杭州市松江區岳陽的大街上居委會衛生監督服務中心站
2018年度目標科室竣工決算
目 錄
弟一那部分 重慶市松江區岳陽大街居委會清潔衛生工作中心點簡介
一、注意職能部門
二、個部門部門預算部門涉及
第二部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪資費用預算總表
二、納入竣工決算表
三、其他支出結算的時候表
四、國庫撥付收入來源撥出預算總表
五、似的公眾預竣工決算財政其他支出付款其他支出竣工決算表
六、常見上共公概算財政部門付款常見結余預算表
七、基本共同成本預算不需要撥付“三公”接待費及市直機關使用接待費收入支出部門預算表
八、政府部門性私募基金費用財政其他支出補貼款其他支出結算的時候表
九、房產資產負債事情表
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第五部位 詞描述
第一部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心概況
一、注意職能部門
✅西安市松江區岳陽街道辦事處社區產品中間干凈產品中間是區衛計委下的一所表層醫療保障衛生防疫整形機構,承當岳陽省份滿足廣大人艮客戶幾乎醫療保障衛生防疫產品及公眾干凈產品。
二、部門設制
🌠通過以上所述工作職責,沈陽市松江區岳陽街道辦事處片區安全衛生服務的咨詢中心設4個中介機構設置中介機構,涵蓋:會議室室、稅務科、醫教科、預防措施保健理療科。
第二部分 岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部分竣工決算表
2018年度目標盈利其他支出結算的時候總表
公司:萬
純收入 |
性支出 |
||
新項目 |
部門預算數 |
創業項目 |
結算的時候數 |
一、民政審批凈收入 |
3248.84 |
一、通常情況下公共服務體系于服務于費用 |
|
在其中:當地政府性私募基金概預算民政補貼款 |
|
二、外交政策結余 |
|
二、上級領導補貼政策凈收入 |
74.99 |
三、國防科技總支出 |
|
三、教育事業工資 |
7642.76 |
四、公共信息安全防護總支出 |
|
四、經營的效益 |
|
五、教學教育支出 |
|
五、付屬企業單位繳納收錄 |
|
六、完美工藝費用 |
|
六、另一個人收入 |
566.80 |
七、人文精神體育健康與文化傳媒教育支出 |
|
|
|
八、的社會服務保障和就業率結余 |
545.63 |
|
|
九、整形衛生學與計劃方案孕育收入支出 |
10214.41 |
|
|
十、工業節能優質收支 |
|
|
|
國慶、城鄉經濟平臺花費 |
|
|
|
十三、畜牧業水收支 |
|
|
|
第十三、交通銀行搬運教育支出 |
|
|
|
十四、資源英文勘察數據信息等花費 |
|
|
|
十六、金融業精準服務企業等開支 |
|
|
|
十五、金融經濟收入支出 |
|
|
|
十二、經濟援助其它的城市花費 |
|
|
|
十九、國土資源海洋能氣象臺等付出 |
|
|
|
19、房間保障措施收支 |
130.59 |
|
|
二是、調味品原材料設備儲備庫教育支出 |
|
|
|
二十一國慶、另外的支出費用 |
|
年初效益累計 |
11533.39 |
上年收入支出累計 |
10890.63 |
用創業母基金挽救結余差額 |
|
余額管理 |
640.49 |
年終結轉和余額 |
36.27 |
半年度結轉和盈余 |
38.54 |
總結 |
11569.66 |
累計 |
11569.66 |
2018本年度使收入結算的時候表
方:萬塊
大型項目 |
上年薪資總計 |
財政廳審批薪資 |
上級領導補助費效益 |
事業單位盈利 |
自主經營使收入 |
其他機關單位繳納薪資收入 |
其余薪資 |
||||
功能分類 |
科目必稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
11533.39 |
3248.84 |
74.99 |
7642.76 |
|
|
566.80 |
|
208 |
|
|
社會上基本保障和求業費用 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業性政府部門離提前退休 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的企業離退休年齡 |
42.34 |
8.54 |
|
33.80 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業心標準事業心標準核心養老服務商業保險繳納費用花費 |
341.19 |
|
|
341.19 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業心政府部門事業年金交款收支 |
162.10 |
|
|
162.10 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼衛生情況與籌劃生小孩支出費用 |
10857.17 |
3240.30 |
74.99 |
6975.08 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
|
底層診療清潔構造 |
9594.58 |
2170.21 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
01 |
縣城特別衛生學部門 |
9582.21 |
2157.84 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
99 |
另一下基層醫治干凈培訓機構 |
12.37 |
12.37 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生監督 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎共公環衛服務保障 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門企業發展計量單位醫學 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業工作單位醫療衛生 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房產有效保障了費用 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房教育體制改革收支 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
2018每年總支出竣工決算表
企業單位:余萬元
樓盤 |
年初收支累計數 |
大體性支出 |
該項目收入支出 |
繳納上級部門結余 |
經營管理教育支出 |
對付屬機構補貼金收支 |
||||
功能分類 |
課程標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
10890.63 |
10424.86 |
465.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活的保障和出去上班性支出 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關參公公司離退休年齡 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展廠家離退休年齡 |
42.34 |
42.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門工作公司一般醫療保險行業保險行業付款支出費用 |
341.19 |
341.19 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
計量單位事業性計量單位事業年金激費經費支出 |
162.10 |
162.10 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療安全衛生與記劃二孩付出 |
10214.41 |
9748.64 |
465.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎醫藥清潔組織 |
8951.82 |
8550.24 |
401.58 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市政居委會清潔衛生裝置 |
8939.45 |
8550.24 |
389.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其它基層工作醫用衛生監督構造 |
12.37 |
|
12.37 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用環境衛生 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公用衛生監督售后服務 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性工作政府部門治療 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事基層單位社區醫療 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房基本保障其他支出 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅行政體制改革教育支出 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房北京公積金 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
2018季度財政部門付款年收入結余預算總表
組織:萬元左右
薪水 |
性支出 |
||||
投資項目 |
預算數 |
工作 |
總金額 |
一樣公共性費用預算財政局撥付 |
政府辦公室性股權基金決算民政審批 |
一、平常共同概預算財務付款 |
3248.84 |
一、正常公用服務質量教育支出 |
|
|
|
二、政府辦公室性基金投資費用預算財政局撥付 |
|
二、國際關系費用支出 |
|
|
|
|
|
三、防御收支 |
|
|
|
|
|
四、公共服務很安全花費 |
|
|
|
|
|
五、培訓結余 |
|
|
|
|
|
六、科學有效科技收支 |
|
|
|
|
|
七、企業文化體育足球與文化傳媒花費 |
|
|
|
|
|
八、社會生活保險和找工作付出 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
九、醫治衛生監督與計劃怎么寫生肓花費 |
3240.30 |
3240.30 |
|
|
|
十、節電節能費用支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉建設區域經費支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水費用支出 |
|
|
|
|
|
第十五、鐵路交通物流運輸費用 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源勘查短信等總支出 |
|
|
|
|
|
第十六、餐飲業服務于業等收支 |
|
|
|
|
|
十五、網絡金融經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、經濟援助另外的地收入支出 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源大海氣象局等其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、房間擔保教育支出 |
|
|
|
|
|
二十五、油糧武器裝備儲備庫總支出 |
|
|
|
|
|
二11、其余費用支出 |
|
|
|
年初薪資加總 |
3248.84 |
上年結余累計數 |
3248.84 |
3248.84 |
|
年末財務審批結轉和余額 |
|
年初財政部門補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
常見共公預算表財政性捐款 |
|
|
|
|
|
區政府性股權基金項目預算民政補貼款 |
|
|
|
|
|
總共 |
3248.84 |
總結 |
3248.84 |
3248.84 |
|
2018年中平常公共性竣工決算不需要付款收入支出竣工決算表
企業單位:W
好項目 |
累計 |
基本的花費 |
投資項目收支 |
|||
功效定義 會計分類標識號 |
題目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會化基本保障和擇業結余 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
|
行政性事業公司的離養老金 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
02 |
參公企企業離養老金 |
8.54 |
8.54 |
|
210 |
|
|
社區醫療環境衛生與準備懷孕付出 |
3240.30 |
2844.24 |
396.06 |
210 |
03 |
|
表層醫療保健清潔衛生結構 |
2170.21 |
1838.34 |
331.87 |
210 |
03 |
01 |
省份社群公共衛生機購 |
2157.84 |
1838.34 |
319.50 |
210 |
03 |
99 |
別基層員工治療清潔衛生設備開支 |
12.37 |
|
12.37 |
210 |
04 |
|
共同清潔衛生 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
210 |
04 |
08 |
差不多共同清潔衛生的服務 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
3248.84 |
2852.78 |
396.06 |
2018年終普遍通用結算的時候財政部門撥付基礎付出結算的時候表
機關單位:上萬元
樓盤 |
預估合計 |
的人員費用 |
公共資金投入 |
||
資金幾大類 題目商品編碼 |
課目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資活動花費 |
2615.34 |
2615.34 |
|
301 |
01 |
常規年終獎金 |
470.84 |
470.84 |
|
301 |
02 |
經費補助費 |
284.60 |
284.60 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核月薪 |
1494.58 |
1494.58 |
|
301 |
08 |
部門事業心公司首要醫療保險服務保險服務費 |
|
|
|
301 |
09 |
行業年金交款 |
|
|
|
301 |
10 |
公司員工大多醫疔保障繳納 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫藥政府補貼繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
的社會存在服務保障繳納費用 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅房住房基金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的工資收入獎勵結余 |
365.32 |
365.32 |
|
302 |
|
貨品和服務質量撥出 |
232.31 |
|
232.31 |
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
包裝印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
手續訂費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業操作公司操作費 |
27.55 |
|
27.55 |
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務迎送迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用的原工費 |
182.90 |
|
182.90 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
18.46 |
|
18.46 |
302 |
31 |
國家公務車輛運營運營維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
相關路網成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
其它淘寶產品和的服務結余 |
3.40 |
|
3.40 |
303 |
|
對我和人的補貼 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
05 |
生話補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己漁業工作貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
相關自身和企業的補助費教育支出 |
|
|
|
310 |
|
基金性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所機器新購 |
|
|
|
310 |
03 |
專業級儀器購進 |
|
|
|
310 |
07 |
數據網上及手機軟件置辦自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待使用車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
另一公路網方法折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形資金添置 |
|
|
|
310 |
99 |
任何資本公司性經費支出 |
|
|
|
合計數 |
2852.78 |
2620.47 |
232.31 |
2018一年度普遍公開項目預算財政性付款“三公”專項資金及行政單位程序運行專項資金開支部門預算表
組織:萬余元
一樣通用成本預算財政廳審批“三公”經費支出 |
政府機關行駛 經費支出結算的時候數 |
|||||||||||
累計數 |
因公回國 (境)費 |
公務活動車輛租賃新購及啟用費 |
公務活動迎送費 |
|||||||||
小計 |
國家公務公務車 采購費 |
因公使用車 正常運行費 |
||||||||||
概預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018全年度區政府性理財產品預算財政廳撥付教育支出預算表
計量單位:上萬元
內容 |
自動求和 |
主要支出費用 |
建設項目花費 |
|||
功能鍵類別 題目編碼查詢 |
課目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
注:上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018半年度財力過負債的原因表 |
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價格企事業單位:萬元左右 |
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數目 |
顏值 |
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今年初數 |
歲末數 |
年終數 |
歲末數 |
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一、債務累計數 |
—— |
—— |
6384.00 |
7097.72 |
(一)進出財產 |
—— |
—— |
3200.66 |
3753.93 |
(二)固定不動資金 |
—— |
—— |
3115.75 |
3240.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
6431 |
6431 |
1357.00 |
1357.00 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
719 |
794 |
451.32 |
503.83’ |
(1)車輛 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
✱ 正常因公專用車 |
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𒆙 監察巡邏車輛 |
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🌟 特種作業正規水平專用車 |
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🌱 另一個小二租車 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
471 |
547 |
1243.44 |
1313.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
179.20 |
179.20 |
🎐 4.另外的固定不動金融資產 |
—— |
—— |
63.99 |
65.78 |
𓃲 減:當年度折舊費用及減值安排 |
—— |
—— |
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(三)持續投資者 |
—— |
—— |
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(四)修建中項目 |
—— |
—— |
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(五)隱形的基金 |
—— |
—— |
67.59 |
103.38 |
🏅 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其它凈資產 |
—— |
—— |
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二、負債率合計數 |
—— |
—— |
1171.81 |
1068.87 |
三、凈股權自動求和 |
—— |
—— |
5212.19 |
6028.85 |
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對于武漢市松江區岳陽大街社區服務站清潔服務服務公司2018年中薪資收入支出費用結算的時候總體設計情況下講解
北京市松江區岳陽道路小區健康售后服務咨詢中心2018🔯年度收入總計為11569.66萬元、支出總計為11569.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加395萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、關與北京市松江區岳陽居委會社區居委會清潔產品核心2018當年度純收入竣工決算問題介紹
當年度🐷收入合計11533.39萬元,其中:財政撥款收入3248.84萬元,占28.17%;上級補助收入74.99萬元,占0.65%;事業收入7642.76萬元,占66.27%;其他收入566.8萬元,占4.91%。
三、光于蘇州市松江區岳陽城市居委會衛生情況功能管理中心2018每年支出費用預算環境表明
年初🤪支出合計10890.63萬元,其中:基本支出10424.86萬元,占95.72%;項目支出465.77萬元,占4.28%。
四、有關于滬市松江區岳陽街辦社群衛生防疫的服務主2018月度財政局撥付效益費用整體來說癥狀情況報告
杭州市松江區岳陽街居委衛生學服務質量學校2018꧟年度財政撥款收支總決算3248.84萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
五、對於西安市松江區岳陽街辦社區服務保障中心的環衛服務保障中心的2018季度應該服務性預算表財政預算補貼款其他支出部門預算現狀說明
(一)似的公益性預部門預算財政預算付款收支部門預算總體目標時候
蘇州市松江區岳陽街社區貼心服務監督衛生監督貼心服務重點2018🧸年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,占本年支出合計的29.83%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
(二)普遍服務性概算財政局審批支出費用結算的時候結構的情形
西安市松江區岳陽街道居委會居委會清潔服務質量核心2018🧜年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)8.54萬元,占0.26%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3240.3萬元,占99.74%。
(三)一樣 公共信息財政預算預算財政預算捐款收入支出結算的時候實際環境
鄭州市松江區岳陽城市居委會衛生間工作中心局2018🍸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3116.06萬元,支出決算為3248.84萬元,完成年初預算的104.26%。決算數大于預算數的主要原因:職工工資增加而引起的財政人員經費補助的增加。其中:
1☂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.54萬元。主要用于:單位退休人員活動費及撫恤金。年初預算為3.41萬元,支出決算為8.54萬元,完成年初預算的250.44%。決算數大于預算數的主要原因:退休職工死亡增加撫恤金。
2𝓀、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2157.84萬元。主要用于:基本支出1,838.34萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出319.5萬元主要用于DR系統探測器、同型半胱氨酸檢測儀、醫用無油空壓機、高壓蒸汽滅菌器、口腔綜合治療臺、動態血壓監測系統、醫用水處理系統等設備,三號樓補液室等墻面維修,老舊廁所改造,信息系統等級保護建設,核心數據異機備份,繼續教育,設備房屋車輛電梯等日常維修及運行經費等。年初預算為2,047.05萬元,支出決算為2,157.84萬元,完成年初預算的101.19%。決算數大于預算數的主要原因:在職人員工資調整。
4🎃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)12.37萬元。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算為0萬元,支出決算為12.37萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未安排預算。
5🐼、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1070.09萬元。主要用于:基本支出1,005.9萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出等支出;項目支出64.19萬元主要用于基本公共衛生支出考核經費,基本公共服務中央補助,17基本公共衛生中央款及18年基本公共衛生服務中央補助。年初預算為1005.9萬元,支出決算為1070.09萬元,完成年初預算的106.46%。 決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初基本公共衛生服務未安排公用經費。
六、關與廣州市松江區岳陽街道辦事處服務主街道辦事處干凈衛生服務主2018一年度一樣通用費用預算財政預算補貼款大體其他支出預算情況報告解釋
滬市松江區岳陽街邊街道社區售后服務防疫售后管理中心點2018🦹年度一般公共預算財政撥款基本支出2852.78萬元,包括人員經費2620.47萬元,公用經費232.31萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2615.34萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出232.31萬元,主要用于:物業管理費、專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出5.13萬元,主要用于:撫恤金。
🦂七、關于上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財務捐款費用支出 結算的時候總體目標條件證明。
沈陽市松江區岳陽小區居委會小區衛生學的服務重點2018ꩲ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因✤上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
(二)“三公”事業費不需要審批收入支出竣工決算大概具體情況解釋。
滬市松江區岳陽銜道街道辦健康服務管理中心站2018全年度無“三公”經費預算財政局撥付收入支出。
八、有關西安市市松江區岳陽大街片區衛生情況服務管理中心2018全年相關部門性資金估算財務付款經費支出預算問題這說明
杭州市松江區岳陽居委片區食品衛生工作機構2018不需要年度無區政府性債券項目預算不需要補貼款開支。
九、集體所有制基金管理成本預算民政審批狀況表明
🐲濟南市松江區岳陽居委會社群安全衛生精準服務中2018本年度無國有土地金融資本生產項目預算財政廳捐款結余。
十、另外的根本事情的現象原因分析
(一)政府部門電腦運行預備費性支出事情
昆明市松江區岳陽街社區居委會環衛安全服務學校2018年硅酸關使用經費撥出撥出。
(二)區政府購置費用支出 癥狀
佛山市松江區岳陽街鎮區域清潔衛生功能重點2018ﷺ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為217.61萬元,其中:貨物采購金額56.46萬元、工程采購金額70.11元、服務采購金額91.04萬元。
(三)此車、房屋面積特色擠占情況報告
上海市松江岳陽街道社區服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算效績監管情況報告
෴上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:岳陽街道社區衛生服務中心預算管理績效管理制度,建立了岳陽街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟綜評價項目12個,涉及預算金額381.86萬元。
第四部分 名詞解釋
🍃一、不需要概預算表補貼款收益:指公司當年終度從本級不需要概預算表崗位確認的不需要概預算表補貼款,其中包括尋常公共性概預算表不需要概預算表補貼款和鎮政府性股權基金概預算表不需要概預算表補貼款。
𝓡二、創業效益:指創業單位名稱抓好技術專業業務領域活躍組織下列不屬于外掛活躍組織選取的效益。重要是:醫療保健提供服務效益等。
♕三、銷售工資:指衛生事業廠家在專科服務促銷主題行為試述幫助促銷主題行為之上組織開展非單獨的會計核算銷售促銷主題行為具有的工資。
🅰四、某些凈使使納入:指機關單位授予的除“財政局審批凈使使納入”、“企業凈使使納入”、“經營的凈使使納入”等外的凈使使納入。其主要是:有價預苗凈使使納入,公共信息衛生情況體驗凈使使納入等。
五、年末結轉和節余:就是指上一年度尚末完成任務、結轉到年初按有關的規定標準堅持利用的周轉金。
𓂃六、歲末結轉和余額:指上當本季度或從前當本季度成本預算準備、因相對主義條件的發生發生改變尚未按原工作計劃頒布,需延時到之后當本季度按相關規程仍然的使用的財政資金。
七、通常教育開支:指廠家為維護組織臺賬啟動、結束臺賬業務每日任務而發現的每項教育開支。
♊八、工程項目收支:指機關單位為達到相應的行政處工作上級任務或事業不斷發展不斷發展夢想,在大多收支外面發生的的各類收支。
𓂃九、生產其他性支出:指參公政府部門在正規營銷工作及輔助的營銷工作囿于開展調研非獨立性會計核算生產營銷工作進行的其他性支出。
ౠ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐟十一月、企事業上行業啟用專項事業費:指行政機關行業和根據因公員法監管的事業上行業用通常情況下通用費用民政審批確定的最基本事業費費用中的每天公供專項事業費事業費費用。