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2018年度部門決算公開(上海市第五康復醫院)
信息來源: 發布新聞時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

重慶市第二康復訓練醫阮

2018季度單位竣工決算

 

 

 


目  錄

 

第一名個部分 深圳市第六康復護理門診簡況

一、重點權責

二、政府部門結算的時候行業造成

第二部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算表

一、個人收入教育支出結算的時候總表

二、薪水部門預算表

三、費用預算表

四、財政廳撥付盈利經費支出預算總表

五、應該公共信息竣工決算財政預算撥付其他支出竣工決算表

六、般公用估算不需要補貼款核心收入支出預算表

七、通常情況公共信息成本預算國庫付款“三公”資金及市直機關運動資金費用預算表

八、地方政府性債卷預竣工決算財政預算撥付總支出竣工決算表

九、股本負債率問題表

第三部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明

4一些 名稱解讀

 


第一部分    上海市第五康復醫院概況

 

一、關鍵行政職能

以術后康復中醫藥學、老年人中醫藥學、更健康健康體檢為重,并因時制宜內急診科等種服務性。

二、醫院裝置

🙈基于據此工作職責,傷害市然后康復訓練三甲醫院設6個增設企業,比如:企業公司辦公室、財務部門科、醫務科、康復護理部、融合確保科、防止調養科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市第五康復醫院2018年度部門決算表

2018全年度納入收支預算總表

的單位:W

創收

總支出

投資項目

結算的時候數

業務

結算的時候數

一、財務捐款創收

2624.67

一、正常公益性服務項目性支出

 

  在這當中:國家性股權基金概算財政部門捐款

 

二、外交政策花費

 

二、上司補貼申請書營收

 

三、國防教育結余

 

三、事業發展收入水平

6827.55

四、共同可靠付出

 

四、管理凈收入

 

五、教育教學開支

6.54

五、附屬計量單位繳納年收入

 

六、學科系統開支

 

六、另一個盈利

 

七、傳統文化體育健康與文化傳播花費

 

 

 

八、的社會服務和專業教育經費支出

513.36

 

 

九、醫治衛生監督與工作規劃生孩子教育支出

7584.80

 

 

十、環保標準環保節能標準開支

 

 

 

十一國慶、村鎮片區費用支出

 

 

 

12、農業和林業水收支

 

 

 

十五、客運車輛花費

 

 

 

十四、市場地質勘察信息查詢等撥出

 

 

 

15、保障業保障業等撥出

 

 

 

第十五、財富管理撥出

 

 

 

二十七、經濟援助某個城市性支出

 

 

 

十七、土地資源海上氣象局等收入支出

 

 

 

黨的十九、商品房維護結余

 

 

 

二十二、糧油加工廢舊物資收儲撥出

 

 

 

二11、同一費用支出

 

上年工資收入自動求和

9452.22

上年其他支出總計

8104.70

用事業上股票基金補救收入支出表差額

 

盈余分銷

1336.28

年末結轉和節余

131.74

歲末結轉和余額

142.98

總共

9583.96

合計

9583.96


2018當年度個人收入竣工決算表

的單位:百萬元

業務

年初薪資累計

財政支出審批營收

領導政府補貼營收

自己事業工資收入

經營的薪資收入

復屬企事業單位上交工資收入

任何使收入

功能分類
科目編碼

會計科目簡稱

累計

9452.22 

2624.67 

 

6827.55 

 

 

 

208

 

 

社會性保護和學生就業其他支出

513.36

513.36

 

 

 

 

 

208

05 

 

人事部門衛生事業公司離退休之

513.36

513.36

 

 

 

 

 

208

05

02 

事業工作單位離離休

8.95

8.95

 

 

 

 

 

208

05

05 

危險機關參公院校常規養老院金保險金激費總支出

504.41

504.41

 

 

 

 

 

210

 

 

醫遼環保與計劃怎么寫二孩付出

8938.86

2111.31

 

6827.55

 

 

 

210

02

 

公校青島博士整形醫院醫院

8699.26

1871.71

 

6827.55

 

 

 

210

02

01

基礎性機構

8659.26

1831.71

 

6827.55

 

 

 

210

02

99

  任何公立學校醫院口腔科付出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處創業企事業單位編制醫療保障

239.60

239.60

 

 

 

 

 

210

11

02

  自己事業企機關單位治療

239.60

239.60

 

 

 

 

 

 


2018年度目標收支預算表

基層單位:萬是

項目流程

當年度總支出總計

常見花費

頂目花費

上交上家付出

運作性支出

對付屬公司的政府補貼經費支出

功能分類
科目編碼

管理費用各稱

總金額

8104.70 

7620.32 

484.38 

 

 

 

205

 

 

文化藝術培訓經費支出

6.54

 

6.54

 

 

 

205

99

 

相關教導性支出

6.54

 

6.54

 

 

 

205

99

99

同一培訓費用

6.54

 

6.54

 

 

 

208

 

 

生活維護和就業的費用

513.36

513.36

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門視野廠家離養老金

513.36

513.36

 

 

 

 

208

05

02 

事業發展企事業編離退居二線

8.95

8.95

 

 

 

 

208

05

05 

部門事業性公司幾乎養老保險金金保險金手機繳費性支出

504.41

504.41

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健環衛與籌劃二孩花費

7584.80

7106.96

477.84

 

 

 

210

02

 

公立三甲寵物醫院寵物醫院

7345.20

6867.36

477.84

 

 

 

210

02

01

網絡綜合門診

7333.26

6867.36

465.90

 

 

 

210

02

99

  相關公力醫療結余

11.94

 

11.94

 

 

 

210

11

 

財政視野政府部門醫治

239.60

239.60

 

 

 

 

210

11

02

  衛生事業企業醫疔

239.60

239.60

 

 

 

 


2018第四季度財政費用補貼款年收入費用部門預算總表

行業:70萬

利潤

費用支出

品牌

結算的時候數

投資項目

總計

普通共同費用財政部門補貼款

政府機關性母基金概預算國庫補貼款

一、正常公共信息預算表財務捐款

2624.67 

一、應該公眾保障總支出

 

 

 

二、市政府性股權基金費用財政廳付款

 

二、國際關系開支

 

 

 

 

 

三、飲水機其他支出

 

 

 

 

 

四、共公安會收支

 

 

 

 

 

五、學校花費

 6.54

6.54

 

 

 

六、有效技術總支出

 

 

 

 

 

七、藝術體育健康與傳媒業教育支出

 

 

 

 

 

八、世界有保障和就業問題總支出

 513.36

 513.36

 

 

 

九、整形清潔與預計孕育收入支出

 2077.51

 2077.51

 

 

 

十、節能技術環境保護費用

 

 

 

 

 

五一、村鎮建設居委會收入支出

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水費用支出

 

 

 

 

 

第十三、公共交通出行運輸物流費用

 

 

 

 

 

十四、能源堪探產品信息等性支出

 

 

 

 

 

二十、商業地產服務業等撥出

 

 

 

 

 

十五、金融資本撥出

 

 

 

 

 

十二、支助許多地費用

 

 

 

 

 

二十、土地海上景象等經費支出

 

 

 

 

 

黨的十九、房產保障機制撥出

 

 

 

 

 

四十、油糧材料物資儲備庫總支出

 

 

 

 

 

二五一、某些支出費用

 

 

 

當年度使收入加總

2624.67 

本年度支出費用累計數

 2597.41

 2597.41

 

年終財政廳捐款結轉和盈余

20.70 

年尾財政資金審批結轉和盈余

 47.96

 47.96

 

      普通公眾概算財政支出審批

 

 

 

 

 

      現政府性債券概預算財政部門補貼款

 

 

 

 

 

總結

2645.37 

總額

 2645.37

 2645.37

 

 


2018季度一般來說共公竣工決算民政補貼款結余竣工決算表

工作單位:萬的大寫

建設項目

加總

關鍵結余

產品經費支出

性能分類管理

課目編碼查詢

考試科目標題

205

 

 

幼教其他支出

6.54

 

6.54

205

99

 

別的文化教育經費支出

6.54

 

6.54

205

99

99

相關培育支出費用

6.54

 

 

208

 

 

市場有效保障了和專業教育撥出

513.36

513.36

 

208

05 

 

財政工作企業離退職

513.36

513.36

 

208

05

02 

參公機關單位離離休

8.95

8.95

 

208

05

05 

標準事業性標準一般社區退休金保障付費付出

504.41

504.41

 

210

 

 

醫療機構衛生監督與計劃方案孕育撥出

2077.51

1835.33

242.18

210

02

 

公立三甲醫院醫院

1837.91

1595.73

242.18

210

02

01

一體化醫院門診

1825.97

1595.73

230.24

210

02

99

  某些公力的醫院收支

11.94

 

11.94

210

11

 

行政部門行業標準醫院

239.60

239.60

 

210

11

02

  衛生事業組織醫院

239.60

239.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

2597.41

2348.69

248.72

 


2018全年平常共公竣工決算財政局捐款基本的支出費用竣工決算表

  企事業單位:萬

樓盤

總金額

人員管理接待費

公用設施事業費

經濟增長分類管理

課目商品編號

考試科目稱呼

301

 

月工資有福利付出

2339.74

2339.74

 

301

01

  基本性薪資

533.15

533.15

 

301

02

  津貼補貼政策補貼政策

203.58

203.58

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  食堂菜津貼費

 

 

 

301

07

  績效評價的薪資

859.00

859.00

 

301

08

企事業有成方事業有成方主要養老保險服務保險服務費

504.41

504.41

 

301

09

職業分析年金繳付

 

 

 

301

10

干部職工常見醫學商業保險激費

239.60

239.60

 

301

11

國家事業編醫學補助款納費

 

 

 

301

12

另外社會中確保繳納費用

 

 

 

301

13

公房北京公積金

 

 

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  的薪水福利金花費

 

 

 

302

 

產品和服務性總支出

 

 

 

302

01

  辦工費

 

 

 

302

02

  柔印費

 

 

 

302

03

  質詢費

 

 

 

302

04

  手續約費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業經理管理制度費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公回國(境)價格

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

 

 

 

302

14

  電腦費

 

 

 

302

15

  會議安排費

 

 

 

302

16

  學習培訓費

 

 

 

302

17

  公務商務接待商務接待費

 

 

 

302

18

  專用的管理費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專業化能源費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  委托代理的業務費

 

 

 

302

28

  商會事業費

 

 

 

302

29

  褔利費

 

 

 

302

31

  公務接待專用車作業定期檢查費

 

 

 

302

39

  其他的公路網的費用

 

 

 

302

40

  稅金及浮動費

 

 

 

302

99

  另一寶貝和服務的費用

 

 

 

303

 

對個人的和工作生活的補帖

8.95

8.95

 

303

01

  離休費

8.95

8.95

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生話補助款

 

 

 

303

07

  醫療保障費補貼金

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  權益金

 

 

 

303

10

我們漁業生產制造補貼政策

 

 

 

303

99

  各種他人和普通家庭的津貼教育支出

 

 

 

310

 

股權投資性付出

 

 

 

310

02

  辦公場所的設備購買

 

 

 

310

03

  用機器設備采購

 

 

 

310

07

  資訊互聯網及圖片軟件購置費提升

 

 

 

310

13

  國家公務使用車置辦

 

 

 

310

19

  另外交通配套輔助工具租賃費

 

 

 

310

22

  隱形的基金購置費

 

 

 

310

99

  另外的股權投資性花費

 

 

 

加總

2348.69

2348.69

 

 


2018第四季度似的公眾項目預算民政撥付“三公”接待費及國家機關加載接待費總支出部門預算表

計量單位:來萬

一樣服務性費用財政性捐款“三公”金費

政府機關運轉

金費預算數

預估合計

因公出境

(境)費

國家公務車輛租賃購進及運動費

因公歡迎費

小計

公務活動租車

添置費

公務活動出行用車

正常運作費

項目預算數

預算數

工程預算數

部門預算數

概預算數

部門預算數

財政預算數

結算的時候數

財政預算數

預算數

成本預算數

結算的時候數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018年終相關部門性母基金費用預算財政局付款付出部門預算表

企業:上萬元

好項目

加總

大多結余

新項目其他支出

職能定義

課目編碼查詢

科目表命名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018月度財產欠債情況發生表

 

 

余額的單位:萬美金

 

的數量

使用價值

本年數

半年度數

月初數

年初數

一、資金總金額

——

——

10416.05

11342.83

   (一)游動基金

——

——

3517.64

4847.72

   (二)穩定股本

——

——

10251.21

10234.78

          其中:1.房屋(平方米)

15097.8

15652.8

5836.59

5836.59

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1032

 1111

1086.75

1100.02

                   (1)車輛

 1

 1

 31.10

 31.10

﷽                          通常公務接待車輛

 

 

 

 

🔯                          辦案交警執法私車

 

 

 

 

💯                          特總專業技藝技藝車輛

 

 

 

 

🌊                          其它私家車

 1

 1

 31.10

 31.10

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 642

 704

3073.94

3044.47

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 6

1187.90

1187.90

🦹               4.其它的固定不動財力

——

——

253.93

253.70

🦩        減:合計折舊率及減值需要準備

——

——

3598.72

3989.49

   (三)短期投入資金

——

——

 

 

   (四)在建設網工程建筑

——

——

  33.98

  30.88

   (五)神圣固定資產

——

——

 328.07

 367.42

ও        減:累計額攤銷

——

——

 116.13

148.48

   (六)某個資本

——

——

 

 

二、欠債加總

——

——

 749.46

 762.25

三、凈股本總計

——

——

9666.59

10580.58

 

 

 

 


第三部分  上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、管于沈陽市第十五復健門診2018全年度收錄收入支出竣工決算總體目標情況下代表

廣州市五 康復訓練青島博士整形醫院醫院2018💞年度收入總計為9583.96萬元、支出總計為9583.96萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加580萬元,增長率6.44%。主要原因:本年收入合計9452.22萬元,比2017年增加672.68萬元,增長率7.66%。本年支出合計8104.70萬元8600.65萬元,比2017年減少495.95萬元,降幅率5.77%。可分配結余1336.28萬元,年末結轉項目資金142.98萬元。

二、對於東莞市第七痊愈機構2018第四季度薪水竣工決算事情說明書

本年度🎉收入合計9452.22萬元,其中:財政撥款收入2624.67萬元,占27.77%;事業收入6827.55萬元,占72.3%。

三、對杭州市5、康服醫院科室2018全年度收入支出竣工決算情況下這說明

當年度ꦅ支出合計8104.70萬元,其中:基本支出7620.32萬元,占94.02%;項目支出484.38萬元,占5.98%。

四、至于天津市第二復原醫院口腔科2018年度目標財政廳捐款年收入費用基本條件表示

廣州市第二十康復治療門診2018ꦛ年度財政撥款收支總決算2645.37萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加344.17萬元,增長14.96%。主要原因:本年度財政撥款收入合計2624.67萬元,與2017年度相比增加323.47萬元,增長率14.06%。財政撥款支出總計2597.41萬元,與2017年度相比增加282.85萬元,增長12.22%。醫院為差額補助單位,財政撥款中的基本支出均補貼人員經費,執行率100%。年末財政撥款項目結轉47.96萬元。

五、有關深圳市第三步復健醫院口腔科2018本年平常公共性工程預算財政資金審批撥出竣工決算前提闡明

(一)正常公開概預算財政資金審批收入支出結算的時候總體目標時候

濟南市最后術后康復專科醫院2018🦩年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,占本年支出合計的32.05%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加282.85萬元,增長12.22%。主要原因:基本支出2348.69萬元,與2017年度相比增加664.44萬元,增長率39.45%。項目撥款支出248.72萬元,與2017年度相比減少381.59萬元,下降率60.54%。

(二)常見服務性預算表民政捐款開支結算的時候結構類型現狀

滬市5、治愈專科醫院2018🌳年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,主要用于以下方面:教育支出(205)6.54萬元,占0.25%;社會保障和就業支出(208)513.36萬元,占19.76%;醫療衛生與計劃生育支出(210)2077.51萬元,占79.99%。

(三)應該公眾概預算財政性撥付開支結算的時候實際上時候

沈陽市五治愈醫療2018♑年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2657.07萬元,支出決算為2645.37萬元,完成年初預算的99.56%。決算數小于預算數0.44%,主要原因:基本完成年初預算指標。其中:

1🐓、教育支出(205)其他教育(99)其他教育(99)6.54萬元。主要用于:學科人才建設。年初預算資金無,均為上年結轉資金,本年支出6.54萬元,年末結存0.99萬元因資金已超過二年使用期限,上繳回區財政局。

2💝、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)事業單位離退休(02)8.95萬元。主要用于:離退休人員費用,年初預算資金8.95萬元,年內無增加預算。

3🥂、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(05)504.41萬元。主要用于:機關事業單位養老金保險繳費,預算無調整。

4🌄、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(01)1825.97萬元。主要用于:基本支出、項目支出。年初預算為1904.11萬元,支出決算為1825.97萬元,完成年初預算的95.90%。決算數小于預算數的主要原因:核減項目預算72.40萬元,項目“康復三級網絡信息系統軟件開發”合同已簽處于開發調試中,預計2019年可完成此項目,結轉至下年驗收后付款。

5🍸、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(99)11.94萬元。主要用于:離休干部就醫延伸項目。年初無預算,年末增加40萬元預算資金(補2015-2017年)。此項目為市財政專項資金,屬于經常性項目,每年預算資金10萬元。本年使用11.94萬元,年末結余28.06萬元。

6ꦛ、醫療衛生與計劃生育支出(210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02)239.60萬元。主要用于:機關事業單位醫療保險繳費。

六、對於濟南市最后康復訓練醫療機構2018年終應該公共服務概預算民政撥付首要開支結算的時候情況報告闡明

沈陽市第十復原醫療機構2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2348.69萬元,包括人員經費2348.69萬元。基本支出中:

1🔥、工資福利支出2339.74萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、醫療保險繳費。

2、對個人和家庭的補助支出8.95萬元,主要用于:離休費、退休費。

七、關羽天津市市第二十治愈門診2018全年度一樣 公開費用不需要捐款“三公”預備費花費部門預算事情這說明

(一)“三公”金費國庫捐款花費結算的時候總體目標原因說明書。

滬市第七康復治療醫院口腔科2018全年無“三公”金費國庫撥付經費支出。

(二)“三公”金費財政性捐款教育支出結算的時候主要情況下原因分析。

濟南市第四術后康復診所2018當年度無“三公”專項資金財政部門審批費用支出 。

 

八、關干濟南市最后術后康復專科醫院2018全年人民政府性資金預算表財政廳捐款撥出部門預算具體情況描述

廣州市第五點術后康復醫院2018全年度無政府機構性新基金估算財政資金撥付付出。

九、國有化資本公司自主經營費用民政捐款癥狀說明怎么寫

鄭州市5、復健醫生2018年末無國有土地資本公司合作經營估算財政廳撥付其他支出。

十、其它的必要事宜的情況報告描述

(一)國家機關啟用專項經費性支出現狀

蘇州市五、復健的醫院2018全年度無機物關使用接待費費用支出 。

(二)部門采購合同收入支出狀況

蘇州市五 復原三甲醫院2018♈年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為121.44萬元,其中:貨物采購金額121.44萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)小轎車、自建房專項 占有事情

1.小車

🦂已于2018年12月31日,杭州市第五個康復護理大醫院通用小轎車1輛,在這其中,相關專車1輛(無產品有保障地市級機關事業單位的一樣 公務活動私車)。

2.房層

傷害市5治愈醫療機構2018年別墅特色侵占狀態表示。

 

 

(四)概預算績效考評管理系統原因

🌸鄭州市第六痊愈醫療機構2018年終估算工作績效考核管理系統做的工作大力做好的的現象詳細:管理制修建的的現象已經更加全面并快速提升中;做的工作工作制度修建的的現象已經更加全面并快速提升中;工作績效考核測評大力做好的的現象:無。

 


第四部分    名詞解釋

 

♏一、財務付款純收入:指機構本年終度從本級財務部得到的財務付款,收錄平常公開工程費用預算財務付款和國家性投資基金工程費用預算財務付款。

二、企業納入:指企業政府部門展開專業國際業務行為和配套行為要先拿到的納入。關鍵是:醫療保健納入等。

😼三、銷售開純收入來源:指教育事業政府部門在專業性的業務的生活名詞解釋輔佐的生活外面發展非獨立性成本核算銷售開的生活完成的純收入來源。

四、另一收錄:指的單位提供的除“財政性撥付收錄”、“自己事業收錄”、“生意收錄”等意外的收錄。

五、期初結轉和余額:就是指當年度從未成功完成、結轉到本年度按關于 明文規定隨時運行的流動資金。

🔯六、歲末結轉和盈余:指當財政財政年末度或過去財政財政年末成本預算制定策劃、因主觀生活條件造成波動時未按原策劃執行,需卡頓到后后財政財政年末按相關聯指定隨時安全使用的資產。

七、大多開支:指公司為擔保設備沒問題啟動、已完成平常辦公工作而突發的一項開支。

🐎八、項目流程經費費用:指企業為完整單一的行政事務工做釣魚任務或事業性進步計劃,在基礎經費費用模版出現的各類經費費用。

ܫ九、運作開支:指事業上的企業單位在專業化移動及輔助軟件移動認知能力開始非自立結轉運作移動發生的開支。

🐎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐠11、機關事業上政府部門操作金費:指行政性政府部門和符合公務接待員法管理制度的事業上政府部門運用常見服務性預決算財政預算撥付擬定的關鍵性花費中的定期公供金費性花費。

 

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