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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 發布信息日期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

天津市松江區九亭醫院科室

2018本年部們部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

第二部位 鄭州市松江區九亭機構簡況

一、主耍管理職能

二、部門乃至每一位員工部門預算單位名稱定義

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、盈利收支竣工決算總表

二、工資結算的時候表

三、結余預算表

四、財政預算捐款效益撥出預算總表

五、尋常公共服務預算表國庫捐款經費支出結算的時候表

六、一半公用概算財政性捐款基本上結余竣工決算表

七、一樣 公共性民政預算民政補貼款“三公”專項事業費及政府機關運作專項事業費結余部門預算表

八、縣政府性理財產品估算民政付款費用竣工決算表

九、債務負債率情況表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

4地方 專有名詞表示

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、大部分職能部門

🌱九亭醫院口腔科關鍵共同承擔九亭鎮及周邊產品東南部市民宗合性醫學衛生安全工作環衛安全工作及突發心梗共同環衛應急響應處理、醫學衛生安全工作急診和婦幼保鍵等運作,并可規模經營進行多個次醫學衛生安全工作安全工作。

二、貸款組織架構成

利用據此責任,廣州市松江區🔴九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018季度利潤花費部門預算總表

院校:萬是

營收

性支出

新項目

部門預算數

該項目

竣工決算數

一、財政廳付款使收入

5560.63

一、正常工作性工作開支

 

  進來:鎮政府性債券項目預算財政部門付款

1692.51

二、外交關系支出費用

 

二、上級領導補貼費純收入

 

三、航空航天結余

 

三、企業純收入

13992.62

四、公共服務防護收入支出

 

四、管理利潤

 

五、教育教學教育支出

0.98

五、加盟工作單位上交國家營收

 

六、數學系統收入支出

 

六、其它的納入

80.73

七、傳統藝術體育足球與文化傳播撥出

 

 

 

八、當今社會有保障和畢業生就業費用支出

261.58

 

 

九、醫學安全與記劃計生花費

17902.04

 

 

十、高效環保健康經費支出

 

 

 

五一、城鄉建設平臺結余

1692.35

 

 

12、農業水經費支出

 

 

 

十五、城市交通綜合配送收支

 

 

 

十四、資源英文勘察圖片信息等費用支出

 

 

 

15場、功能業功能業等性支出

 

 

 

16、金融經濟開支

 

 

 

十六、幫扶其它的位置開支

 

 

 

二十、土地大海氣象學等支出費用

 

 

 

第十九、住宅質量保障撥出

28.61

 

 

三十、調味品工程設備存量支出費用

 

 

 

二五一、同一性支出

 

年初薪資自動求和

19633.98

年初開支累計數

19885.56

用創業理財產品補上收入支出表差額

262.84

盈余配置

 

年末結轉和節余

272.99

月底結轉和余額

284.25

總金額

20169.81

合計

20169.81


2018年終營收部門預算表

單位名稱:多萬元

投資項目

年初效益總金額

財務捐款薪水

上司補助款薪資收入

衛生事業收入水平

經營的營收

復屬公司上交國家收入來源

某些年收入

功能分類
科目編碼

管理費用各稱

自動求和

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

的養老保障機制和求業教育支出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業心單位名稱離養老

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

企工作機構工作機構幾乎醫養商業險交款撥出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

企企業發展企業單位企業發展企業單位專職年金納費支出費用

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

醫藥衛生防疫與打算發育總支出

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

公立三甲專科醫院專科醫院

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

宗合大醫院

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

同一公立三甲醫院醫生醫院醫生支出費用

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性企業發展組織整形

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

企業發展計量單位醫疔

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018年度目標使收入結算的時候表

政府部門:萬塊人民幣

品牌

當年度薪資累計數

民政補貼款薪資收入

上家補助金薪資

企事業工資收入

開年收入

附加單位名稱上交國家個人收入

另外的工資收入

功能分類
科目編碼

科目表稱呼

累計數

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉居民社區衛生教育支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

市區根基公共設施搭配費及代表自查報告公司債務薪水布置的撥出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

別大都市的基礎生活設施配備費設置的收支

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房服務付出

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅變革開支

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

個人住房社保公積金

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年度支出費用竣工決算表

標準:來萬

工程

本年度結余自動求和

總體費用

活動收支

上交國家領導開支

經營的結余

對加盟計量單位政府補貼費用

功能分類
科目編碼

題目名字

累計數

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

幼教撥出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

其他的教肓總支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

另外的文化藝術培訓性支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

社交擔保和就業問題付出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

行政訴訟行業機構離養老

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

行政機關企事業的單位常規養老生活保險費用激費性支出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關行業機關單位的職業年金付費開支

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構環境衛生與工作計劃計劃生育工作收入支出

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

公立三甲機構機構

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

宗合醫療

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

某個公校三甲醫院花費

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018半年度其他支出預算表

部門:萬余元

頂目

上年付出加總

基本上經費支出

產品收入支出

繳納上司其他支出

銷售經營經費支出

對附設基層單位補貼金付出

功能分類
科目編碼

題目名字大全

自動求和

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理企事業基層單位醫療衛生

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

行業廠家醫治

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉統籌小區教育支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

都市基本設備配置費及相對自查報告政府債務薪水擬定的經費支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

另一個地市基礎框架項目建設整套搭配費制定的付出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

公寓房有保障結余

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

商品房改革創新撥出

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

房間北京公積金

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018半年度財政部門付款收入來源花費竣工決算總表

公司:萬美金

收入水平

總支出

活動

預算數

好項目

總金額

一半公共性費用民政補貼款

市政府性貨幣基金估算財政廳付款

一、基本上公益性費用預算民政審批

3868.12 

一、正常公用設施精準服務收入支出

 

 

 

二、以政府性新基金費用預算不需要捐款

1692.51 

二、外交關系性支出

 

 

 

 

 

三、航空航天花費

 

 

 

 

 

四、公共服務安會其他支出

 

 

 

 

 

五、教育輔導教育支出

0.98 

0.98 

 

 

 

六、完美技術水平教育支出

 

 

 

 

 

七、文化藝術體育足球與傳媒業經費支出

 

 

 

 

 

八、市場經濟切實保障和就業的收支

 261.58

261.58 

 

 

 

九、整形清潔與準備生殖撥出

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、高效環境保護其他支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉經濟街道收入支出

 1692.35

 

1692.35 

 

 

12、農業水開支

 

 

 

 

 

十五、公共交通公路運輸教育支出

 

 

 

 

 

十四、成本地質勘察資訊等收支

 

 

 

 

 

第十三、工作業工作業等費用

 

 

 

 

 

第十五、金融服務開支

 

 

 

 

 

十二、支助其余國家經費支出

 

 

 

 

 

十七、土地資源浮游生物景象等付出

 

 

 

 

 

第十九、往房安全保障費用支出

 28.61

28.61 

 

 

 

二是、調味品原材料設備存量花費

 

 

 

 

 

二十一月、同一撥出

 

 

 

上年利潤累計數

5560.63 

本年度撥出累計數

5553.24 

3860.89 

 1692.35

年末財務補貼款結轉和盈余

264.40 

年尾財政支出付款結轉和節余

271.79 

208.21 

 63.58

      正常共同工程預算國庫審批

200.98 

 

 

 

 

ꦓ      相關部門性基金、期貨、現貨、微盤估算財務審批

63.42 

 

 

 

 

總結

5825.03 

合計

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018本年基本上公用國庫預算國庫補貼款撥出結算的時候表

部門:多萬元

項目

合計數

大體花費

該項目總支出

性能的分類

課目商品編碼

考試科目名字大全

205

 

 

育兒教育付出

0.98

 

0.98

205

99

 

各種教學總支出

0.98

 

0.98

205

99

99

的教育學校結余

0.98

 

0.98

208

 

 

的社會有效保障和找工作性支出

261.58

261.58

 

208

05 

 

人事部門衛生事業工作單位離離休

261.58

261.58

 

208

05

05 

單位名稱事業發展單位名稱總體關于養老地產養老險行業網上繳費教育支出

228.88

228.88

 

208

05

06

機關院校事業有成院校職業角色年金交費收支

32.70

32.70

 

210

 

 

整形環境衛生與打算發育收入支出

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

醫青島博士整形醫院醫院

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

基礎性機構

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

一些公辦醫院科室教育支出

1.79

 

1.79

210

11

 

行政處事業計量單位計量單位醫療設備

38.82

38.82

 

210

11

02

教育事業的單位診療

38.82

38.82

 

221

 

 

居住房保險其他支出

28.61

28.61

 

221

02

 

往房收入分配改革性支出

28.61

28.61

 

221

02

01

公房個人公積金

28.61

28.61

 

總金額

3860.89

2921.38

939.51

 


2018半年度尋常共公估算國庫捐款差不多收入支出結算的時候表

  機關單位:萬余元

項目流程

合計數

的人員預備費

共用資金投入

經濟社會等級分類

科目必編號規則

會計分類名字大全

301

 

工資收入福利微信費用支出

2921.38

2921.38

 

301

01

  常見年終獎金

522.38

522.38

 

301

02

  津貼救濟款救濟款

360.90

360.90

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  飯食補貼金費

 

 

 

301

07

  業績考核月工資

1709.09

1709.09

 

301

08

危險機關參公機關單位最基本關于養老地產養老保險金用費

228.88

228.88

 

301

09

專職年金交費

32.70

32.70

 

301

10

工作人員大多醫學保險服務激費

38.82

38.82

 

301

11

國家事業編醫遼政府補貼付款

 

 

 

301

12

的社會發展的保障網上繳費

 

 

 

301

13

租賃房社保公積金

28.61

28.61

 

301

14

醫療服務費

 

 

 

301

99

  另外的公司褔利總支出

 

 

 

302

 

各種商品和產品付出

 

 

 

302

01

  商務辦公費

 

 

 

302

02

  印廠費

 

 

 

302

03

  咨詢公司費

 

 

 

302

04

  消防手充值續費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業客服經營費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)費

 

 

 

302

13

  處理(護)費

 

 

 

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  教育培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務招待費

 

 

 

302

18

  專用服務費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  常用清潔燃料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  委托代為服務費

 

 

 

302

28

  總工會勞務費

 

 

 

302

29

  有福利費

 

 

 

302

31

  因公出行運轉保養費

 

 

 

302

39

  相關鐵路交通價格

 

 

 

302

40

  稅金及扣減加盟費

 

 

 

302

99

  許多淘寶產品和的服務經費支出

 

 

 

303

 

對個體戶和家用的補助費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  居住補助費

 

 

 

303

07

  醫療機構費補貼

 

 

 

303

08

  國家大學生助學金

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

10

個體戶林果制造國家補貼

 

 

 

303

99

  其他的他人和家居的補貼金收入支出

 

 

 

310

 

資本投資性收支

 

 

 

310

02

  企業辦公裝備購入

 

 

 

310

03

  上用主設備購入

 

 

 

310

07

  訊息微信網絡及PC軟件新購不斷更新

 

 

 

310

13

  公務接待使用車購買

 

 

 

310

19

  其它的交通銀行設備購入

 

 

 

310

22

  隱形的固定資產采購

 

 

 

310

99

  另一充分性結余

 

 

 

累計數

2921.38

2921.38

 

 


2018季度平常公用費用財務付款“三公”經費預算預算及市直機關運動經費預算預算花費預算表

的單位:億元

一樣 服務性費用預算不需要審批“三公”經費支出

工商登記工作

資金預算數

總計

因公出國留學

(境)費

公務活動車輛使用購置費及運營費

因公到訪費

小計

公務接待使用車

購置費費

因公私車

使用費

概預算數

竣工決算數

費用數

部門預算數

費用預算數

結算的時候數

概算數

部門預算數

費用預算數

竣工決算數

財政預算數

部門預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018全年度政府部門性私募基金成本預算民政付款開支竣工決算表

工作單位:萬

業務

合計數

大致支出費用

工程項目費用支出

性能總類

課程和科目編碼查詢

科目必名號

212

 

 

城鄉建設特別收支

1692.35

 

1692.35

212

13

 

都市基礎框架場地設施配套設施費及相匹配專業政府債務納入安排好的付出

1692.35

 

1692.35

212

13

99

其它的中國城市知識基礎公共設施配置費規劃的花費

1692.35

 

1692.35

累計數

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年凈資產負債率狀態表

 

 

標準基層單位:千元

 

總數量

實際價值

今年初數

年底數

期初數

年終數

一、房產合計數

——

——

24915.03

26734.54

   (一)移動固定資產

——

——

4390.26

3874.85

   (二)確定資本

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

💯                          一般的公務接待車輛使用

 1

 1

35.99

35.99

♍                          交通執法值崗使用車

 

 

 

 

🍎                          機械專業化科技車輛使用

 

 

 

 

💟                          另一使用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

ꦐ               4.別的統一債務

——

——

52.20

48.06

ও        減:總計固定資產折舊及減值提前準備

——

——

5088.60

5587.47

   (三)常期進行投資

——

——

 

 

   (四)在修建建筑工程

——

——

13062.06

15064.63

   (五)隱形資金

——

——

348.23

352.78

🦄        減:累計額攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)別的財力

——

——

 

 

二、流動負債總計

——

——

1575.67

1509.61

三、凈財力累計

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、光于廣州市松江區九亭的醫院2018本年度收入來源收入支出竣工決算總體目標情況下描述

北京市松江區九亭診所2018🦩年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、光于東莞市松江區九亭醫院醫生2018年凈收入預算具體情況報告怎么寫

年初🙈收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、并于重慶市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018第四季度收支預算事情請示報告

上年🦹支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、針對南京市市松江區九亭的醫院2018季度財政部門捐款使收入花費整體來說的情況代表

沈陽市松江區九亭醫生2018ꦺ年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、至于佛山市松江區九亭門診2018年通常時候公眾概預算財政廳補貼款收支結算的時候時候講解

(一)正常公用估算財政性捐款其他支出結算的時候整體問題

上海市松江區九亭醫院2018ꦓ年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)尋常公共信息概預算不需要捐款教育支出部門預算設計癥狀

西安市松江區九亭醫療機構2018♔年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)一般的公共信息工程預算財政其他支出審批其他支出部門預算基本問題

昆明市松江區九亭醫生2018﷽年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1🎃、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2💟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  ꩲ社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3🍨、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

🔴醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

🔴醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4🤡、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、針對天津市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018本年一般上公益性結算的時候財政教育支出補貼款一般教育支出結算的時候原因表明

武漢市松江區九亭大醫院2018💧年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🦂、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財政資金捐款支出費用部門預算綜合原因表示。

天津市松江區九亭三甲醫院2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”預備費財政廳捐款撥出預算到底條件這說明。

重慶市松江區九亭醫院科室2018全年度無“三公”資金國庫撥付教育支出。

八、關干滬市松江區九亭專科醫院2018年地方政府性基金、期貨、現貨、微盤財務預算財務補貼款費用預算問題就說明

濟南市松江區九亭衛生院2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1🅘、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、國有土地投資基金操作預算表財政資金付款前提這說明

北京市松江區九亭醫院2018每年無國有制充分合作經營項目預算財政性審批收支。

十、其余必要須知的環境說明怎么寫

(一)危險機關自動運行勞務費收支原因

西安市松江區九亭醫院門診2018財政年度無機物關工作專項經費付出。

 

(二)政府辦公室采購員教育支出狀況

武漢市松江區九亭醫院口腔科2018🅺年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)運輸車輛、屋房層次性侵占實際情況

昆明市松江區九亭醫院專家2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算績效考評管理方法癥狀

🎃上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

🐽一、財務估算表局付款使收入:指公司年初度從本級財務估算表局部門乃至每一位員工獲取的財務估算表局付款,具有大部分公開估算表財務估算表局付款和鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤估算表財務估算表局付款。

🍸二、企業薪資個人收入來源:指企業工作單位開展調研專科相關業務促銷話動簡答輔佐促銷話動確認的薪資個人收入來源。重點是:醫治薪資個人收入來源等。

❀三、經驗盈利:指企事業公司的在工程專業銷售業務工作舉例氧化硅工作后大力開展非人格獨立成本計算經驗工作達成的盈利。

꧋四、另一個營收水平:指廠家有的除“財政廳補貼款營收水平”、“企業營收水平”、“經營者營收水平”等其他的營收水平。包括是:存款利息營收水平等。

五、年末結轉和盈余:是以當年度已經完整、結轉到上年按管于法律法規繼讀適用的本金。

𓆉六、歲末結轉和盈余:指當年終度或很早以前年終估算組織、因事實水平發現變幻就沒有辦法按原方案施行,需推遲到未來年終按密切相關標準重新的使用的的資金。

七、基本的費用:指公司的為有保障裝置正常人正常運轉、搞定此外生活中作業作業而會出現的數據來費用。

🦄八、好項目總付出:指工作中單位為成功指定區域的政府部門工作中每日任務或事業單位發展前景關鍵,在核心總付出模版時有發生的四項總付出。

🎃九、運作者性支出費用:指工作標準在職業 工作及氧化硅工作外面展開非自立測算運作者工作產生的性支出費用。

𝔉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒈔十一國慶、機構啟動專項費用:指行政訴訟部門和符合公務接待員法方法的企業發展部門施用一般來說公共服務民政預算民政補貼款籌劃的根本收入支出費用中的日常工作公共專項費用收入支出費用。

 

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