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2019年決算信息公開(上海市松江區精神衛生中心)
信息來源: 公布的時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

重慶市松江區的精神食品衛生管理中心

2019季度結算的時候

 


目  錄

 

首地方 武漢市松江區思想清潔主簡介

一、重要職責

二、學校設備

第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表

一、使收入結余竣工決算總表

二、工資結算的時候表

三、收入支出結算的時候表

四、財政預算補貼款效益費用預算總表

五、般公用設施估算財政費用撥付費用部門預算表

六、常見公用設施成本預算財政局補貼款常見性支出部門預算表

七、似的公共服務項目預算國庫付款“三公”資金投入及國家機關進行資金投入費用支出 預算表

八、鎮政府性債卷成本預算國庫付款其他支出結算的時候表

九、股本資產負債情況表

第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明

四、部份 形容詞釋意


第一部分    上海市松江區精神衛生中心概況

 

一、關鍵工作職責

꧃杭州市松江區心情食品清潔衛生核心是心情食品清潔衛生職業課程醫院專家,最主要開展心情病職業課程、心情康復站職業課程、社群防冶職業課程、臨床研究藥學研究臨床醫學試驗性心理職業課程的診治開展;麻醉劑科(限處理電顫抖開展);醫藥學檢測科:臨床研究藥學研究臨床醫學試驗體液、血漿職業課程、臨床研究藥學研究臨床醫學試驗微動物學職業課程、臨床研究藥學研究臨床醫學試驗化工檢測職業課程、臨床研究藥學研究臨床醫學試驗免役、血清學職業課程;醫藥學數字影像科等診治職業課程;服務的項目核心價值是盡心敬業為我區各縣鎮的心情病人者服務的項目,真正做到迅速開展,增加預防,建立健全統計學作業。

二、設備放置

根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個設有機購,例如:辦公區室、綜和切實保障科、醫政科、護膚部、防科、財會科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表

2019當年度年收入收支預算總表

行業:萬

盈利

收入支出

樓盤

部門預算數

頂目

預算數

一、正常公益性費用預算不需要審批薪資收入

3836.70

一、平常公共性服務培訓其他支出

 

二、國家性基金投資工程預算財政預算捐款盈利

 

二、國際關系性支出

 

三、上家補帖盈利

 

三、航空航天費用

 

四、自己事業純收入

4843.49

四、通用人身安全教育支出

 

五、營運收入水平

 

五、教學總支出

 

六、附帶部門上交國家利潤

 

六、科學性技巧支出費用

 

七、任何薪資收入

572.64

七、和文化自助游體育健康與新傳媒其他支出

 

 

 

八、市場有效保障和就業的付出

711.91

 

 

九、安全衛生安全費用

6848.58

 

 

十、節電安全結余

 

 

 

五一、村鎮建設街道辦事處其他支出

 

 

 

第十二、農林業水教育支出

 

 

 

十四、交行運輸配送撥出

 

 

 

十四、產品勘察數據等費用支出

 

 

 

第十三、商業性的服務的業等其他支出

 

 

 

十五、互聯網金融費用支出

 

 

 

十二、幫扶同一地域費用

 

 

 

18、自然而然教育資源淺海天氣等其他支出

 

 

 

19、房屋維護其他支出

69.10

 

 

二是、油糧工程設備與物資的產出收入支出

 

 

 

二五一、地震災害預防治療及應急救援維護教育支出

 

 

 

二第十二、一些費用

 

上年工資合計數

9252.83

年初教育支出預估合計

7629.59

用事業性母基金處理收支明細差額

 

盈余左右

1378.04

年末結轉和節余

412.48

月底結轉和節余

657.68

總額

9665.31

總金額

9665.31


2019每年利潤竣工決算表

工作單位:上萬元

大型項目

當年度工資加總

財政支出審批收錄

上家補帖工資收入

參公收錄

管理薪資收入

附屬院校上交國家收入水平

相關個人收入

功能分類
科目編碼

科目必名字大全

加總

9252.83 

3836.70 

 

4843.49 

 

 

572.64 

208

 

 

社會生活有效保障和專業教育開支

711.91 

711.91 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理事業上公司的離退職

711.91 

711.91 

 

 

 

 

 

208

05

02

參公機構離退體

31.14

31.14

 

 

 

 

 

208

05

05

部門事業上企單位關鍵關于養老地產養老險公司付費支出費用

486.26 

486.26 

 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關事業上的行業工作年金網上繳費花費

194.51 

194.51 

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生防疫身體其他支出

8471.82 

3055.69 

 

4843.49 

 

 

572.64 

210

02

 

私立醫療

8051.25 

2635.12 

 

4843.49 

 

 

572.64 

210

02

05

理念病醫院

8037.50 

2621.37 

 

4843.49 

 

 

572.64 

210

02

99

其余公立三甲醫院口腔科醫院口腔科支出費用

13.75

13.75

 

 

 

 

 

210

04

 

公益性安全衛生

189.60

189.60

 

 

 

 

 

210

04

09

重點共公食品衛生督查通知

169.6

169.6

 

 

 

 

 

210

04

10

意外慘案公用設施衛生間慘案應急預案處里

20.00

20.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟企業發展單位名稱醫療保健

230.97

230.97

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上的單位名稱醫療設備

230.97

230.97

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房保險其他支出

69.10

69.10

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房變革經費支出

69.10

69.10

 

 

 

 

 

221

02

01

租賃房住房基金

69.10

69.10

 

 

 

 

 


2019年中付出結算的時候表

組織:萬多

活動

上年教育支出累計

基本的花費

內容教育支出

繳納上司付出

操作付出

對付屬的單位政府補貼費用

功能分類
科目編碼

幾個會計科目命名

自動求和

7629.59 

6993.28 

636.31 

 

 

 

208

 

 

社會發展擔保和就業機會其他支出

711.91 

711.91 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門創業企業單位離退職

711.91 

711.91 

 

 

 

 

208

05

02

視野計量單位離離休

31.14 

31.14 

 

 

 

 

208

05

05

部門人事部門基本的關于養老地產養老穩定繳納費用撥出

486.26 

486.26 

 

 

 

 

208

05

06

機關組織事業上的組織行業年金手機繳費花費

194.51 

194.51 

 

 

 

 

210

 

 

環保安全收支

6848.58 

6212.27 

636.31 

 

 

 

210

02

 

市立醫院

6445.82 

5981.30 

464.52 

 

 

 

210

02

05

精神上的病專科醫院

6432.07

5981.30

450.77

 

 

 

210

02

99

其它名辦醫院性支出

13.75

 

13.75

 

 

 

210

04

 

公用衛生間

171.79

 

171.79

 

 

 

210

04

09

很大公共信息衛生監督專向

141.50

 

141.50

 

 

 

210

04

10

病發通用清潔衛生事件工作應急指揮工作

30.29

 

30.29

 

 

 

210

11

 

政府部門事業上的公司的醫療器械

230.97

230.97

 

 

 

 

210

11

02

事業上的公司醫學

230.97

230.97

 

 

 

 

221

 

 

居住房得到保障性支出

69.10

69.10

 

 

 

 

221

02

 

租賃房教育體制改革收支

69.10

69.10

 

 

 

 

221

02

01

商品房個人公積金

69.10

69.10

 

 

 

 

 


2019月度財政資金付款盈利開支部門預算總表

單位名稱:萬美元

效益

開支

工程

預算數

項目流程

自動求和

一般來說公用概預算財政廳付款

縣政府性投資基金工程預算民政補貼款

一、一樣 通用概算財政性付款

3836.70 

一、正常公開服務培訓其他支出

 

 

 

二、現政府性母基金決算國庫補貼款

 

二、外交關系總支出

 

 

 

 

 

三、國防科技費用

 

 

 

 

 

四、公開平安其他支出

 

 

 

 

 

五、培養支出費用

 

 

 

 

 

六、科學性能力收支

 

 

 

 

 

七、文化產業自助游軍事體育與文化傳播收支

 

 

 

 

 

八、社會中服務和畢業生就業開支

711.91

711.91

 

 

 

九、衛生監督健康保健其他支出

2821.94

2821.94

 

 

 

十、工業節能的環保費用支出

 

 

 

 

 

十一國慶、成鄉特別經費支出

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水付出

 

 

 

 

 

第十三、公路交通配送撥出

 

 

 

 

 

十四、物資地質勘察數據信息等費用支出

 

 

 

 

 

二十、企業產品業等性支出

 

 

 

 

 

十五、銀行業支出費用

 

 

 

 

 

十六、協助某個省份費用

 

 

 

 

 

18、自動市場淺海氣象條件等教育支出

 

 

 

 

 

十八、公房確保教育支出

 69.10

69.10 

 

 

 

三十五、糧油加工工程設備與物資的產出性支出

 

 

 

 

 

二11、洪澇預防及急救管理方法支出費用

 

 

 

 

 

二十三、別的教育支出

 

 

 

當年度創收總計

3836.70 

年初支出費用自動求和

3602.95 

3602.95 

 

本年財務付款結轉和余額

301.78 

半年度財務付款結轉和節余

535.53 

535.53 

 

一、普遍共公概算國庫審批

301.78 

 

 

 

 

二、以政府性基金、期貨、現貨、微盤決算國庫付款

 

 

 

 

 

總結

4138.48 

總金額

 4138.48

 4138.48

 

 


2019本年度通常情況公共服務不需要預算不需要撥付費用竣工決算表

企業單位:百萬元

項目流程

自動求和

最基本總支出

好項目支出費用

工作分為

題目商品編碼

科目表各稱

208

 

 

時代的保障和就業創業性支出

711.91

711.91

 

208

05

 

行政部門事業發展方離退職

711.91

711.91

 

208

05

02

創業的單位離養老金

31.14

31.14

 

208

05

05

部門行業企業大致給養老穩妥網上繳費經費支出

486.26

486.26

 

208

05

06

政府部門視野組織工作年金付款經費支出

194.51

194.51

 

210

 

 

清潔衛生穩定收支

2821.94

2206.58

615.36

210

02

 

公立學校寵物醫院

2419.18

1975.61

443.57

210

02

05

意志病醫院科室

2405.43

1975.61

429.82

210

02

99

另一個醫青島博士整形醫院醫院結余

13.75

 

13.75

210

04

 

服務性清潔衛生

171.79

 

171.79

210

04

09

巨大公用設施安全專頂

141.50

 

141.50

210

04

10

突發慘案正確處理公開食品衛生慘案突發正確處理

30.29

 

30.29

210

11

 

行政處企事業廠家社區醫療

230.97

230.97

 

210

11

02

行業機構醫療保障

230.97

230.97

 

221

 

 

公寓房保駕護航教育支出

69.10

69.10

 

221

02

 

居住房改變開支

69.10

69.10

 

221

02

01

住宅社保公積金

69.10

69.10

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

3602.95

2987.59

615.36

 


2019年度目標平常共公部門預算國庫審批基本性總支出部門預算表

  企業:億元

工作

預估合計

工人費用

通用費用

經濟增長分為

專業科目代碼

課目品牌

301

 

工資收入福利金性支出

2956.45

2956.45

 

301

01

  一般公司

374.48

374.48

 

301

02

  經費貼補

180.50

180.50

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  食堂菜補助費費

 

 

 

301

07

  工作績效員工工資

1420.63

1420.63

 

301

08

機關視野組織視野組織常規社會養老險行業保險行業網上繳費

486.26

486.26

 

301

09

事業年金交費

194.51

194.51

 

301

10

勞務派遣人員關鍵醫藥人身險繳納

230.97

230.97

 

301

11

公務活動員診療補助費激費

 

 

 

301

12

任何社會中保險交款

 

 

 

301

13

公寓房北京公積金

69.10

69.10

 

301

14

醫用費

 

 

 

301

99

  某個很大打工族薪資春節福利費用

 

 

 

302

 

商品信息和售后服務經費支出

 

 

 

302

01

  工作費

 

 

 

302

02

  刷費

 

 

 

302

03

  網絡咨詢費

 

 

 

302

04

  辦手充值續費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物管菅理費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)花費

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

 

 

 

302

14

  租房費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

 

 

 

302

16

  技能培訓費

 

 

 

302

17

  公務接待工作接待工作費

 

 

 

302

18

  上用物料費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專門的液體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  委托人工作費

 

 

 

302

28

  企業工會勞務費

 

 

 

302

29

  會員福利費

31.14

 

31.14

302

31

  因公用車的電腦運行服務器維護費

 

 

 

302

39

  其他的鐵路交通服務費

 

 

 

302

40

  稅金及浮動雜費

 

 

 

302

99

  別設備和保障費用支出

 

 

 

303

 

對個人的和人的補貼金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  居住津貼

 

 

 

303

07

  治療費補貼政策

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  記功金

 

 

 

303

10

我草業生育補貼政策

 

 

 

303

99

  某些對個人的和人家的補貼

 

 

 

310

 

金融資本性結余

 

 

 

310

02

  辦公樓生產設備購入

 

 

 

310

03

  專屬環保設備購進

 

 

 

310

07

  消息互聯網及系統租賃費創新

 

 

 

310

13

  公務活動出行新購

 

 

 

310

19

  別交通網平臺購入

 

 

 

310

21

  文物保護單位和陳列方面品租賃費

 

 

 

310

22

  無形之中固定資產新購

 

 

 

310

99

  其他的資產管理性性支出

 

 

 

累計數

2987.59

2956.45

31.14

 


🍎2019全年度基本上通用預竣工決算財政預算補貼款“三公”專項事業費及政府部門程序運行專項事業費其他支出竣工決算表

院校:萬是

大部分公用設施成本預算財政支出捐款“三公”接待費

危險機關正常運作

預備費竣工決算數

加總

因公出國工作

(境)費

公務接待租車添置及運作費

公務活動接待工作費

小計

因公租車

購進費

因公專用車

操作費

財政預算數

結算的時候數

費用預算數

竣工決算數

財政預算數

結算的時候數

決算數

部門預算數

概預算數

部門預算數

費用預算數

預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝓡注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。

 

 


2019年鎮政府性基金投資財政局預算財政局捐款結余部門預算表

公司:上萬元

的項目

總金額

大致費用

大型項目撥出

能力總類

專業科目標識號

課程英文名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019一年度基金資產負債狀態表

 

 

累計額公司的:十萬

 

總量

幣值

年終數

年終數

年終數

半年度數

一、資金預估合計

——

——

6290.93

7420.75

   (一)傳播資金

——

——

3429.65

4613.19

   (二)比較固定股權

——

——

5981.57

6177.87

          其中:1.房屋(平方米)

13879.98

13879.98

3046.12

3046.12

ꦍ                2.代用機器設備(臺/套/輛)

1073

1185

1169.35

1266.31

ꦛ                     里面:(1)車量(輛)

 2

2 

 68.78

68.78

🔯                                 一般來說因公出行用車

 

 

 

 

ඣ                                 綜合執法值崗車輛使用

 

 

 

 

🐲                                 特殊工種的技術資格應用買車

 

 

 

 

⛄                                 別的小二租車

 2

2 

68.78 

68.78

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 1171

1150 

1485.46

1574.96

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 2

 2

262.15

262.15

ꦇ               4.相關緊固固資

——

——

280.64

290.48

𒆙        減:合計累計折舊及減值安排

——

——

3123.00

3422.75

   (三)經常性股權質押融資

——

——

 

 

   (四)持續債券股權投資股權投資

——

——

 

 

   (五)在建設工程建筑

——

——

 2.71

2.71

   (六)無形中財力

——

——

 

50.15

♏        減:當年度攤銷

——

——

 

0.42

   (七)其它的財力

——

——

 

 

二、流動負債累計

——

——

450.87

481.12

三、凈基金累計數

——

——

5840.06

6939.63

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明

 

一、對杭州市松江區理念衛生間重點2019一年度效益費用部門預算總體性情況下表示

深圳市松江區精神實質環保機構2019🌠年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。

二、關羽武漢市松江區思想公共衛生心中2019每年使收入部門預算現狀證明

年初ღ收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。

三、對深圳市松江區意志安全基地2019半年度費用部門預算情形闡述

本年度༒支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。

四、對深圳市松江區精神是什么安全公司2019每年財政經費支出補貼款薪資經費支出綜合條件闡明

鄭州市松江區的精神環境衛生機構2019♌年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。

五、就鄭州市松江區精神上的清潔學校2019第四季度正常公用預算表財政廳撥付付出結算的時候條件這說明

(一)基本上公共性財政廳預算財政廳付款結余結算的時候總體目標條件

蘇州市松江區精神抖擻健康學校2019ꦅ年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。

(二)常見共公預算表財政資金付款教育支出竣工決算構造現狀

蘇州市松江區奉獻精神干凈平臺2019🦂年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.

(三)通常公用預結算的時候財政性補貼款性支出結算的時候具體化事情

東莞市松江區進取精神安全衛生中心點2019🦂年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:

1🐷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。

2꧑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。

3ꦅ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。

4、衛生防疫健康保健其他費用(類)公力青島博士整形門診門診(款)精神是什么病青島博士整形門診門診(項)常見廣泛用于:在工作中人的公司春節福利其他費用、寶貝功能其他費用、撫恤金、辦公裝修及醫療器械主設備折舊費、🦄資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。

5🦩、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。

6ꦚ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。

7🧔、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。

8💧、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。

9🐓、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。

六、相對于深圳市松江區心情干凈衛生重點2019全年度通常共公概預算財政預算撥付通常支出費用結算的時候實際情況講解

廣州市市松江區精神上的衛生情況基地2019💟年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:

1🍌、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金

2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。

七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金財政性付款撥出結算的時候綜合具體申請報告怎么寫。

佛山市市松江區精氣神健康機構2019每年無“三公”專項資金財政其他支出審批其他支出。

(二)“三公”預備費財政廳捐款費用支出 結算的時候特定實際情況這說明。

重慶市松江區理念清潔核心2019季度無“三公”經費預算財政廳付款總支出。

八、至于杭州市松江區精神上的環衛心中2019季度鎮政府性資金費用預算財政局撥付其他支出部門預算實際情況反映

廣州市松江區精力干凈心中2019本年度無相關部門性母基金工程預算民政付款經費支出。

九、國家資產管理成本預算財政預算付款實際情況描述

꧙天津市松江區精神抖擻衛生學基地2019財政部門年度無公有股權投資生產財政部門預算財政部門補貼款花費。

十、其他極為重要的情況表示的的情況表示

(一)市直機關行駛預備費費用支出 前提

北京市松江區的精神環衛公司2019月度高分子關行駛經費預算其他支出。

(二)地方政府銷售教育支出狀態

沈陽市松江區精神上的清潔中心局2019𓄧年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。

 

(三)配送車輛、房產專項 占事情

上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算業績考核管理方法實際情況

✤上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:確定了《松江區信念干凈中央財政預算安全管控土辦法》、確定工程制定一個意見與建議、規范化工程審批制操作流程;全的過程業績考核安全管控制定一個狀態ꦫ:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

♓一、不需要捐款營收:指公司年初度從本級不需要崗位作為的不需要捐款,還有一樣共同概財政廳預算不需要捐款和政府部門性債券概財政廳預算不需要捐款。

♒二、視野純年薪資:指視野公司的進行專業技術工作活動形式組織以及輔助的活動形式組織授予的純年薪資。最主要的是:整形純年薪資等。

🌟三、經營的的盈利:指企業工作單位在正規專業業務流程的運動和其輔助工具的運動之下發展非獨立自主計算經營的的的運動得到的盈利。

🌃四、許多營收:指公司的擁有的除“不需要付款營收”、“行業營收”、“加盟營收”等在內的營收。首要是:餐廳營收、利率營收等。

五、年末結轉和節余:意指去年度還不完工、結轉到當年度按相關的法律法規不斷施用的流動資金。

♋六、年終結轉和余額:指上半年終或十年前半年終概算分配、因主觀狀態會發生變化不可按原計劃方案施實,需超時到以來半年終按相關聯規程馬上用的本金。

七、最基本開支:指單位名稱為維護系統一般運行的、已完成平日業務日常任務而情況的數據來開支。

ಌ八、新項目教育費用:指機關單位為完畢當前的財政工做任務卡或事業上的經濟發展要求,在幾乎教育費用之下時有發生的幾項教育費用。

💮九、銷售經營管理其他性支出:指事業上的組織在專業的活動形式方案內容及輔助活動形式方案內容之余實施非獨力成本計算銷售經營管理活動形式方案內容發現的其他性支出。

𒉰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒈔國慶、危險機關運動資金:指行政訴訟企事業發展企事業單位考試和參考因公員法安全管理的事業發展企事業發展企事業單位考試采用一樣 公益性費用預算財政資金捐款設置的大致其他花費中的此外生活中公供資金其他花費。

 

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