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2018年度部門決算公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 更新時刻:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

蘇州市松江區泗涇醫院

2018半年度機構預算

 

 

 


目  錄

 

第一次環節 濟南市松江區泗涇的醫院簡況

一、主耍職責

二、監管部門結算的時候工作單位購成

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

一、盈利結余部門預算總表

二、年收入預算表

三、開支預算表

四、財政廳撥付工資收入其他支出結算的時候總表

五、基本上公共信息竣工決算財政廳補貼款開支竣工決算表

六、通常情況共公預算財政廳捐款基礎撥出預算表

七、正常公用設施財務預算財務捐款“三公”資金投入及市直機關運營資金投入費用部門預算表

八、現政府性貨幣基金預算表財政性補貼款支出費用竣工決算表

九、凈資產流動負債狀況表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

四號一部分 代詞描述

 


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、核心主要職責

🃏廣州市松江區泗涇衛生監督院承當著松江區北片中北部及最靠近中北部人民群眾的合理性治療及衛生監督提供服務和教育科技創新每日任務。

二、裝置設置成

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7✃個下設組織,屬于:院部會議室室、醫務科、護膚部、總務科、財務出納科、醫院門診所、有效防范健康保健科。

 

 


第二部分    上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

2018年末使收入經費支出部門預算總表

行業:十萬

薪水

教育支出

該項目

竣工決算數

工作

竣工決算數

一、財政局捐款效益

5752.18

一、似的公開售后服務教育支出

 

  在這當中:政府性性股權基金費用預算財政支出撥付

 

二、外交關系教育支出

 

二、上家補帖薪水

 

三、中國軍事總支出

 

三、參公收益

25247.3

四、公益性健康安全支出費用

 

四、經營管理效益

 

五、教育培訓經費支出

 

五、附加行業上交創收

 

六、科學合理技木經費支出

 

六、其它的年收入

56.31

七、企業文化體育類與媒體其他支出

 

 

 

八、社會生活得到保障和就業的費用

277.94

 

 

九、社區醫療公共衛生與策劃計生教育支出

28344.98

 

 

十、節電綠色教育支出

 

 

 

五一、新型農村街道辦事處教育支出

 

 

 

12、農林業水收支

 

 

 

十四、客運運輸車經費支出

 

 

 

十四、材料勘測信息內容等總支出

 

 

 

十八、商業服務培訓服務培訓業等支出費用

 

 

 

第十五、金融服務收支

 

 

 

十八、救助某個國家花費

 

 

 

十九、國土局浮游生物天氣等結余

 

 

 

十八、往房切實保障付出

69.48

 

 

四十、糧油加工資源保障費用支出

 

 

 

二五一、另外性支出

 

當年度盈利自動求和

31055.79

當年度開支總計

28692.4

用自己事業私募基金補上結余差額

 

盈余配置

1661.13

期初結轉和余額

-239.81

年底結轉和余額

462.45

總額

30815.98

總額

30815.98


2018年終薪資竣工決算表

部門:千元

頂目

當年度營收合計數

民政補貼款創收

領導補貼純收入

企業發展年收入

合作經營收錄

付屬院校上交收入來源

各種薪水

功能分類
科目編碼

項目英文名稱

總計

31055.79 

5752.18 

 

25247.3 

 

 

56.31 

208

 

 

生活保駕護航和專業教育經費支出

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務企業院校離退職

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

05

行政方事業發展方幾乎養老院保險服務交費支出費用

198.53 

198.53 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

市直機關工作組織職業年金激費其他支出

79.41 

79.41 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫學環境衛生與工作計劃生孩收支

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

 

名辦醫院醫生

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

01

總合醫院科室

30693.36

5389.75

 

25247.3

 

 

56.31

210

02

99

另一個醫專科醫院費用

15

15

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋擔保花費

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋改制結余

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

01

往房住房基金

69.48

69.48

 

 

 

 

 


2018年終撥出竣工決算表

計量單位:萬美元

建設項目

上年開支自動求和

大體費用支出

創業項目費用

上交上一級付出

合作經營其他支出

對加盟機關單位補貼金付出

功能分類
科目編碼

會計分類名號

總計

28692.4 

27676.73 

1015.67 

 

 

 

208

 

 

市場保險和畢業生就業費用支出

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理視野機關單位離退居二線

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

05

國家機關工作公司根本醫療商業險商業險交款撥出

198.53 

198.53 

 

 

 

 

208

05 

06 

機關企業單位事業上的企業單位新職業年金繳納費用教育支出

79.41 

79.41 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障衛生管理與計劃書孕育總支出

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

 

公校醫院醫生

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

01

全方位的衛生院

28329.98 

27329.31 

1000.67 

 

 

 

210

02

99

別公校青島博士整形醫院醫院支出費用

15

 

15

 

 

 

221

 

 

居住房保險收入支出

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

 

商品房改善費用支出

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

01

商品房個人公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

2018當年度財政資金審批薪資收入花費竣工決算總表

方:萬余元

薪資收入

總支出

新項目

預算數

工作

預估合計

應該公益性民政預算民政撥付

以政府性私募基金概算財政性撥付

一、一樣公益性預算表財政性審批

5752.18 

一、般公眾售后服務結余

 

 

 

二、現政府性理財產品概算國庫撥付

 

二、國際關系開支

 

 

 

 

 

三、國家安全撥出

 

 

 

 

 

四、公開人身安全費用支出

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓費用支出

 

 

 

 

 

六、科學有效方法經費支出

 

 

 

 

 

七、特色文化休育與文化傳播費用

 

 

 

 

 

八、社會各界有效保障和人才需求教育支出

 277.94

 277.94

 

 

 

九、醫療機構安全與打算生孩子收入支出

 5339.96

 5339.96

 

 

 

十、節能公司環境付出

 

 

 

 

 

11、城鄉經濟平臺付出

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水開支

 

 

 

 

 

第十五、交通管理運載費用支出

 

 

 

 

 

十四、的資源勘察訊息等其他支出

 

 

 

 

 

二十、商業地產貼心快餐業等教育支出

 

 

 

 

 

16、金融投資費用支出

 

 

 

 

 

十六、經濟援助其他地費用支出

 

 

 

 

 

十九、土地資源海洋能氣象條件等費用支出

 

 

 

 

 

第十九、房屋基本保障開支

 69.48

69.48 

 

 

 

二十五、糧油加工物資采購貯備撥出

 

 

 

 

 

二十一月、另一教育支出

 

 

 

本年度使收入累計

5752.18 

當年度開支加總

 5687.38

 5687.38

 

本年財政支出審批結轉和余額

 

歲末財務補貼款結轉和節余

 64.8

 64.8

 

      普遍公共信息預決算不需要撥付

 

 

 

 

 

      部門性股票基金預決算民政撥付

 

 

 

 

 

總額

5752.18 

總金額

 5752.18

 5752.18

 

 


2018全年應該公用費用財政部門撥付結余預算表

計量單位:萬塊

新項目

合計數

大致經費支出

工作費用支出

性能總類

科目必商品編碼

科目表名字

208

 

 

發展保駕護航和就業前景撥出

277.94

277.94

 

208

05

 

行政處參公公司離辭職

277.94

277.94

 

208

05

05

工作單位事業性工作單位首要養老保障保障付款經費支出

198.53

198.53

 

208

05 

06 

市直機關事業機關單位機關單位網絡職業年金繳付收入支出

79.41

79.41

 

210

 

 

整形衛生學與計劃書生孩子費用

5339.96

5021.44

318.52

210

02

 

公力三甲醫院

5339.96

5021.44

318.52

210

02

01

終合寵物醫院

5324.96

5021.44

303.52

210

02

99

一些公校青島博士整形醫院醫院收入支出

15

 

15

221

 

 

往房保障措施教育支出

69.48

69.48

 

221

02

 

房屋改革的實質收支

69.48

69.48

 

221

02

01

公房公積金貸款

69.48

69.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

5687.38

5368.86

318.52

 


2018年度目標平常共同預算財務撥付幾乎費用預算表

  標準:萬

創業項目

自動求和

工作人員勞務費

共公費用

第三產業細分

課程和科目編號規則

課程標題

301

 

薪水春節福利性支出

5368.86

5368.86

 

301

01

  基本上基本工資

1474.43

1474.43

 

301

02

  經費補帖

1094.25

1094.25

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  工作餐補貼政策費

 

 

 

301

07

  績效考核工資收入

2452.76

2452.76

 

301

08

行政機關企業公司幾乎醫養穩妥費

198.53

198.53

 

301

09

職業選擇年金交款

79.41

79.41

 

301

10

工人基礎醫用保險公司繳納

 

 

 

301

11

公務活動員醫療保障政府補貼繳納

 

 

 

301

12

某個市場有效保障了繳納費用

 

 

 

301

13

住宅房公積金

69.48

69.48

 

301

14

治療費

 

 

 

301

99

  的工薪福利金教育支出

 

 

 

302

 

的商品和貼心服務結余

 

 

 

302

01

  接待室費

 

 

 

302

02

  設計印刷費

 

 

 

302

03

  資訊費

 

 

 

302

04

  程序費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物管治理費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出境(境)花費

 

 

 

302

13

  保修(護)費

 

 

 

302

14

  租房費

 

 

 

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  學習培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動歡迎費

 

 

 

302

18

  轉用食材費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  特用染料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  委托代為金融產品費

 

 

 

302

28

  商會資金投入

 

 

 

302

29

  福利性費

 

 

 

302

31

  公務活動車輛執行維修保養費

 

 

 

302

39

  其他的道路手續費

 

 

 

302

40

  稅金及額外增加花費

 

 

 

302

99

  同一物品和售后服務付出

 

 

 

303

 

對自身和中國家庭的補貼政策

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生存補貼金

 

 

 

303

07

  醫療保健費補助費

 

 

 

303

08

  國家大學生助學金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

 

 

 

303

10

我們漁業生產制造補貼費

 

 

 

303

99

  另外的一個人和教育式的補帖開支

 

 

 

310

 

基金性收支

 

 

 

310

02

  辦公區設配租賃費

 

 

 

310

03

  上用裝備新購

 

 

 

310

07

  個人服務網絡上及手機軟件購入內容更新

 

 

 

310

13

  公務接待租車購買

 

 

 

310

19

  另一個交行機器折舊費

 

 

 

310

22

  隱匿財力購入

 

 

 

310

99

  的資產性收入支出

 

 

 

累計

5368.86

5368.86

 

 


2018年末一半共公預算表國庫捐款“三公”金費及行政單位運動金費付出預算表

企事業單位:萬塊

平常共公成本預算財政局審批“三公”專項經費

單位執行

接待費竣工決算數

自動求和

因公出國留學

(境)費

因公出行置辦及進行費

公務活動商務接待費

小計

公務活動專車

購進費

因公車輛使用

行駛費

估算數

結算的時候數

預決算數

預算數

決算數

預算數

概預算數

竣工決算數

項目預算數

預算數

工程預算數

竣工決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018本年度相關部門性母基金財政性預算財政性撥付撥出結算的時候表

行業:萬塊人民幣

工程

總金額

基本的收入支出

該項目其他支出

功能鍵總類

管理費用商品編碼

項目稱呼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年度基金資產負債原因表

 

 

的金額計量單位:70萬

 

規模

意義

年終數

半年度數

月初數

年底數

一、資金合計數

——

——

20134.99 

20720.33 

   (一)還是流動性股本

——

——

 3270.13

4908.06 

   (二)固定不變固定資金

——

——

 25850.84

25899.64 

          其中:1.房屋(平方米)

 37587

37587 

 14849.77

14849.81 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 2

 2

 22.16

22.16 

﷽                          一樣公務接待專車

 

 

 

 

🍬                          執法檢查值勤公務車

 

 

 

 

ౠ                          特別專業化枝術車輛租賃

 

 

 

 

🅷                          另外的用車的

 2

 2

 22.16

22.16 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

 852.57

 852.57

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 15

 15

 3224.28

3254.48 

🌜               4.的固定位置財力

——

——

 6902.05

6920.62 

🧸        減:當年度折舊費用及減值備好

——

——

 8985.98

10087.37 

   (三)長時投資加盟

——

——

 

 

   (四)在建設建筑工程

——

——

 

 

   (五)神圣股權

——

——

 

 

𝄹        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (六)相關資本

——

——

 

 

二、債務總計

——

——

 4571.19

3743.15 

三、凈財產自動求和

——

——

15563.8 

16977.18 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、管于鄭州市松江區泗涇診所2018年終純收入其他支出預算整體來說狀況請示報告

濟南市松江區泗涇衛生院2018🎐年度收入總計為30815.98萬元、支出總計為30815.98萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加3492.21萬元。主要原因:泗涇鎮建有社會保障性大型社區,人口導入不斷增加,醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。

二、光于昆明市松江區泗涇寵物醫院2018半年度收入水平結算的時候情況報告說

當年度ℱ收入合計31055.78萬元,其中:財政撥款收入5752.17萬元,占18.5%;事業收入25247.3萬元,占81.3%;其他收入56.31萬元,占0.2%。

三、管于成都市松江區泗涇醫院醫生2018年付出竣工決算問題證明

當年度♍支出合計28692.4萬元,其中:基本支出27676.73萬元,占96.5%;項目支出1015.67萬元,占3.5%。

四、介紹南京市松江區泗涇醫院醫生2018財政資金年度財政資金撥付年收入撥出總體布局情況報告說

成都市松江區泗涇醫院科室2018𓄧年度財政撥款收支總決算5752.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少543.87萬元,下降8.6%。主要原因:項目支出經費的減少。

五、就南京市松江區泗涇醫療2018本年般共公費用財政預算撥付撥出竣工決算條件這說明

(一)平常公開費用財政局補貼款結余部門預算總體設計時候

杭州市松江區泗涇醫院2018♔年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,占本年支出合計的19.8%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少608.67萬元,下降%。主要原因:項目支出經費的減少。

(二)一半通用財政花費預算財政花費審批花費部門預算成分的情況

佛山市松江區泗涇專科醫院2018﷽年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)277.94萬元,占4.9%;醫療衛生與計劃生育支出(類)5339.96萬元,占93.9%;住房保障支出(類)69.48萬元,占1.2%。

(三)平常公共信息項目預算財政性撥付其他支出結算的時候具體環境環境

佛山市松江區泗涇醫院口腔科2018ꦡ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6089.34萬元,支出決算為5687.38萬元,完成年初預算的93.4%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費的結轉,以及項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1ဣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)198.53萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為198.53萬元,支出決算為198.53萬元,完成年初預算的100%。

2𓆉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)79.41萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為79.41萬元,支出決算為79.41萬元,完成年初預算的100%。

3🌼、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)5324.96萬元。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為5741.91萬元,支出決算為5324.96萬元,完成年初預算的92.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

4🐻、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。

5𝐆、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)69.48萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為69.48萬元,支出決算為69.48萬元,完成年初預算的100%。

六、就滬市松江區泗涇醫療機構2018第四季度平常公眾概算不需要補貼款關鍵撥出預算癥狀代表

濟南市松江區泗涇醫生2018🧜年度一般公共預算財政撥款基本支出5368.86萬元,包括人員經費5368.86萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🏅、工資福利支出5368.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費,職業年金繳費。

七、關于上海市松江區泗涇醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財政局付款收支部門預算總體布局事情就說明。

廣州市松江區泗涇機構2018年中無“三公”專項資金不需要撥付費用支出 。

(二)“三公”金費財政預算付款其他支出竣工決算特定環境描述。

深圳市松江區泗涇醫療機構2018年中無“三公”專項資金民政補貼款總支出。

八、關羽重慶市松江區泗涇醫院科室2018一年度政府機關性母基金費用預算財政局審批費用支出 預算情形說明書怎么寫

蘇州市松江區泗涇醫生2018每年無政府性性債券費用預算不需要撥付性支出。

九、國有制投資銷售費用預算國庫撥付情況下說明書怎么寫

深圳市松江區泗涇醫院科室2018半年度無國有化投資基金營運概算財政支出費用付款支出費用。

十、別的關鍵性議題的問題證明

(一)國家機關加載專項資金費用支出 時候

濟南市松江區泗涇機構2018每年有機關啟動事業費支出費用。

(二)區公開招標合同開支時候

北京市松江區泗涇醫院專家2018🐬年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為240.36萬元,其中:貨物采購金額239.8萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0.56萬元。

(三)小轎車、房源特色侵占的情況

上海市松江區泗涇醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算績效評價菅理的情況

🌄上海市松江區泗涇醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額442.694萬元。


第四部分    名詞解釋

 

𝓡一、民政付款個人收入:指企業本年終度從本級民政部門乃至每一位員工達到的民政付款,涉及到普通公共信息項目費用預算民政付款和現政府性理財產品項目費用預算民政付款。

ꦬ二、視野薪水:指視野方進行專科國際業務過程形式下列關于輔助的過程形式達到的薪水。包括是:醫療機構薪水。

𒁃三、生產銷售經營效益:指自己事業計量單位在技術銷售業務行為方案以及輔佐行為方案之中落實非人格獨立選擇生產銷售經營行為方案得到的效益。

⛦四、同一薪資收益:指公司的具有的除“財務補貼款薪資收益”、“人事薪資收益”、“營運薪資收益”等其它的薪資收益。其主要是:日息薪資收益等。

五、月初結轉和余額:意指上一年度還沒實現、結轉到年初按有關系標準重新應用的資金量。

ﷺ六、月底結轉和盈余:指本財政年中度或原來財政年中財政預算規劃、因事實狀態的發生的變化始終無法 按原規劃用到,需推遲了到的時候財政年中按光于規定立刻用到的信貸資金。

七、根本費用:指院校為基本保障結構平常行駛、成功每天的工作的任務而發生的基本費用。

💛八、創業項目收支:指院校為已完成單一的行政事務工作人物人物或自己事業不斷發展任務,在大體收支囿于會出現的杜六房加盟總部的收支。

🍒九、經驗的其他收入支出:指事業組織組織在專業課程運動及輔助的運動囿于大力開展非人格獨立歸集經驗的運動形成的其他收入支出。

♔十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

⭕十一月、機構啟動預備費:指政府部門企業和圖案填充因公員法操作的事業發展企業的使用一樣公共信息項目預算國庫捐款安裝的常規費用中的平時共用預備費費用。

 

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