傷害市松江區泗涇鎮社區服務的站干凈衛生服務的平臺
2018一年度部們竣工決算
目 錄
第一部分 昆明市松江區泗涇鎮片區安全服務管理重心簡介
一、具體崗位職責
二、個部門結算的時候計量單位涉及
第二部分 西安市松江區泗涇鎮區域干凈衛生服務性主2018年度部門決算表
一、薪資結余結算的時候總表
二、盈利部門預算表
三、收入支出部門預算表
四、財政資金補貼款盈利收入支出結算的時候總表
五、似的公益性項目預算不需要補貼款費用支出 預算表
六、一樣共公費用預算財政資金捐款總體開支部門預算表
七、一半通用費用預算財政經費支出付款“三公”資金投入及企事業單位進行資金投入經費支出結算的時候表
八、地方政府性貨幣基金國庫預算國庫補貼款教育支出結算的時候表
九、資產投資債務狀況表
第三部分 上海市松江區泗涇鎮區域安全衛生服務保障學校2018年度部門決算情況說明
4部位 動詞解答
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、主要的功能
๊全權負責承擔連帶責任特別醫學、良好培訓、干凈怎樣預防、干凈預防保健、恢復、計劃方案二孩技巧工作等崗位責任。
二、裝置設置成
要根據上面的崗位責任,西安市松江區泗涇鎮區域干凈工作中心站設10ಞ個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
🍨第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018半年度收錄經費支出竣工決算總表
企業單位:來萬
工資 |
開支 |
||
投資項目 |
預算數 |
頂目 |
部門預算數 |
一、國庫撥付年收入 |
3151.54 |
一、似的公共信息服務付出 |
|
進來:當地政府性股權基金概算財務付款 |
|
二、外交關系開支 |
|
二、上級部門政府補貼收入水平 |
143.91 |
三、中國軍事收支 |
|
三、參公凈收入 |
5238.46 |
四、共公安全防護經費支出 |
|
四、銷售經營營收 |
|
五、教肓收入支出 |
|
五、復屬廠家繳納個人收入 |
|
六、數學新技術性支出 |
|
六、其他效益 |
826.71 |
七、文化藝術教育與媒體其他支出 |
|
|
|
八、社會生活保障機制和專業教育教育支出 |
356.08 |
|
|
九、醫治干凈與方案發育收入支出 |
7759.65 |
|
|
十、節能降耗環保健康花費 |
|
|
|
十一月、城鄉居民社群性支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
13、交通銀行公路運輸費用 |
|
|
|
十四、的資源勘查內容等其他支出 |
|
|
|
二十、商業性的功能業等付出 |
|
|
|
第十六、互聯網金融其他支出 |
|
|
|
二十七、捐助某些國家費用支出 |
|
|
|
十九、土地資源淺海形象等結余 |
|
|
|
十八、房間保險費用 |
80.70 |
|
|
三十、油糧物品保障收入支出 |
|
|
|
二十一國慶、另一個付出 |
|
上年使收入總金額 |
9360.62 |
年初支出費用合計數 |
8196.43 |
用事業心基金投資解決結余差額 |
|
余額分發 |
1177.27 |
年終結轉和節余 |
44.69 |
歲末結轉和盈余 |
31.61 |
合計 |
9405.31 |
共計 |
9405.31 |
2018全年度盈利部門預算表
單位名稱:萬是
品牌 |
上年薪資預估合計 |
民政補貼款營收 |
上級部門補貼個人收入 |
事業創收 |
經營的利潤 |
附加方上交效益 |
其余工資收入 |
||||
功能分類 |
考試科目稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9,360.62 |
3,151.54 |
143.91 |
5,238.46 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
208 |
|
|
社會上安全保障和就業問題付出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政部門行業政府部門離養老 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業組織離退休工資 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業心標準基礎健康社保養老金付款付出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關工作企業單位網絡職業年金網上繳費花費 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫用安全衛生與規劃孕育性支出 |
8923.84 |
2714.76 |
143.91 |
5238.46 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
|
底層整形衛生間單位 |
7345.99 |
1155.82 |
1439.10 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
210 |
03 |
01 |
地區社區服務站安全衛生裝置 |
7337.81 |
1147.64 |
143.91 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
99 |
其它基層組織醫治衛生防疫醫療機構撥出 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公用清潔衛生 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
一般通用衛生監督功能 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政機關自己事業公司的醫學 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
企業標準醫疔 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
公房有保障結余 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
住宅房轉型費用支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018本年性支出結算的時候表
機構:上萬元
的項目 |
年初撥出累計數 |
基本性收支 |
工程費用 |
上交國家上一級結余 |
經營的結余 |
對所屬公司補帖性支出 |
||||
功能分類 |
項目品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
8196.43 |
7899.86 |
296.57 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在維護和就業創業教育支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門人事企機關事業單位離離休 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業方離養老金 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關人事企業單位人事企業單位最基本醫養商業保險網上繳費經費支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記自己事業廠家職業角色年金交費支出費用 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
診療環保與年度計劃二孩性支出 |
7759.65 |
7463.08 |
296.57 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療保障公共衛生系統 |
6268.72 |
5978.74 |
189.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市發展平臺衛生學機購 |
6160.54 |
5978.74 |
181.80 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其余基層組織治療衛生防疫中介機構收支 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同清潔 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致服務管理性衛生防疫服務管理 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業有成公司醫用 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事企事業單位編制診療 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房產的保障收入支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改革方案教育支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
2018本年財務付款利潤撥出部門預算總表
標準:百萬元
收益 |
開支 |
||||
內容 |
竣工決算數 |
項目 |
總計 |
一樣共同工程預算財政局補貼款 |
政府機構性新基金工程預算國庫撥付 |
一、一樣 公開成本預算財政局撥付 |
3151.54 |
一、一樣保障性保障費用支出 |
|
|
|
二、市政府性投資基金項目預算財政支出審批 |
|
二、外交史收支 |
|
|
|
|
|
三、防御收支 |
|
|
|
|
|
四、公共信息健康安全撥出 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育支出費用 |
|
|
|
|
|
六、科學實驗技巧支出費用 |
|
|
|
|
|
七、文化教育體育競技與影視傳媒付出 |
|
|
|
|
|
八、社會各界服務保障和就業的撥出 |
|
356.08 |
|
|
|
九、整形衛生防疫與計劃方案養育費用支出 |
|
2714.76 |
|
|
|
十、綠色綠色教育支出 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮片區付出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水經費支出 |
|
|
|
|
|
13、道路運輸業花費 |
|
|
|
|
|
十四、資源的勘查的信息等費用 |
|
|
|
|
|
十八、商業樓服務的業等收入支出 |
|
|
|
|
|
十五、經融支出費用 |
|
|
|
|
|
二十七、支助其他的區域花費 |
|
|
|
|
|
二十、土地資源海域氣象站等教育支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房間服務保障撥出 |
|
80.70 |
|
|
|
第二十、油糧物資供應產出結余 |
|
|
|
|
|
二11、其它支出費用 |
|
|
|
本年度收益總計 |
3151.54 |
當年度支出費用總計 |
|
3151.54 |
|
本年財政部門撥付結轉和盈余 |
|
半年度不需要付款結轉和盈余 |
|
|
|
平常通用工程預算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
𒉰 中央政府性理財產品項目預算財政資金審批 |
|
|
|
|
|
共計 |
3151.54 |
總額 |
|
3151.54 |
|
2018當年度通常公共性概算財政部門付款收支竣工決算表
企事業單位:萬美元
的項目 |
自動求和 |
首要性支出 |
該項目開支 |
|||
功效等級分類 幾個會計科目項目編碼 |
會計科目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
發展基本保障和就業創業付出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政處創業方離養老 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
參公單位名稱離退休工資 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
企參公工作單位參公工作單位基本上健康個人養老保險行業網上繳費經費支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
危險機關事業上的行業行業年金網上繳費經費支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
210 |
|
|
醫療保障衛生間與打算生肓收入支出 |
2714.76 |
2495.77 |
218.99 |
210 |
03 |
|
基礎醫用衛生情況部門 |
1155.82 |
1011.43 |
144.39 |
210 |
03 |
01 |
省會城市社區網站環境衛生組織 |
1147.64 |
1011.43 |
136.21 |
210 |
03 |
99 |
某些基層黨組織醫療器械安全企業總支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
公用設施衛生情況 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
04 |
08 |
大體公用設施干凈服務質量 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
11 |
|
行政機關事業發展企事業單位考試醫療器械 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
創業院校醫療衛生 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
221 |
|
|
租賃房擔保費用支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
|
住宅創新費用 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
個人個人公積金貸款 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
累計數 |
3151.54 |
2932.55 |
218.99 |
2018年中普遍公共性預預算財政預算撥付關鍵其他支出預算表
院校:萬的大寫
樓盤 |
累計數 |
專業人員資金 |
共公費用 |
||
市場經濟劃分類別 課程和科目數字 |
課目品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資春節福利經費支出 |
2489.38 |
2489.38 |
|
301 |
01 |
大致公司 |
299.62 |
299.62 |
|
301 |
02 |
經費救濟款 |
180.90 |
180.90 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食政府補貼費 |
14.12 |
14.12 |
|
301 |
07 |
績效評價員工工資 |
810.45 |
810.45 |
|
301 |
08 |
標準創業標準基本上頤養天年穩定費 |
260.97 |
260.97 |
|
301 |
09 |
職業類型年金交款 |
93.73 |
93.73 |
|
301 |
10 |
干部職工關鍵醫療服務穩妥交款 |
121.95 |
121.95 |
|
301 |
11 |
因公員醫療器械政府補貼交費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的社會性維護付費 |
20 |
20 |
|
301 |
13 |
往房個人公積金 |
80.70 |
80.70 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的公司福利微信撥出 |
606.94 |
606.94 |
|
302 |
|
商品是和服務保障費用 |
442.92 |
|
442.92 |
302 |
01 |
會議室費 |
12.99 |
|
12.99 |
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
顧問費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業方法方法費 |
106.89 |
|
106.89 |
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用原料費 |
290.30 |
|
290.30 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
15.87 |
|
15.87 |
302 |
31 |
公務接待買車執行維護與保養費 |
0.26 |
|
0.26 |
302 |
39 |
一些出行成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
其余淘寶寶貝和業務付出 |
16.61 |
|
16.61 |
303 |
|
對本人和小家庭的補貼 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生存補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
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303 |
09 |
實物獎勵金 |
0.25 |
0.25 |
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303 |
10 |
各人種植業生產制造補貼政策 |
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303 |
99 |
相關人和家族的補貼開支 |
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310 |
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資產性其他支出 |
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310 |
02 |
辦公樓設備采購 |
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310 |
03 |
專用設備折舊費 |
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310 |
07 |
資料在線及平臺置辦更換 |
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310 |
13 |
國家公務車輛購入 |
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310 |
19 |
相關公路網用具添置 |
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310 |
22 |
隱形的財產購置費 |
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310 |
99 |
各種資本管理性性支出 |
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自動求和 |
2932.55 |
2489.63 |
442.92 |
🧸2018財政局年度通常公開結算的時候財政局撥付“三公”資金預算及機關事業單位運作資金預算教育支出結算的時候表
單位名稱:萬塊人民幣
常見通用估算財政部門補貼款“三公”勞務費 |
行政單位電腦運行 預備費結算的時候數 |
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加總 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動小二租車購入及運作費 |
國家公務接代費 |
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小計 |
因公使用車 租賃費費 |
公務接待買車 進行費 |
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費用數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
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2018年終區政府性理財產品費用預算財政資金補貼款收入支出竣工決算表
機構:萬余元
內容 |
總金額 |
基礎教育支出 |
工程經費支出 |
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用途分類管理 管理費用編號規則 |
會計分類名稱大全 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018財政年度金融資產債務情況表 |
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總額工作單位:萬美金 |
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數 |
價值量 |
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月初數 |
歲末數 |
年末數 |
半年度數 |
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一、資金總金額 |
—— |
—— |
4640.12 |
5576.12 |
(一)游動財力 |
—— |
—— |
1257.09 |
2058.67 |
(二)一定資本 |
—— |
—— |
3383.03 |
3469.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
1.6 |
2.35 |
2434.17 |
2434.17 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
356 |
434 |
323.96 |
361.42 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
✅ 一樣 國家公務專用車 |
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﷽ 市場監管執勤點使用車 |
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⭕ 勞動防護工藝工藝車輛租賃 |
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💞 其余車輛租賃 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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|
3.專用設備(臺/套) |
122 |
147 |
586.93 |
636.21 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
💟 4.任何固定的股權 |
—— |
—— |
37.97 |
38.11 |
🍸 減:累記攤銷及減值開始準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長時間投資人 |
—— |
—— |
|
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(四)搭建建設項目 |
—— |
—— |
|
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(五)無型基金 |
—— |
—— |
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47.54 |
𝓡 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)一些基金 |
—— |
—— |
|
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二、外債總金額 |
—— |
—— |
818.55 |
457.75 |
三、凈資產投資累計 |
—— |
—— |
3821.57 |
5118.37 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關干鄭州市松江區泗涇鎮街道辦公共衛生工作中間2018當年度純收入收支竣工決算總體性原因這說明
武漢市松江區泗涇鎮平臺干凈衛生業務中央2018ဣ年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比,收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、關于幼兒園北京市松江區泗涇鎮社區居委會環衛服務的咨詢中心2018年使收入結算的時候現象詳細說明
鄭州市松江區泗涇鎮社區服務中心的衛生防疫服務中心的2018ꦿ年度收入合計9,360.62萬元,其中:財政撥款收入3,151.54萬元,占33.67%;上級補助收入143.91萬元,占1.54%;事業收入5,238.46萬元,占55.96%;其他收入826.71萬元,占8.83%。
三、至于沈陽市松江區泗涇鎮居委會環保產品管理中心局2018當年度教育支出預算狀況詳細說明
杭州市松江區泗涇鎮社區服務培訓咨詢中心安全衛生服務培訓咨詢中心2018﷽年度支出合計8,196.43萬元,其中:基本支出7,899.86萬元,占96.38%;項目支出296.57萬元,占3.62%。
四、關羽天津市松江區泗涇鎮街道辦環衛保障中央局2018國庫年度國庫付款薪資收入撥出綜合環境解釋
滬市松江區泗涇鎮街道辦事處干凈保障中心的2018♏年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少2.20萬元,減少0.07%。
五、對于昆明市松江區泗涇鎮社區安全衛生安全衛生業務中心的2018季度一樣公共信息費用預算國庫捐款性支出預算情況報告代表
(一)應該公共服務預算表財政廳補貼款收支結算的時候環境承載力癥狀
佛山市松江區泗涇鎮社區網站衛生管理業務平臺2018ꦍ年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比,財政撥款支出減少2.20萬元,減少0.07%。
(二)基本通用預算民政付款收支預算格局時候
南京市松江區泗涇鎮小區環衛精準服務中央2018ꦑ年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)356.08萬元,占11.30%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,714.76萬元,占86.14%;住房保障支出(類)80.70萬元,占2.56%。
(三)似的公共性項目預算財政部門補貼款費用部門預算大概狀況
沈陽市松江區泗涇鎮特別安全衛生精準服務管理中心2018♛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元,支出決算為3,151.54萬元,完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因:2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:的單位離養老金相關人員國家補貼ꦫ。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.25%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2꧋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)260.97萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元,支出決算為260.97萬元,完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。
3෴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)93.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元,支出決算為93.74萬元,完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。
4🍒、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,147.64萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元,支出決算為1,147.64萬元,完成年初預算的85.62%。決算數(小于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
5🍨、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。主要用于:商品服務支出。決算數(大于)預算數的主要原因:年初預算為0,年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。
6ཧ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,436.98萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,339.61萬元,支出決算為1,436.98萬元,完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
7🐻、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)121.95萬元。年初預算為123.96萬元,支出決算為121.95萬元,完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。
8ꦍ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)80.70萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元,支出決算為80.70萬元,完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因:當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。
六、相關天津市松江區泗涇鎮社群清潔服務的公司2018年度目標一樣公共服務預算表不需要審批核心其他支出部門預算的情況表明
東莞市松江區泗涇鎮平臺干凈衛生服務性重點2018𒈔年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元,包括人員經費2,489.63萬元,公用經費442.92萬元。基本支出中:
1൩、工資福利支出2,489.38萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。
2✤、商品和服務支出442.92萬元,主要用于:辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元,主要用于獎勵金的發放。
ಌ七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財政部門補貼款付出竣工決算環境承載力實際情況解釋。
深圳市松江區泗涇鎮社區網站清潔衛生服務性平臺2018ꦓ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元,支出決算為0.25萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2018꧒年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度(增加)0.25萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算(增加)0.25萬元,(增長)100%,公務用車購置及運行維護費支出(增加)的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出,2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。
(二)“三公”勞務費國庫審批教育支出竣工決算大概狀況闡明。
2018꧑年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中:
🌠公務活動車輛使用正常運行定期維護開支0.25W。注意在2018當年度國家公務專用車保障費的購入。2018年,武漢市松江區泗涇鎮平臺公共衛生服務保障中心點所屬的各預決算企業成本財政部門付款的公務活動用車的保證量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、光于西安市松江區泗涇鎮街道辦事處清潔服務保障工作站2018年中現政府性母基金財政廳預算財政廳審批教育支出部門預算情況說
武漢市市松江區泗涇鎮社區居委會安全保障中間2018年無國家性投資基金費用不需要審批費用。
九、國企資產投資經營管理不需要預算不需要撥付條件原因分析
廣州市松江區泗涇鎮特別清潔安全服務重心2018財務年度無國有控股充分開預決算財務付款收入支出。
十、其他的為重要須知的狀況表明
(一)政府部門執行費用經費支出事情
蘇州市松江區泗涇鎮街道社區衛生保障防疫保障中心站2018全年度有機關運轉專項經費教育支出。
(二)政府性采購流程花費事情
重慶市松江區泗涇鎮特別衛生情況服務項目重點2018ꦇ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為228.29萬元,其中:貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。
2018🐻年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額143.73萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元。
(三)車子、房子特別占地時候
1.設備
ꦛ截至2018年12月31日,上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局規范非貨幣性資產有效保障的一半國家公務出行為1輛。
2.屋房
🍌房屋產權部門(單位):截至2018年12月31日,泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的住房。
(四)工程預算績效評價維護情形
💟上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額168.87萬元。
第四部分 名詞解釋
🎶一、民政審批個人收入:指企事業單位年初度從本級民政單位獲得的民政審批,涵蓋一半共公工程費用預算民政審批和政府機關性股權基金工程費用預算民政審批。
🍸二、事業工資納入:指事業方發展專業技術渠道營銷主題活動舉例說明輔助軟件營銷主題活動拿得的工資納入。通常是醫藥工資納入等
▨三、運作薪資:指參公單位名稱在技術專業保險業務行為方案方案基本配套行為方案方案外展開非獨特選擇運作行為方案方案拿到的薪資。
ꦚ四、其他工資:指機關單位名稱擁有的除“財政支出資金撥付工資”、“工作單位名稱工資”、“生意工資”等其它的工資。指機關單位名稱擁有的除“財政支出資金撥付工資”、“工作單位名稱工資”、“生意工資”等其它的工資。最主要的是:有價防疫針工資、otc藥品盤盈工資等。
五、期初結轉和節余:是以當年度還沒完工、結轉到當年度按相關設定再用到的的資金。
ℱ六、年底結轉和盈余:指年初度或以上年中費用規劃、因主客觀條件的發生改變尚未按原方案全面實施,需時間延遲到之前年中按關以歸定接著用到的錢財。
🃏七、大體其他費用支出 :指方為質量保障組織 健康正常運轉、來完成日常任務卡工作進度卡任務卡而時有發生的多種其他費用支出 。
🦋八、做工作收入其他費用:指標準為完工相應的行政機關做工作工作或創業開發總體目標,在幾乎收入其他費用之余產生的四項收入其他費用。
🍰九、管理總經費支出:指事業心企業在的專業主題的項目及助手主題的項目認知能力做好非自己會計核算管理主題的項目再次發生的總經費支出。
ꩲ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦿ五一、行政性機關啟動費用:指行政性組織和參考公務接待員法管理制度的衛生事業組織用般公共費用預算財政總支出費用審批制定的根本總支出費用中的每天的公共費用總支出費用。