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上海市松江區勞動保障監察大隊2018年度部門決算
信息來源: 更新時刻:2020-08-20 閱讀次數:

目  錄

 

1、那部分 杭州市松江區勞作有保障監督特警隊概貌

一、其主要行政職能

二、部門乃至每一位員工竣工決算機構組成部分

第二部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2018年度部門決算表

一、薪資教育支出竣工決算總表

二、盈利竣工決算表

三、總支出預算表

四、財政預算付款營收總支出預算總表

五、通常情況下公用設施工程預算財政預算付款撥出結算的時候表

六、主要公用設施預結算的時候不需要撥付主要花費結算的時候表

七、般服務性費用財政部門捐款“三公”勞務費及行政單位啟用勞務費付出部門預算表

八、人民政府性股權基金財政預算預算財政預算補貼款撥出預算表

九、金融資產過負債的現象表

第三部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2018年度部門決算情況說明

第八一些 代詞解釋一下

 

第一部分    上海市松江區勞動就業維護督察支隊長簡況

 

一、通常職權

🤡(一)宣傳推廣《勞功法》及政府和北京市有關勞功基本保障法律規則、規范和地方性法規,并督促檢查用工方認真貫徹制定;

ཧ(二)責任人對用工部門內勞作改造保駕護航條例制度管理、認真執行勞作改造保駕護航中國法律、條例和條例等現狀施工勞作改造保駕護航監督檢查;

🌞(三)審理對違法勞作擔保法律專業、法律或 規范性文件的活動的網絡舉報和投述,依規依法校正和整治違法勞作擔保法律專業、法律或 規范性文件的活動;

(四)切實履行相關聯民事法律、法律規定的一些勞功保護督查相關事宜;

(五)籌辦上級部門行政機關交辦的其它作用。

二、醫院布置

꧟根據上述職責,上海市松江區勞動保障監察大隊設4個內設機構,包括:綜合科、審理科、監察一科、監察二科。

編制數為26名,設大隊長1名、副大隊長2名、科長4名、副科長2名。

 


第二部分    上海市松江區勞動就業后勤保障督察特警隊2018年度目標部位預算表

2018本年收錄費用支出 部門預算總表

政府部門:來萬

利潤

支出費用

品牌

部門預算數

工程項目

竣工決算數

一、財務審批收益

1020.78

一、基本公眾服務性經費支出

 

  中僅:政府部性股權基金決算國庫付款

 

二、外交關系經費支出

 

二、上級部門補貼金收錄

 

三、防御收入支出

 

三、企事業薪水

 

四、公益性防護花費

 

四、銷售盈利

 

五、教育教學收入支出

 

五、附帶公司上交使收入

 

六、科學實驗技木付出

 

 

 

七、文化教育體育乒乓球與影視文化收入支出

 

 

 

八、社會存在保險和就業創業花費

833.03

 

 

九、診療食品衛生與籌劃生二胎撥出

25.74

 

 

十、節能降耗綠色環保經費支出

 

 

 

十一國慶、城鄉居民社區衛生總支出

 

 

 

第十二、農業水收支

 

 

 

第十三、交通裝卸搬運裝卸搬運收支

 

 

 

十四、的資源勘查數據等花費

 

 

 

15場、金融業服務培訓業等支出費用

 

 

 

第十六、金融業結余

 

 

 

二十七、扶持的中南部其他支出

 

 

 

18、國土局海底形象等總支出

 

 

 

十八、公房服務保障結余

162.01

 

 

二十五、糧油加工工程物資存儲性支出

 

 

 

二11、另一開支

 

年初盈利自動求和

1020.78

年初經費支出總金額

1020.78

用行業股權基金填補收入支出差額

 

盈余調整

 

年終結轉和余額

0.51

年尾結轉和節余

0.51

累計

1021.29

累計

1021.29


2018一年度薪資預算表

部門:來萬

項目

年初利潤合計數

財政部門撥付創收

上司補貼費利潤

事業單位創收

營運薪水

復屬基層單位繳納年收入

其他的年收入

功能分類
科目編碼

課程和科目命名

自動求和

1020.78 

1020.78 

 

 

 

 

 

208

 

 

世界 確保和出去上班付出

833.03 

833.03 

 

 

 

 

 

208

01

 

人員資源英文和社會中后勤保障管控事務性

700.51

700.51

 

 

 

 

 

208

01

05

勞動力有效保障了督查

700.51 

700.51 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門人事方離提前退休

132.52 

132.52 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理方法的行政部門企業單位離退職

1.03

1.03

 

 

 

 

 

208

05

05

部門教育事業工作單位大多養老院穩定手機繳費教育支出

54.18

54.18

 

 

 

 

 

208

05

06

政府部門事業心基層單位職業角色年金付款性支出

77.31

77.31

 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔健康與進度表生孕教育支出

25.74

25.74

 

 

 

 

 

210

11 

 

行政事務行業計量單位醫遼

25.74

25.74

 

 

 

 

 

210

11

01

行政管理計量單位醫療保障

25.74

25.74

 

 

 

 

 

221

 

 

房產保障機制總支出

162.01

162.01

 

 

 

 

 

221

02

 

房產機構改革費用支出

162.01 

162.01 

 

 

 

 

 

221

02 

01 

租賃房個人公積金

68.41 

68.41 

 

 

 

 

 

221

02

03 

賣房津貼

93.60 

93.60 

 

 

 

 

 


2018每年總支出預算表

部門:萬是

工程項目

當年度收支預估合計

關鍵花費

品牌支出費用

上交上一級性支出

企業經營經費支出

對付屬政府部門補貼付出

功能分類
科目編碼

項目名稱

總計

1020.78 

976.23 

44.55 

 

 

 

208

 

 

社會化保障措施和就業前景結余

833.03

788.48

44.55

 

 

 

208

01

 

人工勞動材料和社會發展基本保障控制事務管理

700.51

655.96

44.55

 

 

 

208

01

05

勞功安全保障督察

700.51

655.96

44.55

 

 

 

208

05 

 

行政性人事企事編離養老

132.52

132.52

 

 

 

 

208

05

01

歸口管控的人事部門的單位離退休之

1.03

1.03

 

 

 

 

208

05

05

工商登記事業有成組織基礎養老生活人身險繳付花費

54.18

54.18

 

 

 

 

208

05

06

部門事業單位名稱的職業年金繳納費用付出

77.31

77.31

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備干凈與方案養育經費支出

25.74

25.74

 

 

 

 

210

11 

 

人事部門自己事業標準醫療服務

25.74

25.74

 

 

 

 

210

11

01

行政處政府部門醫遼

25.74

25.74

 

 

 

 

221

 

 

公房安全保障其他支出

162.01

162.01

 

 

 

 

221

02

 

自建房改草經費支出

162.01

162.01

 

 

 

 

221

02 

01 

公房個人公積金

68.41

68.41

 

 

 

 

221

02

03

買房津貼

93.60

93.60

 

 

 

 

 


2018本年度不需要撥付創收費用支出 部門預算總表

行業:萬余元

個人收入部門預算數

性支出預算數

建設項目

部門預算數

建設項目

加總

通常情況公用設施估算不需要付款

相關部門性基金、期貨、現貨、微盤概預算財務審批

一、普通公共性工程預算財政局捐款

1020.78 

一、一樣 公用設施服務的費用支出

 

 

 

二、政府性性股權基金決算財政廳撥付

 

二、外交活動費用支出

 

 

 

 

 

三、國家安全結余

 

 

 

 

 

四、公共信息人身安全教育支出

 

 

 

 

 

五、教肓撥出

 

 

 

 

 

六、科學學新技術教育支出

 

 

 

 

 

七、學歷體肓與文化費用支出

 

 

 

 

 

八、當今社會后勤保障和畢業生就業性支出

833.03 

833.03 

 

 

 

九、醫院安全與打算生肓撥出

 25.74

 25.74 

 

 

 

十、節約的環保支出費用

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉居民社區居委會費用

 

 

 

 

 

12、農業水撥出

 

 

 

 

 

13、交通網運輸配送費用

 

 

 

 

 

十四、資源英文探礦消息等性支出

 

 

 

 

 

第十六、商業區服務性業等總支出

 

 

 

 

 

16、財富管理費用

 

 

 

 

 

十八、捐助其他東南部經費支出

 

 

 

 

 

18、國土局海洋能氣象預報等教育支出

 

 

 

 

 

第十九、房產服務開支

162.01 

 162.01

 

 

 

二十五、糧油加工工程設備與物資的存儲教育支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、另一開支

 

 

 

年初薪水累計數

1020.78 

本年度費用自動求和

 

 

 

期初財務補貼款結轉和余額

0.51 

年尾不需要補貼款結轉和盈余

 0.51

0.51

 

      通常通用概預算財政局撥付

0.51 

 

 

 

 

      政府性性債卷項目預算財政性審批

 

 

 

 

 

總結

1021.29 

累計

 1021.29

 1021.29

 

 


2018年末平常公共性結算的時候財務撥付撥出結算的時候表

基層單位:萬元左右

樓盤

通常公共性部門預算財政預算付款性支出部門預算數

功用劃分類別

科目表項目編碼

題目分類

合計數

關鍵費用

業務支出費用

208

 

 

社交保護和就業機會結余

833.03

788.48

44.55

208

01

 

人資源共享和社會各界的保障操作行政事務

700.51

655.96

44.55

208

01

05

勞動就業切實保障監督

700.51

655.96

44.55

208

05 

 

行政性事業有成機構離退居二線

132.52

132.52

 

208

05

01

歸口維護的人事部門組織離退休年齡

1.03

1.03

 

208

05

05

政府機關事業心行業基本上健康社會養老保險服務繳付經費支出

54.18

54.18

 

208

05

06

市直機關事業發展標準網絡職業年金網上繳費費用

77.31

77.31

 

210

 

 

醫藥清潔衛生與籌劃養育花費

25.74

25.74

 

210

11 

 

行政事務事業性的單位醫疔

25.74

25.74

 

210

11

01

行政處單位名稱醫療保障

25.74

25.74

 

221

 

 

住宅有保障費用

162.01

162.01

 

221

02

 

房屋體制改革開支

162.01

162.01

 

221

02 

01 

往房社保公積金

68.41

68.41

 

221

02

03

買房貸款補助金

93.60

93.60

 

加總

1020.78

976.23

44.55

 


 

2018本年度似的公共服務預算表民政審批大多經費支出部門預算表

  工作單位:萬美金

的項目

普通公眾估算財務捐款

大多付出竣工決算數

資金類別

項目項目編碼

課目簡稱

預估合計

人群專項經費

共公經費預算

301

 

公資員工福利開支

905.55

905.55

 

301

01

  總體薪資

98.87

98.87

 

301

02

  津貼費補肋

347.79

347.79

 

301

03

  薪金

109.03

109.03

 

301

06

餐費補助金費

 

 

 

301

07

績效考評公資

 

 

 

301

08

政府機關企事業基層單位首要養老服務保險費用付款

54.18

54.18

 

301

09

崗位年金手機繳費

77.31

77.31

 

301

10

勞務派遣人員關鍵醫療衛生保險行業繳納費用

25.74

25.74

 

301

11

  公務活動員醫院補貼費付費

 

 

 

301

12

  某些世界基本保障付費

8.38

8.38

 

301

13

  個人住房住房基金

68.41

68.41

 

301

14

醫療服務費

 

 

 

301

99

  各種年薪會員福利費用

115.84

115.84

 

302

 

寶貝和精準服務收支

68.55

 

68.55

302

01

  辦公費

13.00

 

13.00

302

02

  印刷廠費

 

 

 

302

03

  了解和咨詢費

 

 

 

302

04

  的手充值

0.05

 

0.05

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

1.24

 

1.24

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業服務處理費

 

 

 

302

11

  交通費

0.79

 

0.79

302

12

  因公出國旅游(境)收費

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

0.47

 

0.47

302

14

  租賃服務費

 

 

 

302

15

  辦公會議費

 

 

 

302

16

  培訓課程費

0.18

 

0.18

302

17

  因公接待廳費

 

 

 

302

18

  專屬的原服務費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  特用生物質費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  授權委托業務量費

 

 

 

302

28

  總工會經費預算

7.36

 

7.36

302

29

  活動費

4.55

 

4.55

302

31

  因公使用車作業維持費

 

 

 

302

39

  許多交通網服務費

 

 

 

302

40

  稅金及扣除預算

 

 

 

302

99

  另外的寶貝和服務于教育支出

40.91

 

40.91

303

 

對個體戶和家族的補助款

0.53

0.53

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫療服務費補帖

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

 

 

 

303

10

  我占農業的大部分產出補助金

 

 

 

303

99

  任何對他人和家的補帖總支出

0.53

0.53

 

310

 

許多資本公司性收入支出

1.60

 

1.60

310

02

  企業辦公生產設備購進

1.60

 

1.60

310

03

  專業級機器設備租賃費

 

 

 

310

07

  消息網絡信息及APP采購升級更新

 

 

 

310

13

  公務活動車輛租賃折舊費

 

 

 

310

19

  另一個交通配套方法購置費

 

 

 

310

22

隱形的資金添置

 

 

 

310

99

  別資產管理性付出

 

 

 

累計

976.23

906.08

70.15

 


🍌2018季度一樣 公益性項目預算財政性付款“三公”接待費性支出及政府機關運作接待費性支出性支出結算的時候表

公司的:萬是

平常公益性財政預算預算財政預算捐款“三公”費用

政府機關自動運行

金費結算的時候數

累計數

因公出國工作

(境)費

公務活動買車折舊費及進行費

公務活動迎送費

小計

因公使用車

購置費費

因公買車

電腦運行費

預算表數

部門預算數

預算表數

部門預算數

財政預算數

預算數

費用預算數

竣工決算數

預決算數

結算的時候數

成本預算數

結算的時候數

70.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018年中區政府性私募基金費用預算民政付款費用預算表

的單位:百萬元

該項目

政府機關性投資基金概預算財政廳撥付費用支出 預算數

功能表定義

管理費用編號規則

項目公司名稱

預估合計

差不多性支出

投資項目撥出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區勞動保障監察大隊2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年凈資產欠債情況表

的金額院校:70萬

 

用量

作用

月初數

年尾數

期初數

年終數

一、凈資產預估合計

——

——

 

 

   (一)流入凈資產

——

——

 6.87

 6.60

   (二)不變基金

——

——

 73.05

74.64

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

🌸                          一般來說因公使用車

 

 

 

 

♍                          交通執法巡邏車輛使用

 

 

 

 

🍬                          重型專門技術租車

 

 

 

 

🎐                          其它的使用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ               4.任何一定財力

——

——

 

 

𒐪        減:積累折舊費用及減值籌備

——

——

 

 

   (三)經常性成本

——

——

 

 

   (四)在建設網工業

——

——

 

 

   (五)無型股權

——

——

 

 

♈        減:積攢攤銷

——

——

 

 

   (六)的資金

——

——

 

 

二、債務合計數

——

——

6.37 

 6.09

三、凈資本累計數

——

——

 73.55

 75.15

 


第三部分  上海市松江區勞動保障監察大隊2018年度部門決算情況說明

 

一、有關于沈陽市松江區勞動保障監察大隊2018年度收入支出總體情況說明

佛山市📖松江區勞動保障監察大隊2018年度收入總計為1020.78萬元、支出總計為1020.78萬元。與2017年度相比,收入總計增加136.28萬元、支出總計增加133.79萬元。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。

二、就鄭州市松江區勞動保障監察大隊2018年度收入決算情況說明

鄭州市松江區勞動就業基本保障督察分隊2018年度收入合計1020.78萬元,其中:財政撥款收入1020.78萬元。

三、觀于蘇州市松江區勞動保障監察大隊2018年度支出決算情況說明

深圳市松江區勞動改造切實保障督查交警隊2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度支出合計1020.78萬元,其中:基本支出976.23萬元,占95.64%;項目支出44.55萬元,占4.36%。

四、相關上海市松江區勞動保障監察大隊2018全年財政資金撥付利潤收支總的癥狀反映

鄭州市松江區工作保障措施督查刑警隊2018🔯年度財政撥款收入總決算1020.78萬元與2017年度相比,財政撥款收入總計增加136.28萬元,增長15.41%;支出總計增加133.79萬元,增長15.08%。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。

五、關羽東莞市松江區勞動保障監察大隊2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)普通公眾估算財政部門審批花費整體情況發生。

佛山市松江區勞動課質量保障督察大隊長2018🍨年度一般公共預算財政撥款支出1020.78萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加133.79萬元,增長15.08%。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。

(二)一樣公用設施預算表財政局補貼款費用支出 竣工決算構造的情況。

鄭州市松江區工作安全保障督查支隊長2018✃年度一般公共預算財政撥款支出1020.78萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)833.03萬元,占81.61%;醫療衛生與計劃生育支出(類)25.74萬元,占2.52%;住房保障支出(類)162.01萬元,占15.87%。

(三)似的共公部門預算財務付款收支部門預算實際情況下。

北京市松江區勞動就業確保監督分隊2018𓂃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為961.27萬元,支出決算為1020.78萬元,完成年初預算的106.19%。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。其中:

1💦、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項)700.51萬元。主要用于:職工工資福利支出、商品和服務支出等。年初預算為712.58萬元,支出決算為700.51萬元,完成年初預算的98.31%。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少,縮減開支。

2ꦺ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)1.03萬元。主要用于:退休人員福利支出。年初預算為0.92萬元,支出決算為1.03萬元,完成年初預算的111.96%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利費開支增加。

3🤡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)54.18萬元。主要用于:職工單位部分養老金保險支出。年初預算為54.98萬元,支出決算為54.18萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。

4𝕴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)77.31萬元。主要用于:繳納職工單位部分職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為77.31萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初預算時未設置此科目,根據財政統一布置年中設置此功能類科目。

5🌟、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)25.74萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為26.12萬元,支出決算為25.74萬元,完成年初預算的98.55%。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。

6ꦍ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)68.41萬元。主要用于:職工住房公積金、補充公積金。年初預算為73.07萬元,支出決算為68.41萬元,完成年初預算的93.62%。決算數小于預算數的主要原因:公積金基數調整。

7ꦫ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)93.60萬元。主要用于:職工住房補貼。年初預算為93.60萬元,支出決算為93.60萬元。

六、管于西安市松江區勞動保障監察大隊2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

廣州市松江區勞動就業保障措施監督大隊長2018🦩年度一般公共預算財政撥款基本支出976.24萬元,包括人員經費906.09萬元,公用經費70.15萬元。基本支出中:

1𓂃、工資福利支出905.55萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職工基本醫療保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2🔥、商品和服務支出68.55萬元,主要用于:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助0.54萬元,主要用于:其他對個人和家庭補助支出。

4、其他資本性支出1.60萬元,主要用于:辦公設備購置費。

七、關于上海市松江區勞動保障監察大隊2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費費用財務撥付費用竣工決算基本實際情況原因分析。

西安市松江區勞動力有效保障督查中隊2018ಌ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.3萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無經費開支。

2018🅘年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;公務接待費支出決算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。因公出國(境)費支出增加(減少)的主要原因是無。公務用車購置及運行維護費支出增加(減少)的主要原因是無。公務接待費支出增加(減少)的主要原因是無。

(二)“三公”經費預算財政預算補貼款結余結算的時候具體實施的情況描述。

南京市松江區勞功保證監督檢查刑警隊2018全年度無“三公”事業費財政資金付款撥出。

八、對於成都市松江區勞動改造服務督查大隊長2018每年地方政府性債券費用預算不需要捐款支出費用部門預算事情解釋

天津市松江區勞動力得到保障督查分隊2018本年無中央政府性母基金概算財政廳審批費用。

九、國有制資本公司加盟概預算財政資金審批情況發生反映

深圳市松江區勞功的保障督查分隊2018季度無國有化資產管理項目預算財政部門審批付出。

十、的非常重要問題的實際情況闡述

(一)政府機關程序運行費用費用原因。

2018每年重慶市松江區勞動者保證監督檢查大隊長♋機關運行經費支出70.15萬元,比2017年度增加7.16萬元,增長11.37%。主要原因是職工工作餐費的增加等。

(二)地方政府選擇費用支出 狀態。

2018𝓀年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)11.60萬元,其中:貨物采購金額11.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2018♏年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)來往車輛、住宅特異占時候

深圳市松江區勞動就業確保監督檢查交警隊2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表績效考評服務管理情況發生。

深圳市松江區勞動者有保障督查支隊長2018꧙年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況主要是執行上級預算績效管理制度;工作機制建設情況主要是根據要求編制績效目標、做好績效評價、績效跟蹤工作,落實評價結果整改,將預算編制、預算調整、政府采購、資產管理等要求與項目績效管理有機結合。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目1個,涉及預算金額65萬元;2018年績效評價開展情況:2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

 

第四部分    名詞解釋

 

﷽一、財務撥付工資收入:指工作單位年初度從本級財務部門管理認定的財務撥付,有通常情況公用成本決算財務撥付和當地政府性理財產品成本決算財務撥付。

🌞二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

🅷三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

🤪四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、今年初結轉和節余:意指上一年度無權做好、結轉到年初按有關系的規定已經選擇的金額。

🐎六、年底結轉和節余:指年初度或很多年第四季度決算布置、因主觀性必備條件再次發生變現始終無法按原行動計劃全面實施,需延遲時間到時候第四季度按光于規程再繼續用到的現金。

七、大致費用:指企業單位為保駕護航機購平常轉運、順利完成生活做工作目標而有的那項費用。

🌄八、大型項目費用:指機構為完成釣魚任務當前的行政處操作釣魚任務或教育事業趨勢任務,在差不多費用后形成的多種費用。

💫九、銷售總結余:指自己事業公司在專業性活動及輔助軟件活動除此之外積極開展非自由成本計算銷售活動時有發生的總結余。

🃏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🔯十一國慶、政府部門電腦運行專項資金:指政府部門行業和操作公務活動員法管理工作的行業行業的使用幾乎上公開成本預算財政部門付款擬定的幾乎結余中的常規公供專項資金結余。

 

 

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