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2019年決算信息公開(上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布信息時光:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

昆明市松江區泗涇鎮特別公共衛生售后服務平臺局

2019年預算

 


目  錄

 

一組成部分 東莞市松江區泗涇鎮平臺環保服務項目中心的概貌

一、包括行政職能

二、構造設備

第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、收錄支出費用部門預算總表

二、個人收入預算表

三、費用支出 預算表

四、不需要撥付薪水教育支出部門預算總表

五、通常情況共公項目預算財政性捐款開支竣工決算表

六、常見公用工程預算財政性支出補貼款總體性支出竣工決算表

七、基本上公用預算表財政經費支出付款“三公”勞務費及行政機關使用勞務費經費支出結算的時候表

八、政府機構性理財產品項目預算財政性審批費用支出 結算的時候表

九、股本債務具體情況報告

第三部分 上海市上海市松江區泗涇鎮社區網站安全衛生服務于機構2019年度決算情況說明

四、環節 名稱理解


第一部分    上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主耍職能部門

🔯共同承擔共同承擔社區居委會診療、身心健康教肓、清潔衛生情況和預防、清潔衛生情況養護、復健、預計生殖技藝服務性等責職。

二、設備設計

要根據下列崗位責任制,昆明市松江區泗涇鎮區域清潔服務于中心局設10💯個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019一年度純收入其他支出預算總表

行業:千元

收錄

收入支出

投資項目

竣工決算數

業務

部門預算數

一、基本上公共信息財政資金預算財政資金捐款營收

3390.74

一、通常公眾服務性支出費用

 

二、政府性性債券費用財政廳捐款創收

 

二、外交活動支出費用

 

三、上級領導補貼政策純收入

 

三、中國軍事收入支出

 

四、參公效益

6164.68

四、公眾防護經費支出

 

五、營業使收入

 

五、文化教育總支出

 

六、所屬機構上交利潤

 

六、科學有效高技術付出

 

七、其他盈利

169.73

七、文化水平度假旅行體育用品與新傳媒收入支出

 

 

 

八、社會性擔保和就業創業費用支出

360.68

 

 

九、衛生衛生經費支出

9097.73

 

 

十、節能技術環保型經費支出

 

 

 

11、城市片區收入支出

 

 

 

第十二、農業和林業水教育支出

 

 

 

十四、城市交通輸送性支出

 

 

 

十四、產品勘察圖片信息等收支

 

 

 

第十三、行業功能業等撥出

 

 

 

十五、金融科技其他支出

 

 

 

二十七、扶持其他地域總支出

 

 

 

二十、自燃資源的浮游生物氣候等結余

 

 

 

第十九、房屋有效保障花費

99.42

 

 

三十五、糧油加工商品存量收支

 

 

 

二十一國慶、災害性防制及應急指揮的管理總支出

 

 

 

二十三、某個收入支出

 

本年度收入水平累計

9725.15

本年度總支出累計數

9557.83

用事業單位理財產品挽回結余差額

 

節余確定

152.25

月初結轉和盈余

31.61

年底結轉和節余

46.68

總共

9756.76

總金額

9756.76


2019一年度個人收入結算的時候表

計量單位:70萬

業務

當年度年收入預估合計

財政廳撥付薪資收入

上一級經濟補貼個人收入

衛生事業營收

經驗薪資收入

加盟廠家上交國家工資

其它的薪水

功能分類
科目編碼

管理費用分類

加總

9725.15 

3390.74 

 

6164.68 

 

 

169.73 

208

 

 

世界 保駕護航和工作付出

360.68 

248.24 

 

112.44 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟自己事業機構離退職

360.68 

248.24 

 

112.44 

 

 

 

208

05

02

  自己事業組織離離休

1.38 

1.38 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

  行政院校自己事業院校基本上給養老商業險網上繳費撥出

246.86 

246.86 

 

 

 

 

 

208

05 

06

  工商登記事業有成計量單位職業年金繳納費用性支出

112.44 

 

 

112.44 

 

 

 

210

 

 

衛生情況身體費用

9265.05 

3142.50 

 

5952.82 

 

 

169.73 

210

03

 

群眾診療環境衛生平臺

7728.25

1885.50

 

5819.31

 

 

23.44

210

03

01

  縣城社區服務中心衛生間培訓機構

7728.25

1885.50

 

5819.31

 

 

23.44

210

04

 

公共服務衛生防疫

1403.29

1257.00

 

 

 

 

146.29

210

04

08

  關鍵公益性安全衛生服務管理

1403.29

1257.00

 

 

 

 

146.29

210

11

 

財政事業公司的公司的醫療保健

133.51

 

 

133.51

 

 

 

210

11

02 

  事業上工作單位醫療服務

133.51

 

 

133.51

 

 

 

221

 

 

住宅房保險收入支出

99.42 

 

 

99.42 

 

 

 

221

02

 

往房改革創新支出費用

99.42 

 

 

99.42 

 

 

 

221

02

01

  居住房北京公積金

99.42 

 

 

99.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019每年開支結算的時候表

的單位:多萬元

建設項目

當年度性支出累計

基本上總支出

項目結余

上交國家上一級總支出

開費用支出

對加盟工作單位政府補貼花費

功能分類
科目編碼

課目名號

自動求和

9557.83 

9199.10 

358.73 

 

 

 

208

 

 

生活保證和就業機會教育支出

360.68 

360.68 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理事業上的標準離辭職

360.68 

360.68 

 

 

 

 

208

05

02

  人事組織離退體

1.38 

1.38 

 

 

 

 

208

05 

05 

  部門參公方幾乎醫養商業保險付款經費支出

246.86 

246.86 

 

 

 

 

208

05 

06

  危險機關事業上的機構職位年金繳納費用費用

112.44 

112.44 

 

 

 

 

210

 

 

穩定穩定費用

9097.73 

8739.00 

358.73 

 

 

 

210

03

 

基層組織整形干凈公司

7576.00 

7411.79 

164.21 

 

 

 

210

03

01

  大都市街道辦衛生情況醫療機構

7576.00 

7411.79 

164.21 

 

 

 

210

04

 

公益性環保

1388.22

1193.70

194.52

 

 

 

210

04

08

  差不多共同醫療衛生提供服務

1388.22

1193.70

194.52

 

 

 

210

11

 

政府部門企業發展院校醫療服務

133.51

133.51

 

 

 

 

210

11

02 

  事業發展單位名稱醫藥

133.51

133.51

 

 

 

 

221

 

 

公寓房基本保障收支

99.42

99.42

 

 

 

 

221

02

 

商品房改革創新收支

99.42

99.42

 

 

 

 

221

02

01

  公寓房社保公積金

99.42

99.42

 

 

 

 

 


2019本年財政部門補貼款收錄結余竣工決算總表

部門:萬美元

年收入

付出

大型項目

竣工決算數

工作

自動求和

一般來說共公決算財務撥付

現政府性資金工程預算財政支出補貼款

一、應該共同概預算財務付款

3390.74 

一、一半公共性服務總支出

 

 

 

二、地方政府性投資基金概算財政局捐款

 

二、外交關系撥出

 

 

 

 

 

三、國防軍事收支

 

 

 

 

 

四、公開安全防護其他支出

 

 

 

 

 

五、幼兒教育收入支出

 

 

 

 

 

六、專業高技術支出費用

 

 

 

 

 

七、文化教育出境游體育運動與傳媒業費用支出

 

 

 

 

 

八、時代服務保障和專業教育教育支出

248.24 

248.24 

 

 

 

九、環保正常付出

 3142.50

3142.50 

 

 

 

十、環境保護環境保護付出

 

 

 

 

 

11、縣域街道辦費用

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水撥出

 

 

 

 

 

十四、道路公路運輸物流開支

 

 

 

 

 

十四、環境資源探礦企業信息等其他支出

 

 

 

 

 

第十三、商業服務培訓服務培訓業等收入支出

 

 

 

 

 

第十六、網絡金融教育支出

 

 

 

 

 

十二、支援相關省市教育支出

 

 

 

 

 

18、必然影視資源浮游生物天氣等其他支出

 

 

 

 

 

十八、自建房質量保障開支

 

 

 

 

 

20、糧油食品材料物資保障教育支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、自然災害防冶及應及菅理性支出

 

 

 

 

 

二第十二、別的教育支出

 

 

 

上年盈利累計

3390.74 

本年度教育支出累計

3390.74 

3390.74 

 

本年財政支出捐款結轉和盈余

 

半年度財政部門補貼款結轉和盈余

 

 

 

一、大部分通用決算不需要付款

 

 

 

 

 

二、政府機構性理財產品國庫預算國庫補貼款

 

 

 

 

 

總金額

3390.74 

累計

 3390.74

3390.74 

 

 


2019第四季度普通公益性部門預算財政局補貼款收支部門預算表

廠家:萬美元

業務

加總

根本結余

項目收入支出

功用分類別

專業科目商品代碼

學科分類

208

 

 

當今社會擔保和就業機會總支出

248.24

248.24

 

208

05

 

行政部門事業有成公司離辭職

248.24

248.24

 

208

05

02

  視野企業單位離辭職

1.38

1.38

 

208

05 

05 

  政府機關教育事業工作單位主要關于養老地產養老保費手機繳費經費支出

246.86

246.86

 

210

 

 

衛生情況安全教育支出

3142.50

2914.99

227.51

210

03

 

下基層醫療清潔清潔企業

1885.50

1721.29

164.21

210

03

01

  的城市街道衛生監督機購

1885.50

1721.29

164.21

210

04

 

通用食品衛生

1257.00

1193.70

63.30

210

04

08

  核心公用干凈服務的

1257.00

1193.70

63.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

3390.74

3163.23

227.51

 


2019年中通常情況下公益性概算財政局捐款基本的總支出部門預算表

  基層單位:萬塊

投資項目

預估合計

工作員事業費

通用金費

經濟增長總類

題目識別碼

課目名稱

301

 

薪資福利微信教育支出

2802.90

2802.90

 

301

01

  大多薪資

353.63

353.63

 

301

02

  津貼補貼政策補貼政策

186.71

186.71

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  飯食經濟補貼費

92.16

92.16

 

301

07

  考核的薪資

1129.11

1129.11

 

301

08

政府部門企業發展標準一般社區社會養老保險費用手機繳費

246.86

246.86

 

301

09

職位年金激費

 

 

 

301

10

企業員工基本上治療保障交費

 

 

 

301

11

公務接待員治療補貼費繳納費用

 

 

 

301

12

另外社交的保障繳納費用

41.73

41.73

 

301

13

居住房北京公積金

 

 

 

301

14

整形費

 

 

 

301

99

  相關薪資春節福利撥出

752.70

752.70

 

302

 

的商品和售后服務支出費用

359.87

 

359.87

302

01

  辦工費

9.97

 

9.97

302

02

  油墨印刷費

8.69

 

8.69

302

03

  服務咨詢費

 

 

 

302

04

  流程手充值

 

 

 

302

05

  煤氣費

4.31

 

4.31

302

06

  用電

21.18

 

21.18

302

07

  輕工費

5.70

 

5.70

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物管方法費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)價格

 

 

 

302

13

  修補(護)費

4.09

 

4.09

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  學習費

 

 

 

302

17

  因公接待工作費

 

 

 

302

18

  專用型文件費

192.44

 

192.44

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  專用箱鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  信賴業務部費

3.42

 

3.42

302

28

  工會組織資金投入

3.90

 

3.90

302

29

  有福利費

16.32

 

16.32

302

31

  國家公務小二租車進行保障費

 

 

 

302

39

  另一個交通網費用的

 

 

 

302

40

  稅金及增添相應費用

 

 

 

302

99

  任何商品是和服務于費用

89.85

 

89.85

303

 

對每個人和家人的津貼

0.46

0.46

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  工作補貼費

 

 

 

303

07

  醫遼費補帖

 

 

 

303

08

  捐資獎學金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

0.46

0.46

 

303

10

他人農林業生產加工補帖

 

 

 

303

99

  其它對自身和教育式的補貼金

 

 

 

310

 

資本管理性費用支出

 

 

 

310

02

  辦公區產品購買

 

 

 

310

03

  專用箱設施設備折舊費

 

 

 

310

07

  產品信息系統及系統購置費版本更新

 

 

 

310

13

  公務活動私車購進

 

 

 

310

19

  相關公路交通道具購進

 

 

 

310

21

  中國文物和展示品新購

 

 

 

310

22

  神圣金融資產購入

 

 

 

310

99

  各種金融資本性其他支出

 

 

 

預估合計

3163.23

2803.36

359.87

 


2019半年度一樣 共公概預算財政廳捐款“三公”勞務費及機構操作勞務費花費預算表

部門:來萬

一樣 共同成本預算不需要撥付“三公”接待費

政府機關電腦運行

事業費竣工決算數

自動求和

因公出國旅游

(境)費

國家公務車輛使用租賃費及運轉費

公務活動接待客人費

小計

因公出行用車

購置費費

國家公務用車的

自動運行費

預決算數

部門預算數

估算數

預算數

預決算數

部門預算數

預算表數

竣工決算數

決算數

結算的時候數

預算表數

部門預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019全年中央政府性股權基金工程預算民政捐款其他支出預算表

公司:萬元左右

項目流程

預估合計

基本上撥出

內容性支出

實用功能總類

科目表代碼

會計科目種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019半年度債務外債具體登記表

 

 

標準工作單位:W

 

用量

商業價值

月初數

歲末數

年末數

年初數

一、債務總金額

——

——

4904.85 

 5081.47

   (一)游動資產投資

——

——

2058.66 

2263.73 

   (二)固定住資產投資

——

——

 2801.10

 2742.70

          其中:1.房屋(平方米)

 23544.31

23544.31 

 2434.17

2434.17

♑                2.適用機械設備(臺/套/輛)

434

 565

 361.42

 437.18

🍨                     另外:(1)貨車(輛)

 

 

 

 

൩                                 一般來說因公出行

 

 

 

 

🐲                                 衛生監督執法執勤點車輛租賃

 

 

 

 

🦹                                 特中專科水平車輛

 

 

 

 

ꦫ                                 其它的使用車

 1

 1

 11.9

 11.90

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 147

 186

 636.21

 716.68

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 1

 178.00

 178.00

෴               4.相關特定房產

——

——

 38.10

 48.69

൲        減:總計折舊費用及減值準備

——

——

 668.8

 894.02

   (三)持久控股權的投資

——

——

 

 

   (四)長期性債卷進行投資

——

——

 

 

   (五)在建網建筑項目

——

——

 

 

   (六)無型資本

——

——

47.54 

 85.32

ꦚ        減:連續攤銷

——

——

2.45 

 10.27

   (七)的凈資產

——

——

0 

 0

二、債務總計

——

——

457.75 

 483.70

三、凈資本累計

——

——

 4447.10

 4597.77

 

 

第三部分  上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、觀于東莞市松江區泗涇鎮片區安全功能中央2019半年度薪水性支出結算的時候基本情況下闡述

滬市松江區泗涇鎮社區網站安全衛生安全服務機構2019💖年度收入總計為9,756.76萬元、支出總計為9,756.76萬元。與2018年度相比,收入、支出總計均增加351.45萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。

二、觀于西安市松江區泗涇鎮居委會安全衛生精準服務學校2019本年納入部門預算癥狀表示

本年度💧收入合計9,725.15萬元,其中:財政撥款算收入3,390.74萬元,占34.87%;事業收入6,164.68萬元,占63.39%;其他收入169.73萬元,占1.74%。

三、關羽深圳市松江區泗涇鎮片區衛生學服務項目心中2019全年收支預算狀態說明書

年初ꦺ支出合計9557.83萬元,其中:基本支出9199.10萬元,占96.25%;項目支出358.73萬元,占3.75%。

四、針對南京市松江區泗涇鎮街道社區公共衛生產品中央2019月度財政廳捐款凈收入總支出總的具體情況這說明

滬市松江區泗涇鎮居委食品衛生提供服務機構2019♓年度財政撥款收支總決算3390.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計均增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:機構企業職工添加,合理的員工接待費補助費納入添加。

五、關與沈陽市松江區泗涇鎮片區食品衛生服務保障中心站2019全年應該公用費用預算財政局付款費用支出 竣工決算狀況表示

(一)正常共公成本預算民政捐款收支預算綜合癥狀

佛山市松江區泗涇鎮特別衛生學服務質量平臺2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出3390.74萬元,占本年支出合計的35.48%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:基層單位公司員工增多,相關的人士事業費性支出增多。

(二)普通公共性估算財政性付款教育支出預算機構情況

北京市松江區泗涇鎮片區安全衛生服務培訓中心的2019🌟年度一般公共預算財政撥款支出3,390.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)248.24萬元,占7.32%;衛生健康支出(類)3,142.50萬元,占92.68%。

(三)通常情形下公用設施成本預算財政局補貼款撥出結算的時候實際情形

佛山市松江區泗涇鎮街道辦事處環境衛生貼心服務基地2019🍸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,373.73萬元,支出決算為3,390.74萬元,完成年初預算的100.51%。決算數大于預算數的主要原因:2019年度基本支出由于機關單位機關人員的多有少量的多、產品經費支出今年初決算數與年初其實也存在少許浮動

1𒉰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.50%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。

2♒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)246.86萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為310.13萬元,支出決算為246.86萬元,完成年初預算的 79.60%。決算數小于預算數的主要原因:當年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的單位基本醫療保險繳費支出的變動。

3🍎、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,885.50萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,765.77萬元,支出決算為1,885.50萬元,完成年初預算的106.78%。決算數(大于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。

4ꦅ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,257.00萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,193.70萬元,支出決算為1,257.00萬元,完成年初預算的105.30%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。

六、更多傷害市松江區泗涇鎮社區網站干凈服務保障中心站2019財政局年度應該公眾成本預算財政局補貼款一般性支出部門預算情況報告原因分析

北京市松江區泗涇鎮社區服務的站健康服務的基地2019🐷年度一般公共預算財政撥款基本支出3,163.23萬元,包括人員經費2,803.36萬元,公用經費359.87萬元。基本支出中:

1༺、工資福利支出2,802.90萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金。

2ꦰ、商品和服務支出359.87萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出0.46萬元,主要用于獎勵金的發放。

七、對昆明市松江區泗涇鎮社區居委會干凈衛生工作重心2019當年度尋常公共性預算表財政性捐款“三公”費用支出費用預算問題就說明

沈陽市松江區泗涇鎮街道干凈服務培訓重點2019本年無“三公”專項經費不需要撥付開支。

八、相關滬市松江區泗涇鎮小區健康售后服務主2019不需要年度政府部門性投資基金預算表不需要審批花費竣工決算情形就說明

🌳濟南市松江區泗涇鎮社群衛生監督服務培訓公司2019年末無相關部門性貨幣基金成本預算財政收支撥付收支。

九、國有制投資操作項目預算財務補貼款狀況反映

𓃲佛山市松江區泗涇鎮社區網站衛生監督服務中心局2019季度無國有制資本管理生意費用預算國庫補貼款教育支出。

十、相關必要事宜的情形說明書

北京市松江區泗涇鎮社群環保服務于中心的2019當年度高分子關操作預備費其他支出。

(二)區政府的采購付出問題

佛山市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生監督的服務心中2019🎃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為149.86元,其中:貨物采購金額45.56萬元、服務采購金額104.30萬元。

(三)避免、房屋建筑個性化占用率具體情況

1、避免

(1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:

截至2019年12月31日,天津市松江區泗涇鎮社區醫療學衛生學安全服務中使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為1輛。

2、室內

房屋產權部門(單位):截至2019年12月31日,成都市松江區𝓡泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房源。

(四)項目預算績效考評管理工作狀況

𒊎上海市松江區泗涇鎮2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:꧟編報績效目標的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效自評的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元,平均得分97.41分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目1個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

😼一、國庫部門單位部門單位部門付款收入水平:指企事業單位年初度從本級國庫部門單位部門單位部門單位部門提供的國庫部門單位部門單位部門付款,涉及到基本共同國庫項目預算國庫部門單位部門單位部門付款和區政府性基金投資國庫項目預算國庫部門單位部門單位部門付款。

二、行業創收:指行業計量單位組織開展靠譜的業務活躍方案極其引導活躍方案確認的創收。具體是醫藥創收等

ꦇ三、加盟薪資來源:指事業有成企業單位在專注渠道的移動和其輔助性的移動模版實施非獨立性核算成本加盟的移動獲取的薪資來源。

𝐆四、某些純工資盈利來源:指院校拿到的除“不需要付款純工資盈利來源”、“事業有成純工資盈利來源”、“操作純工資盈利來源”等本身的純工資盈利來源。常見是:消毒產品盤盈純工資盈利來源等。

五、年末結轉和盈余:就是指當年度還不來完成、結轉到年初按業內設定再次運用的流動資金。

ꦓ六、歲末結轉和余額:指本本學半當年度或過去本學年估算科學安排、因從客觀標準遭受不同是無法按原工作規劃方案,需超時到時候本學年按關以法律規定以后操作的的資金。

七、常規結余:指公司的為確保結構正常情況運行、結束日常運作運作目標而發現的每項結余。

൲八、工程總經費性支出:指廠家為做好獨特的行政部門的工作的任務或事業單位進步制定目標,在基礎總經費性支出模版時有發生的哪項總經費性支出。

𝓡九、合作銷售經營收入開支:指教育事業公司在的專業活躍及引導活躍以外展開非獨立自主核算成本合作銷售經營活躍有的收入開支。

🧸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🦄國慶、機構行駛預備費:指人事部門的企業和根據國家國家公務員法治理的行業的企業運用尋常公共性成本預算財務撥付制定計劃的基本上開支中的日常化共用預備費開支。

 

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