北京市松江區九亭醫阮
2019本年部門預算
目 錄
最組成部分 傷害市松江區九亭醫療機構情況
一、基本職權
二、部門設制
第二部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算表
一、盈利收入支出部門預算總表
二、效益竣工決算表
三、費用預算表
四、財政性審批收入來源費用支出 結算的時候總表
五、普通通用估算財政資金補貼款開支預算表
六、似的公共信息預部門預算財政預算補貼款常見開支部門預算表
七、普遍服務性成本預算財政預算捐款“三公”專項金費及機構程序運行專項金費開支部門預算表
八、政府機構性新基金工程預算民政付款費用預算表
九、財力負債率環境表
第三部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算情況說明
第四個環節 專有名詞表述
第一部分 上海市松江區九亭醫院概況
一、最主要權責
👍南京市松江區九亭診所大部分承擔連帶責任九亭鎮及較近中南部業主融合性醫治環衛服務于培訓及發生意外公開環衛應急預案處里、醫治搶救和婦幼養生等運行,并可適時進行多個次醫治服務于培訓。
二、結構配置
通過據此責職,沈陽市松江區♓九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。
第二部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算表
2019月度效益總支出預算總表
公司的:萬元左右
年收入 |
支出費用 |
||
好項目 |
預算數 |
業務 |
部門預算數 |
一、一半通用概算財務補貼款工資收入 |
4166.86 |
一、應該公用服務管理付出 |
|
二、鎮政府性債卷費用預算民政補貼款納入 |
|
二、外交政策經費支出 |
|
三、上級部門補助金利潤 |
|
三、中國國防撥出 |
|
四、企事業年收入 |
16320.86 |
四、公共服務安全管理付出 |
|
五、合作經營純收入 |
|
五、幼兒教育教育支出 |
|
六、付屬廠家繳納工資 |
|
六、科學學枝術結余 |
|
七、某些工資收入 |
96.00 |
七、藝術景區田徑與影視傳媒經費支出 |
|
|
|
八、社會的服務保障和就業問題開支 |
956.68 |
|
|
九、干凈正常教育支出 |
19292.72 |
|
|
十、節能降耗環境性支出 |
|
|
|
國慶、城鄉一體化街道辦事處性支出 |
|
|
|
12、農業和林業水支出費用 |
|
|
|
十四、道路運輸配送經費支出 |
|
|
|
十四、影視資源探勘產品信息等費用支出 |
|
|
|
第十、房地產業安全服務行業等性支出 |
|
|
|
16、銀行業花費 |
|
|
|
十二、扶持同一省份開支 |
|
|
|
十七、自燃教育資源海上氣象學等總支出 |
|
|
|
十八、公寓房維護收支 |
239.17 |
|
|
四十、調味品原材料設備儲備庫收入支出 |
|
|
|
二十一國慶、災害性預防治療及應急處置管理制度總支出 |
|
|
|
二十三、的教育支出 |
|
本年度效益加總 |
20583.72 |
年初其他支出加總 |
20488.57 |
用事業心母基金掩蓋收支明細差額 |
|
節余分配原則 |
158.37 |
今年初結轉和盈余 |
283.44 |
年終結轉和余額 |
220.22 |
總共 |
20867.16 |
總額 |
20867.16 |
2019每年創收結算的時候表
院校:千元
的項目 |
本年度薪資收入預估合計 |
財政廳付款收錄 |
上一級補貼費收錄 |
企業收入來源 |
經營的收入來源 |
附屬企業上交國家工資收入 |
某些工資 |
||||
功能分類 |
科目必簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
20583.72 |
4166.86 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
208 |
|
|
市場經濟切實保障和出去上班結余 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政視野計量單位離退休工資 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門企業基層單位核心給養老穩妥繳納費用撥出 |
683.34 |
683.34 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企業單位企業發展企業單位新職業年金交款結余 |
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況穩定總支出 |
19387.87 |
2971.01 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
|
私立的醫院 |
19063.28 |
2646.42 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
01 |
綜合評估的醫院 |
19053.28 |
2636.42 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
99 |
一些醫醫院醫生收支 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政工作工作單位醫療管理 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心計量單位醫療服務 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產有效保障了其他支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
2019月度創收部門預算表
院校:萬的大寫
樓盤 |
本年度納入累計數 |
財政局撥付薪資收入 |
上級領導補貼金個人收入 |
事業年收入 |
自主經營凈收入 |
所屬企事業單位上交國家薪資 |
其他的利潤 |
||||
功能分類 |
專業科目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房轉型費用 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
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|
2019當年度教育支出預算表
企業:百萬元
內容 |
本年度付出預估合計 |
常見教育支出 |
投資項目收支 |
上交國家上一級支出費用 |
合作經營總支出 |
對附設企業補貼收入支出 |
||||
功能分類 |
科目必明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
20488.57 |
19001.44 |
1487.13 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化安全保障和大學生就業費用 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務教育事業公司的離養老 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機構事業有成機構大多社會養老保費付款付出 |
683.34 |
683.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業發展公司工作年金納費性支出 |
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全衛生營養費用 |
19292.72 |
17805.59 |
1487.13 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公力醫院門診 |
18968.13 |
17481.00 |
1487.13 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
宗合的醫院 |
18949.92 |
17481.00 |
1468.92 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
各種市立診所費用支出 |
18.21 |
0 |
18.21 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門工作院校醫療服務 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業機關單位機關單位醫治 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
2019月度其他支出竣工決算表
企業:余萬元
建設項目 |
上年花費加總 |
關鍵支出費用 |
業務開支 |
繳納上司總支出 |
自主經營性支出 |
對附帶機關單位補貼申請書其他支出 |
||||
功能分類 |
題目名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保證收入支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改制結余 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019全年度不需要付款收入來源花費部門預算總表
企業:百萬元
工資收入 |
總支出 |
||||
品牌 |
預算數 |
創業項目 |
預估合計 |
般公開費用國庫補貼款 |
相關部門性母基金概算財政廳捐款 |
一、普遍服務性概算財政資金補貼款 |
4166.86 |
一、應該共公功能其他支出 |
|
|
|
二、區政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政資金撥付 |
|
二、外交史撥出 |
|
|
|
|
|
三、民防收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公開人身安全經費支出 |
|
|
|
|
|
五、教導結余 |
|
|
|
|
|
六、物理學技藝花費 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術旅行運動與影視文化開支 |
|
|
|
|
|
八、當今社會有效保障和就業問題撥出 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
九、衛生防疫的健康經費支出 |
3039.63 |
3039.63 |
|
|
|
十、能源管理生態環保費用支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉統籌特別其他支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
|
|
第十三、鐵路交通綜合業其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源探勘企業信息等付出 |
|
|
|
|
|
十四、業務服務性業等開支 |
|
|
|
|
|
第十五、金融創新經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、協助一些區縣教育支出 |
|
|
|
|
|
18、自然的資原海洋能氣象局等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十九、住宅房后勤保障總支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
第二十、糧油食品應急物資儲備庫其他支出 |
|
|
|
|
|
二五一、自然災害治理及緊急管理制度收入支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、另一個費用支出 |
|
|
|
上年收入水平累計 |
4166.86 |
年初支出費用加總 |
4235.48 |
4235.48 |
|
年末財政支出補貼款結轉和盈余 |
271.94 |
歲末財政預算審批結轉和余額 |
203.32 |
139.59 |
63.73 |
一、普遍公用預算表財政預算捐款 |
208.21 |
|
|
|
|
二、人民政府性新基金項目預算國庫捐款 |
63.73 |
|
|
|
|
總結 |
4438.80 |
合計 |
4438.80 |
4375.07 |
63.73 |
2019本年一般來說共同費用財政資金審批經費支出結算的時候表
工作單位:十萬
活動 |
總計 |
一般支出費用 |
頂目性支出 |
|||
功能表劃分類別 課目編號規則 |
專業科目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社交服務保障和就業機會費用 |
956.68 |
956.68 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業上政府部門離提前退休 |
956.68 |
956.68 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業上工作單位基本上養老院保費繳納費用支出 |
683.34 |
683.34 |
|
208 |
05 |
06 |
機關視野政府部門視野政府部門職業化年金納費收支 |
273.34 |
273.34 |
|
210 |
|
|
環保衛生花費 |
3039.63 |
1556.00 |
1483.63 |
210 |
02 |
|
醫專科醫院 |
2715.04 |
1231.41 |
1483.63 |
210 |
02 |
01 |
綜合評估醫院 |
2696.83 |
1231.41 |
1465.42 |
210 |
02 |
99 |
許多公辦醫療支出費用 |
18.21 |
|
18.21 |
210 |
11 |
|
行政事務人事工作單位醫療保障 |
324.59 |
324.59 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性廠家醫疔 |
324.59 |
324.59 |
|
221 |
|
|
個人住房后勤保障花費 |
239.17 |
239.17 |
|
221 |
02 |
|
房產教育體制改革教育支出 |
239.17 |
239.17 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
合計數 |
4235.48 |
2751.85 |
1483.63 |
2019年度目標常見公開概算財務付款大致收入支出竣工決算表
企事業單位:千元
頂目 |
合計數 |
人工經費預算 |
共公勞務費 |
||
資金等級分類 項目簡碼 |
學科種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資福利微信費用 |
2751.85 |
2751.85 |
|
301 |
01 |
根本月工資 |
170.83 |
170.83 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼標準 |
217.89 |
217.89 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績公資 |
806.04 |
806.04 |
|
301 |
08 |
政府部門工作院校幾乎醫療保障保障付款 |
683.34 |
683.34 |
|
301 |
09 |
職業技能年金激費 |
273.34 |
273.34 |
|
301 |
10 |
教工大體診療穩妥付費 |
324.59 |
324.59 |
|
301 |
11 |
公務活動員社區醫療補貼網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的社會性的保障交費 |
36.65 |
36.65 |
|
301 |
13 |
個人住房北京公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些員工工資副利其他支出 |
|
|
|
302 |
|
產品和服務管理開支 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服監管費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待室接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的裝修管理費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動出行用車運作檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
別交通網學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加資金 |
|
|
|
302 |
99 |
各種貨物和業務經費支出 |
|
|
|
303 |
|
對我和家人的補貼金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶農業科技生產的救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
別對本人和家里的補助費 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室設施設備新購 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型產品購買 |
|
|
|
310 |
07 |
圖片信息互聯網及游戲購買更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動租車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
一些鐵路公共交通工具軟件租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護和陳列設計品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
無型債務購買 |
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310 |
99 |
各種充分性經費支出 |
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自動求和 |
2751.85 |
2751.85 |
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2019年中正常公共性估算民政付款“三公”資金投入及工商登記加載資金投入教育支出預算表
廠家:上萬元
一樣公用設施預決算財政局捐款“三公”勞務費 |
工商登記運營 接待費預算數 |
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累計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動用車的采購及使用費 |
公務接代接代費 |
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小計 |
因公小二租車 折舊費費 |
公務活動用車的 行駛費 |
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成本預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年度目標地方政府性股權基金工程預算財政資金捐款收支預算表
的單位:萬美金
活動 |
總金額 |
根本性支出 |
好項目教育支出 |
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基本功能劃分類別 考試科目識別碼 |
科目表分類 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區九亭醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年度固定資產負債率現狀表 |
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資金額企事業單位:萬美金 |
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用戶 |
交換價值 |
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期初數 |
月底數 |
期初數 |
半年度數 |
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一、資金累計 |
—— |
—— |
27762.14 |
28644.71 |
(一)外溢債務 |
—— |
—— |
3874.85 |
3909.39 |
(二)固定位置股權 |
—— |
—— |
13221.44 |
14004.52 |
其中:1.房屋(平方米) |
12009.57 |
12009.57 |
7765.58 |
7765.58 |
ꦺ 2.基礎生產設備(臺/套/輛) |
645 |
802 |
487.13 |
803.47 |
♎ 之中:(1)來往車輛(輛) |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
♐ 一般來說國家公務私車 |
|
|
|
|
ജ 市場監管交警執法使用車 |
|
|
|
|
♎ 特種作業的專業能力車輛使用 |
|
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♋ 某些車輛租賃 |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
15 |
52.80 |
52.80 |
3.專用設備(臺/套) |
911 |
942 |
4920.67 |
5381.17 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
8 |
8 |
1903.86 |
1903.86 |
ꦆ 4.其它規定債務 |
—— |
—— |
48.06 |
54.30 |
💛 減:總計累計折舊及減值做好準備 |
—— |
—— |
4560.43 |
5259.21 |
(三)經常性股權質押投入 |
—— |
—— |
|
|
(四)暫時國債創業 |
—— |
—— |
|
|
(五)待建項目 |
—— |
—— |
15064.63 |
15585.77 |
(六)隱約債務 |
—— |
—— |
352.78 |
632.98 |
✅ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
191.13 |
228.74 |
(七)某個財產 |
—— |
—— |
|
|
二、債務累計數 |
—— |
—— |
1290.96 |
1420.36 |
三、凈房產自動求和 |
—— |
—— |
26471.18 |
27224.35 |
第三部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算情況說明
一、有關重慶市松江區九亭醫院口腔科2019每年薪資收入支出部門預算整體前提就說明
南京市松江區九亭醫療機構2019♑年度收入總計為20867.16萬元、支出總計為20867.16萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加697.35萬元。主要原因:收入方面財政撥款收入雖然減少,但事業收入增長幅度較大;支出方面是城鄉社區支出減少,但衛生健康支出及住房保障支出略有增加。
二、針對成都市松江區九亭醫院門診2019半年度使收入結算的時候情形證明
本年度ཧ收入合計20583.72萬元,其中:財政撥款收入4166.86萬元,占20.24%;事業收入16320.86萬元,占79.29%;其他收入96.00萬元,占0.47%。
三、并于蘇州市松江區九亭醫生2019全年度支出費用部門預算條件說明怎么寫
當年度🔴支出合計20488.57萬元,其中:基本支出19001.44萬元,占92.74%;項目支出1487.13萬元,占7.26%。
四、對廣州市松江區九亭醫療2019月度民政付款盈利總支出綜合性情況就說明
傷害市松江區九亭大醫院2019✅年度財政撥款收支總決算4438.80萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少1386.23萬元,下降31.23%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。
五、光于傷害市松江區九亭門診2019月度普遍公眾費用財政局審批付出結算的時候情形原因分析
(一)尋常公益性預預算財政開支審批開支預算綜合性現狀
濟南市松江區九亭醫院口腔科2019🌜年度一般公共預算財政撥款支出4235.48萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加374.59萬元,增長9.70%。主要原因:項目支出經費的增加。
(二)通常原因下公開費用財政性審批付出預算組成原因
昆明市松江區九亭醫院門診2019♒年度一般公共預算財政撥款支出4235.48萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)956.68萬元,占22.59%;衛生健康支出(類)3039.63萬元,占71.76%;住房保障支出(類)239.17萬元,占5.65%。
(三)正常公共服務預預算財政性付款開支預算到底詳細情況
蘇州市松江區九亭專科醫院2019𒅌年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4166.86萬元,支出決算為4235.48萬元,完成年初預算的101.65%。決算數大于預算數的主要原因:上年項目結轉至本年支出。其中:
1🙈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)683.34萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為683.34萬元,支出決算為683.34萬元,完成年初預算的100%。
2💟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)273.34萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為273.34萬元,支出決算為273.34萬元,完成年初預算的100%。
3𝓀、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為2636.42萬元,支出決算為2696.83萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年項目結轉至本年支出。
4🌸、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)。主要用于:公立醫院改革補助。年初預算為10萬元,支出決算為18.21萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年結余8.21萬元,結轉到今年使用。
5𒁃、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)32.46萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為32.46萬元,支出決算為32.46萬元,完成年初預算的100%。
6🍸、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)239.17萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為239.17萬元,支出決算239.17萬元,完成年初預算的100%。
六、對濟南市松江區九亭醫院門診2019本年普通公共信息工程預算財政資金撥付常規付出結算的時候情形詳細說明
濟南市松江區九亭專科醫院2019▨年度一般公共預算財政撥款基本支出2751.85萬元,包括人員經費2751.85萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1༺、工資福利支出2751.85萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費。
七、關于上海市松江區2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財務審批其他支出部門預算總體經濟事情就說明。
北京市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
(二)“三公”費用國庫撥付花費預算具體的實際情況講解。
杭州市松江區九亭診所2019月度無“三公”事業費不需要捐款總支出。
八、關羽北京市松江區九亭醫療2019季度政府部性新基金工程預算財務審批支出費用竣工決算情形表明
鄭州市松江區九亭專科醫院2019年無鎮政府性資金預算表財政資金付款收支。
九、國家充分運作國庫預算國庫審批情況表示
佛山市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2019年末無國有控股資產運營費用財政局撥付經費支出。
十、另一首要注意事項的狀態表明
(一)機關事業單位操作資金收支狀況
南京市松江區九亭醫院醫生2019年度目標硅酸關程序運行金費教育支出。
(二)現政府回收費用支出 情況發生
傷害市🦄松江區九亭醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1897.89萬元,其中:貨物采購金額572.57萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額1325.32萬元。
(三)運輸車輛、住宅非常規需要情況報告
上海市松江區九亭醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算績效考評管理工作事情
上海市松江區九亭醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:管理制建沒問題下現在相繼建沒中;工作上共識機制建沒問題下現在相繼建沒中;🌃全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元,平均得分84分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目2個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
𒈔一、民政審批薪資:指企業當年度從本級民政職能部門有的民政審批,具有基本公共性決算民政審批和國家性新基金決算民政審批。
🧔二、事業心工資:指事業心的單位搞好專業課程行業項目形式還有引導項目形式獲得的工資。最主要是:醫療管理工資等。
🀅三、加盟工資收錄:指企業發展的單位在專注服務生活簡答輔佐生活囿于推進非獨特記帳加盟生活確認的工資收錄。
🃏四、某些年工資工資工資水平:指單位名稱爭取的除“財政資金付款年工資工資工資水平”、“教育事業年工資工資工資水平”、“銷售經營年工資工資工資水平”等本身的年工資工資工資水平。
五、月初結轉和余額:意指當年度尚末結束、結轉到上年按想關法規再繼續操作的資金量。
🎐六、年終結轉和節余:指年初度或曾經第四季度財政預算配備、因從客觀必要條件造成轉化無非按原計劃表快速執行,需延時到后來第四季度按有觀相關規定仍在應用的專項資金。
七、核心總性支出:指組織為的保障中介機構通常轉運、達成常規辦公釣魚任務而引發的基本總性支出。
♒八、業務撥出:指部門為達成當前的行政部門工作上主線任務或事業心趨勢任務,在基礎撥出模版的發生的某項撥出。
🔯九、企業生產總經費支出:指參公院校在正規專業工作形式及助手工作形式外面發展非獨自歸集企業生產工作形式發生了的總經費支出。
💝十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🎃五一、機構自動運行預備費:指人事部門廠家和參考公務活動員法工作的事業上廠家動用大部分公共信息項目預算財政性捐款擬定的總體經費收支收支中的日常性公供預備費經費收支收支。