天津市松江區信念環境衛生重點
2018本年機構結算的時候
目 錄
第一次部份 南京市松江區有精神干凈中心的情況
一、一般職責權限
二、結構設有
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表
一、利潤收入支出預算總表
二、工資預算表
三、總支出竣工決算表
四、財政廳撥付工資費用預算總表
五、基本公共性概預算財政資金付款收入支出部門預算表
六、普通公益性概預算財政部門審批首要開支竣工決算表
七、通常情況下公開預竣工決算國庫審批“三公”資金及市直機關執行資金總支出竣工決算表
八、部門性資金費用民政審批教育支出部門預算表
九、財力過負債的時候表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明
四、部份 代詞理解
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、 重點行政職能
📖松江區心理健康清潔管理重點是心理健康清潔管理科室醫院科室,重要考證掛靠心理健康病正規課程、心理健康康復站正規課程、居委會預治正規課程、診療實踐實踐護理心理健康正規課程的的測試診療;麻醉藥科(限升級電痙攣診療);醫療驗證科:診療實踐實踐護理體液、血漿正規課程、診療實踐實踐護理微菌物學正規課程、診療實踐實踐護理化學上的驗證正規課程、診療實踐實踐護理免疫性、血清學正規課程;醫療影響科等的測試正規課程;貼心服務核心準則是盡心盡職盡責為我區各村鎮的心理健康病員者貼心服務,才能做到即使診療,帶動治療,建全調查統計事情。
二、醫院設計
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個增設學校,有:工作室、融合保駕護航科、醫政科、照顧部、治療科、資金科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表
2018本年利潤總支出結算的時候總表
院校:萬美金
工資 |
結余 |
||
投資項目 |
竣工決算數 |
項目流程 |
部門預算數 |
一、財政性撥付個人收入 |
3640.94 |
一、一樣通用服務管理性支出 |
|
另外:以政府性私募基金預決算財政預算付款 |
2.71 |
二、外交關系其他支出 |
|
二、領導補貼金納入 |
|
三、中國軍事付出 |
|
三、事業發展薪資 |
3959.92 |
四、公共信息穩定性支出 |
|
四、運作創收 |
|
五、教導費用 |
0.10 |
五、所屬工作單位上交純收入 |
|
六、科學合理高技術性支出 |
|
六、任何工資收入 |
454.24 |
七、人文體育類與文化開支 |
|
|
|
八、市場保險和求業付出 |
590.91 |
|
|
九、醫藥食品衛生與預計發育付出 |
6134.61 |
|
|
十、高效環境保護撥出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉統籌街道費用支出 |
2.71 |
|
|
12、農業和林業水支出費用 |
|
|
|
十五、鐵路交通搬家支出費用 |
|
|
|
十四、市場勘查相關信息等花費 |
|
|
|
十六、商用服務業等收入支出 |
|
|
|
第十六、金融服務費用 |
|
|
|
二十七、幫扶另外的區域結余 |
|
|
|
18、土地資源大海氣象條件等結余 |
|
|
|
黨的十九、房屋保險費用 |
60.88 |
|
|
二十五、糧油食品防汛物資產出結余 |
|
|
|
二11、一些總支出 |
|
年初收錄總金額 |
8055.10 |
上年收支加總 |
6789.21 |
用教育事業股票基金解決結余差額 |
|
余額都分配好 |
1116.68 |
本年結轉和節余 |
582.94 |
年終結轉和余額 |
732.15 |
總共 |
8638.04 |
合計 |
8638.04 |
2018年終薪水結算的時候表
廠家:百萬元
工程 |
上年納入總計 |
不需要補貼款利潤 |
上司政府補貼年收入 |
企業發展盈利 |
經驗營收 |
附屬廠家上交凈收入 |
其它利潤 |
||||
功能分類 |
課程名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
8055.10 |
3640.94 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
208 |
|
|
社會的保障措施和求業經費支出 |
509.91 |
509.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門參公組織離辭職 |
509.91 |
509.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門工作基層單位大體養老生活保險金交費花費 |
415.27 |
415.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業企事業單位編制企事業單位編制就業年金付款教育支出 |
175.64 |
175.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼安全與方案發育 |
7400.60 |
2986.43 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
210 |
02 |
|
私立的醫院 |
7006.02 |
2591.85 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
210 |
02 |
05 |
思想病大醫院 |
7006.02 |
2591.85 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
210 |
04 |
|
公眾衛生監督 |
186.00 |
186.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
非常大的共同衛生情況專項計劃 |
156.00 |
156.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
的突發公眾衛生管理時件應急處置加工處理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
99 |
其他的公開衛生防疫收支 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業發展的單位醫療設備 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業基層單位基層單位診療 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城市街道辦費用支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
成市基礎理論體系相互配套費及相匹配專門外債營收讓的其他支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
某個城鎮前提設備配套工程費擬定的性支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房保險教育支出 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房教育體制改革付出 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房房貸公積金 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018財政年度結余結算的時候表
標準:百萬元
樓盤 |
年初其他支出總計 |
核心費用支出 |
項目流程費用 |
上交上司撥出 |
銷售收入支出 |
對附屬公司的補貼申請書支出費用 |
||||
功能分類 |
題目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6789.21 |
5905.74 |
883.47 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教學支出費用 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其余文化教育開支 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它學前教育花費 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟有保障和工作開支 |
590.91 |
590.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業上政府部門離養老金 |
590.91 |
590.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關教育事業標準首要養老服務人壽保險手機繳費付出 |
415.27 |
415.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關工作計量單位工作年金納費經費支出 |
175.64 |
175.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔環衛與準備生二胎 |
6134.61 |
5253.95 |
880.66 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公辦機構 |
5735.41 |
5045.37 |
690.04 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
奉獻精神病青島博士整形醫院醫院 |
5735.41 |
5045.37 |
690.04 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公衛生管理 |
190.62 |
|
190.62 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大通用環保專向 |
165.40 |
|
165.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
時間報告公用食品衛生時間應及辦理 |
15.22 |
|
15.22 |
|
|
|
|
210 |
04 |
99 |
其他通用食品衛生收支 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政人事機構醫用 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展計量單位醫藥 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
村鎮社區衛生收支 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
大都市理論知識公用設施相互配套費及代表工作方案負債使收入設置的收入支出 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
的旅游城市框架裝置相互配套費合理安排的費用 |
2.71 |
|
2.71
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅的保障性支出 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改草開支 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018全年度財政預算捐款收入水平開支竣工決算總表
院校:W
收入來源 |
撥出 |
||||
項目 |
部門預算數 |
新項目 |
合計數 |
般公用估算財務付款 |
以政府性投資基金項目預算不需要捐款 |
一、常見公開成本預算財政部門撥付 |
3638.23 |
一、一半公眾提供服務性支出 |
|
|
|
二、中央政府性母基金預決算財政支出補貼款 |
2.71 |
二、外交關系收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技付出 |
|
|
|
|
|
四、公眾安全可靠教育支出 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓教育支出 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
六、合理技術應用經費支出 |
|
|
|
|
|
七、民族文化教育與傳媒廣告撥出 |
|
|
|
|
|
八、的社會有保障和人才需求費用 |
590.91 |
590.91 |
|
|
|
九、衛生事業間衛生間與行動計劃養育付出 |
2902.14 |
2902.14 |
|
|
|
十、節能技術的環保收入支出 |
|
|
|
|
|
十一月、新農村社區服務中心性支出 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
12、農林業水結余 |
|
|
|
|
|
第十三、公路交通車輛運輸撥出 |
|
|
|
|
|
十四、能源勘查訊息等性支出 |
|
|
|
|
|
第十、業務功能業等收支 |
|
|
|
|
|
第十五、金融創新其他支出 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持某些的地方開支 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源海洋生物形象等收入支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、公寓房擔保費用 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
二十五、糧油食品物資供應保障總支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、同一撥出 |
|
|
|
當年度收入水平自動求和 |
3640.94 |
當年度費用累計 |
3556.74 |
3554.03 |
2.71 |
年終財政部門撥付結轉和節余 |
537.26 |
半年度財政局撥付結轉和余額 |
621.46 |
621.46 |
|
基本上公用設施概算財政部門補貼款 |
537.26 |
|
|
|
|
當地政府性債券決算國庫撥付 |
|
|
|
|
|
合計 |
4178.20 |
總金額 |
4178.20 |
4175.49 |
2.71 |
2018年終應該公開項目預算財務捐款費用竣工決算表
機關單位:多萬元
大型項目 |
合計數 |
首要付出 |
活動費用 |
|||
模塊的分類 專業科目簡碼 |
課程英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教導支出費用 |
0.10 |
|
0.10 |
205 |
99 |
|
別培訓收支 |
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一個幼兒教育教育支出 |
0.10 |
|
0.10 |
208 |
|
|
社會發展基本保障和就業的花費 |
590.91 |
590.91 |
|
208 |
05 |
|
行政處視野工作單位離退體 |
590.91 |
590.91 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業發展部門幾乎養老院商業險手機繳費經費支出 |
415.27 |
415.27 |
|
208 |
05 |
06 |
行政企業行業企業職業化年金付款性支出 |
175.64 |
175.64
|
|
210 |
|
|
醫院健康與年度計劃生孕 |
2902.14 |
2312.42 |
589.72 |
210 |
02 |
|
公力專科醫院 |
2502.94 |
2103.84 |
399.10 |
210 |
02 |
05 |
意志病醫院口腔科 |
2502.94 |
2103.84 |
399.10 |
210 |
04 |
|
共公干凈 |
190.62 |
|
190.62 |
210 |
04 |
09 |
比較重要公眾衛生間專項整治 |
165.40 |
|
165.40 |
210 |
04 |
10 |
惡性案件報告服務性衛生間惡性案件急救治療 |
15.22 |
|
15.22 |
210 |
04 |
99 |
一些共公衛生間教育支出 |
10.00 |
|
10.00 |
210 |
11 |
|
財政事業性企業單位醫治 |
208.58 |
208.58 |
|
210 |
11 |
02 |
工作計量單位醫療服務 |
208.58 |
208.58 |
|
221 |
|
|
自建房有效保障了費用 |
60.88 |
60.88 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改變性支出 |
60.88 |
60.88 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
60.88 |
60.88 |
|
累計 |
3554.03 |
2964.21 |
589.82 |
2018當年度常見公開成本預算財政性審批常規費用預算表
企業單位:余萬元
創業項目 |
合計數 |
人數資金 |
公用設施金費 |
||
社會經濟分類管理 考試科目識別碼 |
考試科目品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪福利福利費用支出 |
2950.15 |
2950.15 |
|
301 |
01 |
基礎公司 |
445.86 |
445.86 |
|
301 |
02 |
補貼金補貼金 |
257.99 |
257.99 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價薪水 |
1385.93 |
1385.93 |
|
301 |
08 |
標準企事業標準主要醫療人壽保險人壽保險金 |
415.27 |
415.27 |
|
301 |
09 |
新職業年金繳納費用 |
175.64 |
175.64 |
|
301 |
10 |
公司員工基本上醫治保險金付款 |
208.58 |
208.58 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫藥津貼繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
別的社會上保護繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
往房社保公積金 |
60.88 |
60.88 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他年終獎金福利待遇性支出 |
|
|
|
302 |
|
淘寶產品和工作撥出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷類費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務的保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱素材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給金融業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
公益福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待專用車程序運行系統維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何公共交通價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除資金 |
|
|
|
302 |
99 |
其余的商品和的服務教育支出 |
|
|
|
303 |
|
對我和人的補貼申請書 |
14.06 |
14.06 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
12.51 |
12.51 |
|
303 |
05 |
活補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
我們農林出產補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的他人和家用的補貼政策經費支出 |
1.55 |
1.55 |
|
310 |
|
資產投資性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所機器設備購買 |
|
|
|
310 |
03 |
轉用裝備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊電腦網絡及平臺添置版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待專用車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的城市交通平臺置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿財產購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
另一資源性其他支出 |
|
|
|
合計數 |
2964.21 |
2964.21 |
|
2018本年度普遍公用概算財政廳審批“三公”預備費及行政單位運轉預備費總支出部門預算表
方:萬美金
應該公共性決算財政性撥付“三公”費用 |
機關單位運轉 費用竣工決算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動出行置辦及加載費 |
公務活動接待工作費 |
|||||||||
小計 |
因公公務車 采購費 |
因公車輛 正常運作費 |
||||||||||
財政預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
概預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
💟注:上海市松江區精神衛生中心2018年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2018年政府機關性投資基金預算財政預算付款花費預算表
標準:萬的大寫
頂目 |
累計數 |
最基本性支出 |
頂目費用支出 |
|||
系統定義 科目表編號 |
科目表明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
城鄉經濟片區費用支出 |
2.71 |
|
2.71 |
212 |
13 |
|
省份基礎知識裝置生活配套費及對應著工作方案債款收入來源讓的經費支出 |
2.71 |
|
2.71 |
212 |
13 |
99 |
另外的大城市根本建筑設施設備配套費制定的付出 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
2.71 |
|
2.71 |
2018季度財產資產負債條件表 |
||||
|
|
收入額政府部門:十萬 |
||
|
用戶 |
顏值 |
||
年終數 |
月底數 |
今年初數 |
歲末數 |
|
一、金融資產總金額 |
—— |
—— |
5240.26 |
6250.46 |
(一)出入股本 |
—— |
—— |
2367.04 |
3429.65 |
(二)進行固定房產 |
—— |
—— |
5770.19 |
5981.57 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1057 |
1073 |
1072.00 |
1179.15 |
(1)車輛 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
൩ 應該因公使用車 |
|
|
|
|
൲ 稽查值勤專用車 |
|
|
|
|
🍌 特總技術應用技術職稱應用出行 |
|
|
|
|
✱ 同一公務車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
1184 |
1171 |
1374.75 |
1475.66 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
142.20 |
262.15 |
🐲 4.一些不變債務 |
—— |
—— |
277.32 |
280.64 |
💖 減:累加攤銷及減值開始準備 |
—— |
—— |
2896.97 |
3163.47 |
(三)太久加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)開建公程 |
—— |
—— |
|
2.71 |
(五)隱形房產 |
—— |
—— |
|
|
🌱 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)各種凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率總金額 |
—— |
—— |
899.56 |
728.94 |
三、凈股本預估合計 |
—— |
—— |
4340.70 |
5521.52 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明
一、并于鄭州市松江區進取精神清潔衛生中2018季度效益教育支出竣工決算總體目標具體情況解釋
天津市松江區意志干凈衛生核心2018🐎年度收入總計為8638.04萬元、支出總計為8638.04萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1281.20萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療成本支出的增長、財政基本支出補助及財政項目支出補助增加。
二、介紹沈陽市松江區的精神食品衛生中2018年收益部門預算情況原因分析
當年度ꦛ收入合計8055.10萬元,其中:財政撥款收入3640.94萬元,占45.20%;事業收入3959.92萬元,占49.16%;其他收入454.24萬元,占5.64%。
三、關干南京市松江區理念衛生間重點2018年教育支出部門預算狀況代表
年初🌸支出合計6789.21萬元,其中:基本支出5905.74萬元,占86.99%;項目支出883.47萬元,占13.01%。
四、針對蘇州市松江區奉獻精神安全學校2018年度目標財政廳捐款年收入費用支出 綜合實際情況表明
西安市松江區信念清潔衛生重心2018ꦦ年度財政撥款收支總決算4178.20萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.29萬元,增長6.26%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。
五、關羽杭州市松江區精神是什么清潔衛生中心點2018當年度一樣服務性竣工決算財務付款收入支出竣工決算情況說明怎么寫
(一)一半公開預算表財政付出撥付付出部門預算總體經濟情形
廣州市松江區精神上的衛生管理基地2018♌年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,占本年支出合計的52.35%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加497.35萬元,增長16.27%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。
(二)一樣公共信息工程預算國庫付款收入支出竣工決算空間結構條件
南京市松江區精神什么衛生防疫管理中心2018๊年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)0.10萬元,占0.003%;社會保障和就業支出(類)590.91萬元,占16.63%;醫療衛生與計劃生育(類)2902.14萬元,占81.66%;住房保障支出(類)60.88萬元,占1.71%。
(三)通常共公概預算財務撥付費用預算中應情形
西安市松江區精神抖擻衛生管理基地2018💛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3638.23萬元,支出決算為3554.03萬元,完成年初預算的97.69%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1🌳、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)主要用于:本單位的學科人才培養支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。
2ꦑ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為415.27萬元,支出決算為415.27萬元。
3🧔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為175.64萬元,支出決算為175.64萬元。
5、醫療管理衛生間與工作計劃生孕(類)名辦醫阮醫生(款)心理病醫阮醫生(項)一般適用:在編營業員的工薪發福利收支費用、淘寶商品保障收支費用、撫恤金、辦公裝修及醫療保健環保設備新購、𒐪資本性支出等。年初預算為2591.85萬元,支出決算為2502.94萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
6🙈、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為156.00萬元,支出決算為165.40萬元,決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。
7🃏、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為15.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件減少。
8𒉰、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算資金為10萬元,支出決算為10萬元。
9🌼、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為208.58萬元,支出決算為208.58萬元。
10ꦏ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為60.88萬元,支出決算為60.88萬元。
六、管于天津市松江區心理衛生防疫中間2018當年度通常事情下公眾費用預算財政廳補貼款幾乎教育支出結算的時候事情闡明
滬市松江區精神上的安全平臺2018🦋年度一般公共預算財政撥款基本支出2964.21萬元,包括人員經費2964.21萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1ಌ、工資福利支出2950.15萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。
2、對個人和家庭的補助 14.06萬元,主要用于:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等
七、關于上海市松江區精神衛生中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
杭州市松江區意志衛生間管理中心2018年度目標無“三公”資金投入財政資金捐款其他支出。
(一)“三公”接待費國庫補貼款收支預算綜合性實際情況表示。
重慶市松江區心理衛生情況管理中心2018年無“三公”預備費財政預算捐款收支。
(二)“三公”資金財政局付款結余預算具體的情況反映。
杭州市松江區精力衛生防疫中央2018年度目標無“三公”費用財政局審批費用支出 。
八、針對天津市松江區精神什么食品衛生機構2018本年度政府辦公室性新基金預竣工決算財政局撥付花費竣工決算癥狀闡述
深圳市松江區進取精神環保中心站2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計2.71萬元,具體情況如下:
💜城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排支出(項)。主要用于:松江區精神衛生中心改擴建項目前期啟動資金。年初預算為100萬元,支出決算為2.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:由于客觀因素制約了改擴建手續未能及時推進。
九、集體所有制金融資本銷售經營概預算財政廳撥付現象詳細說明
東莞市松江區思想清潔中心點2018年終無集體所有制資本生意決算財政預算撥付經費支出。
十、其它關鍵性注意事項的狀態證明
(一)市直機關行駛專項資金其他支出前提
西安市松江區精神什么環保公司2018季度有機物關啟用資金投入撥出。
(二)以政府采購項目招標開支實際情況
東莞市松江區神經安全中心的2018🐲年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為271.65萬元,其中:貨物采購金額224.61萬元、工程采購金額46.44萬元、服務采購金額0.60萬元。
(三)運輸車輛、農村房屋唯一性占用率狀況
蘇州市松江區精神實質健康機構2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算業績考核服務管理情況下
🀅上海市松江區精神衛生中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區精神衛生中心預算管理辦法》、制定項目實施意見、規范項目審批流程;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額558萬元;2018年度開展的績效評價項目6個💮,涉及預算金額558萬元,平均得分81.67分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
📖一、財務資金補貼款效益:指廠家本全年度從本級財務資金機構獲取的財務資金補貼款,比如普通公益性成本概算財務資金補貼款和當地政府性新基金成本概算財務資金補貼款。
🌊二、事業效益:指事業單位名稱開設職業銷售活動內容還有輔助軟件活動內容提供的效益。主要是:醫疔效益等。
﷽三、企業合作經營創收:指人事單位名稱在工程專業國際業務話動組織內容舉例說明協助話動組織內容后做好非單獨選擇企業合作經營話動組織內容具有的創收。
🌺四、其他使純薪水水平:指組織完成的除“財政局審批使純薪水水平”、“事業有成使純薪水水平”、“生產經營使純薪水水平”等除外的使純薪水水平。最主要是:員工食堂使純薪水水平、成本使純薪水水平等。
五、月初結轉和節余:是以去年度無法完全、結轉到本年度按想關標準以后利用的資金量。
💫六、年尾結轉和余額:指當一全年中或半年前一全年預算表科學安排、因可觀必備條件出現一致無非按原準備施行,需廷遲到今后一全年按想關標準規定繼讀用的資金量。
💛七、差不多經費支出費用:指方為保障機制醫療機構合適高速運轉、達到平時的事業主線任務而再次發生的各種經費支出費用。
💎八、的項目費用費用付出 :指部門為順利完成相關的行政訴訟操作責任或事業轉型關鍵,在首要費用費用付出 之上再次發生的各種費用費用付出 。
💞九、生產性經費支出:指人事企業在非常專業的行為及輔助性的行為之上開發非獨有記帳生產的行為發生的的性經費支出。
𒉰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦅ國慶、危險機關進行事業有成費:指行政機關的公司的和操作公務接待員法經營的事業有成的公司的在使用常規公共性項目預算財政資金審批計劃的常規性支出費用中的日常的通用事業有成費性支出費用。