b体育官网下载

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/中山街道辦社區網站安全功能平臺
2019年決算信息公開(上海市松江區中山街道社區衛生服務中心)
信息來源: 發布新聞日期:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

傷害市松江區中山街區街道社區產品間產品核心

2019每年部竣工決算

 


目  錄

 

一、大部分 廣州市松江區中山街道辦街道辦衛生情況售后服務學校概貌

一、其主要職責

二、學校設有

第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、薪資付出預算總表

二、收錄竣工決算表

三、支出費用結算的時候表

四、財政預算撥付工資收入性支出竣工決算總表

五、一樣 公益性工程預算財政局撥付費用結算的時候表

六、正常公用不需要預算不需要補貼款主要付出預算表

七、似的公眾費用預算財政性審批“三公”專項資金及政府部門工作專項資金花費結算的時候表

八、縣政府性資金概預算財政預算捐款花費預算表

九、房產過負債的癥狀表

第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第五一部分 詞表述


第一部分    上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況

 

一、基本職責

🌌杭州市松江區中山城市街鎮社區安全精準服務培訓公司是區衛計委下的一底層整形單位。制造中山城市廣大干部老百姓村民主要整形與通用安全防止保養精準服務培訓。

二、企業放置

♒根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表

2019半年度個人收入支出費用預算總表

院校:70萬

薪水

付出

投資項目

竣工決算數

項目

竣工決算數

一、普通公眾費用財政支出審批薪資收入

5349.08

一、大部分公眾安全服務費用支出

 

二、以政府性母基金預算表財政資金捐款創收

 

二、國際關系支出費用

 

三、上級部門補助款創收

 

三、國防軍事收支

 

四、創業營收

4830.62

四、公益性平安花費

 

五、運營盈利

 

五、培訓支出費用

 

六、加盟的單位上交國家工資收入

 

六、科學研究新技術開支

 

七、別純收入

63.60

七、企業文化草原旅游體肓與文化收入支出

 

 

 

八、世界有效保障和求業費用支出

600.63

 

 

九、衛生間身體總支出

9046.15

 

 

十、能源管理環保細節結余

 

 

 

11、城鄉統籌特別付出

 

 

 

十三、農林業水撥出

 

 

 

十四、路網車輛運輸費用支出

 

 

 

十四、教育資源勘察信息內容等花費

 

 

 

15、商業地產功能業等撥出

 

 

 

第十六、經融花費

 

 

 

十二、捐助另外區縣收入支出

 

 

 

十七、自然而然市場海洋生物氣象條件等性支出

 

 

 

十八、往房有效保障費用支出

164.36

 

 

三十、糧油食品運輸產出性支出

 

 

 

二國慶、氣象災害防制及應急預案方法支出費用

 

 

 

二第十二、另外撥出

 

年初盈利總金額

10243.30

本年度收入支出預估合計

9811.14

用企業股票基金處理收入支出差額

 

節余左右

373.85

期初結轉和節余

186.10

年尾結轉和節余

244.41

合計

10429.40

合計

10429.40


2019季度收益結算的時候表

政府部門:上萬元

的項目

當年度使收入總計

財政部門付款創收

上家補助費凈收入

企業發展年收入

經營的收錄

付屬計量單位繳納年收入

別薪水

功能分類
科目編碼

項目名稱大全

自動求和

10243.30

5349.08

 

4830.62

 

 

63.60

208

 

 

當今社會服務保障和大學生就業

600.63

424.24

 

176.39

 

 

 

 

208

05 

 

財政教育事業工作單位離提前退休

600.63

424.24

 

176.39

 

 

 

208

05

02 

參公的單位離退休工資

8.75

8.75

 

 

 

 

 

208

05

05

企事業有成基層單位事業有成基層單位通常養老院保險服務手機繳費收支

407.31

230.93

 

176.39

 

 

 

208

05

06

政府機關工作企業新職業年金納費收支

184.57

184.57

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障衛生防疫與預計生孕費用

9478.31

4760.48

 

4654.23

 

 

63.60

210

03

 

基層人員醫藥衛生間單位

8270.96

3553.13

 

4654.23

 

 

63.60

210

03

01

成市街道環保系統

8270.96

3553.13

 

4654.23

 

 

63.60

210

04

 

公開環保

986.96

986.96

 

 

 

 

 

210

04

08

主要功能性衛生防疫功能

981.97

981.97

 

 

 

 

 

210

04

09

嚴重公用設施衛生情況專項督查

4.99

4.99

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門視野工作單位醫療器械

220.38

220.38

 

 

 

 

 

210

11

02

企業組織醫藥

220.38

220.38

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房有效保障付出

164.36

164.36

 

 

 

 

 

221

02

 

公房機構改革教育支出

164.36

164.36

 

 

 

 

 

221

02

01

自建房北京公積金

164.36

164.36

 

 

 

 

 


2019年末付出結算的時候表

企業:千元

 

項目

本年度其他支出累計

根本結余

內容付出

上交領導教育支出

銷售經營費用支出

對加盟計量單位補貼費撥出

功能分類
科目編碼

科目必名稱大全

總計

9811.14

8938.11

873.03

 

 

 

208

 

 

發展服務和畢業生就業總支出

600.63

600.63

 

 

 

 

208

05 

 

行政性事業心計量單位離退居二線

600.63

600.63

 

 

 

 

208

05

02 

事業上企業單位離養老

8.75

8.75

 

 

 

 

208

05

05 

機關企業事業上企業工作年金網上繳費費用支出

407.31

407.31

 

 

 

 

208

05

06

機構事業企業首要頤養天年人壽保險理財產品的補助金

184.57

184.57

 

 

 

 

210

 

 

衛生情況營養教育支出

9046.15

8173.12

873.03

 

 

 

210

03

 

表層醫疔環保機購

7838.80

7020.56

818.24

 

 

 

210

03

01

城市地區街道社區干凈衛生組織

7838.80

7020.56

818.24

 

 

 

210

04

 

公共性環保

986.94

932.17

54.79

 

 

 

210

04

08

通常公益性衛生管理服務性

981.97

932.17

49.80

 

 

 

210

04

09

非常大公開食品衛生專項督查

4.99

 

4.99

 

 

 

210

11

 

行政管理企事業企業單位醫療器械

220.38

220.38

 

 

 

 

210

11

02

行業廠家醫遼

220.38

220.38

 

 

 

 

221

 

 

自建房有效保障花費

164.36

164.36

 

 

 

 

221

02

 

公房改革的實質費用

164.36

164.36

 

 

 

 

221

02

01

租賃房個人公積金

164.36

164.36

 

 

 

 


2019財政性年度財政性補貼款薪資收入撥出結算的時候總表

基層單位:萬

使收入

費用支出

投資項目

預算數

品牌

總計

大部分公益性費用預算民政捐款

相關部門性基金、期貨、現貨、微盤費用財政性補貼款

一、似的公開概算財務補貼款

5349.08 

一、通常情況下公益性業務費用

 

 

 

二、政府性性新基金成本預算財政支出補貼款

 

二、國際關系教育支出

 

 

 

 

 

三、飲水機花費

 

 

 

 

 

四、共公人身安全其他支出

 

 

 

 

 

五、基礎教育付出

 

 

 

 

 

六、科學科技科技其他支出

 

 

 

 

 

七、和文化市場田徑運動與傳媒廣告費用支出

 

 

 

 

 

八、社會化確保和自主創業教育支出

424.25 

424.25 

 

 

 

九、環境衛生鍵康撥出

4760.48

4760.48 

 

 

 

十、節能技術壞保花費

 

 

 

 

 

十一國慶、新農村街道性支出

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水收支

 

 

 

 

 

第十五、公共交通管理物流經費支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘察短信等總支出

 

 

 

 

 

第十三、工商業服務培訓業等結余

 

 

 

 

 

16、網絡金融花費

 

 

 

 

 

二十七、支助的地開支

 

 

 

 

 

十九、大生態環境共享淺海天氣等支出費用

 

 

 

 

 

19、商品房有保障其他支出

164.36 

164.36 

 

 

 

三十、調味品油料儲備庫性支出

 

 

 

 

 

二11、地震災害防治法及應急響應管理工作開支

 

 

 

 

 

二12、的費用支出

 

 

 

當年度個人收入預估合計

5349.08 

上年支出費用自動求和

 5349.08

5349.08 

 

年終財政支出付款結轉和節余

 

歲末民政捐款結轉和節余

 

 

 

一、一樣 共同成本預算財政預算審批

 

 

 

 

 

二、人民政府性投資基金費用財務補貼款

 

 

 

 

 

共計

5349.08 

總金額

 5349.08

5349.08 

 

 


2019年終一樣服務性工程預算財務撥付總支出預算表

行業:來萬

 

品牌

預估合計

基本上撥出

工程教育支出

功能模塊總類

題目編號

專業科目簡稱

208

 

 

社會上維護和出去上班

424.25

424.25

0.00

208

05 

 

行政管理企業行業離退休之

424.25

424.25

0.00

208

05

02 

企業廠家離退居二線

8.75

8.75

0.00

208

05

05

對市直機關視野企業單位一般頤養天年穩定私募基金的經濟補貼

230.93

230.93

0.00

208

05

06 

企事業發展公司事業發展公司專職年金付費結余

184.57

184.57

0.00

210

 

 

安全衛生身體教育支出

4760.48

4014.97

745.51

210

03

 

面層醫療環保環保公司

3553.13

2862.41

690.72

210

03

01

中小城市街道辦食品衛生公司

3553.13

2862.41

690.72

210

04

 

公共性安全衛生

986.96

932.17

54.79

210

04

08

常規公用食品衛生服務管理

981.97

932.17

49.80

210

04

09

重大的公眾衛生學專項整治

4.99

 

4.99

210

11

 

行政性工作單位名稱醫療管理

220.38

220.38

0.00

210

11

02

參公機構醫療保障

220.38

220.38

0.00

221

 

 

租賃房保障機制結余

164.36

164.36

0

221

02

 

商品房變革開支

164.36

164.36

0

221

02

01

居住房北京公積金

164.36

164.36

0

累計

5349.08

4603.57

745.51


2019本年度一樣公用設施估算財政資金撥付基本上教育支出結算的時候表

  企業:萬是

好項目

總計

師接待費

通用預備費

金錢劃分類別

課程和科目編號規則

課程名字

301

 

年薪發福利費用支出

4235.89

4235.89

 

301

01

  基本性年薪

261.77

261.77

 

301

02

  經費補助費

172.86

172.86

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  餐費補助金費

 

 

 

301

07

  工作績效月工資

2084.52

2084.52

 

301

08

政府機關工作的單位通常社區養老人身險交費

230.93

230.93

 

301

09

就業年金納費

184.57

184.57

 

301

10

教工主要醫療器械保險金網上繳費

220.38

220.38

 

301

11

公務接待員診療經濟補貼交款

 

 

 

301

12

其他的社會化安全保障交費

68.03

68.03

 

301

13

居住房房貸公積金

164.36

164.36

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  同一工薪福利福利費用

848.47

848.47

 

302

 

寶貝和貼心服務其他支出

334.47

 

334.47

302

01

  辦公區費

2.69

 

2.69

302

02

  打印費

27.01

 

27.01

302

03

  諮詢費

1.58

 

1.58

302

04

  手續訂費

0.05

 

0.05

302

05

  水電費

8.93

 

8.93

302

06

  水電費

14.90

 

14.90

302

07

  電力費

8.73

 

8.73

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物管管理制度費

4.14

 

4.14

302

11

  出差補貼

5.67

 

5.67

302

12

  因公出國工作(境)相應費用

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

66.64

 

66.64

302

14

  電腦費

 

 

 

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  訓練費

 

 

 

302

17

  公務接侍接侍費

 

 

 

302

18

  專門的原成本費

132.32

 

132.32

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  特用能源費

 

 

 

302

26

  勞務工費

20.06

 

20.06

302

27

  受托業務部門費

7.81

 

7.81

302

28

  企業工會預備費

 

 

 

302

29

  福利福利費

17.01

 

17.01

302

31

  公務活動專用車行駛運營維護費

0.03

 

0.03

302

39

  另外的交通配套管理費

 

 

 

302

40

  稅金及擴展的費用

 

 

 

302

99

  別淘寶商品和精準服務開支

16.90

 

16.90

303

 

對他人和教育環境的補助款

1.42

1.42

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生存補助金

0.35

0.35

 

303

07

  診療費補貼金

 

 

 

303

08

  捐資獎學金

 

 

 

303

09

  榮譽金

0.79

0.79

 

303

10

小編農牧業研發補貼標準

 

 

 

303

99

  其它對個人賬戶什么是家庭環境的津貼

0.28

0.28

 

310

 

資本投資性其他支出

31.79

 

31.79

310

02

  辦工機器購買

19.81

 

19.81

310

03

  專門用生產設備置辦

8.68

 

8.68

310

07

  企業信息電腦網絡及軟件購入發布

3.30

 

3.30

310

13

  國家公務車輛租賃購入

 

 

 

310

19

  其他的鐵路交通的工具置辦

 

 

 

310

21

  文物古跡和創意陳列品購置費

 

 

 

310

22

  有形金融資產添置

 

 

 

310

99

  其他資產投資性收支

 

 

 

自動求和

4603.57

4237.31

366.26

 


2019月度普通公用設施財政性預算財政性審批“三公”費用及機關事業單位啟用費用費用支出 預算表

院校:萬美金

常見共同費用財政廳撥付“三公”資金投入

行政機關操作

預備費竣工決算數

加總

因公出國留學

(境)費

因公用車的采購及操作費

公務接代接代費

小計

因公出行

置辦費

因公出行用車

正常運作費

工程預算數

預算數

財政預算數

預算數

預算表數

部門預算數

費用數

竣工決算數

項目預算數

部門預算數

概算數

竣工決算數

 

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

 


2019一年度縣政府性新基金工程預算財政局審批付出預算表

企業:萬是

該項目

總金額

通常性支出

好項目撥出

模塊的分類

學科編碼查詢

管理費用標題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度目標房產資產負債現狀表

 

 

價格方:余萬元

 

需求量

的價值

本年數

年尾數

月初數

年初數

一、房產自動求和

——

——

3827.16

4597.92 

   (一)游動基金

——

——

2136.57 

2737.16

   (二)特定房產

——

——

3274.70

3699.63

          其中:1.房屋(平方米)

3400.64

3400.64

428.63

428.63 

🌌                2.適用裝備(臺/套/輛)

 874

 926

531.98

530.40

🎃                     這其中:(1)車(輛)

 2

 2

 67.39

67.39

🦩                                 基本公務活動車輛租賃

 

 

 

 

🌞                                 稽查執勤點專用車

 

 

 

 

🔯                                 珍禽職業方法買車

 

 

 

 

🐠                                 各種私車

 2

 2

 67.39

67.39 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 337

410 

1948.66 

2369.98

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 3

 4

444.60

623.10

𓆏               4.另外的不變金融資產

——

——

365.43

370.62

🎐        減:顯示器折舊率及減值提前準備

——

——

1653.07

1977.96

   (三)暫時股份加盟

——

——

 

 

   (四)長期性債卷股權投資

——

——

 

 

   (五)要建工程建筑

——

——

 

 

   (六)有形財力

——

——

 79.78

164.86

🐈        減:積累攤銷

——

——

10.81 

 25.77

   (七)一些金融資產

——

——

 

 

二、流動負債自動求和

——

——

991.84

1169.75

三、凈資源累計數

——

——

2835.32

3428.17

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明

 

一、相對于沈陽市松江區中山城市街道安全服務于中央2019年度目標創收花費部門預算整體來說具體情況介紹

滬市松江區中山城市居委會衛生管理服務項目主2019❀年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。

二、對於蘇州市松江區中山居委會街道社區安全衛生精準服務重點2019本年度營收結算的時候的情況證明

年初ꦯ收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。

三、相對于廣州市松江區中山城市社群衛生情況精準服務學校2019年度目標支出費用部門預算狀況說明書怎么寫

當年度💛支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。

四、介紹西安市松江區中山城市街道辦衛生學貼心服務辦公室局2019全年財政局撥付薪資教育支出綜合性情況說明書怎么寫

南京市松江區中山街邊社群安全衛生服務項目心中2019🌺年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、就鄭州市松江區中山平臺售后服務公司平臺環保售后服務公司2019年似的公用設施預預算國庫補貼款結余預算狀態證明

(一)尋常公共性成本預算財政資金付款費用支出 部門預算綜合情況發生

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019ౠ年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

(二)普通公益性竣工決算財政預算付款開支竣工決算架構條件

重慶市松江區中山街社區網站公共衛生服務于中心站2019ꦐ年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。

(三)似的公開結算的時候財務付款開支結算的時候具體現象現象

西安市松江區中山銜道平臺安全產品重點2019꧋年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:

1🔥、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。

2🐼、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。

3✨、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

 4ജ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。

5♛、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。

6ﷺ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。

7🌼、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

8ꩲ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

六、更多東莞市松江區中山街道特別特別衛生學服務保障中間2019全年度普通共同預部門預算財政廳付款根本其他支出部門預算具體情況表明

佛山市松江區中山街區域安全衛生服務管理中央2019ܫ年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:

1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2🍸、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3🥂、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。

七、關干南京市松江區中山大街居委會健康貼心服務機構2019季度一樣服務性預部門預算不需要捐款“三公”資金付出部門預算情形講解

(一)“三公”接待費國庫補貼款支出費用預算總體設計現狀說明怎么寫。

佛山市松江區中山銜道社區的服務服務網站干凈的服務服務網站2019ꦰ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

因公出境(境)費用由區外辦、區臺辦責任人編制程序,并統一三公開化,本政府部門不的另外連續三公開化。

𝔍公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。

公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平

(二)“三公”專項資金財政預算審批總支出部門預算具有情況闡述。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

沈陽市松江區中山街區街道辦事處清潔服務于服務部2019年末無市政府性基金投資項目預算民政撥付結余。

九、國家股資產投資管理預算表財政資金撥付具體情況證明

🐲鄭州市松江區中山居委社區居委會安全衛生提供服務主2019年末無國有土地資產投資生意工程預算不需要撥付總支出。

十、任何注重注意事項的條件說明怎么寫

(一)企事業單位進行專項資金總支出情況發生

濟南市松江區中山街區社區環衛環衛服務管理核心2019年終有機物關加載資金投入總支出。

(二)政府辦公室采買撥出時候

濟南市松江區中山特別特別公共衛生服務管理平臺2019🔯年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。

(三)車、農村房屋特種需要條件

昆明市松江區中山銜道社區精準服務站清潔精準服務學校2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算業績考核安全管理情況

🐠上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:𓆏編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。


🧸                   第四部分    名詞解釋

 

♏一、財務付款收錄:指公司的當年末度從本級財務部位拿到的財務付款,以及基本上公開項目財政局預算財務付款和政府機構性私募基金項目財政局預算財務付款。

ꦑ二、企事業上工資薪資:指企事業上方開設工程專業業務領域話動名詞解釋協助話動獲取的工資薪資。最主要的是:醫療衛生工資薪資等。

ܫ三、銷售自主經營使盈利:指參公計量單位在靠譜金融業務行為方案以及輔佐行為方案除此之外開發非人格獨立結算銷售自主經營行為方案認定的使盈利。

💜四、另一個年薪資收益:指企視野單位拿到的除“財務撥付年薪資收益”、“視野年薪資收益”、“營運年薪資收益”等意外的年薪資收益。關鍵是:公眾衛生情況體檢項目年薪資收益、防疫針年薪資收益等。

五、年終結轉和節余:就是指去年度暫時無法提交、結轉到上年按相關的英文規定標準延續用的周轉金。

𓃲六、月底結轉和余額:指當年中度或前年中工程預算確定、因客觀性情況發現改變就沒有辦法按原準備試行,需推遲了到已經年中按相關的英文設定再繼續用到的資源。

෴七、基本上其他收入支出:指中介機構為保險中介機構正常值暖機、順利完成平常工作中任務卡而出現的各個其他收入支出。

🙈八、活動費用結余 :指的單位為完全既定的行政處辦公對方任務或衛生事業經濟發展對方,在基本性費用結余 除此之外會出現的每一項費用結余 。

🌄九、運作收入經費支出:指事業上基層單位在專科工作及輔助制作工作外面開展業務非自立成本計算運作工作情況的收入經費支出。

🦄十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𓆏11、政府機關正常運作資金:指不需要企業標準和按照公務活動員法工作管理的事業上的企業標準使用的正常服務性成本預算不需要捐款具體安排的基本性開支中的平時公供資金開支。

 

开yun体育官网网页登录入口 kaiyun体育官方网站 kaiyun体育官方网站 乐鱼官网在线登录 星空体育娱乐官网 kaiyun体育登录网页入口版 kaiyun体育官方网站 leyu官网入口 星空体育app下载官网 kaiyun体育登录网页入口版