廣州市松江區永豐區域服務項目管理中心區域安全服務項目管理中心
2019一年度政府部門竣工決算
目 錄
第一點大部分 蘇州市松江區永豐城市片區食品衛生服務于重點簡介
一、主要是職責范圍
二、相關部門預算機關單位定義
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、營收費用支出 預算總表
二、工資竣工決算表
三、性支出預算表
四、財政資金捐款年收入支出費用竣工決算總表
五、普通公共信息預部門預算財政廳補貼款經費支出部門預算表
六、一般的公共服務費用財務審批常規費用支出 竣工決算表
七、一樣 公共服務預算財政性撥付“三公”專項資金及企事業單位操作專項資金開支預算表
八、政府機構性新基金估算財政收支捐款收支部門預算表
九、固定資產外債事情表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第六區域 專有名詞表示
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、其主要職能作用
ꦛ質量保障本地人區的大多醫療醫療衛生、普通病頻發病的照顧、醫治期患兒的復原醫療與照顧、公用醫療衛生防控與健康功效。
二、醫療機構安裝
𓆏結合這些職責權限,重慶市松江區永豐街道辦事處街道辦事處公共衛生安全服務核心設培訓機構設置培訓機構,有:接待室室、醫務科、預防措施養生科、資金科、門診部、住院部及6個環衛功能站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2019年中監管部門結算的時候表
2019年末營收性支出結算的時候總表
方:千元
薪資 |
其他支出 |
||
工程項目 |
竣工決算數 |
的項目 |
竣工決算數 |
一、財政預算撥付創收 |
4151.20 |
一、通常情況下服務項目性服務項目收支 |
|
在這當中:政府部性基金投資成本預算財政資金補貼款 |
|
二、外交政策收支 |
|
二、上家補貼政策薪資收入 |
|
三、國防軍事支出費用 |
|
三、事業效益 |
4831.91 |
四、服務性人身安全費用支出 |
|
四、開利潤 |
|
五、幼小銜接其他支出 |
4.38 |
五、附屬醫院政府部門上交國家年收入 |
|
六、地理學技術水平性支出 |
|
六、別收益 |
38.67 |
七、民族文化體育課與傳媒廣告付出 |
|
|
|
八、發展的保障和找工作花費 |
519.83 |
|
|
九、社區醫療安全與預計生孩子其他支出 |
6704.21 |
|
|
十、能效優質收入支出 |
|
|
|
五一、村鎮建設特別其他支出 |
|
|
|
十三、農業和林業水費用支出 |
|
|
|
13、客運輸送經費支出 |
|
|
|
十四、的資源地質勘察產品信息等付出 |
|
|
|
第十、服務的業服務的業等付出 |
|
|
|
第十五、網絡金融支出費用 |
|
|
|
十二、扶持某些東南部開支 |
|
|
|
二十、土地海洋資源氣象學等教育支出 |
|
|
|
十八、居住房服務收入支出 |
148.16 |
|
|
二十二、糧油加工工程物資保障付出 |
|
|
|
二五一、相關收入支出 |
|
上年創收合計數 |
9021.78 |
上年開支累計 |
7376.58 |
用事業性投資基金挽救結余差額 |
|
節余確定 |
1645.20 |
月初結轉和盈余 |
|
半年度結轉和盈余 |
|
累計 |
9021.78 |
累計 |
9021.78 |
2019年度目標納入部門預算表
企業單位:W
該項目 |
當年度收益累計 |
財政性撥付使收入 |
上家補貼政策收錄 |
參公使收入 |
經驗純收入 |
加盟機構上交營收 |
另一個薪水 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9021.78 |
4151.20 |
|
4831.91 |
|
|
38.67 |
|
205 |
|
|
幼兒教育撥出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別學前教育收支 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
各種教肓撥出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性后勤保障和就業問題撥出 |
519.83 |
153.77 |
|
366.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門衛生事業組織離退體 |
519.83 |
153.77 |
|
366.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野公司離退體 |
14.39 |
|
|
14.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企衛生機關單位名稱衛生機關單位名稱核心社區養老安全手機繳費收入支出 |
351.58 |
|
|
351.58 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業發展工作單位網絡職業年金繳納費用 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
其余行政性創業工作單位離養老金撥出 |
0.08 |
|
|
0.08 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生防疫營養健康付出 |
8349.41 |
3844.89 |
|
4465.85 |
|
|
38.67 |
|
210 |
03 |
|
面層醫疔衛生情況組織 |
6566.50 |
2649.85 |
|
3877.99 |
|
|
38.67 |
|
210 |
03 |
01 |
市區社區服務中心干凈衛生中介機構 |
6566.50 |
2649.85 |
|
3877.99 |
|
|
38.67 |
|
210 |
04 |
|
公眾環境衛生 |
1615.91 |
1195.04 |
|
420.86 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規共同環境衛生服務培訓 |
1615.91 |
1195.04 |
|
420.86 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業企業單位企業單位醫疔 |
167.00 |
|
|
167.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業廠家醫療服務 |
167.00 |
|
|
167.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房得到保障撥出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房轉型收入支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
2019年終支出費用結算的時候表
企事業單位:上萬元
活動 |
本年度結余自動求和 |
基礎結余 |
業務其他支出 |
上交上級部門撥出 |
經營管理付出 |
對復屬標準經濟補貼教育支出 |
||||
功能分類 |
學科稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
7376.58 |
6867.96 |
508.62 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教肓花費 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
各種育兒教育教育支出 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
任何幼小銜接性支出 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在保險和人才需求支出費用 |
519.83 |
519.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處企業行業離退居二線 |
519.83 |
519.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業機構離退休工資 |
14.39 |
14.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業心公司的基本性頤養天年穩妥納費開支 |
351.58 |
351.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關創業政府部門專業年金激費花費 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
一些行政事務工作政府部門離退休工資收支 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學安全結余 |
6704.21 |
6199.97 |
504.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫療單位安全單位 |
5335.13 |
4930.12 |
405.01 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
的城市社區安全衛生安全衛生組織 |
5335.13 |
4930.12 |
405.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同干凈衛生 |
1202.07 |
1102.85 |
99.23 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多公用衛生情況安全服務 |
1202.07 |
1102.85 |
99.23 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業發展的單位醫疔 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心單位名稱醫療器械 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房切實保障教育支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房創新教育支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
2019本年財政預算補貼款個人收入費用竣工決算總表
計量單位:萬
收錄 |
收入支出 |
||||
品牌 |
結算的時候數 |
項目流程 |
自動求和 |
一般的公眾概算財政性付款 |
中央政府性股權基金項目預算財政局捐款 |
一、一般的共公概算民政審批 |
4151.20 |
一、常見公用設施提供服務經費支出 |
|
|
|
二、政府機構性債卷決算財政支出付款 |
|
二、外交關系經費支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公用安全性收入支出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育經費支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
六、學科技術水平收支 |
|
|
|
|
|
七、技術 休育與媒體收支 |
|
|
|
|
|
八、社會存在服務和出去上班經費支出 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
九、衛生監督營養撥出 |
3844.89 |
3844.89 |
|
|
|
十、發展節能環境保護環境保護收入支出 |
|
|
|
|
|
11、新農村平臺結余 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水付出 |
|
|
|
|
|
第十五、道路裝卸搬運費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享勘察信息等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十六、商業運作售后服務業大頭等性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融資本收支 |
|
|
|
|
|
十八、救助別的中南部付出 |
|
|
|
|
|
十九、國土資源大海天氣等費用 |
|
|
|
|
|
第十九、住宅切實保障教育支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
三十五、調味品武器裝備自給率撥出 |
|
|
|
|
|
二十一月、另一撥出 |
|
|
|
年初使收入總計 |
4151.20 |
上年費用累計 |
4151.20 |
4151.20 |
|
本年財政部門付款結轉和節余 |
|
月底不需要撥付結轉和節余 |
|
|
|
般公共性成本預算財政局審批 |
|
|
|
|
|
當地政府性新基金工程預算民政捐款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4151.20 |
總額 |
4151.20 |
4151.20 |
|
2019年中平常共同概預算財政部門付款性支出部門預算表
的單位:萬的大寫
工作 |
自動求和 |
大體性支出 |
工程項目費用支出 |
|||
系統歸類 課程簡碼 |
幾個會計科目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培育性支出 |
4.38 |
|
4.38 |
205 |
99 |
|
別的培養花費 |
4.38 |
|
4.38 |
205 |
99 |
99 |
其余基礎教育收支 |
4.38 |
|
4.38 |
208 |
|
|
社會化后勤保障和求業收支 |
153.77 |
153.77 |
|
208 |
05 |
|
人事部門創業單位名稱離退居二線 |
153.77 |
153.77 |
|
208 |
05 |
06 |
機關企業單位名稱企業單位名稱新職業年金交費付出 |
153.77 |
153.77 |
|
210 |
|
|
環境衛生的健康結余 |
3844.89 |
3340.65 |
504.24 |
210 |
03 |
|
農村基層醫療器械安全衛生部門 |
2649.85 |
2244.83 |
405.01 |
210 |
03 |
01 |
大城市小區衛生管理醫院 |
2649.85 |
2244.83 |
405.01 |
210 |
04 |
|
公益性食品衛生 |
1195.04 |
1095.82 |
99.23 |
210 |
04 |
08 |
基本上公益性清潔衛生服務性 |
1195.04 |
1095.82 |
99.23 |
210 |
11 |
02 |
行業組織治療★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
商品房保證付出 |
148.16 |
148.16 |
|
221 |
02 |
|
房產深化改革支出費用 |
148.16 |
148.16 |
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
預估合計 |
4151.20 |
3642.58 |
508.62 |
2019季度尋常服務性估算財政性捐款一般總支出預算表
的單位:多萬元
業務 |
合計數 |
員工專項資金 |
共公勞務費 |
||
區域經濟總類 管理費用編號規則 |
管理費用公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇副利撥出 |
3405.90 |
3405.90 |
|
301 |
01 |
總體很大打工族薪資 |
182.35 |
182.35 |
|
301 |
02 |
津貼救濟款救濟款 |
502.16 |
502.16 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費經濟補貼費 |
144.96 |
144.96 |
|
301 |
07 |
績效考核公資 |
1549.97 |
1549.97 |
|
301 |
08 |
政府部門事業性企業單位常規養老院保險公司費 |
|
|
|
301 |
09 |
網絡職業年金手機繳費 |
153.77 |
153.77 |
|
301 |
10 |
企業員工基本的醫遼保費繳納費用 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫院補貼費交費 |
|
|
|
301 |
12 |
同一社會存在質量保障手機繳費 |
66.59 |
66.59 |
|
301 |
13 |
商品房公積金貸款 |
148.16 |
148.16 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的的薪資褔利其他支出 |
657.94 |
657.94 |
|
302 |
|
淘寶產品和保障撥出 |
231.03 |
|
231.03 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
14.94 |
|
14.94 |
302 |
02 |
印刷類費 |
5.46 |
|
5.46 |
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手續約費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
11.48 |
|
11.48 |
302 |
06 |
電費繳費 |
21.36 |
|
21.36 |
302 |
07 |
郵電局費 |
18.76 |
|
18.76 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
30.12 |
|
30.12 |
302 |
14 |
汽車租用費 |
1.87 |
|
1.87 |
302 |
15 |
多媒體費 |
0.09 |
|
0.09 |
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務迎送迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型用料費 |
102.85 |
|
102.85 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化生物燃料費 |
1.28 |
|
1.28 |
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為業務領域費 |
4.53 |
|
4.53 |
302 |
28 |
公會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利待遇費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
31 |
公務接待專車正常運行保養費 |
0.06 |
|
0.06 |
302 |
39 |
其它出行成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
一些商品價格和保障花費 |
18.02 |
|
18.02 |
303 |
|
對個人賬戶什么是家庭式的補助費 |
0.55 |
0.55 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
性生活補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費補貼 |
0.55 |
0.55 |
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
個林果研發補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
別自身和家廷的補助金性支出 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性開支 |
5.10 |
|
5.10 |
310 |
01 |
房子房屋地下建筑購建 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區設施新購 |
4.42 |
|
4.42 |
310 |
03 |
常用機械購入 |
0.68 |
|
0.68 |
310 |
04 |
基本知識的設施基本建設 |
|
|
|
310 |
07 |
消息微信網絡及手機軟件購進更行 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務使用車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
的道路軟件租賃費 |
|
|
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310 |
22 |
神圣固定資產購入 |
|
|
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310 |
99 |
各種資產管理性經費支出 |
|
|
|
累計 |
3642.58 |
3406.45 |
236.13 |
💖2019全年度普遍服務性預結算的時候不需要審批“三公”專項資金及行政單位使用專項資金付出結算的時候表
部門:千元
正常公共信息費用不需要補貼款“三公”資金 |
國家機關運動 專項資金預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動用車的購進及正常運行費 |
公務活動接待室費 |
|||||||||
小計 |
公務接待私車 租賃費費 |
國家公務車輛 行駛費 |
||||||||||
項目預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
|
0.06 |
0.06 |
|
|
0.06 |
0.06 |
|
0 |
0.06 |
0.06 |
|
|
2019半年度政府機關性債券工程預算財政局審批費用預算表
機關單位:十萬
的項目 |
自動求和 |
常規性支出 |
創業項目花費 |
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效果幾大類 課目項目編碼 |
項目稱謂 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末資本資產負債情況報告表 |
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合同額公司:萬是 |
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數目 |
價值 |
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年末數 |
半年度數 |
年末數 |
歲末數 |
|
一、債務總計 |
—— |
—— |
2427.17 |
3033.13 |
(一)傳播財產 |
—— |
—— |
1563.74 |
2016.49 |
(二)調整資產投資 |
—— |
—— |
2219.97 |
2557.24 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
692.45 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
662 |
722 |
416.54 |
451.31 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
28.01 |
17.99 |
🐽 大部分因公買車 |
1 |
1 |
28.01 |
17.99 |
🔯 市場監管交警執法出行 |
|
|
|
|
𒐪 機械專業化高技術公務車 |
|
|
|
|
🌳 的專用車 |
|
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
288 |
370 |
1117.97 |
1201.13 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
170.69 |
194.35 |
ಌ 4.任何比較固定股權 |
—— |
—— |
184.98 |
212.35 |
💟 減:顯示器計提折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)常年加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)要建建設工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形的資金 |
—— |
—— |
110.18 |
139.53 |
🍷 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)同一基金 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債累計 |
—— |
—— |
373.83 |
428.64 |
三、凈財產自動求和 |
—— |
—— |
2053.35 |
2604.49 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、就西安市松江區永豐社區網站保障機構社區網站公共衛生保障機構2019當年度凈收入花費竣工決算總體目標現象說明書怎么寫
重慶市松江區永豐街道社群社群干凈工作中2019🤡年度收入總計為9021.78萬元、支出總計為9021.78萬元。與2018年度相比,收入總計增加2401.88萬元、支出總計增加1028.93萬元。主要原因:因凈增人員3人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加920.21萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加663.46萬元,材料支出增加465.29萬元,其他公用經費增加23.04萬元等總計支出上年增加114.06萬元。
二、關于幼兒園南京市松江區永豐街道社區居委會社區居委會衛生學售后中心站2019本年度工資收入竣工決算條件說
本年度🅘收入合計9021.78萬元,其中:財政撥款收入4151.20萬元,占46.01%;事業收入4831.91萬元,占53.56%;其他收入38.67萬元,占0.43%。
三、至于蘇州市松江區永豐大街社區網站公共衛生服務性核心2019本年教育支出部門預算現狀表明
上年♉支出合計7376.58萬元,其中:基本支出6867.96萬元,占93.10%;項目支出508.62萬元,占6.90%。
四、對于濟南市松江區永豐居委街道辦衛生監督精準服務主2019年度目標財政性付款年收入收支整體條件代表
蘇州市松江區永豐居委會街道社區衛生業務情況業務重心2019🌱年度財政撥款收支總決算4151.20萬元。與2018年度相比增885.35萬元,財政撥款收入增885.35萬元、支出總計增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他公用支出增加362.44萬元。
五、管于西安市松江區永豐街邊區域干凈衛生服務保障主2019本年基本公共性費用財政廳補貼款費用支出 預算條件表示
(一)大部分公益性竣工決算財政資金審批結余竣工決算綜合性時候
成都市松江區永豐居委會社區服務保障公司衛生學服務保障公司2018🃏年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,占本年支出合計的46.01%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他增218.86萬元。
(二)一般來說公共信息工程預算國庫補貼款總支出結算的時候結構設計現象
杭州市松江區永豐銜道社群干凈衛生服務保障管理中心2019ജ年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.38萬元,占0.11%;社會保障和就業支出(類)153.77萬元,占3.70%;衛生健康支出(類)3844.89萬元,占92.62%;住房保障支出(類)148.16萬元,占3.57%。
(三)正常公共性預算表財政收支補貼款收支預算具體的情況的情況
昆明市松江區永豐大街平臺安全衛生服務性咨詢中心2019ౠ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3741.00萬元,支出決算為4151.20萬元,完成年初預算的110.96%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
1💎、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)4.38萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.38萬元,完成年初預算的43.80%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2🍌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)153.77萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算140.63萬元,支出決算為153.77萬元,完成年初預算的109.34%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
3ꦇ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2649.85萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2342.41萬元,支出決算為2649.85萬元,完成年初預算的113.12%。決算數大于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用增加。
4ಞ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1195.04萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算1124.90萬元,支出決算為1195.04萬元,完成年初預算的106.24%。決算數大于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出增加。
5༺、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)148.16萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算123.05萬元,支出決算為148.16萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:人員凈增3人增加住房公積金支出增加。
六、關于幼兒園北京市松江區永豐街道辦社區環衛環衛服務中心局2019當年度正常共公成本預算國庫付款核心費用支出 竣工決算環境說明書怎么寫
武漢市市松江區永豐的大街上社區健康健康的服務基地2018🌼年度一般公共預算財政撥款基本支出4151.20萬元,包括人員經費3412.15萬元,公用經費739.05萬元。基本支出中:
1൩、工資福利支出3411.60萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2﷽、商品和服務支出302.16萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助0.55萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出436.89萬元,主要用于:辦公設備購置。
🅠七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政預算審批結余部門預算總體性實際情況原因分析。
傷害市松江區永豐街道辦平臺清潔衛生工作核心2019♏年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.06萬元,支出決算為0.06萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.06萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2019꧑年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增0.06萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2019年公務車購置及運行費0.06萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”費用財政廳付款費用部門預算明確情況報告說明怎么寫。
2019🐎年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.06萬元,占0.19%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公回國(境)費由區外辦、區臺辦負責管理事業編制,并統一的開放,本工作單位不要據實再次開放。
2、因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車用,2019年運行費0.06萬元。
3、因公接侍費收支無
深圳市松江區永豐街道辦事處區域安全售后服務核心2019一年度無“三公”預備費財政局付款總支出。
八、介紹天津市松江區永豐社群服務培訓主社群衛生防疫服務培訓主2019年度目標政府部門性股權基金費用預算財務審批其他支出結算的時候事情描述
傷害市松江區永豐居委會社區保障站衛生監督保障重心2019年無政府部性股權基金決算財政廳捐款結余。
九、國家資金經驗決算民政補貼款情況下詳細說明
𝓡東莞市松江區永豐居委區域公共衛生售后服務基地2019第四季度無集體所有制金融資本經驗概預算財務付款總支出。
十、的非常重要地方的環境介紹
(一)政府機關運動資金費用狀態
重慶市松江區永豐城市社區醫療情況衛生情況精準服務平臺的2019年終有機物關正常運行專項經費花費。
(二)部門采購員費用癥狀
佛山市松江區永豐銜道街道辦公共衛生服務性中2019年終政府機構的采購累計額(以協議簽訂合同應寫)為31.94萬元,其中:貨物采購金額31.94萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2019♑年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額31.94萬元。
(三)貨車、自建房層次性損壞現狀
1.車倆
൩載止2019年12月31日,佛山市市松江區永豐道路社群衛生間保障公司用的通常情況下公務接待活動小二租車中,由區行政機關事物管理系統局統一化在產品擔保的通常情況下公務接待活動小二租車為1輛。
2.商品房
🌺直到2019年12月31日,昆明市松江區永豐銜道社區安全安全產品核心的使用的房源中由區企事業單位事宜操作局按照調整的昆明市松江區永豐社區服務中心業務辦理處使用權的房源為7600一平米米。
(四)費用預算績效考核管理工作情況報告
🥃上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元;2019年度開展的績效評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目27個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ꩲ一、民政廳補貼款收益:指工作單位上季度從本級民政廳行政部門認定的民政廳補貼款,具有常見共同決算民政廳補貼款和中央政府性股票基金決算民政廳補貼款。
🦹二、人事年創收水平:指人事公司發展靠譜銷售活躍名稱釋疑配套活躍得到的年創收水平。最主耍是:醫療服務年創收水平等(無人事年創收水平的公司永久保存人事年創收水平的名稱釋疑,但不指出最主耍游戲內容,下列同)。
🧔三、管理工資:指事業上的公司的在專業業務部行動試述輔助行動本身開始非獨立自主計算管理行動拿得的工資。核心是:租賃工資等。
ꦺ四、某個薪水:指的單位選取的除“財政資金付款薪水”、“企業薪水”、“經營者薪水”等在內的薪水。重要是:進修學校入職體檢薪水等。
五、期初結轉和盈余:就是指當年度無權提交、結轉到年初按關干的規定再繼續適用的資本。
🅺六、半一季度結轉和節余:指當一季度度或很多年一季度概算設置、因客觀性條件的發生發展無非按原計劃書施實,需延長到后一季度按有關系歸定堅持便用的資源。
七、首要總支出費用:指院校為保護培訓機構普通運作、完工平時運行人物而有的相關總支出費用。
﷽八、工程撥出:指方為結束不同的行政處作業重任或企業發展趨勢發展趨勢個人目標,在首要撥出囿于產生的多種撥出。
🅺九、銷售生產經營教育收支:指人事企業在靠譜話動及輔助工具話動外面落實非孤立分攤銷售生產經營話動發生的教育收支。
⛄十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🎶十一國慶、機關標準自動運行金費:指人事部門標準和對比國家地方公務員法方法的人事標準運行首要共公費用民政審批擬定的首要收入花費中的此外生活中通用金費收入花費。