重慶市松江區永豐居委街道衛生監督服務項目中心站
2018年中職能部門部門預算
目 錄
一、要素 廣州市松江區永豐城市街道辦環境衛生服務保障核心慨況
一、通常職責權限
二、部們部門預算公司包含
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、年收入支出費用結算的時候總表
二、薪資竣工決算表
三、教育支出結算的時候表
四、財務付款利潤支出費用竣工決算總表
五、普通服務性工程預算財政性付款花費預算表
六、一半公益性估算財務補貼款基本上費用支出 部門預算表
七、大部分通用成本預算財政性撥付“三公”費用及行政單位程序運行費用其他支出竣工決算表
八、鎮政府性新基金概算財務付款支出費用部門預算表
九、基金過負債的情況發生表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第二局部 形容詞解釋
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、核心功能
♐確保本地網區的基本性醫院、典型病高發病的照顧、治愈期病患者的康復訓練醫治與照顧、公眾衛生管理有效防范與保健品作用。
二、企業設備
ꦯ通過作出管理職責,南京市松江區永豐大街小區衛生監督的服務重心設增設構造,分為:企業辦室、醫務科、避免中醫保健科、財務部科、專科門診、醫院病房及6個健康服務保障站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018年末部門部門預算表
2018全年度個人收入總支出部門預算總表
廠家:億元
利潤 |
開支 |
||
品牌 |
部門預算數 |
業務 |
結算的時候數 |
一、財務補貼款盈利 |
3265.85 |
一、平常公共性保障收入支出 |
|
中間:政府機構性貨幣基金財政性預算財政性捐款 |
|
二、外交關系總支出 |
|
二、領導政府補貼營收 |
158.47 |
三、國防軍事開支 |
|
三、視野效益 |
2570.23 |
四、公眾可靠經費支出 |
|
四、開效益 |
|
五、學校撥出 |
3.82 |
五、加盟的單位上交年收入 |
|
六、有效技術開支 |
|
六、一些薪水 |
625.35 |
七、人文體育文化與影視文化其他支出 |
|
|
|
八、時代有保障和專業教育總支出 |
521.27 |
|
|
九、醫院食品衛生與策劃養育費用 |
5700.48 |
|
|
十、節電低能耗收入支出 |
|
|
|
國慶、城鄉一體化街道結余 |
|
|
|
第十二、畜牧業水付出 |
|
|
|
十五、交通網公路運輸開支 |
|
|
|
十四、資源英文勘查圖片信息等結余 |
|
|
|
十六、商業地產服務培訓業等開支 |
|
|
|
十五、互聯網金融經費支出 |
|
|
|
十八、支援其余國家開支 |
|
|
|
二十、土地海洋生物氣象站等撥出 |
|
|
|
第十九、公房維護總支出 |
122.08 |
|
|
2、糧油食品物質存儲性支出 |
|
|
|
二十一月、其它的收支 |
|
上年年收入預估合計 |
6619.90 |
年初收入支出自動求和 |
6347.65 |
用事業有成母基金補回出入差額 |
|
節余分攤 |
272.25 |
年終結轉和余額 |
|
年初結轉和余額 |
|
總結 |
6619.90 |
總額 |
6619.90 |
2018財政年度薪資結算的時候表
基層單位:萬塊
活動 |
本年度效益累計 |
財政資金撥付利潤 |
上級領導補貼申請書納入 |
事業上薪水 |
加盟創收 |
附屬標準繳納薪水 |
任何凈收入 |
||||
功能分類 |
項目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
學前教育性支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他教肓花費 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
同一培育開支 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化保證和就業創業花費 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務企事業院校離離休 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心標準離養老金 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關創業方大體社區養老保費交款性支出★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業上的企業單位崗位年金網上繳費結余★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理清潔衛生與預計養育教育支出 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
表層診療清潔衛生機購 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
中小城市社群環衛醫療機構 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
一些基層醫院醫療器械安全衛生公司費用 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生監督 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本工作性清潔衛生工作 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處視野部門醫疔★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業企業醫療器械★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間保障措施經費支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房機構改革教育支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房基金貸款 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018本年花費預算表
企業:萬余元
業務 |
上年其他支出累計 |
幾乎總支出 |
樓盤總支出 |
上交國家領導花費 |
銷售經營開支 |
對附設公司的津貼收入支出 |
||||
功能分類 |
科目表稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培養撥出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其余幼教費用 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
同一教學撥出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會保駕護航和求業撥出 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務衛生事業標準離養老 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業企業單位企業單位離退休之 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關教育事業機構常見社區養老人身險付款經費支出★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關工作的單位的職業年金繳付收支★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院干凈與項目懷孕收支 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員整形環衛結構 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大都市片區清潔結構 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
的基層工作整形衛生防疫機購經費支出 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性傳染病防治 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公用設施衛生管理服務的 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業有成計量單位醫療服務★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作政府部門治療★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房有效保障費用支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改變費用 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018年財政部門審批創收付出結算的時候總表
公司:萬元左右
薪資收入 |
經費支出 |
||||
大型項目 |
竣工決算數 |
產品 |
累計 |
大部分公共信息概算財政預算審批 |
人民政府性資金費用財政支出補貼款 |
一、般公益性預決算國庫審批 |
3265.85 |
一、基本公共性產品付出 |
|
|
|
二、政府性性投資基金成本預算財政局審批 |
|
二、外交史收支 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公開安全防護性支出 |
|
|
|
|
|
五、教肓結余 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、科學研究枝術經費支出 |
|
|
|
|
|
七、文化水平田徑運動與傳煤付出 |
|
|
|
|
|
八、社會性確保和人才需求費用支出 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、醫學食品衛生與方案生肓經費支出 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、節約節能減排經費支出 |
|
|
|
|
|
國慶、新農村小區教育支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水收支 |
|
|
|
|
|
十四、道路貨物運輸開支 |
|
|
|
|
|
十四、資源性勘察短信等支出費用 |
|
|
|
|
|
二十、工商業工作業等總支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融經濟結余 |
|
|
|
|
|
十八、扶持其余地區劃分其他支出 |
|
|
|
|
|
二十、土地海底氣象預報等開支 |
|
|
|
|
|
十八、居住房維護花費 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
二十五、調味品防汛物資存量收支 |
|
|
|
|
|
二五一、的收支 |
|
|
|
上年工資收入加總 |
3265.85 |
年初花費總金額 |
3265.85 |
3265.85 |
|
年終財政局補貼款結轉和余額 |
|
年尾財政性捐款結轉和節余 |
|
|
|
常見通用成本預算不需要捐款 |
|
|
|
|
|
政府辦公室性債券概預算財政支出審批 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3265.85 |
總結 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018財政廳年度正常共公概算財政廳撥付撥出預算表
計量單位:萬多
的項目 |
累計 |
總體收支 |
活動收入支出 |
|||
職能細分 課目識別碼 |
幾個會計科目名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化教育其他支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
某些教育培訓經費支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
其它教育培訓經費支出 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
市場有效保障和找工作收支 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
行政處教育事業企業離退休年齡 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
事業性公司離退職 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
機構創業的單位大致養老生活穩妥交款結余★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
企事業方事業方專業年金繳納付出★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
醫療保健清潔衛生與項目生孕總支出 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
底層診療公共衛生部門 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
市區街道清潔機購 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
其他底層醫療清潔衛生清潔衛生裝置收支 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公用衛生防疫 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
根本公用環保產品 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
財政自己事業行業醫用★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業的單位醫療服務★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
住宅有效保障了結余 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
居住房改革方案撥出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
總金額 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018年中一樣共公估算財政部門撥付關鍵總支出部門預算表
標準:來萬
大型項目 |
合計數 |
考生金費 |
公供金費 |
||
城市發展分級 會計科目編號規則 |
科目必分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資員工福利費用支出 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
大致公司 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
津貼補助費補助費 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核員工工資 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
機構事業上的單位名稱基本的養老生活保險公司費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
工作年金交費 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
企業職工通常醫療保健商業保險交費 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
因公員醫治補貼金付款 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的社會保險網上繳費 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
居住房個人住房公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些工資收入福利性經費支出 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
貨品和服務保障花費 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
辦公費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
設計印刷費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手充值續費 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
水電費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
電費繳費 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
輕工費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務的服務費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
租金費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型產品費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
委派業務流程費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
企業工會專項資金 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
發福利費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
國家公務用車的工作維護保養費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
一些交通費管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添成本 |
|
|
|
302 |
99 |
另外產品和的服務總支出 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對自身和家長的補貼政策 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
衣食住行補貼 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
醫療服務費補助金 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
個農牧業制作補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
某些人和家族的補貼金開支 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
資本管理性付出 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
商務辦公主設備采購 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
專屬環保設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
相關信息平臺網咯及免費軟件置辦創新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待出行購進 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的出行APP添置 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形財產租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
其他基金性經費支出 |
|
|
|
合計數 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
2018全年似的公開預算財政性補貼款“三公”接待費及單位運轉接待費收入支出預算表
部門:多萬元
應該公用概預算財政性補貼款“三公”經費支出 |
部門啟動 費用竣工決算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動使用車置辦及運動費 |
國家公務接待客人費 |
|||||||||
小計 |
公務活動私車 置辦費 |
公務接待車輛租賃 程序運行費 |
||||||||||
成本預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
部門預算數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018年末國家性貨幣基金費用預算財政收支撥付收支預算表
政府部門:萬
好項目 |
累計數 |
差不多結余 |
內容支出費用 |
|||
實用功能分級 科目必代碼 |
課程和科目英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
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|
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|
|
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合計數 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018當年度房產過負債的原因表 |
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|
|
大額院校:余萬元 |
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|
比例 |
總價值 |
||
年末數 |
年初數 |
今年初數 |
月底數 |
|
一、資金預估合計 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)傳遞固定資產 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)固定住金融資產 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
ꦕ 一樣公務接待出行用車 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
꧂ 稽查交警執法出行用車 |
|
|
|
|
🍸 特殊工種行業高技術車輛 |
|
|
|
|
ꦦ 別租車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
🌜 4.的緊固財力 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
🌠 減:累積固定資產折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常成本 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱匿債務 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
♚ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)同一股權 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債累計 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈凈資產預估合計 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關羽東莞市松江區永豐街社區居委會衛生監督的服務心中2018第四季度創收教育支出竣工決算基本情況介紹
杭州市松江區永豐區域區域環境衛生服務質量基地2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、至于東莞市松江區永豐街邊社區干凈干凈業務中央2018全年度效益部門預算問題描述
當年度🧔收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、觀于成都市松江區永豐街道辦事處平臺衛生監督安全服務咨詢中心2018財政年度費用支出 結算的時候現狀代表
年初ܫ支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、關與成都市松江區永豐街道辦街道社區環衛安全服務平臺2018季度財政預算捐款凈收入性支出總體布局時候反映
西安市松江區永豐平臺居委會平臺衛生學服務項目學校2018年度財政撥款ཧ收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、就深圳市松江區永豐區域居委會區域衛生管理服務質量中心站2018年度目標普遍共公估算財政預算撥付總支出預算狀況闡明
(一)一樣服務性概預算財務付款費用支出 結算的時候總的的情況
沈陽市松江區永豐街道平臺平臺安全的服務平臺局2018🥃年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)一般來說通用成本預算財政性補貼款撥出部門預算形式實際情況
佛山市松江區永豐街邊區域清潔衛生服務保障中間2018🧸年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)普通公用設施預預算不需要付款費用預算具體的情形
武漢市松江區永豐大街片區環衛業務管理中心2018𝔉年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1✤、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2♓、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3🐻、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4🌳、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5🌊、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6﷽、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7ꦡ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8🍷、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9♑、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、對于廣州市松江區永豐城市居委清潔服務項目重點2018季度通常狀態通用財政廳預算財政廳撥付基本的開支部門預算狀態這說明
鄭州市松江區永豐的大街上社區網站環衛工作學校2018💃年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1🔯、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🎐、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
𓃲七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用民政捐款開支部門預算總的現象反映。
昆明市松江區永豐小區居委會小區公共衛生功能機構2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018💯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”經費預算財務審批總支出預算實際上情況下表明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
♍1、因公出國留學(境)費由區外辦、區臺辦負責任事業編,并統一化信息開放,本機構就不再另外再次信息開放。
2、🅺上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、國家公務服務費花費無
八、觀于南京市松江區永豐大街社區環衛環衛服務質量重心2018一年度市政府性私募基金工程預算國庫撥付結余竣工決算現象就說明
𒉰西安市松江區永豐平臺平臺衛生防疫保障中央2018財政局年度無現政府性新基金財政局預算財政局付款費用支出 。
九、公有投資者生意概預算財政部門付款狀況代表
🧸天津市松江區永豐社群居委會社群衛生防疫服務質量咨詢中心2018季度無國有企業資本公司經驗費用預算財務審批費用。
十、另外比較重要方式方法的的情況詳細說明
(一)政府機關運營經費預算結余情形
𓂃西安市松江區永豐社區的服務站社區的服務站公共衛生的服務基地2018當年度有機物關程序運行經費其他支出其他支出。
(二)地方政府招標采購性支出問題
南京市松江區永豐街鎮片區清潔服務管理公司2018全年政府機關回收金額才(以借款合同簽署合同準確)🌸為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018🦩年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)機動車、房屋建筑層次性占用率問題
1.汽車
♑截止日2018年12月31日,西安市松江區永豐街區社區貼心服務監督衛生監督貼心服務基地食用的一半國家因公私車中,由區市直機關事物管理方法局按照商品確保的一半國家因公私車為1輛。
2.自建房
🎉載止2018年12月31日,濟南市松江區永豐街道辦事處街道公共衛生貼心服務管理中心的運用的農村房子中由區機關單位工作處理局統一配制的傷害市松江區永豐居委會業務處土地產權的農村房子為7600㎡米。
(四)費用業績考核治理具體情況
🦄上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🐟一、不需要支出付款收入來源:指政府辦公室職能部門年初度從本級不需要支出職能部門作為的不需要支出付款,屬于似的公眾費用項目預算不需要支出付款和政府辦公室性資金費用項目預算不需要支出付款。
💙二、衛生企業效益:指衛生企業公司積極開展靠譜服務話動簡述輔佐話動選取的效益。通常是:醫療管理效益等。
ဣ三、生產運作個人純營收:指參公政府部門在專門業務范圍活躍下列不屬于氧化硅活躍以外開展業務非自主成本核算生產運作活躍贏得的個人純營收。主耍是:租賃個人純營收等。
💦四、別效益:指政府部門完成的除“國庫捐款效益”、“事業發展效益”、“營業效益”等之內的效益。重點是:學院休檢效益等。
五、今年初結轉和余額:就是指去年度暫未完整、結轉到本年度按關于 明文規定堅持的使用的費用。
🤪六、年底結轉和盈余:指本財政第四季度度或以上財政第四季度預算表安裝、因客觀事實前提條件發生改變未能按原計劃書快速執行,需遲緩到以來財政第四季度按想關規范再采用的資產。
七、基本的花費:指部門為服務保障企業普通 上班、做好此外生活中上班目標而情況的相關花費。
♛八、大型項目花費:指計量單位為完全當前的人事部門操作世界任務或事業心成長 對象,在常規花費認知能力有的各類花費。
൲九、企業生意費用費用:指自己事業標準在職業 主題工作及鋪助主題工作以外發展非自由選擇企業生意主題工作情況的費用費用。
ౠ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♔十一月、國家機關運動勞務費:指政府部門政府部門和定義公務接待員法工作的行業政府部門選用通常情況下公用設施預決算財政部門付款安排好的基本的費用中的平時公用設施勞務費費用。