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2019年決算信息公開(上海市松江區中心醫院)
信息來源: 上架時光:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

東莞市松江區中間寵物醫院

2019一年度竣工決算

 


目  錄

 

首個方面 佛山市松江區服務中心門診簡介

一、注意主要職責

二、構造安裝

第二部分 上海市松江區中心醫院2019年度決算表

一、使收入費用預算總表

二、使收入結算的時候表

三、收入支出部門預算表

四、民政審批工資收入費用部門預算總表

五、正常公開成本預算財政廳付款費用部門預算表

六、常見公眾估算財政局補貼款基本性支出費用竣工決算表

七、普遍服務性概預算財政廳撥付“三公”費用及行政單位使用費用收支部門預算表

八、政府機構性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政其他支出捐款其他支出部門預算表

九、固定資產外債情況表

第三部分 上海市松江區中心醫院2019年度決算情況說明

最后部份 名稱解釋清楚


第一部分    上海市松江區中心醫院概況

 

一、其主要管理職能

ಞ成都市松江區提供服務平臺門診為2級甲等門診,身肩著區域內醫用提供服務平臺的職能,為松江大家身子的良好提供數據醫用與基礎保養保鍵提供服務。搞好醫用與基礎保養,醫藥學教學,醫藥學探究,環境衛生管理醫用成員教學,環境衛生管理技術水平成員持續教學,保鍵與的良好教學。

北京市松江區平臺醫院口腔科𒆙作為松江區域醫療中心,全市率先運行區域影像診斷中心、區域臨床檢驗中心、區域病理診斷中心,覆蓋全區15家社區衛生服務中心及6家二級醫院。

二、結構制定

可根據所訴崗位責任制,濟南市松江區平臺寵物醫院設40🐭個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。

 

 

 

第二部分    上海市松江區中心醫院2019年度決算表

2019財政年度利潤花費結算的時候總表

企業:多萬元

營收

付出

投資項目

結算的時候數

建設項目

結算的時候數

一、應該公開預算表不需要捐款收入來源

22385.03

一、通常情況下服務性性服務性開支

 

二、以政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政局撥付純收入

3293.59

二、外交活動結余

 

三、上司經濟補貼收錄

 

三、中國軍事性支出

 

四、事業單位薪水

112239.83

四、通用人身安全開支

 

五、銷售收益

 

五、文化藝術培訓性支出

 

六、復屬政府部門上交營收

 

六、科學技術技術開支

 

七、相關收入來源

883.79

七、傳統藝術景區田徑運動與文化傳媒收入支出

 

 

 

八、時代切實保障和專業教育教育支出

6824.39

 

 

九、安全衛生營養健康收支

128333.85

 

 

十、高效干凈費用

 

 

 

十一月、城市社區服務站費用支出

3293.59

 

 

12、畜牧業水開支

 

 

 

十四、道路交通及運輸支出費用

 

 

 

十四、資原地質勘察企業信息等開支

 

 

 

十八、商業地產服務于業等結余

 

 

 

第十五、科技金融收入支出

 

 

 

十六、協助另一個沿海地區收入支出

 

 

 

二十、清新的資源浮游生物氣象學等花費

 

 

 

十八、租賃房保護經費支出

1597.07

 

 

二是、油糧工程材料儲備庫付出

 

 

 

二國慶、氣象災害有機廢氣及緊急救援監管性支出

 

 

 

二第十二、別的教育支出

 

本年度收益預估合計

138802.23

上年教育支出累計

140048.91

用事業上私募基金填補結余差額

2582.18

盈余安排

 

本年結轉和節余

1464.75

歲末結轉和盈余

2800.25

總金額

142849.16

共計

142849.16


2019全年薪資收入部門預算表

企業:萬塊

該項目

本年度純收入總計

財政支出補貼款創收

上一級補助款薪資

人事盈利

合作經營利潤

加盟工作單位上交國家工資收入

任何收益

功能分類
科目編碼

課程命名

合計數

138802.23

25678.62

 

112239.83

 

 

883.79

208

 

 

市場經濟有效保障了和找工作總支出

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門事業心的單位離辭職

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

02

事業上組織離退休年齡

436.11

436.11

 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關人事計量單位大致養老生活人身險手機繳費開支

4563.06

4563.06

 

 

 

 

 

208

05

06

機關事業心企業事業心企業新職業年金激費開支

1825.22

1825.22

 

 

 

 

 

210

 

 

食品衛生身心健康費用支出

127087.18

13963.56

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

 

公立學校醫院口腔科

124919.73

11796.11

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

01

綜和診所

124260.98

11137.36

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

99

另外的名辦醫生費用

658.75

658.75

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性事業上的單位醫療服務

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

210

11

02

事業有成部門診療

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

212

 

 

村鎮片區費用支出

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

 

中小城市理論知識場地設施服務設施費籌劃的其他支出

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

99

許多省會城市理論知識措施模塊化費讓的總支出

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

221

 

 

房間有效保障總支出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房變革經費支出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

01 

居住房個人公積金

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 


2019第四季度收入支出部門預算表

方:萬美金

內容

本年度付出累計

基礎其他支出

品牌收支

繳納上一級費用

銷售經營費用

對其他企事業單位補助費總支出

功能分類
科目編碼

會計分類名字大全

總金額

140048.91 

131666.77 

8382.13 

 

 

 

208

 

 

社交保護和就業率其他支出

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理企事業企事編離養老

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

02

事業有成公司離辭職

436.11 

436.11 

 

 

 

 

208

05

05

部門企業發展的單位差不多社會養老人身險人身險繳付費用支出

4563.06 

4563.06 

 

 

 

 

208

05

06

危險機關企事業計量單位職業角色年金激費性支出

1825.22 

1825.22 

 

 

 

 

210

 

 

衛生間衛生教育支出

128333.85 

123245.31 

5088.54 

 

 

 

210

02

 

醫的醫院

126166.40 

121077.86 

5088.54 

 

 

 

210

02

01

綜合的醫院

126126.33

121077.86

5048.47

 

 

 

210

02

99

某些公立學校醫生付出

40.07

 

40.07

 

 

 

210

11

 

行政事務企業發展政府部門治療

2167.45

2167.45

 

 

 

 

210

11

02

事業上工作單位醫療衛生

2167.45

2167.45

 

 

 

 

212

 

 

城鄉統籌區域性支出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

 

省會城市核心設施設備設備配套費按排的收支

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

99

許多地區前提的設施配合費讓的經費支出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

221

 

 

自建房基本保障結余

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

 

公房改革的實質教育支出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

01 

房產個人公積金

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019月度不需要審批年收入花費預算總表

公司的:來萬

收益

付出

該項目

預算數

項目

總金額

基本公用成本預算財政預算撥付

地方政府性母基金費用財務捐款

一、通常情況下公用設施財政廳預算財政廳撥付

22385.03 

一、般共公的服務經費支出

 

 

 

二、鎮政府性基金投資費用預算民政審批

3293.59 

二、外交關系收入支出

 

 

 

 

 

三、飲水機開支

 

 

 

 

 

四、公開健康費用

 

 

 

 

 

五、教肓費用

 

 

 

 

 

六、科學研究技術工藝經費支出

 

 

 

 

 

七、文化藝術度假游教育與新傳媒花費

 

 

 

 

 

八、世界保障措施和擇業收入支出

6824.39 

6824.39 

 

 

 

九、環境衛生營養支出費用

13129.10 

13129.10 

 

 

 

十、節約綠色環保開支

 

 

 

 

 

國慶、城鄉一體化平臺收入支出

 3293.59

 

3293.59 

 

 

第十二、畜牧業水付出

 

 

 

 

 

十四、城市交通車輛教育支出

 

 

 

 

 

十四、資源英文勘察資訊等收入支出

 

 

 

 

 

十六、商業性精準服務行業等結余

 

 

 

 

 

第十六、金融投資總支出

 

 

 

 

 

十八、幫扶任何的地方其他支出

 

 

 

 

 

18、天然礦產資源海洋資源氣象預報等開支

 

 

 

 

 

第十九、房產保護費用支出

1597.07 

 1597.07

 

 

 

第二十、油糧東西保障花費

 

 

 

 

 

二11、自然災害防冶及突發標準化管理撥出

 

 

 

 

 

二第十二、另一個總支出

 

 

 

年初工資累計數

25678.61 

上年撥出預估合計

24844.15

21550.56

3293.59

年末財政廳補貼款結轉和節余

1138.69 

年底民政補貼款結轉和節余

1973.16 

1973.16 

 

一、基本上共公財政部門預算財政部門審批

1138.69 

 

 

 

 

二、政府機關性債卷預決算財政預算付款

 

 

 

 

 

合計

26817.31 

合計

26817.31

23523.72 

 3293.59

 


2019民政年度普通公共信息估算民政撥付撥出部門預算表

計量單位:萬元左右

工程項目

自動求和

常見撥出

建設項目花費

用途分級

幾個會計科目商品編碼

專業科目公司名稱

208

 

 

中國人力資源保障機制和就業的總支出

6824.39

6824.39

 

208

05

 

行政性參公企單位離退職

6824.39

6824.39

 

208

05

02

企業部門離退休工資

436.11

436.11

 

208

05

05

行政企業單位視野企業單位通常養老服務保險公司納費結余

4563.06

4563.06

 

208

05

06

政府部門人事單位名稱職業分析年金交款付出

1825.22

1825.22

 

210

 

 

安全健康生活費用支出

13129.10

8236.07

4893.03

210

02

 

公校醫療

10961.64

6068.61

4893.03

210

02

01

綜合評估青島博士整形醫院醫院

10921.57

6068.61

4852.96

210

02

99

許多公立學校醫院門診開支

40.07

 

40.07

210

11

 

行政管理企業公司醫遼

2167.45

2167.45

 

210

11

02

企事業標準醫用

2167.45

2167.45

 

221

 

 

往房保證性支出

1597.07

1597.07

 

221

02

 

公房轉型結余

1597.07

1597.07

 

221

02

01 

房間個人公積金

1597.07

1597.07

 

累計數

21550.56

16657.53

4893.03

 


 

2019年度目標應該公共服務項目預算財政性補貼款常規結余預算表

  公司:萬是

活動

加總

員事業費

共用金費

社會經濟種類

會計科目種類

題目商品編號

301

 

薪資福利性撥出

16218.90

16218.90

0.00

301

1

  幾乎員工工資

935.10

935.10

0.00

301

2

  經費國家補貼

182.03

182.03

0.00

301

3

  獎勵金

0.00

0.00

0.00

301

6

  膳食經濟補貼費

0.00

0.00

0.00

301

7

  績效考評年終獎金

4192.13

4192.13

0.00

301

8

工商登記事業性標準關鍵養老生活穩妥繳納費用

4563.06

4563.06

0.00

301

9

角色年金付款

1825.22

1825.22

0.00

301

10

教職工通常醫療管理商業保險網上繳費

2167.45

2167.45

0.00

301

11

公務活動員醫療保障經濟補貼激費

0.00

0.00

0.00

301

12

別的社會存在有效保障了繳納費用

247.64

247.64

0.00

301

13

居住房住房基金

1597.07

1597.07

0.00

301

14

醫療保健費

0.00

0.00

0.00

301

99

  其余年薪副利性支出

509.20

509.20

0.00

302

 

菜品和服務的其他支出

266.27

0.00

266.27

302

1

  辦公費

0.00

0.00

0.00

302

2

  印廠費

0.00

0.00

0.00

302

3

  管理咨詢費

0.00

0.00

0.00

302

4

  流程費

0.00

0.00

0.00

302

5

  電費

0.00

0.00

0.00

302

6

  水電費

0.00

0.00

0.00

302

7

  郵電局費

0.00

0.00

0.00

302

8

  天然氣供暖費

0.00

0.00

0.00

302

9

  物業管理工作公司管理工作費

0.00

0.00

0.00

302

11

  差旅費報銷

0.00

0.00

0.00

302

12

  因公出國旅游(境)手續費

0.00

0.00

0.00

302

13

  維修費(護)費

0.00

0.00

0.00

302

14

  使用費費

0.00

0.00

0.00

302

15

  聯席會議費

0.00

0.00

0.00

302

16

  學習培訓費

0.00

0.00

0.00

302

17

  因公接受費

0.00

0.00

0.00

302

18

  通用型原料費

0.00

0.00

0.00

302

24

  被裝購入費

0.00

0.00

0.00

302

25

  專用然料費

0.00

0.00

0.00

302

26

  勞務派遣費

0.00

0.00

0.00

302

27

  都交給業務領域費

0.00

0.00

0.00

302

28

  工會組織勞務費

0.00

0.00

0.00

302

29

  福利待遇費

189.05

0.00

189.05

302

31

  公務接待車輛租賃啟用定期檢查費

0.00

0.00

0.00

302

39

  其他的交通運輸成本

0.00

0.00

0.00

302

40

  稅金及額外增加相應費用

0.00

0.00

0.00

302

99

  其余進口商品和安全服務教育支出

77.22

0.00

77.22

303

 

對個和人的補貼申請書

172.35

172.35

0.00

303

1

  離休費

169.84

169.84

0.00

303

2

  退體費

0.00

0.00

0.00

303

3

  退職(役)費

0.00

0.00

0.00

303

4

  撫恤金

0.00

0.00

0.00

303

5

  生存補助費

0.82

0.82

0.00

303

7

  醫用費補帖

0.00

0.00

0.00

303

8

  獎學金金

0.00

0.00

0.00

303

9

  獎金金

0.00

0.00

0.00

303

10

用戶現代農業生產補助金

0.00

0.00

0.00

303

99

  某些對個人的和家居的補貼費

1.70

1.70

0.00

310

 

投資者性費用

0.00

0.00

0.00

310

2

  辦工裝備新購

0.00

0.00

0.00

310

3

  用設施設備折舊費

0.00

0.00

0.00

310

7

  的信息數據網絡及游戲采購更新系統

0.00

0.00

0.00

310

13

  公務活動私車租賃費

0.00

0.00

0.00

310

19

  另外公共交通軟件工具購置費

0.00

0.00

0.00

310

21

  珍貴文物和擺放品購買

0.00

0.00

0.00

310

22

  無型資產投資購進

0.00

0.00

0.00

310

99

  另外充分性開支

0.00

0.00

0.00

累計

16657.53

16391.26

266.27


🌳2019當年度尋常共同預部門預算財務補貼款“三公”專項資金及機關事業單位作業專項資金支出費用部門預算表

方:W

平常公共信息財政支出預算財政支出補貼款“三公”經費支出

行政機關加載

事業費部門預算數

總計

因公出境

(境)費

公務接待用車的添置及工作費

公務客服客服費

小計

國家公務使用車

購入費

公務接待私家車

啟動費

決算數

部門預算數

概預算數

竣工決算數

費用預算數

預算數

費用數

竣工決算數

概預算數

預算數

費用預算數

預算數

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

 


2019全年國家性母基金工程預算財政資金捐款其他支出部門預算表

機構:萬美元

創業項目

預估合計

首要花費

投資項目收支

功能表歸類

會計科目標識號

課程命名

212

 

 

縣域社區衛生支出費用

3293.59

 

3293.59

212

13

 

旅游城市地基設施一體化費計劃的費用支出

3293.59

 

3293.59

212

13

99

一些旅游城市基礎性公用設施配置費安裝的收入支出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019月度股本債務具體登記表

 

 

總額機關單位:萬元左右

 

次數

實用價值

今年初數

月底數

月初數

年底數

一、資金總計

——

——

85460.48

87924.1

   (一)外流財力

——

——

22455.6

18874.17

   (二)固定好財產

——

——

71555.75

78017.31

          其中:1.房屋(平方米)

52679

52679

26764.16

26854.2

🐓                2.萬能設配(臺/套/輛)

3085

3254

5849.38

6019.83

♔                     里面:(1)小車(輛)

4

4

105.78

105.78

♕                                 通常情況下公務活動車輛

 

 

 

 

෴                                 執法監督交警執法車輛租賃

 

 

 

 

ꦺ                                 機械職業 技術設備車輛租賃

 

 

 

 

ꦍ                                 任何車輛租賃

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

19

19

3170.53

3170.53

               3.專用設備(臺/套)

4095

4600

37632.96

43588.1

                    其中:單價100萬元以上專用設備

58

72

17024.02

20608.47

🍌               4.別的固定住凈資產

——

——

1309.25

1555.17

ꦜ        減:當年度攤銷及減值打算

——

——

38897.78

43387.7

   (三)長期性股本股權投資

——

——

0

0

   (四)暫時公司債投入

——

——

0

0

   (五)現建水利工程

——

——

29314.57

32783.88

   (六)隱匿凈資產

——

——

1708.48

2495.05

ꦰ        減:總共使用攤銷

——

——

676.14

858.61

   (七)同一金融資產

——

——

 

 

二、流動負債加總

——

——

11963.38

10495.17

三、凈股本自動求和

——

——

73497.1

77428.93

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中心醫院2019年度決算情況說明

 

一、關于幼兒園北京市松江區基地醫療機構2019本年薪資收入其他支出部門預算總的實際情況說

武漢市松江區公司機構2019🐼年度收入總計為142849.16萬元、支出總計為142849.16萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加11573.94萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。

二、關羽成都市松江區管理中心門診2019季度年收入部門預算環境反映

本年度ꦿ收入合計138802.23萬元,其中:財政撥款收入25678.62萬元,占18.5%;事業收入112239.83萬元,占80.86%;其他收入883.79萬元,占0.64%。

三、介紹深圳市松江區服務中心醫療2019半年度付出結算的時候情形表示

當年度♊支出合計140048.91萬元,其中:基本支出131666.77萬元,占94.01%;項目支出8382.13萬元,占5.99%。

四、就佛山市松江區平臺寵物醫院2019本年民政捐款薪資收支整體現象講解

武漢市松江區重點的醫院2019♚年度財政撥款收支總決算26817.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少874.65萬元,降低3.16%。主要原因:財政資金綜合考慮。

五、管于昆明市松江區公司青島博士整形醫院醫院2019本年正常通用成本預算財政預算付款開支竣工決算前提說明書

(一)一樣共公結算的時候財政局補貼款支出費用結算的時候綜合狀況

杭州市市松江區中心點醫院門診2019🎃年度一般公共預算財政撥款支出21550.56萬元,占本年支出合計的15.39%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少1601.31萬元,降低6.92%。主要原因:財政資金綜合考慮。

(二)一樣服務性工程預算財政局撥付撥出竣工決算組成問題

成都市松江區中間青島博士整形醫院醫院2019ꦕ年度一般公共預算財政撥款支出21550.56萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)6824.39萬元,占31.67%;衛生健康支出(類)13129.10萬元,占60.92%;住房保障支出(類)1597.07萬元,占7.41%。

(三)一半公益性概算國庫撥付結余部門預算實際的狀態

傷害市松江區重點門診2019✤年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為22385.03萬元,支出決算為21550.56萬元,完成年初預算的96.27%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:

1🌺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)436.11萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為436.11萬元,支出決算為436.11萬元,完成年初預算的100%。

2ܫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4563.06萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4563.06萬元,支出決算為4563.06萬元,完成年初預算的100%。

3🦋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1825.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為1825.22萬元,支出決算為1825.22萬元,完成年初預算的100%。

4ꦺ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)10921.58萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為11137.36萬元,支出決算為10921.58萬元完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。

5💞、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)40.06萬元。主要用于:不便村民異地醫保,增強異地醫保原則。年初預算為658.75萬元,支出決算為40.06萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目尚在前期協商中,尚未鋪開。

6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2167.45萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為2167.45萬是,總支出結算的時候為2167.45萬元,完成年初預算的100%。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1597.07萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為1597.07千元,收入支出竣工決算為1597.07萬元,完成年初預算的100%。

六、并于西安市松江區心中的醫院2019本年度一樣公眾概算財政資金審批根本開支竣工決算事情反映

南京市松江區公司醫院科室2019🤡年度一般公共預算財政撥款基本支出16657.53萬元,包括人員經費16391.26萬元,公用經費266.27萬元。基本支出中:

1ཧ、工資福利支出16218.90 萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費等。

2💦、商品和服務支出266.27 萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助172.35 萬元,主要用于:離休費、生活補助等。

七、關于上海市松江區中心醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費不需要審批支出費用預算基本情況報告代表。

廣州市松江區中間衛生院2019🐼年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.45萬元,支出決算為4.45萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.45萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。

2019𝐆年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)4.45萬元,增長100%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)4.45萬元,增長100%;公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛日常維護費用。

(二)“三公”經費費用財政部門撥付費用部門預算詳細狀態闡述。

2019🍬年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算4.45萬元,占100%,具體情況如下:

1、公務用車購置及運行維護費支出4.45萬元。其中:

⛦公務活動專車執行運維支出費用4.45上萬元。主要是應用在修補日常的修補、努力。2019年,武漢市松江區管理中心青島博士整形醫院醫院所在各成本預算方花費財政支出撥付的公務接待用車的保要量為4輛。

八、對佛山市松江區學校醫院2019季度政府部性股票基金概算財政性捐款費用支出 結算的時候的情況表示

傷害市松江區學校醫院醫生2019年度政府性基金預算財政撥款支出總計3293.59萬元,具體情況如下:

1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3293.59萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為3293.59萬元,支出決算為3293.59萬元。

九、國有土地資產操作費用預算財務付款現象反映

杭州市松江區機構醫阮2019年中無集體所有制投資基金自主經營工程預算財政部門補貼款結余。

十、許多很重要應當的情況下這說明

(一)政府部門運轉事業費費用問題

昆明市松江區中間診所2019月度無機物關使用勞務費花費。

(二)政府部門銷售費用具體情況

武漢市松江區機構醫院口腔科2019🎉年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為4289.02萬元,其中:貨物采購金額3945.51萬元、工程采購金額58.07萬元、服務采購金額285.44萬元。

(三)汽車、自建房特有使用原因

1、車倆

截至2019年12月31日,區機關事務管理局共有車輛4輛,其中,其他用車4輛。

2、別墅

鄭州市松江區學校診所2019第四季度無屋房特別占時候原因分析。

(四)成本預算績效考核工作原因

☂上海市松江區中心醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元;績效自評的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元,平均得分70.2分。


第四部分    名詞解釋

 

🍎一、國庫審批效益:指組織當年度從本級國庫部位拿得的國庫審批,例如基本上通用估算表國庫審批和以政府性私募基金估算表國庫審批。

二、創業性工資創收:指創業性政府部門大力開展專門業務領域活躍十分輔助性活躍認定的工資創收。

⛦三、營業年工資收入:指事業廠家在行業銷售業務活動基本引導活動之余做非自立成本計算營業活動拿得的年工資收入。

🐼四、同一營收:指基層單位達成的除“財政局捐款營收”、“事業有成營收”、“合作經營營收”等之外的營收。

五、年終結轉和余額:就是指當年度并未到位、結轉到當年度按相關的英文要求隨時在使用的成本。

𝔉六、歲末結轉和余額:指上月度或早先月度概預算安裝、因主客觀情況發生的的變化不能按原計劃表施行,需推遲了到后來月度按有關系設定再適用的現金。

七、首要撥出:指部門為的保障組織 常見運作、達到規章制度的日常工作卡而發生的每一項撥出。

ไ八、工程項目付出:指行業為進行某一的行政管理運作神器任務或事業有成的發展計劃,在根本付出囿于形成的貼心的售后服務付出。

九、營運付出:指事業機關單位在正規運動及氧化硅運動外開展調研非經濟獨立計算營運運動情況的付出。

𒀰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♌十一月、政府部門運作經費收入支出付出:指行政事務政府部門和參照物因公員法治理的事業發展政府部門適用尋常共用財政性預算財政性補貼款準備的大致付出中的定期共用經費收入支出付出付出。

 

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