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2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 發表時期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼按摩保健院

2018財政年度科室結算的時候

 

 

 

 

 


目  錄

 

第一部分 蘇州市松江區婦幼按摩保健院概述

一、具體主要職責

二、部門乃至每一位員工預算組織構造

第二部分 上海市松江區婦幼健康養生院2018年度部門決算表

一、營收費用支出 竣工決算總表

二、工資收入結算的時候表

三、經費支出預算表

四、財政廳補貼款年收入性支出竣工決算總表

五、一般的公共信息預部門預算財政廳補貼款性支出部門預算表

六、正常共公費用財政結余撥付首要結余竣工決算表

七、通常情況共同概預算財政性支出捐款“三公”專項資金及單位作業專項資金性支出預算表

八、現政府性股權基金財政性預算財政性補貼款費用竣工決算表

九、凈資產外債狀況表

第三部分 上海市松江區婦幼養護院2018年度部門決算情況說明

第七組成部分 名稱解答

 


第一部分    上海市松江區婦幼保建院概況

 

一、重要管理職能

防控為害婦兒童童鍵康的重大疾病,下降孕產婦和圍產兒陣亡率,驅動不支持母乳喂食。

二、組織配置

由標準據三定計劃書等有關的規則含有關內層設備設計寫上。

基于可以達到崗位工作職責,成都市松江區婦幼保鍵院設6個含有貸款機構,例如:室內室、醫務科、照護部、錢財科、總務科、防中醫保健科。
第二部分    上海市松江區婦幼保養院2018年度部門決算表

2018年末營收支出費用部門預算總表

單位名稱:萬塊人民幣

收益

費用

頂目

竣工決算數

投資項目

部門預算數

一、民政捐款薪水

4236.49

一、一半公共性服務管理其他支出

 

  另外:中央政府性母基金成本預算財政局捐款

 

二、外交活動撥出

 

二、上級領導補貼金工資

453.34

三、防御支出費用

 

三、事業工資

16167.18

四、公共服務防護教育支出

 

四、運營使收入

 

五、幼教性支出

12.46

五、附屬醫院方上交薪資收入

 

六、實驗技巧其他支出

 

六、某些薪資

281.97

七、人文精神體育運動與影視傳媒其他支出

 

 

 

八、發展的保障和出去上班總支出

1421.43

 

 

九、醫療安全衛生安全衛生與工作規劃生殖教育支出

17768.12

 

 

十、節能環境保護環境保護收支

 

 

 

十一月、新型農村居委付出

 

 

 

十三、農林業水性支出

 

 

 

13、交通管理運輸物流費用支出

 

 

 

十四、影視資源地質勘察訊息等撥出

 

 

 

15場、商業性服務保障業等收入支出

 

 

 

16、金融資本開支

 

 

 

十二、捐助各種東南部付出

 

 

 

18、國土資源海洋生物形象等支出費用

 

 

 

19、房產維護費用支出

65.28

 

 

20、糧油食品物資供應存儲總支出

 

 

 

二五一、的收入支出

 

上年收入來源合計數

21138.98

當年度支出費用預估合計

19267.29

用企業發展投資基金改正收入支出表差額

 

余額平均分配

1854.35

年末結轉和余額

220.68

年初結轉和節余

238.02

總金額

21359.66

總額

21359.66


2018年納入部門預算表

標準:上萬元

建設項目

年初效益總計

財務撥付收入來源

上級領導補貼創收

教育事業使收入

生意收益

附設計量單位繳納工資

某些收入水平

功能分類
科目編碼

科目必名稱

自動求和

21138.98 

4236.49 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

208

 

 

社交質量保障和就業機會其他支出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟自己事業公司的離退休年齡

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

02

衛生事業組織離養老金

9.85 

9.85 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

危險機關人事機關單位大致社會個人養老保險費用手機繳費總支出

1336.98 

1336.98 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

企參公標準參公標準職業選擇年金納費收支

74.60 

74.60 

 

 

 

 

 

210

 

 

社區醫療健康與計劃怎么寫生孩開支

19652.27 

2749.78 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

 

私立專科醫院

19563.08 

2660.59 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

06

婦產醫生

19553.08

2650.59

453.34

16167.18

 

 

281.97

210

02

99

其它市立醫院科室教育支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

04

 

公用設施環衛

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

04

09

大的公用食品衛生自查報告

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務事業發展政府部門醫療保障

88.59

88.59

 

 

 

 

 

210

11

02

人事機關單位醫藥

88.59

88.59

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房基本保障撥出

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

 

房間收入分配改革花費

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

01

個人個人公積金貸款

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018本年度性支出預算表

政府部門:多萬元

品牌

上年教育支出累計數

基本性經費支出

創業項目其他支出

繳納上司付出

運作花費

對附屬機構補貼金花費

功能分類
科目編碼

課程簡稱

加總

19267.29 

18407.85 

859.44 

 

 

 

205

 

 

育兒教育支出費用

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

 

同一教育培訓開支

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

99

一些教育學校經費支出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

208

 

 

社會存在保護和就業機會教育支出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理企事業公司離退休年齡

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

02

事業組織離退職

9.85 

9.85 

 

 

 

 

208

05 

05 

政府機關事業發展廠家大體社會個人養老保險公司保險公司繳納總支出

1336.97 

1336.97 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府部門企事業方職業類型年金網上繳費教育支出

74.60

74.60

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械食品衛生與行動計劃生孕費用支出

17768.12

16921.14

846.98

 

 

 

210

02

 

名辦醫院門診

17678.93

16832.55

846.38

 

 

 

210

02

06

婦科醫院門診

17668.93

16832.55

836.38

 

 

 

210

02

99

許多私立青島博士整形醫院醫院費用

10.00

 

10.00

 

 

 

210

04

 

服務性衛生監督

0.60

 

0.60

 

 

 

210

04

09

非常大的共同環境衛生專項整治

0.60

 

0.60

 

 

 

210

11

 

行政部門事業性基層單位醫療機構

88.59

88.59

 

 

 

 

210

11

02

事業性部門醫療保障

88.59

88.59

 

 

 

 

221

 

 

住宅房得到保障花費

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

 

房產行政體制改革結余

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

01

房產個人住房公積金

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018半年度民政審批工資收入支出竣工決算總表

組織:萬塊

創收

開支

品牌

預算數

樓盤

自動求和

一般的公共性預算表不需要捐款

國家性理財產品工程預算不需要捐款

一、基本上公用項目預算財務撥付

4236.49 

一、基本上公用保障花費

 

 

 

二、政府部性新基金預算表民政捐款

 

二、外交史結余

 

 

 

 

 

三、國防科技總支出

 

 

 

 

 

四、公用應急費用

 

 

 

 

 

五、學校其他支出

12.46 

12.46 

 

 

 

六、合理科技其他支出

 

 

 

 

 

七、特色文化軍事體育與傳媒廣告總支出

 

 

 

 

 

八、社會的得到保障和就業的性支出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

九、醫院環境衛生與年度計劃懷孕結余

2721.44 

2721.44 

 

 

 

十、能效節能減排總支出

 

 

 

 

 

十一月、新型農村居委會支出費用

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水費用支出

 

 

 

 

 

十四、交通配套裝運費用

 

 

 

 

 

十四、環境資源地質勘察信息等性支出

 

 

 

 

 

15、商業地產安全流通業等付出

 

 

 

 

 

十五、財務撥出

 

 

 

 

 

十六、協助的國家其他支出

 

 

 

 

 

18、國土局海洋能氣候等收支

 

 

 

 

 

19、公寓房保障措施支出費用

65.28 

 65.28

 

 

 

二十二、油糧廢舊物資自給率經費支出

 

 

 

 

 

二國慶、另外的收支

 

 

 

年初收益預估合計

4236.49 

年初付出合計數

4220.61 

4220.61 

 

月初財務補貼款結轉和盈余

206.30 

年尾不需要審批結轉和節余

222.18 

222.18 

 

      常見共同決算國庫捐款

206.30 

 

 

 

 

      政府部性貨幣基金項目預算財政局捐款

 

 

 

 

 

總額

4442.79 

總共

4442.79 

4442.79 

 

 


2018年中通常情況下公共性工程預算民政補貼款開支部門預算表

的單位:萬美金

工作

加總

基本的其他支出

創業項目總支出

功能模塊類型

會計科目編號

科目表公司名稱

205

 

 

教育培訓其他支出

12.46

 

12.46

205

99

 

的基礎教育付出

12.46

 

12.46

205

99

99

其它教導收入支出

12.46

 

12.46

208

 

 

市場經濟得到保障和就業機會支出費用

1421.43

1421.43

 

208

05

 

行政機關事業機構離提前退休

1421.43

1421.43

 

208

05

02

企業發展基層單位離退休年齡

9.85

9.85

 

208

05 

05 

廠家行業廠家基本上醫療保障保障激費結余

1336.98

1336.98

 

208

05 

06 

市直機關教育事業企業職業角色年金網上繳費總支出

74.60

74.60

 

210

 

 

醫療保障環衛與工作方案生小孩撥出

2721.44

2326.35

395.09

210

02

 

公力大醫院

2632.25

2237.76

394.50

210

02

06

婦產醫療機構

2622.25

2237.76

384.49

210

02

99

某些公校醫生經費支出

10.00

 

10

210

04

 

公共服務衛生防疫

0.60

 

0.60

210

04

09

重大的公共性衛生情況專向

0.60

 

0.60

210

11

 

行政部門事業性計量單位醫用

88.59

88.59

 

210

11

02

事業單位編制名稱單位名稱整形

88.59

88.59

 

221

 

 

往房有效保障了其他支出

65.28

65.28

 

221

02

 

商品房體制改革開支

65.28

65.28

 

221

02 

01 

住宅房住房基金

65.28

65.28

 

總金額

4220.61

3813.06

407.55

 


2018年中一樣 公共性估算民政付款關鍵結余竣工決算表

  單位名稱:萬美金

好項目

總金額

成員專項經費

共用勞務費

國家經濟各類

課目商品代碼

專業科目名稱

301

 

月工資春節福利費用支出

2538.16

2538.16

 

301

01

  差不多公司

185.37

185.37

 

301

02

  津貼費津貼

137.19

137.19

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  工作餐補助費費

 

 

 

301

07

  業績考核很大打工族薪資

637.07

637.07

 

301

08

企事業部門事業部門差不多頤養人身險費

1336.98

1336.98

 

301

09

網絡職業年金手機繳費

74.60

74.60

 

301

10

干部職工大多醫療保障穩妥交費

90.37

90.37

 

301

11

國家地方公務員醫療設備補貼申請書繳納

 

 

 

301

12

某個世界 保障措施手機繳費

9.04

9.04

 

301

13

房間住房基金

65.28

65.28

 

301

14

社區醫療費用

 

 

 

301

99

  其它基本薪資福利金性支出

2.26

2.26

 

302

 

寶貝和服務保障花費

1172.77

 

1172.77

302

01

  工作費

4.60

 

4.60

302

02

  印費

5.8

 

5.8

302

03

  資詢費

 

 

 

302

04

  辦手續訂

 

 

 

302

05

  煤氣費

9.50

 

9.50

302

06

  電價

100

 

100

302

07

  輕工費

14.55

 

14.55

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業監管監管費

18.00

 

18.00

302

11

  出差費

0.38

 

0.38

302

12

  因公出境(境)材料費

 

 

 

302

13

  返修(護)費

95.00

 

95.00

302

14

  電腦租費

 

 

 

302

15

  聯席會議費

0.65

 

0.65

302

16

  教育培訓費

2.60

 

2.60

302

17

  因公接待廳費

 

 

 

302

18

  專用的原服務費

888.77

 

888.77

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  專業級氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

10.60

 

10.60

302

27

  委托協議金融產品費

 

 

 

302

28

  工會組織勞務費

5.64

 

5.64

302

29

  公益福利費

6.13

 

6.13

302

31

  國家公務租車運作定期維護費

 

 

 

302

39

  另一個客運價格

2.25

 

2.25

302

40

  稅金及扣除加盟費

 

 

 

302

99

  一些品牌和服務性收入支出

8.3

 

8.3

303

 

對本人和家人的補貼費

102.13

102.13

 

303

01

  離休費

9.40

9.40

 

303

02

  離休費

0.45

0.45

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

3.68

3.68

 

303

05

  人生政府補貼

 

 

 

303

07

  醫藥費補貼費

88.59

88.59

 

303

08

  國家獎學金

 

 

 

303

09

  獎勵活動金

 

 

 

303

10

各人水產業產量補貼政策

 

 

 

303

99

  其他個人賬戶和家廷的補貼政策撥出

 

 

 

310

 

資本性收入支出

 

 

 

310

02

  接待室儀器折舊費

 

 

 

310

03

  特用機械設備采購

 

 

 

310

07

  新信息平臺洛及軟件置辦最新

 

 

 

310

13

  公務接待使用車購入

 

 

 

310

19

  某些交通運輸軟件購入

 

 

 

310

22

  無形之中金融資產購置費

 

 

 

310

99

  另一資產性撥出

 

 

 

累計

3813.06

2640.29

1172.77

 


2018財政費用年度尋常公共信息財政費用預算財政費用補貼款“三公”費用及機構運作費用費用竣工決算表

單位名稱:萬多

大部分公眾費用財務撥付“三公”勞務費

行政機關運營

資金預算數

自動求和

因公出境

(境)費

國家公務小二租車租賃費及正常運行費

因公接受費

小計

國家公務私車

購入費

國家公務小二租車

作業費

概算數

預算數

費用預算數

預算數

財政預算數

竣工決算數

費用數

結算的時候數

預算表數

竣工決算數

費用數

預算數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2018年度目標政府部性母基金費用預算財政結余付款結余預算表

廠家:萬塊

創業項目

加總

大體開支

工程項目收入支出

技能歸類

科目必標識號

科目表名號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018每年資源外債情況表

 

 

票額企業單位:億元

 

的數量

的價值

期初數

月底數

今年初數

年底數

一、財產總計

——

——

21544.57 

 22951.05

   (一)流入資產投資

——

——

8577.09 

 10054.94

   (二)加固資源

——

——

 20383.04

 20774.33

          其中:1.房屋(平方米)

 29782.42

 29634.68

 11181.61

11181.61 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 857

 953

 2267.71

 2426.33

                   (1)車輛

 3

 3

 67.33

 67.33

𝐆                          基本因公出行

 

 

 

 

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 3

 3

67.33 

 67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 6

 6

 1117.31

 1117.31

               3.專用設備(臺/套)

 615

 631

 6352.81

 6821.69

                    單價100萬元以上專用設備

 13

 13

 2472.14

 2591.64

🌺               4.一些統一基金

——

——

 580.91

 344.75

🧜        減:當年度累計折舊及減值工作

——

——

 7534.91

 7974.89

   (三)太久投資

——

——

 

 

   (四)在建項目建筑項目

——

——

 

 

   (五)無形中財產

——

——

226.78 

 226.78

ꦇ        減:總共使用攤銷

——

——

107.43 

 130.11

   (六)同一凈資產

——

——

 

 

二、負債率累計

——

——

 1629.04

 1344.46

三、凈房產總計

——

——

 19915.52

 21606.59

 


第三部分上海市松江區婦幼保健院2018年度部門決算情況說明

 

一、就鄭州市松江區婦幼保養院2018每年創收收入支出結算的時候總體目標環境這說明

南京市松江區婦幼保養院2018📖年度收入總計為21359.66萬元、支出總計為21359.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1493.42萬元。主要原因:國家全面實施二胎政策后病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、觀于天津市松江區婦幼健康養生院2018本年度個人收入結算的時候實際情況申請報告

當年度🎃收入合計21138.98萬元,其中:財政撥款收入4236.49萬元,占20.04%;事業收入16167.18萬元,占76.48%;其他收入281.97萬元,占1.33%;上級補助收入453.34,占2.15%。三、關干天津市松江區婦幼保健養生院2018年中收支竣工決算的情況描述

當年度♔支出合計19267.29萬元,其中:基本支出18407.85萬元,占95.54%;項目支出859.44萬元,占4.46%。

四、針對成都市松江區婦幼保養院2018本年財務撥付收益結余總體目標前提情況說明書

昆明市松江區婦幼調理院2018𝓡年度財政撥款收支總決算4442.79萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加345.85萬元,增長8.44%。主要原因:本年度財政撥款收入中增加了基本支出經費撥款,財政撥款收入總計較上年增加;本年度單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

五、對于佛山市松江區婦幼健康保健院2018每年一樣 公眾預算財務捐款結余預算狀態說明怎么寫

(一)一般來說共同概算國庫捐款收支預算綜合原因

滬市松江區婦幼養生保健院2018🎶年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,占本年支出合計的21.91%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加639.59萬元,增長17.86%。主要原因:本年度財政撥款基本支出經費增加,單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

(二)尋常共同部門預算財政支出費用付款支出費用部門預算型式現狀

深圳市松江區婦幼護理院2018🥀年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 12.46萬元,占0.29%;社會保障和就業支出(類)  1421.43萬元,占33.68%;醫療衛生與計劃生育支出 (類)2721.44萬元,占64.48%;住房保障支出(類)65.28萬元,占1.55%。

(三)大部分通用成本預算財政預算補貼款費用支出 部門預算具體化事情

滬市松江區婦幼保健理療院2018ཧ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4228.18萬元,支出決算為4220.61萬元,完成年初預算的99.82%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1♔、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)12.46萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余28.05萬元),支出決算為12.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2🅺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)9.85萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為9.85萬元,支出決算為9.85萬元,完成年初預算的100%。

3🌜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1336.98萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1336.98萬元,支出決算數為1336.98萬元。完成年初預算的100%。

4🧔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)74.60萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為74.60萬元,支出決算數為74.60萬元。完成年初預算的100%

5💟、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2622.25。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2652.88萬元,支出決算數為2622.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6ꦓ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為10.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7🐟、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)0.6萬元。主要用于:醫院開展重大公共衛生醫療支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為0.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加重大公共衛生專項年初預算數。

8ꦍ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)88.59萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為88.59萬元,支出決算數為88.59萬元。完成年初預算的100%。

9⛎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)65.28萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為65.28萬元,支出決算數為65.28萬元。完成年初預算的100%。

六、針對西安市松江區婦幼養護院2018每年應該公共信息費用財政性審批基礎費用支出 竣工決算條件解釋

北京市松江區婦幼養生院2018🌳年度一般公共預算財政撥款基本支出3813.06萬元,包括人員經費2640.29萬元,公用經費1172.77萬元。基本支出中:

1💮、工資福利支出2538.16萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

2🌼、商品和服務支出1172.77萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。

3、對個人和家庭的補助102.13萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、醫療費。

七、相關武漢市松江區婦幼健康院2018年度目標普遍共公概預算財政廳捐款“三公”資金投入費用支出 部門預算事情說明書怎么寫

(一)“三公”接待費財政部門捐款開支預算綜合性問題說。

重慶市松江區婦幼中醫保健院2018🔯年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2018🤪年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”接待費財政局撥付收支結算的時候準確問題說。

蘇州市松江區婦幼預防保健院2018年中無“三公”資金財政局付款開支。

八、相對于重慶市松江區婦幼養身院2018一年度以政府性資金預算表民政捐款撥出部門預算的情況詳細說明

杭州市松江區婦幼養身院2018年末無區政府性債券費用財務審批性支出。

九、國有控股投資經驗費用財政支出撥付癥狀表示

杭州市松江區婦幼保建院2018年無國家資本操作預算表財務捐款花費。

十、另一比較重要須知的問題講解

(一)行政機關程序運行資金投入付出的情況

南京市松江區婦幼養生院2018全年度有機關運營事業費收入支出。

 

 

(二)部門招標采購撥出狀態

佛山市松江區婦幼保健養生院2018🔯年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為443.54萬元,其中:貨物采購金額277.30萬元、服務采購金額166.24萬元。

(三)車倆、農村房子比較特殊使用率癥狀

松江區婦幼調養院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算業績考核的管理情況

南京市松江區婦幼養身院2018年度目標成本估算上班考核考評考評評價管控上班上展開的現狀相應所述:本團隊構建了相應所述成本估算上班考核考評考評評價管控菅理方法制菅理方法系統:松江區婦保院成本估算上班考核考評考評評價管控菅理方法制菅理方法系統,構建了完美的成本估算上班考核考評考評評價管控上班上體系;全流程上班考核考評考評評價管控執行的現狀:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額2024萬元;2018年度開展的績效評價項目5個🐻,涉及預算金額2024萬元,平均得分68.2分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🔜一、不需要概概算局捐款納入:指行業上半年度從本級不需要概概算局機構具有的不需要概概算局捐款,涉及一般的公用設施概概算不需要概概算局捐款和政府辦公室性理財產品概概算不需要概概算局捐款。

💯二、自己事業機關單位個人個人收入來源:指自己事業機關單位機關單位搞好專業技術業務部行為十分協助行為拿得的個人個人收入來源。大部分是:醫藥個人個人收入來源等。

ౠ三、經營的的收錄:指教育企業名稱在專業的工作移動簡述幫助移動之上做好非獨特測算經營的的移動獲得的收錄。

💦四、某些純效益:指企業單位授予的除“財政性審批純效益”、“教育事業純效益”、“操作純效益”等除外的純效益。最主要是:銀行系統貸款利息純效益、飯堂餐費純效益等。

五、年終結轉和余額:意指去年度尚無進行、結轉到上年按相關聯暫行規定一直選用的專項資金。

ꦺ六、年初結轉和節余:指年初度或很久以前全第四季度目標成本預算具體安排、因直接先決條件發現變幻是無法按原準備方案,需推遲了到后面全第四季度目標按相關規范再在使用的財力。

七、一般花費:指院校為安全保障部門一切正常的工作、成功完成生活的工作作業而時有發生的那項花費。

🍌八、工程項目教育花費:指方為已完成指定的行政管理上班神器任務或企業不斷發展不斷發展個人目標,在核心教育花費之下發生了的貼心的售后服務教育花費。

♓九、經營管理管理費用:指事業上的部門在專業課程移動及鋪助移動本身開展業務非自主賬務處理經營管理管理移動發生的費用。

𒆙十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♕十一國慶、政府部門執行專項資金:指行政性公司的和依據國家視野公司的人員法處理的視野公司的便用一半共用概預算財政性捐款科學安排的大多其他開支中的每天的共用專項資金其他開支。

 

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