成都市松江區岳陽街道辦居委清潔精準服務重心
2019每年部門預算
目 錄
一號的部分 南京市松江區岳陽街道辦居委會街道辦環保服務項目咨詢中心情況
一、重要職責范圍
二、機購安裝
第二部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、盈利付出結算的時候總表
二、薪資部門預算表
三、花費部門預算表
四、財政部門撥付創收其他支出預算總表
五、通常情況下公開費用預算國庫補貼款支出費用預算表
六、一樣 服務性預算表財政部門付款幾乎收支預算表
七、應該公用設施估算不需要補貼款“三公”事業費預算及工商登記啟動事業費預算花費預算表
八、部門性債券財政預算預算財政預算補貼款總支出預算表
九、資產投資流動負債問題表
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
4組成部分 專有名詞回答
第一部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心概況
一、首要職能部門
൩鄭州市松江區岳陽社區居委會社區居委會安全售后服務管理培訓平臺點是區衛健委下的二家基層醫院醫療安全保障設備,承擔責任岳陽地區劃分寬廣人艮公眾主要醫療安全保障售后服務管理培訓及公益性安全售后服務管理培訓。
二、系統配置
༺據下列崗位工作職責,杭州市松江區岳陽居委會平臺公共衛生服務于中設4個增設結構,分為:辦公區室、賬務科、醫教科、預防措施護理科。
第二部分 岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019當年度效益撥出部門預算總表
企事業單位:萬美元
個人收入 |
收入支出 |
||
活動 |
竣工決算數 |
頂目 |
結算的時候數 |
一、基本上公共服務概預算財政預算捐款工資 |
4011.93 |
一、通常公共信息服務質量付出 |
|
二、當地政府性基金投資項目預算國庫撥付收入來源 |
|
二、外交史付出 |
|
三、上級領導補貼費收入水平 |
|
三、中國國防經費支出 |
|
四、參公薪資 |
8542.91 |
四、公開的安全收入支出 |
|
五、加盟收錄 |
|
五、幼兒教育收入支出 |
|
六、所屬部門上交國家收錄 |
|
六、有效方法費用 |
|
七、一些收入水平 |
38.43 |
七、企業文化出境游運動與傳媒廣告費用 |
|
|
|
八、中國社會擔保和大學生就業撥出 |
657.06 |
|
|
九、環境衛生鍵康其他支出 |
11597.24 |
|
|
十、能源管理環保節能教育支出 |
|
|
|
五一、縣域街道辦開支 |
|
|
|
十三、農業和林業水收支 |
|
|
|
第十五、交通線運輸物流開支 |
|
|
|
十四、市場勘察信息內容等經費支出 |
|
|
|
十六、企業產品業等性支出 |
|
|
|
第十六、財經費用支出 |
|
|
|
十六、救助相關地收入支出 |
|
|
|
18、自然規律的資源海洋生物氣象局等費用支出 |
|
|
|
第十九、個人住房保險撥出 |
170.21 |
|
|
三十五、調味品應急物資儲備量費用 |
|
|
|
二十一國慶、氣象災害預治及緊急控制收入支出 |
|
|
|
二十三、一些其他支出 |
|
當年度收入來源合計數 |
12593.27 |
上年花費合計數 |
12424.51 |
用企業基金、期貨、現貨、微盤補上收入支出表差額 |
|
余額確定 |
131.76 |
年終結轉和節余 |
38.05 |
年終結轉和盈余 |
75.05 |
合計 |
12631.32 |
總金額 |
12631.32 |
2019年中效益部門預算表
方:上萬元
內容 |
本年度年收入加總 |
財政支出審批營收 |
上級領導津貼納入 |
教育事業年收入 |
開薪水 |
附屬計量單位繳納純收入 |
其他的盈利 |
||||
功能分類 |
題目品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
12593.27 |
4011.93 |
|
8542.91 |
|
|
38.43 |
|
208 |
|
|
時代保駕護航和學生就業費用 |
657.06 |
237.16 |
|
419.90 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門企業發展企業離退休年齡 |
657.06 |
237.16 |
|
419.90 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野標準離辭職 |
45.36 |
45.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
院校事業發展院校大多養老服務商業險交費結余 |
419.90 |
|
|
419.90 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門企業基層單位職業年金交款付出 |
191.80 |
191.80 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學綠色健康經費支出 |
11766.00 |
3757.71 |
|
7969.86 |
|
|
38.43 |
|
210 |
03 |
|
下基層醫療設備衛生監督中介機構 |
10529.19 |
2728.72 |
|
7762.04 |
|
|
38.43 |
|
210 |
03 |
01 |
省會城市區域環衛公司 |
10529.19 |
2728.72 |
|
7762.04 |
|
|
38.43 |
|
210 |
04 |
|
公共性食品衛生 |
1009.08 |
1009.08 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多共同環境衛生服務性 |
1009.08 |
1009.08 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政教育事業計量單位整形 |
227.73 |
19.91 |
|
207.82 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心院校醫療服務 |
227.73 |
19.91 |
|
207.82 |
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房有效保障了性支出 |
170.21 |
17.06 |
|
153.15 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改革方案收支 |
170.21 |
17.06 |
|
153.15 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
170.21 |
17.06 |
|
153.15 |
|
|
|
2019本年性支出結算的時候表
企業:萬塊人民幣
樓盤 |
年初花費加總 |
主要其他支出 |
業務費用 |
繳納上家教育支出 |
經營管理付出 |
對所屬公司的補貼政策總支出 |
||||
功能分類 |
會計分類名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
12424.51 |
11878.97 |
545.54 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 擔保和就業形勢結余 |
657.06 |
657.06 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業心公司的離退體 |
657.06 |
657.06 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業工作單位離提前退休 |
45.36 |
45.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業組織組織最基本養老院人身險納費收入支出 |
419.90 |
419.90 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企企業行業企業行業的職業年金繳納費用付出 |
191.80 |
191.80 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔的健康總支出 |
11597.24 |
11051.70 |
545.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層整形衛生學裝置 |
10360.43 |
9872.49 |
487.94 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區社區服務中心衛生情況裝置 |
10360.43 |
9872.49 |
487.94 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性公衛 |
1009.08 |
951.48 |
57.60 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本公共信息環境衛生保障 |
1009.08 |
951.48 |
57.60 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門教育事業企業醫院 |
227.73 |
227.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業部門診療 |
227.73 |
227.73 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保證教育支出 |
170.21 |
170.21 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋轉型結余 |
170.21 |
170.21 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
170.21 |
170.21 |
|
|
|
|
2019年度目標財政資金補貼款利潤總支出竣工決算總表
廠家:上萬元
工資 |
總支出 |
||||
的項目 |
結算的時候數 |
內容 |
加總 |
通常共同工程預算財政性捐款 |
以政府性股權基金財務預算財務捐款 |
一、似的公開費用財務捐款 |
4011.93 |
一、常見公眾功能撥出 |
|
|
|
二、區政府性母基金工程預算財政局付款 |
|
二、外交活動費用 |
|
|
|
|
|
三、國防科技付出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息安全可靠其他支出 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導收入支出 |
|
|
|
|
|
六、地理學技術性開支 |
|
|
|
|
|
七、企業文化度假旅行體育運動與傳煤性支出 |
|
|
|
|
|
八、生活保駕護航和求業其他支出 |
237.16 |
237.16 |
|
|
|
九、安全衛生身體費用 |
3757.71 |
3757.71 |
|
|
|
十、節能減排環保性支出費用 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉統籌社群性支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水付出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通管理運輸物流教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享勘查數據等總支出 |
|
|
|
|
|
15場、商業服務項目服務項目業等結余 |
|
|
|
|
|
十五、風險管控經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、捐助各種地域付出 |
|
|
|
|
|
二十、自然的資源淺海天氣等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十九、房間基本保障花費 |
17.06 |
17.06 |
|
|
|
四十、調味品防汛物資收儲付出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災難防范及應急救援管理制度費用支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、其它的撥出 |
|
|
|
年初使收入累計數 |
4011.93 |
本年度費用自動求和 |
4011.93 |
4011.93 |
|
期初民政撥付結轉和盈余 |
|
年終財政局補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
一、大部分公共性預算表財政性付款 |
|
|
|
|
|
二、縣政府性貨幣基金預算表財政部門捐款 |
|
|
|
|
|
總額 |
4011.93 |
總結 |
4011.93 |
4011.93 |
|
2019當年度通常情況下共同預算表財政資金撥付費用支出 預算表
標準:萬美元
的項目 |
自動求和 |
大體性支出 |
項目支出費用 |
|||
功能性的分類 課程編號 |
科目必明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
時代服務和出去上班結余 |
237.16 |
237.16 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業發展組織離提前退休 |
237.16 |
237.16 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心標準離退休工資 |
45.36 |
45.36 |
|
208 |
05 |
06 |
行政計量單位事業發展計量單位職位年金付款總支出 |
191.80 |
191.80 |
|
210 |
|
|
的健康的健康經費支出 |
3757.71 |
3557.53 |
200.18 |
210 |
03 |
|
底層診療健康組織機構 |
2728.72 |
2586.14 |
142.58 |
210 |
03 |
01 |
中小城市居委會衛生防疫中介機構 |
2728.72 |
2586.14 |
142.58 |
210 |
04 |
|
共公衛生防疫 |
1009.08 |
951.48 |
57.60 |
210 |
04 |
08 |
關鍵公共信息健康產品 |
1009.08 |
951.48 |
57.60 |
210 |
11 |
|
行政事務自己事業公司醫治 |
19.91 |
19.91 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業組織醫疔 |
19.91 |
19.91 |
|
221 |
|
|
住宅保駕護航費用支出 |
17.06 |
17.06 |
|
221 |
02 |
|
個人住房體制改革經費支出 |
17.06 |
17.06 |
|
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
17.06 |
17.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
4011.93 |
3811.75 |
200.18 |
2019月度一樣 公共信息費用財政部門撥付基本上付出結算的時候表
機構:萬多
項目流程 |
累計 |
相關人員經費支出 |
共用經費預算 |
||
經濟社會劃分類別 考試科目標識號 |
會計分類明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇優惠收入支出 |
3499.95 |
3499.95 |
|
301 |
01 |
幾乎公資 |
547.52 |
547.52 |
|
301 |
02 |
補貼費補貼費 |
278.85 |
278.85 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食政府補貼費 |
0.84 |
0.84 |
|
301 |
07 |
績效考核薪資 |
2092.12 |
2092.12 |
|
301 |
08 |
部門參公行業差不多健康養老商業險納費 |
|
|
|
301 |
09 |
網絡職業年金手機繳費 |
191.80 |
191.80 |
|
301 |
10 |
營業員幾乎醫療保健保險金付款 |
19.91 |
19.91 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫藥補貼付款 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的社會發展保駕護航網上繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
居住房北京公積金 |
17.06 |
17.06 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的薪資褔利費用 |
351.85 |
351.85 |
|
302 |
|
商品信息和工作支出費用 |
287.83 |
|
287.83 |
302 |
01 |
辦公室費 |
0.46 |
|
0.46 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
4.06 |
|
4.06 |
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
0.82 |
|
0.82 |
302 |
06 |
交電費 |
21.03 |
|
21.03 |
302 |
07 |
電力費 |
6.55 |
|
6.55 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司菅理費 |
1.72 |
|
1.72 |
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
2.24 |
|
2.24 |
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型原料費 |
206.52 |
|
206.52 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為國際業務費 |
0.20 |
|
0.2 |
302 |
28 |
工會組織經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
39.92 |
|
39.92 |
302 |
31 |
因公使用車正常運作保障費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種交通費雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
相關商品種類和貼心服務撥出 |
4.31 |
|
4.31 |
303 |
|
對本人和家長的補貼申請書 |
23.62 |
23.62 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
19.10 |
19.10 |
|
303 |
05 |
生活的補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
社區醫療費用補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶農林牧分娩補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
許多對個人賬戶家庭成員式的補帖 |
4.52 |
4.52 |
|
310 |
|
資產管理性結余 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
辦公室機購買 |
|
|
|
310 |
03 |
專用工具設施折舊費 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
07 |
產品信息數據網絡及游戲購入的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公小二租車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
某些交通銀行手段購買 |
|
|
|
310 |
21 |
藏品和成列品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中資源租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
另一個資本公司性支出費用 |
|
|
|
合計數 |
3811.75 |
3523.57 |
288.18 |
2019季度一般來說通用部門預算財政經費支出審批“三公”資金及機關單位運動資金經費支出部門預算表
基層單位:余萬元
普通共公工程預算國庫審批“三公”經費支出 |
政府機關啟用 金費預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出境 (境)費 |
因公買車購置費及程序運行費 |
公務接待客人接待客人費 |
|||||||||
小計 |
國家公務使用車 購入費 |
國家公務小二租車 啟用費 |
||||||||||
費用數 |
部門預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
預算數 |
概預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
25 |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019財政性年度鎮政府性債券成本預算財政性審批收入支出部門預算表
政府部門:萬的大寫
投資項目 |
合計數 |
幾乎花費 |
頂目撥出 |
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作用各類 項目編號 |
幾個會計科目命名 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年股本過負債的問題表 |
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標準機關單位:多萬元 |
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總數 |
社會價值 |
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年終數 |
半年度數 |
今年初數 |
月底數 |
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一、財力累計數 |
—— |
—— |
5321.12 |
5432.48 |
(一)傳遞資產投資 |
—— |
—— |
3753.30 |
3717.81 |
(二)加固財力 |
—— |
—— |
3240.41 |
3530.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
6431 |
6431 |
1357.00 |
1357.00 |
📖 2.代用生產設備(臺/套/輛) |
794 |
877 |
503.83 |
537.33 |
🍌 在其中:(1)配送車輛(輛) |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
🥃 大部分國家公務出行 |
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𒊎 監察值崗車輛 |
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𓄧 勞動防護專科枝術車輛 |
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𝓡 另一個車輛 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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|
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3.專用設備(臺/套) |
547 |
594 |
1313.80 |
1568.30 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.20 |
358.40 |
💝 4.的比較固定金融資產 |
—— |
—— |
65.78 |
67.54 |
ꦬ 減:顯示器攤銷及減值籌備 |
—— |
—— |
1753.80 |
1955.84 |
(三)長時間股份項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)持續公司債創業 |
—— |
—— |
|
|
(五)正在新建建筑工程 |
—— |
—— |
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(六)無型金融資產 |
—— |
—— |
103.38 |
179.88 |
🎃 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
22.17 |
39.54 |
(七)某個資源 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率加總 |
—— |
—— |
1068.87 |
897.71 |
三、凈固定資產總計 |
—— |
—— |
4252.25 |
4534.77 |
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、關干重慶市松江區岳陽街道社群社群環衛服務保障中心2019本年年收入教育支出竣工決算基本癥狀代表
成都市松江區岳陽大街社區居委會環境衛生服務管理重心2019𒆙年度收入總計為12631.32萬元、支出總計為12631.32元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1061.66萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、對于天津市松江區岳陽街鎮居委會衛生管理服務性公司2019本年度使收入部門預算時候表示
當年度🎶收入合計12593.27萬元,其中:財政撥款收入4011.93萬元,占31.86%;事業收入8541.91萬元,占67.83%;其他收入38.43萬元,占0.31%。
三、有關杭州市松江區岳陽街鎮平臺衛生間服務的基地2019第四季度支出費用竣工決算狀態講解
年初💦支出合計12424.51萬元,其中:基本支出11878.97萬元,占95.61%;項目支出545.54萬元,占4.39%。
四、關羽東莞市松江區岳陽大街社群環境衛生精準服務中2019季度財政預算審批薪水經費支出綜合性情形說明怎么寫
天津市松江區岳陽城市街道社區衛生服務性學服務性服務公司2019🀅年度財政撥款收支總決算4011.93萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加763.09萬元,增長23.48%。主要原因:機關事業單位職業年金繳費191.8萬元2019年由財政撥款列支,績效工資2019年增加。
五、并于沈陽市松江區岳陽街區社區網站健康服務性平臺2019全年尋常公共信息預部門預算不需要撥付費用部門預算現狀說明書怎么寫
(一)一般來說公開預算表財政資金補貼款收入支出部門預算整體時候
傷害市松江區岳陽銜道平臺環境衛生工作機構2019💯年度一般公共預算財政撥款支出4011.93萬元,占本年支出合計的32.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加763.09萬元,增長23.48%。主要原因:機關事業單位職業年金繳費191.8萬元2019年由財政撥款列支,績效工資2019年增加。
(二)基本上共同估算財政資金付款性支出竣工決算結構的的情況
東莞市松江區岳陽社區精準服務站精準服務公司社區精準服務站干凈衛生精準服務公司2019༒年度一般公共預算財政撥款支出4011.93萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)237.16萬元,占5.91%;衛生健康支出(類)3757.71萬元,占93.66%;住房保障支出(類)17.06萬元,占0.43%。
(三)常見公益性民政預算民政補貼款總支出部門預算具體實施原因
昆明市松江區岳陽道路區域食品衛生服務于核心2019🌠年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3250.29萬元,支出決算為4011.93萬元,完成年初預算的123.43%。決算數大于預算數的主要原因:職工工資及績效工資增加而引起的財政人員經費補助的增加。其中:
1ಌ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)45.36萬元。主要用于:單位退休人員活動費及撫恤金。年初預算為60.46萬元,支出決算為45.36萬元,完成年初預算的75.02%。決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動及慰問減少。
2𒆙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)191.80萬元。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為175.03萬元,支出決算為191.80萬元,完成年初預算的109.58%。決算數大于預算數的主要原因:單位職業年金年度調整增加。
3🅺、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2728.72萬元。主要用于:基本支出2586.14萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出142.58元主要用于購置快速生物閱讀器、醫療廢物處置監督追溯系統、全自動血液分析儀、口腔根管擴大機用馬達、簡易除顫儀及血沉分析儀,繼續教育,視頻監控系統,社區門診病史及處方質控系統,社區電子健康檔案應用業務系統建設,移動支付實時結算接口及HIS系統改造等。年初預算為1929.00萬元,支出決算為2728.72萬元,完成年初預算的141.46%。決算數大于預算數的主要原因:在職人員工資調整和績效工資增加。
4♛、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1009.08萬元。主要用于:基本支出951.48萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出等支出;項目支出57.6萬元主要用于19年基本公共服務中央專項。年初預算為1085.80萬元,支出決算為1009.08萬元,完成年初預算的92.93%。 決算數小于預算數的主要原因:基本支出人員支出減少,同時年初基本公共衛生服務未安排公用經費調整增加。
5꧋、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)19.91萬元。主要用于:繳納單位職工事業單位醫療。年初預算為0萬元,支出決算為19.91萬元。 決算數大于預算數的主要原因:年初事業單位醫療安排為事業收入列支,年度調整增加追加部分安排為財政撥款支出。
6✨、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)17.06萬元。主要用于:繳納單位職工住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為17.06萬元。 決算數大于預算數的主要原因:年初住房公積金安排為事業收入列支,年度調整增加追加部分安排為財政撥款支出。
六、至于東莞市松江區岳陽街平臺公共衛生服務培訓機構2019本年基本性上通用費用財政廳付款基本性付出竣工決算事情這說明
成都市松江區岳陽的大街上社區服務管理重心衛生間服務管理重心2019🔯年度一般公共預算財政撥款基本支出3811.75萬元,包括人員經費3523.57萬元,公用經費288.18萬元。基本支出中:
1🀅、工資福利支出3499.95萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2🍸、商品和服務支出287.83萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、維修(護)費、委托業務費、專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出23.62萬元,主要用于:撫恤金和其他對個人和家庭的補助。
4、資本性支出0.35萬元,主要用于專用設備購置0.35萬元。
𒐪七、關于上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費國庫補貼款收支預算整體來說的情況介紹。
廣州市松江區岳陽街道辦居委食品衛生服務性咨詢中心2019ꦆ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;2019🔴年公務用車購置安排25萬元,實際支出為0萬元,未使用原因:公務用車已購置并于2019年12月投入使用但未完成支付資金,故經費結轉到2020年;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
八、對南京市松江區岳陽街道辦事處居委會街道辦事處食品衛生服務管理公司2019本年政府機關性資金預預算財政性支出撥付性支出預算癥狀闡明
💦佛山市市松江區岳陽的大街上街道辦安全服務的服務部2019年末無政府辦公室性私募基金財政預算預算財政預算撥付性支出。
九、公有資產運營決算財政局捐款事情說明書怎么寫
♌東莞市松江區岳陽街道辦事處社區工作重心衛生學工作重心2019年無集體所有制資本公司運作概算財政性捐款結余。
十、另一必要事由的情況報告就說明
(一)行政機關運動專項經費收支情況發生
重慶市松江區岳陽城市街道辦環保服務性中心站2019一年度有機關執行資金投入教育支出。
(二)現公開招標計劃教育支出現狀
東莞市🦋松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為563.62萬元,其中:貨物采購金額318.43萬元、工程采購金額78.18萬元、服務采購金額167.01元。
(三)車量、室內特有需要狀態
上海市松江岳陽街道社區服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算績效考評管理工作情況
൲上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:岳陽街道社區衛生服務中心預算管理績效管理制度,建立了岳陽街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:𓃲編報績效目標的2019年度項目15個,涉及預算金額434.43萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目15個,涉及預算金額434.43萬元;績效自評的2019年度項目15個,涉及預算金額434.43萬元,平均得分88分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目8個。績效自評中共發現問題0個)。
第四部分 名詞解釋
﷽一、國庫資金撥付創收:指廠家年初度從本級國庫資金個部門爭取的國庫資金撥付,主要包括基本服務性項目概算國庫資金撥付和政府性性新基金項目概算國庫資金撥付。
ꩵ二、工作純工資工資收入:指工作單位名稱搞好技術專業業務部門移動及輔助移動獲得的純工資工資收入。包括是:醫療保健售后服務純工資工資收入等。
三、運作薪資收益:指創業組織在技術銷售業務運動簡述氧化硅運動外做非自立歸集運作運動達成的薪資收益。
♌四、各種個人薪水:指公司作為的除“不需要撥付個人薪水”、“企業發展個人薪水”、“操作個人薪水”等范圍內的個人薪水。首要是:有價接種疫苗個人薪水,通用衛生學檢查個人薪水等。
五、當年度結轉和節余:就是指上一年度暫未到位、結轉到當年度按關于 相關規定堅持用到的專項資金。
💯六、年底結轉和盈余:指年初度或十年前財政本全年費用制定、因事實環境造成變現難以按原記劃實行,需延時到時候財政本全年按光于標準再施用的錢。
七、差不多經費收支:指機關單位為維護系統健康高速運行、達到生活事情目標而出現的四項經費收支。
🍌八、活動撥出:指部門為成功完成相應的人事部門工作的主線任務或視野發展趨勢個人目標,在大多撥出囿于發現的杜六房加盟總部的撥出。
𒊎九、自主銷售結余:指企業發展行業在專業課程活躍及輔助性活躍之中進行非獨立空間選擇自主銷售活躍發生的的結余。
ꦜ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌄11、危險機關運作事業方費:指人事部門基層方和定義因公員法服務管理的事業方基層方食用通常情況下公益性概算財政資金撥付準備的常見勞務費總支出中的規章制度公供事業方費勞務費總支出。