西安市松江區方松街道辦事處區域環保服務保障中間
2019季度部門預算
目 錄
首個有些 東莞市松江區方松街街道社區醫療管理貼心服務重心概述
一、具體功能
二、構造設施
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、個人收入支出費用部門預算總表
二、工資部門預算表
三、收入支出竣工決算表
四、財政性補貼款營收費用支出 部門預算總表
五、尋常公開估算財務捐款總支出部門預算表
六、普遍公眾概預算財政部門撥付首要花費預算表
七、尋常公開預算表不需要付款“三公”專項資金及政府部門啟用專項資金性支出竣工決算表
八、現政府性基金投資竣工決算國庫審批開支竣工決算表
九、資源外債情況發生表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第五環節 專有名詞釋疑
第一部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、 通常職能作用
▨武漢市松江區方松居委社區環境衛生防疫環境衛生防疫業務重點是區衛建委下的一個基層組織醫療衛生防疫器械企業,承擔風險方松居委及廣富林居委內日益人艮干部群眾大體醫療衛生防疫器械業務及通用環境衛生防疫業務。
二、醫院設有
꧅根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
🙈第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019一年度凈收入支出費用預算總表
廠家:千元
利潤 |
撥出 |
||
內容 |
竣工決算數 |
新項目 |
預算數 |
一、通常情況服務性決算財政性補貼款年收入 |
4401.35 |
一、通常情況下公用設施服務項目撥出 |
|
二、部門性私募基金費用財政支出補貼款工資 |
|
二、外交政策收支 |
|
三、上級部門補貼費工資 |
|
三、飲水機收入支出 |
|
四、視野純收入 |
7678.25 |
四、共公防護花費 |
|
五、經營者薪資 |
|
五、教育輔導費用支出 |
|
六、所屬院校上交效益 |
|
六、專業科技花費 |
|
七、別的年收入 |
39.76 |
七、學歷市場球場與媒體費用 |
|
|
|
八、社會存在擔保和自主創業結余 |
713.79 |
|
|
九、公共衛生身體收支 |
11075.12 |
|
|
十、節能低能耗低能耗開支 |
|
|
|
11、村鎮建設社區網站花費 |
|
|
|
第十二、農林業水撥出 |
|
|
|
第十五、交行運輸配送花費 |
|
|
|
十四、影視資源勘查信息內容等付出 |
|
|
|
十八、金融業服務質量業等費用支出 |
|
|
|
16、金融創新總支出 |
|
|
|
十六、經濟援助別地方費用支出 |
|
|
|
二十、自然是的資源浮游生物氣象學等經費支出 |
|
|
|
19、公房擔保付出 |
178.22 |
|
|
四十、調味品油料保障收入支出 |
|
|
|
二國慶、災難防范及應對控制性支出 |
|
|
|
二十三、一些花費 |
|
本年度工資累計 |
12119.36 |
上年花費總金額 |
11967.13 |
用事業理財產品解決開支差額 |
|
節余分配原則 |
83.96 |
年終結轉和余額 |
88.27 |
年尾結轉和余額 |
156.54 |
共計 |
12207.63 |
總結 |
12207.63 |
2019本年度收益預算表
部門:千元
工程 |
年初個人收入加總 |
財政局審批營收 |
領導津貼個人收入 |
人事盈利 |
營運創收 |
附加企業上交效益 |
別薪水 |
||||
功能分類 |
考試科目種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
12119.36 |
4401.35 |
|
7678.25 |
|
|
39.76 |
|
208 |
|
|
市場切實保障和就業率結余 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性視野方離提前退休 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業公司公司離退職 |
0.93 |
|
|
0.93 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關創業公司的基本性養老生活人身險付款其他支出 |
509.18 |
215.11 |
|
294.07 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
基層單位人事基層單位職業角色年金付費付出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生支出費用 |
11227.35 |
3866.86 |
|
7320.73 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
|
基層工作診療衛生防疫裝置 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市平臺公共衛生企業 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
04 |
|
通用食品衛生 |
1590.76 |
1575.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公用衛生情況售后服務 |
1585.76 |
1570.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大項目共同干凈衛生服務項目 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門企業單位名稱社區醫療 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業企業單位醫遼 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房得到保障開支 |
178.22 |
|
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改善結余 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
2019年性支出預算表
機關單位:70萬
工程 |
本年度結余累計數 |
基礎費用支出 |
頂目收支 |
上交國家上級領導撥出 |
企業經營費用支出 |
對附加企業單位補助金結余 |
||||
功能分類 |
課程稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
11967.13 |
11602.92 |
364.21 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代安全保障和就業率開支 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門教育事業計量單位離離休 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公組織離離休 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業上的單位基本的健康養老保障付費費用支出 |
509.18 |
509.18 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關參公標準就業年金付費費用 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生管理營養其他支出 |
11075.12 |
10710.91 |
364.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層醫療服務環衛醫療機構 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市社區網站安全醫療機構 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息清潔衛生 |
1581.61 |
1486.87 |
94.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見共同清潔衛生服務保障 |
1576.61 |
1486.87 |
89.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大項目公共售后服務干凈售后服務 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業發展企業單位醫藥 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野部門醫學 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅安全保障花費 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房教育體制改革開支 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
2019半年度財政預算捐款工資收入結余竣工決算總表
政府部門:上萬元
營收 |
付出 |
||||
的項目 |
竣工決算數 |
該項目 |
累計 |
基本上公共信息費用預算民政審批 |
國家性貨幣基金預決算不需要付款 |
一、一般來說公眾成本預算財政局補貼款 |
4401.35 |
一、普遍功能性功能性支出 |
|
|
|
二、當地政府性理財產品決算國庫捐款 |
|
二、國際關系經費支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全結余 |
|
|
|
|
|
四、公益性安全的撥出 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學合理的技術總支出 |
|
|
|
|
|
七、文化課旅游酒店體育課與傳煤費用 |
|
|
|
|
|
八、社會性維護和就業前景總支出 |
|
418.79 |
|
|
|
九、清潔衛生健康保健開支 |
|
3866.72 |
|
|
|
十、工業節能綠色結余 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮建設社區服務站教育支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水付出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通線物流運輸費用 |
|
|
|
|
|
十四、成本探勘訊息等結余 |
|
|
|
|
|
第十三、商業地產精準服務行業等收支 |
|
|
|
|
|
第十六、金融投資結余 |
|
|
|
|
|
二十七、經濟援助其他地撥出 |
|
|
|
|
|
十七、生態物資海上氣象局等教育支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、租賃房有效保障了撥出 |
|
115.70 |
|
|
|
二是、油糧應急物資儲備庫性支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、自然災害防范及應急預案安全管理支出費用 |
|
|
|
|
|
二第十二、其它教育支出 |
|
|
|
本年度凈收入總金額 |
4401.35 |
上年結余自動求和 |
|
4401.21 |
|
期初財政資金撥付結轉和余額 |
|
半年度財政支出補貼款結轉和節余 |
|
0.14 |
|
一、尋常服務性民政預算民政捐款 |
|
|
|
|
|
二、現政府性理財產品成本預算財政性撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
4401.35 |
總額 |
|
4401.35 |
|
2019年中一般來說通用估算財政預算撥付花費預算表
部門:萬多
大型項目 |
累計數 |
大多結余 |
工作性支出 |
|||
的功能分為 會計分類標識號 |
題目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會上基本保障和人才需求教育支出 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
|
財政事業上工作單位離離休 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
05 |
企衛生機關單位名稱衛生機關單位名稱差不多社會養老穩定交費總支出 |
215.11 |
215.11 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關人事企業就業年金交款總支出 |
203.68 |
203.68 |
|
210 |
|
|
清潔更健康開支 |
3866.72 |
3702.32 |
164.40 |
210 |
03 |
|
農村基層醫療設備健康企業 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
03 |
01 |
成市小區健康醫療機構 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
04 |
|
公開衛生防疫 |
1575.12 |
1486.87 |
88.25 |
210 |
04 |
08 |
差不多公用干凈衛生提供服務 |
1570.12 |
1486.87 |
83.25 |
210 |
04 |
09 |
重大安全事故公共服務性環衛服務性 |
5.00 |
|
5.00 |
221 |
|
|
自建房質量保障費用支出 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
|
房屋改制花費 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
總計 |
4401.21 |
4236.81 |
164.40 |
2019年中一半共同費用預算不需要審批總體費用竣工決算表
公司:70萬
活動 |
加總 |
職工資金投入 |
共公事業費 |
||
經濟增長等級分類 考試科目商品編碼 |
題目分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪有福利教育支出 |
3876.33 |
3876.33 |
|
301 |
01 |
常規年終獎金 |
489.44 |
489.44 |
|
301 |
02 |
經費補貼政策 |
204.92 |
204.92 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核底薪 |
2104.32 |
2101.32 |
|
301 |
08 |
部門企業發展公司基本的關于養老地產養老穩定繳納費用 |
215.11 |
215.11 |
|
301 |
09 |
職業年金交款 |
203.68 |
203.68 |
|
301 |
10 |
教工關鍵診療保險金付費 |
|
|
|
301 |
11 |
國家事業單位人員醫療機構補貼繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
別發展擔保手機繳費 |
70.64 |
70.64 |
|
301 |
13 |
個人住房社保公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
的月薪活動性支出 |
475.52 |
475.52 |
|
302 |
|
淘寶商品和安全服務撥出 |
358.71 |
|
358.71 |
302 |
01 |
辦工費 |
14.70 |
|
14.70 |
302 |
02 |
進行印刷費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
1.48 |
|
1.48 |
302 |
06 |
商業用電 |
25.74 |
|
25.74 |
302 |
07 |
輕工費 |
6.19 |
|
6.19 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安治理費 |
3.60 |
|
3.60 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
2.01 |
|
2.01 |
302 |
14 |
承租費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門材質費 |
290.84 |
|
290.84 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會資金投入 |
5.84 |
|
5.84 |
302 |
29 |
春節福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動使用車執行定期維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
相關交通出行費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外商品價格和的服務費用 |
2.74 |
|
2.74 |
303 |
|
對小編和教育環境的補貼 |
1.76 |
1.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
每個人綠植基地制造補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的對自己和中國家庭的補助金 |
1.76 |
1.76 |
|
310 |
|
充分性開支 |
|
|
|
310 |
02 |
工作機新購 |
|
|
|
310 |
03 |
專業級生產設備購買 |
|
|
|
310 |
07 |
圖片信息電腦網絡及PC軟件置辦最新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動私車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
其余道路用具租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
古墓葬和擺放品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
無型財力購入 |
|
|
|
310 |
99 |
某個資產管理性其他支出 |
|
|
|
累計 |
4236.80 |
3878.09 |
358.71 |
2019月度普通公用設施估算財政局補貼款“三公”勞務費及機關事業單位電腦運行勞務費花費竣工決算表
企事業單位:萬多
平常共同決算財政預算捐款“三公”經費支出 |
部門作業 專項資金結算的時候數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公回國 (境)費 |
因公專用車添置及行駛費 |
因公商務接待費 |
|||||||||
小計 |
公務接待專車 添置費 |
因公出行用車 正常運行費 |
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概預算數 |
預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
2019每年現政府性母基金項目預算國庫撥付費用結算的時候表
基層單位:萬美金
投資項目 |
累計數 |
通常支出費用 |
產品總支出 |
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的功能定義 考試科目項目編碼 |
考試科目命名 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019月度凈資產外債時候表 |
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累計額行業:百萬元 |
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數量 |
交換價值 |
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今年初數 |
年初數 |
月初數 |
年初數 |
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一、金融資產自動求和 |
—— |
—— |
3424.63 |
3933.52 |
(一)移動凈資產 |
—— |
—— |
2632.91 |
3139.13 |
(二)比較固定財力 |
—— |
—— |
1621.94 |
1801.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
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♔ 2.互通機(臺/套/輛) |
708 |
836 |
307.62 |
398.75 |
🌺 其中的:(1)車(輛) |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
💛 通常公務接待私家車 |
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ꦬ 聯合執法值崗專車 |
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🅘 特總正規專業能力車輛使用 |
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ജ 別的使用車 |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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3.專用設備(臺/套) |
301 |
1203.69 |
329 |
1351.04 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
339.4 |
2 |
339.4 |
𒉰 4.某個特定財產 |
—— |
—— |
175 |
51.96 |
ღ 減:總共使用折舊費及減值注意 |
—— |
—— |
982.07 |
1159.49 |
(三)持續債權投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)繼續債券投資人投資人 |
—— |
—— |
|
|
(五)在修建建設項目 |
—— |
—— |
|
|
(六)有形基金 |
—— |
—— |
186.27 |
214.35 |
🐎 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
34.42 |
62.22 |
(七)另一個資本 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債合計數 |
—— |
—— |
829.95 |
539.28 |
三、凈金融資產自動求和 |
—— |
—— |
2594.68 |
3394.24 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、關干佛山市松江區方松居委會區域環境衛生售后服務基地2019季度盈利其他支出部門預算環境承載力具體情況這說明
廣州市松江區方松居委居委會居委干凈服務質量平臺2019♊年度收入總計為12207.63萬元、支出總計為12207.63萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加813.08萬元。主要原因: 2019年度財政補助收入、業務收入以及人員增加
二、更多東莞市松江區方松社區居委會居委會社區居委會衛生監督提供服務重點2019年中收入來源結算的時候情況報告就說明
年初꧅收入合計12119.36萬元,其中:財政撥款收入4401.35萬元,占36.32%;事業收入7678.25萬元,占63.36%;其他收入39.76萬元,占0.32% 。
三、更多武漢市松江區方松的大街上街道辦衛生情況工作基地2019半年度其他支出結算的時候問題描述
當年度ꦺ支出合計11967.13萬元,其中:基本支出11602.92萬元,占96.96%;項目支出364.21萬元,占3.04%。
四、有關于南京市市松江區方松街鎮街道社區功能間功能中心站2019年中財政廳捐款收錄開支總體布局現象闡明
重慶市松江區方松居委會居委會干凈衛生安全服務基地2019𝕴年度財政撥款收支總決算4401.35萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加215.26萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員增加。
五、對于傷害市松江區方松小區居委會小區衛生間貼心服務網局2019本年度正常公益性項目預算民政補貼款收入支出結算的時候問題說明書
(一)普通公眾成本預算民政補貼款總支出部門預算整體情況
成都市松江區方松銜道社區的服務站衛生情況的服務所局2019🤡年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,占本年支出合計的36.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加215.12萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員費用增加。
(二)一半公共服務預結算的時候民政付款收入支出結算的時候設計情況
鄭州市松江區方松街鎮居委會干凈衛生產品中心局2019♛年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出418.79萬元,占9.52%;醫療衛生和計劃生育支出3866.72萬元,占87.86%;住房保障支出115.7萬元,占2.62%。
(三)一半服務性工程預算財政局捐款性支出竣工決算具有情況發生
杭州市松江區方松街邊街道衛生監督安全服務學校2019𝐆年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4013.36萬元,支出決算為4401.21萬元,完成年初預算的109.66%。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工增加以及人員費用增加。其中:
1꧃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為202.23萬元,支出決算為215.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工基本養老保險繳費增加
2🍌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為198.52萬元,支出決算為203.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工職業年金增加
3🔯、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2003.77萬元,支出決算為2291.60萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
4ꦜ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1497.65萬元,支出決算為1570.12萬元。決算數大于預算數的主要原因: 基本公共衛生服務人員費用增加。
5🔯、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。主要用于:中醫藥文化建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內增加預算。
6ꦇ、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為111.18萬元,支出決算為115.7萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、對于鄭州市松江區方松街街道辦事處健康服務質量重心2019當年度尋常公共性費用預算財政費用審批首要費用部門預算現狀闡明
佛山市松江區方松居委會街道辦事處衛生監督產品中心站2019ꦑ年度一般公共預算財政撥款基本支出4236.8萬元,包括人員經費3878.09萬元,公用經費358.71萬元。基本支出中:
1🍰、工資福利支出3876.33萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出358.71萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、專用材料費等。.
3、對個人和家庭補助支出1.76萬元,主要用于獨生子女費及幼托費補貼。
ꦕ七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政其他支出審批其他支出預算綜合性具體說明怎么寫。
💃上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
🎉上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”費用財政部門補貼款總支出竣工決算實際情況報告表示。
北京市市松江區方松街道辦居委衛生管理提供服務重點2019年終無“三公”資金財政費用捐款費用。
八、關干佛山市松江區方松城市社區網站清潔衛生提供服務學校2019財政廳年度市政府性貨幣基金概預算財政廳捐款總支出竣工決算環境這說明
🔯濟南市松江區方松大街社區產品站干凈產品心中2019一年度無部門性理財產品財政預算預算財政預算補貼款結余。
九、國有制資產投資加盟項目預算財政廳審批具體情況這說明
佛山市松江區方松大街居委健康服務的學校2019每年無國家資產經營的預算表國庫審批經費支出。
十、另一個決定性問題的環境證明
(一)工商登記正常運行專項經費撥出現象
天津市松江區方松居委平臺衛生管理服務項目中心點2019半年度無機物關運作金費付出。
(二)政府性采辦費用現狀
昆明市松江區方松社區精準服務心中居委會社區精準服務心中安全衛生精準服務心中2019🧸年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為247萬元,其中:貨物采購金額161.76萬元、服務采購金額85.24萬元。
(三)來往車輛、別墅特別的被占情況發生
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算工作績效維護癥狀
𝐆上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元,平均得分90.4分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目10個)。
第四部分 名詞解釋
🐓一、財政預算局廳廳廳審批納入:指方當本期從本級財政預算局廳廳廳崗位選取的財政預算局廳廳廳審批,其中包括一般來說共同財政預算局預決算財政預算局廳廳廳審批和地方政府性新基金財政預算局預決算財政預算局廳廳廳審批。
🍬二、事業有成發展工資工資薪資收入水平:指事業有成發展企業深入開展專業金融產品游戲促銷活動非常輔助制作游戲促銷活動拿得的工資工資薪資收入水平。核心是:醫療保健金融產品工資工資薪資收入水平、公共服務健康工資工資薪資收入水平等。
🎶三、銷售開工資:指企業發展公司的在正規保險業務行為組織內容以及其氧化硅行為組織內容之中開發非獨特成本計算銷售開行為組織內容完成的工資。
༒四、同一收錄來源:指部門授予的除“國庫捐款收錄來源”、“自己事業收錄來源”、“操作收錄來源”等任何的收錄來源。具體是: 運輸盤盈收錄來源、制劑調差附加值、醫保報銷清理實物獎勵款特點。
五、年終結轉和節余:是以去年度從未完成任務、結轉到當年度按關與相關規定馬上便用的財力。
𓃲六、月底結轉和盈余:指本年中度或己前年中概預算制定、因可觀因素進行轉化難以按原打算開展,需網絡延時到未來的日子里年中按業內規范馬上選用的信貸資金。
𝔉七、關鍵費用支出費用 :指的單位為確保結構常規工作中、實現守則工作中的任務而遭受的那項費用支出費用 。
ꦕ八、內容經費結余費用:指院校為順利完成單一的行政部門行業責任或行業發展壯大工作目標,在基本性經費結余費用囿于會發生的四項經費結余費用。
♐九、經驗費用:指行業標準在專業性游戲活動組織方案及輔助軟件游戲活動組織方案本身深入推進非獨立性分攤經驗游戲活動組織方案情況的費用。
😼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ౠ十一國慶、機關事業組織的組織進行事業組織費:指政府部門的組織和基準國家事業組織組織人員法工作管理的事業組織的組織便用差不多上公共性估算民政審批組織的差不多結余中的日常的公共事業組織費結余。