佛山市松江區中山街邊社區產品學校環境衛生產品學校
2018每年部位結算的時候
目 錄
1、地方 深圳市松江區中山街區社區服務性中心點衛生間服務性中心點慨況
一、最主要的職責
二、行業結算的時候基層單位包括
第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、營收其他支出竣工決算總表
二、效益部門預算表
三、收入支出結算的時候表
四、財政局補貼款薪水性支出部門預算總表
五、般公益性財政部門預算財政部門撥付費用支出 部門預算表
六、般公用設施費用預算財政局審批一般收入支出竣工決算表
七、通常情況下通用預算表財政性付款“三公”金費及企事業單位運轉金費付出結算的時候表
八、部門性母基金成本預算財務審批費用竣工決算表
九、財力負債率問題表
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4要素 動詞解悉
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、最主要的功能
🐼成都市松江區中山街辦特別安全學提供產品重心是區衛計委下的兩個客戶社區醫療設備結構。需承擔中山街辦大多人民客戶客戶大體社區醫療設備與共公安全學治療保健品提供產品。
二、裝置制定
༺根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服2018年度部門決算表
2018月度薪水撥出結算的時候總表
工作單位:萬多
凈收入 |
教育支出 |
||
該項目 |
結算的時候數 |
投資項目 |
結算的時候數 |
一、財政資金審批工資 |
4592.73 |
一、普通公共信息貼心服務收入支出 |
|
但其中:政府辦公室性投資基金成本預算財政廳捐款 |
|
二、外交關系收入支出 |
|
二、上家補助費納入 |
181.65 |
三、國防軍事其他支出 |
|
三、教育事業純收入 |
3541.72 |
四、公用設施穩定花費 |
|
四、自主經營利潤 |
|
五、教育教學支出費用 |
|
五、其他組織繳納凈收入 |
|
六、科學課技藝教育支出 |
|
六、某些營收 |
843.99 |
七、和文化體育運動與山東新農商軟件科技有限公司總支出 |
|
|
|
八、社會上保障措施和就業的開支 |
580.96 |
|
|
九、醫藥食品衛生與進度表養育費用支出 |
8396.6 |
|
|
十、節能生態環保生態環保付出 |
|
|
|
11、縣域社區服務中心開支 |
|
|
|
十三、農林業水性支出 |
|
|
|
十五、流量運輸管理花費 |
|
|
|
十四、資源堪探企業信息等教育支出 |
|
|
|
第十五、工商業安全制造業等其他支出 |
|
|
|
第十五、經融教育支出 |
|
|
|
十八、捐助其它地教育支出 |
|
|
|
二十、國土局大海天氣等開支 |
|
|
|
19、房屋保障機制教育支出 |
128.58 |
|
|
三十五、調味品東西存量收入支出 |
|
|
|
二11、其它收入支出 |
|
上年利潤累計數 |
9160.09 |
上年結余加總 |
9106.14 |
用事業上的理財產品改正收支明細差額 |
|
節余分發 |
270.63 |
期初結轉和節余 |
402.78 |
半年度結轉和余額 |
186.1 |
累計 |
9562.87 |
共計 |
9562.87 |
2018本年度納入結算的時候表
基層單位:百萬元
內容 |
本年度盈利預估合計 |
財政資金付款薪水 |
上級領導補貼申請書年收入 |
事業性收入來源 |
操作效益 |
附帶機關單位上交國家創收 |
某些收錄 |
||||
功能分類 |
題目稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9160.09 |
4592.73 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
208 |
|
|
市場經濟服務保障和就業率 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關企事業企事業編離辭職 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業工作單位離辭職 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企參公單位名稱參公單位名稱大多社區養老人壽保險網上繳費費用支出 |
148.40 |
148.40 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
行政組織企事業組織職業的年金付款收入支出 |
409.71 |
409.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療衛生學與方案生小孩結余 |
8450.55 |
3883.19 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
|
基本整形清潔組織 |
7456.42 |
2889.06 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市特別安全衛生部門 |
7448.24 |
2880.88 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
99 |
另一個基層工作醫療器械清潔衛生學校 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性環衛 |
835.42 |
835.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵通用衛生學精準服務 |
835.42 |
835.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業發展廠家醫療機構 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業基層單位醫療設備 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房確保付出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產深化改革經費支出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
2018季度付出預算表
計量單位:百萬元
品牌 |
年初收入支出累計 |
通常費用 |
樓盤經費支出 |
上交上級領導付出 |
生產經營教育支出 |
對附帶公司的補助款其他支出 |
||||
功能分類 |
項目明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9106.14 |
8149.07 |
957.07 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性保證和自主創業 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門企事業行業離退休工資 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公機構離退休之 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關教育事業的單位工作年金納費收入支出 |
148.40 |
148.40 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
政府機關事業政府部門幾乎養老保費保費資金的補貼政策 |
409.71 |
409.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構防疫衛生防疫與設計二孩結余 |
8396.60 |
7439.53 |
957.07 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工治療環衛組織 |
7402.47 |
6506.62 |
895.85 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮居委衛生防疫組織機構 |
7394.29 |
6506.62 |
887.67 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
的表層整形衛生情況單位 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開干凈衛生 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的公開健康功能 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟工作企業醫用 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業公司整形 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房確保付出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改草花費 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
2018本年度國庫撥付凈收入開支結算的時候總表
政府部門:萬美金
年收入 |
結余 |
||||
活動 |
部門預算數 |
活動 |
總計 |
普遍公眾費用預算財政部門捐款 |
市政府性新基金費用預算財政局捐款 |
一、一般來說公用費用預算財政部門補貼款 |
4592.73 |
一、平常公益性服務的費用支出 |
|
|
|
二、中央政府性股票基金決算財政廳審批 |
|
二、外交史收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全開支 |
|
|
|
|
|
四、公用安全衛生花費 |
|
|
|
|
|
五、文化教育收支 |
|
|
|
|
|
六、小學科學技術收支 |
|
|
|
|
|
七、學歷體育競技與傳媒業經費支出 |
|
|
|
|
|
八、世界 切實保障和人才需求其他支出 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
九、醫院食品衛生與進度表生孩子結余 |
3893.19 |
3893.19 |
|
|
|
十、低能耗干凈結余 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉建設街道結余 |
|
|
|
|
|
12、農林業水收支 |
|
|
|
|
|
第十三、公路網物流運輸收支 |
|
|
|
|
|
十四、能源探礦訊息等性支出 |
|
|
|
|
|
二十、業務貼心酒店業等收支 |
|
|
|
|
|
第十六、科技金融花費 |
|
|
|
|
|
十二、協助某個國家經費支出 |
|
|
|
|
|
十七、土地深海景象等撥出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、商品房質量保障開支 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
二十五、調味品廢舊物資產出費用支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、別的撥出 |
|
|
|
上年創收累計數 |
4592.73 |
本年度撥出自動求和 |
4592.73 |
4592.73 |
|
月初財政支出付款結轉和節余 |
|
年初財政支出補貼款結轉和余額 |
|
|
|
一般的公用工程預算財政預算付款 |
|
|
|
|
|
區政府性股權基金成本預算財政部門付款 |
|
|
|
|
|
總結 |
4592.73 |
合計 |
4592.73 |
4592.73 |
|
2018一年度平常公益性預算表財務撥付撥出部門預算表
院校:千元
創業項目 |
預估合計 |
大多其他支出 |
品牌收支 |
|||
的功能幾大類 科目必打碼 |
課程和科目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會的保險和就業的 |
580.96 |
580.96 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政部門事業方離退休工資 |
580.96 |
580.96 |
0 |
208 |
05 |
02 |
企業發展組織離退職 |
22.85 |
22.85 |
0 |
208 |
05 |
06 |
機關單位名稱教育企業名稱專職年金付費其他支出 |
148.40 |
148.40 |
0 |
208 |
05 |
07 |
對機構事業標準大致社區養老商業險母基金的補助款 |
409.71 |
409.71 |
0 |
210 |
|
|
醫療服務衛生學與行動計劃生孕教育支出 |
3,883.19 |
3,290.26 |
592.93 |
210 |
03 |
|
基礎醫學衛生防疫結構 |
2,889.06 |
2,357.35 |
531.71 |
210 |
03 |
01 |
省份片區衛生間學校 |
2,880.88 |
2,357.35 |
523.53 |
210 |
03 |
99 |
某些群眾醫藥環保中介機構 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
公共性環衛 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
210 |
04 |
08 |
基本性共公清潔衛生售后服務 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
210 |
11 |
|
行政機關自己事業企業單位治療 |
158.71 |
158.71 |
0 |
210 |
11 |
02 |
人事院校醫療保障 |
158.71 |
158.71 |
0 |
221 |
|
|
公寓房保證費用支出 |
128.58 |
128.58 |
0 |
221 |
02 |
|
房間改革方案支出費用 |
128.58 |
128.58 |
0 |
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
128.58 |
128.58 |
0 |
總金額 |
4592.73 |
3999.8 |
592.93 |
2018年度目標一樣 公開估算財政資金捐款主要收支結算的時候表
政府部門:70萬
的項目 |
總金額 |
人士事業費 |
公用設施經費支出 |
||
社會經濟歸類 課目商品編號 |
課目明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪優惠撥出 |
3813.73 |
3813.73 |
|
301 |
01 |
總體工資收入 |
421.95 |
421.95 |
|
301 |
02 |
補貼費補貼費 |
210.48 |
210.48 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼費費 |
56.53 |
56.53 |
|
301 |
07 |
效績工薪 |
1460.15 |
1460.15 |
|
301 |
08 |
國家機關自己事業企業通常社區養老保障費 |
409.71 |
409.71 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金手機繳費 |
148.40 |
148.40 |
|
301 |
10 |
企業職工基本的治療保障手機繳費 |
158.71 |
158.71 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療設備補貼費交款 |
|
|
|
301 |
12 |
一些世界 安全保障網上繳費 |
65.47 |
65.47 |
|
301 |
13 |
住宅住房基金 |
132.73 |
132.73 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的薪資獎勵其他支出 |
749.60 |
749.60 |
|
302 |
|
貨品和保障費用 |
179.11 |
|
179.11 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
45.16 |
|
45.16 |
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學校費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用涂料費 |
116.10 |
|
116.10 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
活動費 |
17.85 |
|
17.85 |
302 |
31 |
國家公務專車啟動維護保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一路網花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一淘寶寶貝和的服務開支 |
|
|
|
303 |
|
對自己的和家中的補助費 |
6.96 |
6.96 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
5.00 |
5.00 |
|
303 |
05 |
性生活津貼 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
醫療管理費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人農林牧生產的政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其他一個人和家居的津貼付出 |
1.61 |
1.61 |
|
310 |
|
資產性收支 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公生產設備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專門的生產設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊網格及pc軟件租賃費的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛租賃采購 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的出行出行方式置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣財產租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的資產管理性結余 |
|
|
|
合計數 |
3999.8 |
3820.69 |
179.11 |
🃏2018當年度一般的公共服務財政資金預算財政資金審批“三公”專項資金及國家機關運營專項資金花費預算表
方:多萬元
通常情況共同項目預算不需要捐款“三公”經費支出 |
危險機關自動運行 金費竣工決算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公公務車購買及啟動費 |
國家公務接待處費 |
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小計 |
公務活動私家車 租賃費費 |
因公租車 電腦運行費 |
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工程預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
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2018半年度以政府性理財產品工程預算不需要付款開支部門預算表
行業:萬
項目 |
合計數 |
最基本花費 |
好項目費用 |
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作用總類 幾個會計科目打碼 |
會計科目種類 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年中股本債務狀態表 |
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余額工作單位:70萬 |
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量 |
價格 |
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本年數 |
年底數 |
本年數 |
月底數 |
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一、金融資產自動求和 |
—— |
—— |
4784.19 |
5491.8 |
(一)的流動資金 |
—— |
—— |
1844.1 |
2137.33 |
(二)固定的資源 |
—— |
—— |
2903.66 |
3274.7 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
920 |
874 |
513.01 |
531.98 |
(1)車輛 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
ꦕ 正常公務活動公務車 |
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⭕ 交通執法值勤私車 |
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🤪 防化靠譜技術性車輛 |
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🐭 其余使用車 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
305 |
337 |
1688.72 |
1948.66 |
單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
444.6 |
444.6 |
💞 4.別調整財產 |
—— |
—— |
273.3 |
365.43 |
🌱 減:合計折舊費及減值需要準備 |
—— |
—— |
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(三)不斷資金 |
—— |
—— |
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(四)搭建水利工程 |
—— |
—— |
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(五)隱匿資產投資 |
—— |
—— |
36.43 |
79.78 |
🐲 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其他財力 |
—— |
—— |
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二、負債率預估合計 |
—— |
—— |
760.3 |
991.84 |
三、凈股權自動求和 |
—— |
—— |
4023.89 |
4499.96 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關羽沈陽市松江區中山大街片區健康服務培訓服務管理中心2018全年度收益其他支出部門預算整體時候闡述
成都市松江區中山特別貼心服務中特別衛生防疫貼心服務中2018年度收入總計為9562.87萬美金、經費支出合計為9562.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1126.37萬元。主要原因:2018年業務量增加,事業收入增加459.48萬元;2018年疫苗價格和數量均上升,其他收入增加340.09萬元。單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
二、有關濟南市松江區中山街道辦事處居委健康安全服務重心2018當年度收入來源結算的時候原因說
年初♈收入合計9160.09萬元,其中:財政撥款收入4592.93萬元,占50.14%;事業收入3541.72萬元,占38.66%;上級補助收入181.65萬元,占1.98%;其他收入843.99萬元,占9.22%。
三、針對傷害市松江區中山居委社區服務培訓心中公共衛生服務培訓心中2018年終付出竣工決算現狀說明書
上年𒁃支出合計9106.14萬元,其中:基本支出8149.07萬元,占89.49%;項目支出957.07萬元,占10.51%。
四、對于深圳市松江區中山街道辦事處特別食品衛生售后服務重心2018年財政資金撥付薪資結余整體現狀闡明
重慶市松江區中山街道辦片區食品衛生服務于核心2018ꦑ年度財政撥款收支總決算4592.73萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、對昆明市松江區中山城市街道健康服務的機構2018全年基本上公用設施預算表財政結余審批結余竣工決算情況下這說明
(一)一半公用預竣工決算不需要撥付撥出竣工決算整體時候
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018ܫ年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,占本年支出合計的48.03%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)一般來說公眾財政性預算財政性捐款教育支出結算的時候成分實際情況
傷害市松江區中山銜道片區環境衛生工作基地2018🃏年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出580.96萬元,占12.65%;醫療衛生和計劃生育支出3883.19萬元,占84.56%;住房保障支出128.58,占2.79%。
(三)平常公共性項目預算財政部門審批總支出結算的時候明確現象
武漢市松江區中山街區街道辦衛生情況服務于重點2018💯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4381.23萬元,支出決算為4592.73萬元,完成年初預算的104.59%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1༒、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)22.85萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為22.85萬元,完成年初預算的89.08%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動。
2ꦰ、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)409.71萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為357.34萬元,支出決算為409.71萬元。完成年初預算的114.66%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
3🌼、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)148.40萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為142.94萬元,支出決算為148.40萬元。完成年初預算的103.82%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4✅、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)2880.88萬元,主要用于:(1)基本支出2357.35萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出523.53萬元,主要用于:模擬仿真訓練系統,艾灸治療儀、新中心建設開辦費 分中心經費補貼、零星維修等。年初預算為2911.37萬元,支出決算為2880.88萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。
5🥂、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元,主要用于:2017基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6𝓀、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)835.42萬元,主要用于:(1)基本支出774.2萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出。年初預算為774.2萬元,支出決算為774.2萬元。(2)項目支出61.22萬元,主要用于:2018年中央補助地方基本公共衛生服務支出,用于所必須的耗材,公共衛生服務設備的維修維護及電費等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為61.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增2018年中央補助地方基本公共服務結算資金61.22萬元,年初未安排。
7🎶、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)158.71萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為169.74萬元,支出決算為158.71萬元,完成年初預算的93.5%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。
8🅘、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)128.58萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為128.58萬元,決算數大于預算數的主要原因:年初預算住房公積金(項)包含在城市社區衛生機構(項)及事業單位醫療(項)下,年中科目調整。
六、關干昆明市松江區中山街辦社區居委會食品衛生貼心服務學校2018每年一樣公益性工程預算財政性支出審批通常性支出部門預算問題代表
深圳市松江區中山街邊社群衛生學服務管理中心點2018🐬年度一般公共預算財政撥款基本支出3999.8萬元,包括人員經費3820.69萬元,公用經費179.11萬元。基本支出中:
1、工資福利支出3813.73萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2🐬、商品和服務支出179.11萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3♓、對個人和家庭補助支出6.96萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、有關佛山市松江區中山的大街上社區環境衛生環境衛生服務管理管理中心2018半年度正常公開概預算財政性捐款“三公”費用開支預算問題表明
(一)“三公”接待費財政部門撥付其他支出預算總體設計環境就說明。
東莞市松江區中山銜道小區干凈售后服務機構2018ꦗ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
🎃因公出國工作(境)費用由區外辦、區臺辦全權負責在編,并全部統一公開性的,本計量單位沒有另外多次重復公開性的。
已去因公出行創新,因公出行購入及作業維持費未分配。
公務接待費決算0萬元,比預算節約1萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2017年度持平
(二)“三公”費用財政部門撥付付出結算的時候主要前提說明書。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
✃西安市松江區中山街道辦事處街道環境衛生服務培訓中心的2018年無鎮政府性新基金概預算財政預算補貼款經費支出。
九、國有土地資本經營者項目預算財政資金補貼款狀態講解
西安市松江區中山銜道居委會衛生間的服務公司2018季度無國家金融資本銷售估算民政捐款付出。
十、另外的比較重要項目的情況報告表示
(一)部門操作事業費費用支出 原因
𝔉重慶市松江區中山街區社區居委會環境衛生服務培訓學校2018半年度三聚氰胺樹脂關加載專項資金教育支出。
(二)部門采購招標其他支出現狀
深圳市松江區中山居委街道辦干凈衛生保障中心局2018𒀰年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為521.5萬元,其中:貨物采購金額216.58萬元、服務采購金額304.92萬元。
(三)避免、房特殊化負載癥狀
1.此車
𒁃截止到2018年12月31日,蘇州市松江區中山城市社區服務項目站衛生防疫服務項目學校一共避免2輛,在這當中,其他的出行2輛
2.商品房
南京市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算工作績效菅理條件
♛上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目4個,涉及預算金額380.53萬元;
第四部分 名詞解釋
🉐一、財務撥付薪資收入:指院校上年中從本級財務職能部門達成的財務撥付,也包括正常公共性決算財務撥付和人民政府性貨幣基金決算財務撥付。
♔二、工作有成工資:指工作有成院校進行專業技術國際業務活動舉例鋪助活動贏得的工資。其主要是:醫療服務工資等。
🥃三、操作薪水:指企業發展單位名稱在專業性業務領域促銷行為極其氧化硅促銷行為除此之外發展非獨立自主統計操作促銷行為獲得的薪水。
🥃四、其它效益水平:指院校得到的除“財政預算捐款效益水平”、“事業上的效益水平”、“經營的效益水平”等之外的效益水平。包括是:共同環境衛生做體檢效益水平、肺炎疫苗效益水平等。
五、上年結轉和盈余:意指去年度暫未提交、結轉到上年按關干法律規定立即便用的財力。
𒐪六、年尾結轉和盈余:指當第四季度度或從前第四季度工程預算組織、因客觀事實前提條件會出現變化規律不可按原行動計劃選擇,需超時到后后第四季度按想關標準再次選擇的信貸資金。
七、基礎收入性支出:指部門為保險機購正常情況崗位、成功規章制度崗位世界任務而形成的各個收入性支出。
ཧ八、內容結余:指運轉單位為達成不同的行政管理運轉重任或事業上提升制定目標,在常見結余外出現的杜六房加盟總部的結余。
ඣ九、營業教育支出費用:指企事業企業在非常專業的行為內容及輔助性的行為內容之下開展調研非獨有核算成本營業的行為內容出現的教育支出費用。
💦十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💝五一、企事業上政府部門工作費用:指行政訴訟政府部門和圖案填充公務活動員法管理制度的事業上政府部門選擇大部分共公成本預算財政廳審批安排好的通常花費中的平日共用費用花費。