

 

 

 

302

03

  了解費

 

 

 

302

04

  流程手充值續費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業經理服務保管費

 

 

 

302

11

  交通費

0.26

 

0.26

302

12

  因公出國旅游(境)收費

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

 

 

 

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  培訓課程費

 

 

 

302

17

  公務活動招待費

 

 

 

302

18

  專業用料費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專用燃料油費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  請求相關業務費

 

 

 

302

28

  企業工會專項資金

3.82

 

3.82

302

29

  員工福利費

2.11

 

2.11

302

31

  公務活動使用車操作維護費

 

 

 

302

39

  相關交通出行的費用

 

 

 

302

40

  稅金及浮動服務費

 

 

 

302

99

  其它物品和服務性支出費用

 

 

 

303

 

對每個人和婚姻的補貼金

0.05

0.05

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活補貼金

 

 

 

303

07

  社區藥費經濟補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  權益金

 

 

 

303

10

各人林果種植補帖

 

 

 

303

99

  其它對本人和家里的補帖

0.05

0.05

 

310

 

資產投資性花費

 

 

 

310

02

  辦公專用設備購買

 

 

 

310

03

  轉用機器置辦

 

 

 

310

07

  信心線上及圖片軟件新購升級更新

 

 

 

310

13

  公務接待用車的置辦

 

 

 

310

19

  的交通線道具租賃費

 

 

 

310

21

  出土文物和陳列方面品折舊費

 

 

 

310

22

  隱匿資本購買

 

 

 

310

99

  某些資產投資性結余

 

 

 

總金額

269.03

262.81

6.22

 


2019年末尋常通用結算的時候國庫捐款“三公”勞務費預算及機關單位進行勞務費預算總支出結算的時候表

院校:W

基本上公眾財政預算預算財政預算捐款“三公”費用

政府部門自動運行

資金預算數

自動求和

因公出國旅游

(境)費

因公私車購買及運轉費

國家公務接待工作費

小計

因公專用車

購買費

國家公務買車

工作費

財政預算數

預算數

項目預算數

竣工決算數

工程預算數

部門預算數

費用數

預算數

項目預算數

竣工決算數

工程預算數

結算的時候數

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019當年度鎮政府性股票基金成本預算財政預算捐款教育支出預算表

企事業單位:萬元左右

的項目

預估合計

最基本支出費用

工程開支

作用細分

管理費用數字

會計科目英文名稱

229

 

 

另一個費用

 

 

 

229

08

 

買彩票發貨銷售人員構造渠道費組織的費用

 

 

 

229

08

04

會員福利買彩票銷售人員公司的業務部門費收支

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

無區政府性新基金財政預算預算財政預算審批撥出的廠家,仍恢復該電子表格式,并在本表正上方作下講述明:

注:上海市松江區審計中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019季度資源資產負債情況發生表

 

 

收入額企業單位:W

 

用量

實際價值

期初數

半年度數

期初數

年初數

一、凈資產總計

——

——

8.39 

 7.99

   (一)流入債務

——

——

2.27

3.44

   (二)比較固定債務

——

——

14.39

14.39

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

♔                2.通用型設備(臺/套/輛)

 19

 19

14.21

14.21

🌃                     里面:(1)機動車(輛)

 

 

 

 

🅠                                 基本國家公務車輛使用

 

 

 

 

🐻                                 交通執法巡邏小二租車

 

 

 

 

ꦬ                                 機械專業技木技木使用車

 

 

 

 

🐼                                 別的出行

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

♈               4.相關比較固定資源

——

——

0.18

0.18

♛        減:當年度計提折舊及減值準備

——

——

8.27

9.84

   (三)持續股份資金

——

——

 

 

   (四)太久公司債投資人

——

——

 

 

   (五)修建中工程建筑

——

——

 

 

   (六)隱形股權

——

——

 

 

𒁏        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (七)某些基金

——

——

 

 

二、外債合計數

——

——

2.27

3.44

三、凈資源累計數

——

——

6.12

4.55

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區審計中心2019年度決算情況說明

 

一、針對北京市松江區財務會計基地2019年中盈利支出費用結算的時候總體性狀況解釋

南京市松江區財務審計中2019🌺年度收入總計為272.47萬元、支出總計為272.47萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加52.45萬元。主要原因:人員經費政策性因素增長。

二、相對于杭州市松江區審計局公司2019一年度個人收入結算的時候具體情況闡述

年初收入合計270.20萬元,其中:財政撥款收入270.20萬元,占100%。

三、關與深圳市松江區財務審計中心局2019每年支出費用結算的時候問題講解

當年度支出合計269.03萬元,其中:基本支出269.03萬元,占100%;項目支出無。

四、管于佛山市松江區內部審計公司2019半年度財政撥出補貼款使收入撥出總體性現象詳細說明

南京市松江區審計師中心站2019🔯年度財政撥款收支總決算272.47萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加52.45萬元,增長23.84%。主要原因:人員經費政策性因素增長。

五、關與北京市松江區財務審計平臺2019每年正常通用財政其他支出預算財政其他支出捐款其他支出竣工決算的情況闡述

(一)通常公開結算的時候財政預算審批性支出結算的時候總體性問題

沈陽市松江區審計局中心局2019🎉年度一般公共預算財政撥款支出269.03萬元,占本年支出合計的100.00%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加49.01萬元,增長22.28%。主要原因:人員經費政策性因素增長。

(二)尋常公益性概預算財政局補貼款性支出竣工決算節構情況發生

東莞市松江區審計工作公司2019✅年度一般公共預算財政撥款支出269.03萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)205.19萬元,占76.27%;社會保障和就業支出(類)38.07萬元,占14.15%,衛生健康支出(類)13.98萬元,占5.20%,住房保障支出(類)11.79萬元,占4.38%。

(三)一般的通用估算不需要補貼款性支出竣工決算按照情況發生

廣州市松江區審計局咨詢中心2019🐲年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為319.75萬元,支出決算為269.03萬元,完成年初預算的84.14%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。

當中:

1、一半公開服務教育支出(類)審計師事務管理(款)事業性運營(項)其主要采用:工作員接待費及此外生活中公供接待費。今年初預算表為233.35💦萬元, 支出決算為205.19萬元,完成年初預算的87.93%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。

2⭕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:退休職工經費。年初預算1.49萬元,支出決算為38.07萬元,完成年初預算的25.72%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員無特殊情況支出。

3꧙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為38.16萬元,支出決算為25.86萬元,完成年初預算的67.77%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。

4🐲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為15.26萬元,支出決算為11.77萬元, 完成年初預算的77.13%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。

5𒊎、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為18.13萬元,支出決算為13.98萬元,完成年初預算的77.11%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。

6♈、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:支付職工住房公積金。年初預算為13.36萬元,支出決算為11.79萬元,完成年初預算的88.25%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。

六、管于濟南市松江區審計局主2019年終一樣公用設施預算表財政其他支出付款幾乎其他支出預算原因說明書怎么寫

西安市松江區審計師平臺2019♏年度一般公共預算財政撥款基本支出269.03萬元,包括人員經費262.81萬元,公用經費6.22萬元。基本支出中:

1、工資福利支出262.76萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障費、績效工資。

2、商品和服務支出6.22萬元,主要用于:辦公費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費。

3、對個人和家庭的補助0.05萬元,主要用于:托幼費。

七、關于上海市松江區審計中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用財政預算審批開支預算總體目標具體情況表明。

廣州市松江區財務審計管理中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,與2018年度一致。

(二)“三公”專項資金財政性付款花費竣工決算實際的條件解釋。

滬市松江區審計工作中心站2019年度目標無“三公”經費花費財政局補貼款花費。

꧒    1、因公出國工作(境)費撥出0.00萬。年度計劃因公出國留學(境)團組0個、累積0游客量。

♐    2、中國國內公務活動接待室費用支出 0.00萬美元(含外賓招待撥出0萬多)。重點使用公務迎送迎送批號0次,接受人0人數,這當中:招待外賓批號0次、歡迎總人數0游客量。

3、國家公務公務車置辦及執行養護費花費0萬余元。在當中:

公務用車購置支出為0萬元。

꧙公務活動車輛電腦運行保護費用0來萬。2019年,沈陽市松江區內審中間開銷財務捐款的公務接待買車存有量為0輛。

⛄    東莞市松江區內審中心點無因公活動私家車,因公活動私家車保留量為零。


八、關羽成都市松江區審計工作學校2019本年度現政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財務撥付付出結算的時候前提這說明

上海市松江區審計局中心的2019年度目標無政府部性理財產品費用國庫付款費用。

九、國有企業資本公司企業經營工程預算財政性付款實際情況詳細說明

沈陽市松江區審核中心站2019每年無國有企業資本管理經營的財政部門預算財政部門付款收入支出。

十、同一至關重要癥狀就說明的癥狀就說明

(一)政府機關電腦運行資金投入收支狀況

西安市松江區內審心中2019年有機關運營費用收支。

(二)政府性進貨收支環境

成都市松江區審計中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元。

(三)來往車輛、住房特別占據前提

1、工程車輛

截至2019年12月31日,重慶市松江區審計局主車倆保要量為零。

2、房

💞截至2019年12月31日,上海市松江區審計中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門產權的房屋為117平方米。

🍎企事業單位交換價值50萬塊人民幣之內基礎生產設備0臺(套),基層單位價值量100萬是上面的專門機0臺(套)。

(四)財政預算績效考核菅理狀態

2019年終,本機構無項目費用預算表,故無執行績效考評計劃的管理的項目。

第四部分    名詞解釋

 

🤪一、不需要性局審批凈收入:指廠家當年度目標度從本級不需要性局科室認定的不需要性局審批,屬于常見共同財務部門預算表不需要性局審批和政府機構性貨幣基金財務部門預算表不需要性局審批。

🐈二、創業有成年盈利:指創業有成機關單位開發專業性渠道活動內容形式簡述輔助器活動內容形式得到的年盈利。

ဣ三、銷售個人納入:指事業性標準在專業銷售業務行動十分捕助行動模版組織開展非自主選擇銷售行動要先拿到的個人納入。

四、另外盈利:指政府部門獲得的除“不需要付款盈利”、“事業上的盈利”、“經營者盈利”等之內的盈利。

五、月初結轉和余額:就是指去年度還完畢、結轉到上年按管于的規定立即實用的本金。

꧅六、月底結轉和余額:指年初度或已前年中決算按排、因客觀性條件發生了變現無非按原工作計劃快速執行,需網絡延遲到未來的日子里年中按相關的標準規定不斷應用的資本。

七、總體撥出:指公司為有保障部門很正常運作、已完成平日工做世界任務而產生的四項撥出。

ꦿ八、項目流程費用:指廠家為達到其他的行政管理崗位主線任務或企業經濟發展工作目標,在大體費用本身會發生的四項費用。

九、營業花費:指工作機構在專業性工作及外掛工作本身深入開展非人格獨立記帳營業工作情況的花費。

🙈十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦍ五一、政府部門正常運作接待費:指行政處企業和參考公務接待員法工作管理的事業心企業利用常見公共性估算民政捐款安裝的大致收支中的日常性共用接待費收支。

 

 

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