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2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 發布消息精力:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼健康院

2019季度部門預算

 


目  錄

 

第一部分 上海市松江區婦幼保鍵院概況

一、大部分功能

二、系統裝置

第二部分 上海市松江區婦幼養生院2019年度決算表

一、收錄付出竣工決算總表

二、薪水部門預算表

三、開支結算的時候表

四、財政局捐款年收入開支部門預算總表

五、應該共公項目預算財政性撥付教育支出竣工決算表

六、般公共信息概預算財政費用審批一般費用部門預算表

七、一般的公共性預竣工決算不需要撥付“三公”接待費及國家機關加載接待費性支出竣工決算表

八、政府部性債券預結算的時候財務捐款教育支出結算的時候表

九、股權欠債前提表

第三部分 上海市松江區婦幼養生院2019年度決算情況說明

第四步這部分 專有名詞說明


第一部分    上海市松江區婦幼保健養生院概況

 

一、包括功能

防止不良后果婦小孩童建康的的疾病,降底孕產婦和圍產兒枯死率,加速使用母乳寶寶喂養。

二、學校安裝

ꦜ深圳市松江區婦幼保健按摩院設6個設有設備,包擴:商務辦工室、醫務科、保養部、錢財科、總務科、預防措施調理科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼健康保健院2019年度決算表

2019第四季度效益支出費用竣工決算總表

基層單位:千元

收入水平

結余

大型項目

結算的時候數

該項目

預算數

一、普遍公共服務預算表不需要付款薪資

4078.55

一、一半公眾服務于費用

 

二、中央政府性資金決算財政局審批收入來源

 

二、外交政策花費

 

三、上一級補帖薪資

 

三、中國國防結余

 

四、事業發展年收入

17980.83

四、共公的安全費用支出

 

五、合作經營收入水平

 

五、教學結余

3.8

六、附帶單位名稱上交國家工資收入

 

六、有效系統費用支出

 

七、另外的創收

285.1

七、歷史文化草原旅游體育教育與文化傳媒開支

 

 

 

八、世界 保護和工作其他支出

1450.04

 

 

九、干凈營養健康費用

20344.51

 

 

十、節約環保標準結余

 

 

 

11、城鄉一體化片區花費

 

 

 

第十二、農業和林業水收入支出

 

 

 

第十三、交通線車輛教育支出

 

 

 

十四、資源性探礦產品信息等付出

 

 

 

十六、商用工作業等其他支出

 

 

 

第十五、金融經濟其他支出

 

 

 

十六、支援另外的位置其他支出

 

 

 

十九、自然規律產品淺海氣象學等花費

 

 

 

黨的十九、租賃房擔保付出

61.07

 

 

三十五、油糧工程設備保障其他支出

 

 

 

二十一月、災害性治理及救急工作收入支出

 

 

 

二12、別的性支出

 

上年工資收入預估合計

22344.48

本年度收入支出累計

21859.42

用事業心資金填補結余差額

 

節余管理

428.98

年末結轉和盈余

237.94

年初結轉和盈余

294.02

總額

22582.42

總共

22582.42


2019第四季度純收入預算表

工作單位:萬余元

內容

上年凈收入加總

財政廳付款薪資收入

上級部門經濟補貼工資

視野薪資收入

合作經營薪資收入

附設標準上交收入來源

某些收益

功能分類
科目編碼

課程品牌

總計

22344.48 

4078.55 

 

17980.83 

 

 

285.10 

208

 

 

世界的保障和工作經費支出

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關企業發展的單位離提前退休

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

02

工作企業離退休工資

47.83

47.83

 

 

 

 

 

208

05 

05 

公司事業有成公司常見關于養老地產養老保費繳納費用支出費用

1332.42

1332.42

 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政機關事業心企業專業年金繳付開支

69.80

69.80

 

 

 

 

 

210

 

 

環保身心健康付出

20833.37 

2567.44 

 

17980.83 

 

 

285.10 

210

02

 

公立三甲診所診所

20378.13

2112.20

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

06

婦產三甲醫院

20364.38

2098.45

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

99

另外私立醫院專家費用支出

13.75 

13.75 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處參公部門醫療機構

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

210

11

02

企業發展工作單位醫學

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房服務費用支出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

 

商品房教育體制改革支出費用

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

01

房間住房基金

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

 


2019本年度費用竣工決算表

標準:萬余元

該項目

年初收入支出累計數

關鍵經費支出

該項目結余

繳納上級部門總支出

營運付出

對附屬企業經濟補貼結余

功能分類
科目編碼

課程和科目名字大全

累計數

21859.42 

21413.05 

446.37 

 

 

 

205

 

 

培養結余

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

 

其余育兒教育支出費用

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

99

某個幼兒教育撥出

3.80 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會上擔保和工作付出

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務企業廠家離退休年齡

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

02

事業性工作單位離退休年齡

47.83 

47.83 

 

 

 

 

208

05 

05 

機構事業上企業大致健康社保費服務激費開支

1332.42 

1332.42 

 

 

 

 

208

05 

06 

部門參公廠家職業技能年金網上繳費教育支出

69.80

69.80

 

 

 

 

210

 

 

衛生監督正常其他支出

20344.51

19901.94

442.57

 

 

 

210

02

 

公立學校青島博士整形醫院醫院

19889.27

19446.70

442.57

 

 

 

210

02

06

婦產診所

19875.52

19446.70

428.82

 

 

 

210

02

99

同一公立學校衛生院其他支出

13.75

 

13.75

 

 

 

210

11

 

財政事業上的部門醫療機構

455.24

455.24

 

 

 

 

210

11

02

事業行業行業診療

455.24

455.24

 

 

 

 

221

 

 

居住房后勤保障開支

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

 

個人住房制度改革費用支出

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

01

房間社保公積金

61.07

61.07

 

 

 

 

 


2019年度目標財政局付款效益總支出預算總表

廠家:余萬元

效益

撥出

工作

部門預算數

該項目

合計數

似的公用預算表財政廳審批

市政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政廳付款

一、尋常公益性成本預算財政預算付款

4078.55 

一、通常情況公開服務管理收入支出

 

 

 

二、區政府性理財產品工程預算國庫補貼款

 

二、外交政策經費支出

 

 

 

 

 

三、中國國防經費支出

 

 

 

 

 

四、公益性安全保障經費支出

 

 

 

 

 

五、教肓費用

3.80 

3.80 

 

 

 

六、科學學新技術收入支出

 

 

 

 

 

七、文化水平草原旅游體育健康與文化花費

 

 

 

 

 

八、世界 服務和工作教育支出

1450.04 

1450.04 

 

 

 

九、清潔衛生安全健康其他支出

2547.78 

2547.78 

 

 

 

十、節電環境開支

 

 

 

 

 

五一、縣域社群付出

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水支出費用

 

 

 

 

 

十四、交通輸送輸送費用支出

 

 

 

 

 

十四、產品堪探問題等撥出

 

 

 

 

 

十八、工業工作業等經費支出

 

 

 

 

 

16、網絡金融性支出

 

 

 

 

 

十二、支助其它的地撥出

 

 

 

 

 

十九、物種多樣性能源海上氣象預報等其他支出

 

 

 

 

 

十八、商品房維護結余

61.07 

61.07 

 

 

 

三十、糧油食品材料物資儲備庫費用支出

 

 

 

 

 

二11、自然災害治理及救急安全管理花費

 

 

 

 

 

二十三、其余開支

 

 

 

上年薪資收入總計

4078.55 

年初性支出總金額

4062.69 

4062.69 

 

年末財政部門審批結轉和盈余

222.10 

年尾國庫審批結轉和盈余

 237.96

237.96 

 

一、一般的共同費用財政局審批

222.10 

 

 

 

 

二、地方政府性投資基金項目預算財政廳審批

 

 

 

 

 

合計

4300.65 

總額

 4300.65

4300.65 

 

 


2019本年基本上通用費用預算財政費用捐款費用竣工決算表

組織:萬余元

該項目

總金額

大多總支出

業務結余

功能鍵種類

幾個會計科目數字

考試科目名字

205

 

 

教育培訓結余

3.80

 

3.80

205

99

 

另外的培訓開支

3.80

 

3.80

205

99

99

另外文化藝術培訓支出費用

3.80

 

3.80

208

 

 

社會性服務保障和就業率收入支出

1450.04

1450.04

 

208

05

 

政府部門事業編制名稱單位名稱離提前退休

1450.04

1450.04

 

208

05

02

教育事業組織離辭職

47.83

47.83

 

208

05 

05 

市直機關創業方基礎養老生活保險金交款費用支出

1332.42

1332.42

 

208

05 

06 

政府部門自己事業工作單位網絡職業年金付費結余

69.80

69.80

 

210

 

 

安全衛生更健康費用

2547.78

2111.48

436.30

210

02

 

醫醫療

2092.54

1656.24

436.60

210

02

06

紅房子醫院專家

2078.79

1656.24

422.55

210

02

99

其他醫醫阮經費支出

13.75

 

13.75

210

11

 

財政創業計量單位醫藥

455.24

455.24

 

210

11

02

視野政府部門醫療服務

455.24

455.24

 

221

 

 

房間保護結余

61.07

61.07

 

221

02

 

往房改革創新花費

61.07

61.07

 

221

02

01

公房社保公積金

61.07

61.07

 

累計數

4062.69

3622.59

440.1

 


2019半年度平常公共信息工程預算國庫撥付根本花費預算表

  單位名稱:萬元左右

工作

累計

工作員經費預算

公共資金

資金等級分類

課程商品編號

課目稱謂

301

 

工資收入福利金結余

3574.20

3574.20

 

301

01

  核心很大打工族薪資

208.58

208.58

 

301

02

  津貼費補貼費

185.75

185.75

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  餐費補貼費

 

 

 

301

07

  績效評價員工工資

850.06

850.06

 

301

08

國家機關參公政府部門大體頤養天年保險費用納費

1332.41

1332.41

 

301

09

職業角色年金交款

69.80

69.80

 

301

10

教工大多醫藥保險金交款

455.24

455.24

 

301

11

因公員醫療保障政府補貼網上繳費

 

 

 

301

12

任何市場確保手機繳費

 

 

 

301

13

住宅房住房基金

61.07

61.07

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  其它的公資特權性支出

411.29

411.29

 

302

 

淘寶寶貝和保障費用支出

 

 

 

302

01

  辦工費

 

 

 

302

02

  包裝印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢中心費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業保安安全服務費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出境(境)材料費

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

 

 

 

302

14

  電腦租金

 

 

 

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  課程培訓費

 

 

 

302

17

  因公接受費

 

 

 

302

18

  專門村料費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專業鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  委托代理金融業務費

 

 

 

302

28

  企業工會經費預算

 

 

 

302

29

  發福利費

 

 

 

302

31

  國家公務車輛行駛養護費

 

 

 

302

39

  其他的交通出行相應費用

 

 

 

302

40

  稅金及增添材料費

 

 

 

302

99

  另外商品是和服務培訓性支出

 

 

 

303

 

對每個人和人家的補貼費

48.38

48.38

 

303

01

  離休費

13.27

13.27

 

303

02

  辭職費

34.56

34.56

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  現在的生活津貼

 

 

 

303

07

  治療費補貼申請書

 

 

 

303

08

  捐資獎學金

 

 

 

303

09

  獎勱金

 

 

 

303

10

人個草業產量補貼費

 

 

 

303

99

  許多對個體和普通家庭的政府補貼

0.55

0.55

 

310

 

基金性開支

 

 

 

310

02

  會議室專用設備新購

 

 

 

310

03

  專門機械購入

 

 

 

310

07

  產品信息在線及平臺購進更換

 

 

 

310

13

  公務接待私車新購

 

 

 

310

19

  另外的公共交通道具購置費

 

 

 

310

21

  文物保護和陳列方面品購置費

 

 

 

310

22

  隱形的財力置辦

 

 

 

310

99

  其他投資基金性費用

 

 

 

累計數

3622.58

3622.58

 

 


🌼2019年一半公用設施工程預算不需要補貼款“三公”金費預算及企事業單位運動金費預算收入支出竣工決算表

單位名稱:萬多

尋常公共信息估算財政性審批“三公”經費支出

企事業單位啟用

經費預算部門預算數

累計

因公出境

(境)費

因公車輛購進及運轉費

公務商務接待商務接待費

小計

公務接待買車

購入費

公務活動出行

加載費

概預算數

預算數

財政預算數

部門預算數

估算數

結算的時候數

項目預算數

預算數

財政預算數

預算數

決算數

預算數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2019財政預算年度人民政府性股權基金財政預算預算財政預算補貼款收支竣工決算表

機構:萬美元

投資項目

總計

差不多收支

產品收支

能力區分

會計分類編寫代碼

課程品牌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019全年財產過負債的實際登記表

 

 

金額才廠家:多萬元

 

總數

作用

年末數

年底數

本年數

年尾數

一、資源加總

——

——

21033.81

21308.78

   (一)流通基金

——

——

10054.94

10606.15

   (二)固定不動凈資產

——

——

20774.33

21472.91

          其中:1.房屋(平方米)

29634.68

29634.68

11181.61

11181.61

ඣ                2.通用性裝備(臺/套/輛)

953

1054

2426.33

2475.09

𝓡                     這里面:(1)機動車(輛)

3

3

67.33

67.33

𝐆                                 一樣 公務活動私家車

 

 

 

 

🤡                                 交通執法值勤小二租車

 

 

 

 

🌄                                 特總專門技術應用公務車

 

 

 

 

🌊                                 其他的公務車

3

3

67.33

67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

6

6

1117.32

1117.32

               3.專用設備(臺/套)

631

679

6821.69

7467.54

                    其中:單價100萬元以上專用設備

13

14

2591.64

2841.39

ꦬ               4.另外固定不動股權

——

——

344.7

348.67

🌄        減:顯示器折舊費用及減值打算

——

——

9892.13

10844.3

   (三)常年債權資金

——

——

 

 

   (四)經常性債券投資項目投資項目

——

——

 

 

   (五)要建工程建設

——

——

 

 

   (六)有形資產投資

——

——

226.78

226.78

ღ        減:加權平均攤銷

——

——

130.11

152.79

   (七)別的凈資產

——

——

 

 

二、流動負債累計

——

——

871.5

892.59

三、凈房產總金額

——

——

20162.31

20416.19

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健院2019年度決算情況說明

 

一、更多西安市松江區婦幼調理院2019本年工資收入其他支出結算的時候環境承載力情況下說明怎么寫

東莞市松江區婦幼養護院2019ꦍ年度收入總計為22582.42萬元、支出總計為22582.42萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1222.76萬元。主要原因:病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、并于重慶市松江區婦幼健康保健院2019年度目標收入來源部門預算問題反映

年初ꦺ收入合計22344.48萬元,其中:財政撥款收入4078.55萬元,占18.25%;事業收入17980.83萬元,占80.47%;其他收入285.1萬元,占1.28%。

三、相對于沈陽市松江區婦幼調理院2019季度費用支出 竣工決算問題說明怎么寫

上年🍸支出合計21859.42萬元,其中:基本支出21413.05萬元,占97.96%;項目支出446.37萬元,占2.04%。

四、關干成都市松江區婦幼調理院2019第四季度財政資金補貼款使收入費用支出 總體性原因代表

鄭州市松江區婦幼調養院2019🦹年度財政撥款收支總決算4300.65萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少142.14萬元,減少3.2%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

五、更多鄭州市松江區婦幼調養院2019年尋常公共信息工程預算財務補貼款支出費用部門預算狀況反映

(一)正常共同概算財務付款花費結算的時候總體目標現狀

天津市松江區婦幼調養院2019𒀰年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,占本年支出合計的18.59%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少157.92萬元,減少3.74%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

(二)應該公共信息國庫預算國庫補貼款其他支出竣工決算構造狀態

東莞市松江區婦幼調養院2019🧸年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 3.8萬元,占0.09%;社會保障和就業支出(類)  1450.04萬元,占35.69%;衛生健康支出 (類)2547.78萬元,占62.72%;住房保障支出(類)61.07萬元,占1.5%。

(三)基本公共服務預算表財務撥付開支預算重要原因

武漢市松江區婦幼預防保健院2019☂年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4105.8萬元,支出決算為4062.69萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1🧔、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.8萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余3.8萬元),支出決算為3.8萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2༺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)47.83萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為47.83萬元,支出決算為47.83萬元,完成年初預算的100%。

3🅘、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1332.42萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1332.42萬元,支出決算數為1332.42萬元。完成年初預算的100%。

4🅘、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)69.8萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為69.8萬元,支出決算數為69.8萬元。完成年初預算的100%

5𝓀、衛生健康支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2078.79萬元。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2139.46萬元,支出決算數為2078.8萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6❀、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)13.75萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7♔、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)455.24萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為455.24萬元,支出決算數為455.24萬元。完成年初預算的100%。

8🐭、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)61.07萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為61.07萬元,支出決算數為61.07萬元。完成年初預算的100%。

六、關于幼兒園滬市松江區婦幼健康養生院2019年度目標通常原因下公用設施費用民政撥付首要結余結算的時候原因說明書

天津市松江區婦幼保健養生院2019🍎年度一般公共預算財政撥款基本支出3622.58萬元,包括人員經費3622.58萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1𒉰、工資福利支出3574.2萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。2、對個人和家庭的補助48.38萬元,主要用于:離休費、退休費、醫療費。

 

七、關于幼兒園天津市松江區婦幼養護院2019年中通常公用預算表財政局捐款“三公”資金投入撥出部門預算狀況詳細說明

(一)“三公”事業費財政部門撥付支出費用結算的時候總體布局事情表示。

傷害市松江區婦幼養生院2019๊年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2019🐬年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”費用財政預算撥付總支出部門預算主要條件說明怎么寫。

重慶市松江區婦幼健康養生院2019月度無“三公”專項經費財政預算捐款結余。

 

八、光于沈陽市松江區婦幼保鍵院2019年中相關部門性新基金預部門預算財務補貼款費用部門預算時候說明書怎么寫

佛山市松江區婦幼健康院2019年末無政府機關性股票基金項目預算財政資金審批教育支出。

九、國家股投資生產經營項目預算財政資金審批前提代表

武漢市松江區婦幼按摩保健院2019半年度無國有控股投資者加盟費用預算財政性撥付結余。

十、某些比較重要裝修細節的實際情況就說明

(一)企事業單位工作接待費教育支出狀態

杭州市松江區婦幼養護院2019本年度有機關工作經費收入支出收入支出。

(二)政府辦公室招標采購其他支出情況報告

佛山市松江區婦幼健康保健院2019ဣ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1110.47萬元,其中:貨物采購金額476.1萬元、服務采購金額634.37萬元。

(三)汽車、快裝特色霸占情況報告

蘇州市松江區婦幼保養院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算績效評價工作管理情況發生

重慶市松江區婦幼保健理療院2019當年度概預算績效考評監管辦公深入推進具體情況正確:本部們保持了下列估算考核安全控制制度方法會議監督原則:松江區婦保院估算考核安全控制制度方法會議監督原則,保持了完好的估算考核安全控制制度方法工作上原則;全的過程考核安全控制制度方法施實情況下ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ:編報績效目標的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效自評的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元,平均得分83分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目13個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🍷一、民政局性捐款純收入:指機構當全年度從本級民政局性機構達到的民政局性捐款,以及大部分公用項目成本預算民政局性捐款和現政府性母基金項目成本預算民政局性捐款。

❀二、衛生事業性收錄:指衛生事業性廠家推進職業渠道工作以及手游輔助工作授予的收錄。主要的是:治療收錄等。

ꦚ三、銷售開納入:指事業心公司在工程專業業務量主題過程還有其輔助主題過程囿于實施非單獨結算銷售開主題過程提供的納入。

🔯四、另一年納入:指部門完成的除“財政支出付款年納入”、“企事業年納入”、“經驗年納入”等之外的年納入。主要的是:中國人民銀行日息年納入、單位食堂飯食年納入等。

五、年末結轉和盈余:意指當年度暫不做好、結轉到上年按想關法規已經操作的金額。

ꦓ六、半季度結轉和節余:指年初度或曾經季度概預算安裝、因主客觀狀態遭受出現異常無非按原進度表制定,需時間延遲到已經季度按有關的相關規定延續動用的專項資金。

七、核心撥出:指上班單位為的保障企業通常持續運行、結束日常上班上班工作而形成的基本撥出。

❀八、內容花費:指廠家為做完某些的行政管理崗位重任或事業發展壯大發展壯大階段目標,在根本花費后發生的哪項花費。

九、運作結余:指衛生事業機構在專門運動及引導運動后抓好非自主結算運作運動有的結余。

🐼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

๊五一、政府部門運轉勞務費收支:指行政部門基層機構和根據因公員法管理制度的自己事業基層機構適用尋常公共服務成本預算財務付款安裝的基本的收支中的日常的通用勞務費收支收支。

 

 

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