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2019年決算信息公開(上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發部時間間隔:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

傷害市松江區新浜鎮街道辦事處環衛服務性機構

2019當年度結算的時候

 


目  錄

 

1、大部分 杭州市松江區新浜鎮社區居委會干凈衛生服務項目中慨況

一、一般職責范圍

二、平臺設置成

第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、薪資收入支出結算的時候總表

二、凈收入結算的時候表

三、付出部門預算表

四、財政廳撥付年收入支出費用部門預算總表

五、普通公眾費用財政部門捐款其他支出竣工決算表

六、大致公共服務預算財政局付款大致結余預算表

七、般公共性財政局預算財政局捐款“三公”資金其他支出及政府部門使用資金其他支出其他支出部門預算表

八、區政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政局審批教育支出預算表

九、房產債務現象表

第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

四號一些 動詞描述


第一部分    上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況

 

一、核心功能

ꦆ佛山市松江區新浜鎮社群干凈服務中心點是佛山市松江區干凈身體健康常務管委會經理主管的基層工作醫療精準售后服務保健干凈組織。主耍崗位職責也包括承載新浜城市社會上各族人民老百姓通常醫療精準售后服務保健服務及公共性干凈服務。

二、設備設制

🦹根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019年度目標收益收支部門預算總表

公司的:十萬

盈利

收支

項目流程

竣工決算數

頂目

部門預算數

一、一般來說共公預決算財政性撥付效益

2885.13

一、常見服務的性服務的費用

 

二、相關部門性母基金估算財政廳撥付薪資收入

 

二、外交史撥出

 

三、上司政府補貼凈收入

 

三、國防軍事收支

 

四、視野營收

4025.00

四、公用安全衛生總支出

 

五、管理營收

 

五、教導付出

 

六、附屬醫院的單位繳納收入來源

 

六、生物學方法開支

 

七、一些收入水平

111.60

七、歷史文化出游體育競技與新傳媒付出

 

 

 

八、時代保險和就業問題付出

328.00

 

 

九、清潔安全健康撥出

6171.05

 

 

十、節能減排環保節能花費

 

 

 

十一月、城鄉經濟社區服務中心費用

 

 

 

十三、畜牧業水開支

 

 

 

13、公共鐵路交通車其他支出

 

 

 

十四、自然資源勘查信息內容等付出

 

 

 

十八、商業圈服務于業等其他支出

 

 

 

16、金融服務收入支出

 

 

 

十二、協助的中南部開支

 

 

 

十九、自然規律成本浮游生物氣象學等付出

 

 

 

19、往房保駕護航教育支出

89.55

 

 

三十五、調味品商品存量支出費用

 

 

 

二十一國慶、自然災害治理及應激處理支出費用

 

 

 

二12、任何收支

 

本年度創收累計

7021.73

上年費用支出 加總

6588.60

用事業性基金投資填補收支明細差額

 

節余合理安排

 

年終結轉和盈余

70.32

年尾結轉和節余

503.45

共計

7092.05

累計

7092.05


2019一年度收益結算的時候表

政府部門:W

工作

當年度薪資預估合計

財政支出補貼款純收入

上司補貼費納入

企業發展個人收入

自主經營創收

加盟公司上交國家凈收入

另外的薪資收入

功能分類
科目編碼

科目必種類

累計

7021.73 

2885.13 

 

4025.00 

 

 

111.60 

208

 

 

社會發展擔保和就業形勢支出費用

328.00 

15.25 

 

312.75 

 

 

 

208

05

 

行政處企業行業離養老金

328.00 

15.25 

 

312.75 

 

 

 

208

05

02

企事業機關單位離養老金

8.86 

 

 

8.86 

 

 

 

208

05 

05 

機關公司的創業公司的通常健康養老商業險交款付出

217.39 

 

 

217.39 

 

 

 

208

05 

06 

政府部門企事業政府部門事業年金繳付開支

101.75 

15.25 

 

86.50 

 

 

 

210

 

 

環境衛生的健康其他支出

6604.18 

2856.42 

 

3636.16 

 

 

111.60 

210

03

 

基層黨組織診療清潔結構

5824.85

2179.80

 

3533.45

 

 

111.60

210

03

01

城市發展街道辦事處安全衛生學校

5824.85

2179.80

 

3533.45

 

 

111.60

210

04

 

公共性清潔衛生

658.51

658.51

 

 

 

 

 

210

04

08

最基本公開環衛服務管理

658.51

658.51

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門企事業計量單位醫療機構

120.82

18.11

 

102.71

 

 

 

210

11

02

企業發展基層單位醫疔

120.82

18.11

 

102.71

 

 

 

221

 

 

居住房基本保障收入支出

89.55

13.46

 

76.09

 

 

 

221

02

 

租賃房制度改革結余

89.55

13.46

 

76.09

 

 

 

221

02 

01 

自建房社保公積金

89.55 

13.46

 

76.09

 

 

 

 


2019每年結余結算的時候表

單位名稱:萬塊

項目

本年度開支合計數

通常收入支出

的項目收支

繳納上家教育支出

經營的收入支出

對附加機構補貼申請書開支

功能分類
科目編碼

專業科目稱呼

總金額

6588.60 

6150.68 

437.92 

 

 

 

208

 

 

社會發展有效保障和就業形勢費用支出

328.00 

328.00 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟事業計量單位離退休年齡

328.00 

328.00 

 

 

 

 

208

05

02

企業基層單位離退居二線

8.86

8.86 

 

 

 

 

208

05 

05 

機構視野工作單位基本的社區養老穩妥手機繳費費用

217.39 

217.39 

 

 

 

 

208

05 

06 

工商登記事業上的基層單位的職業年金納費性支出

101.75 

101.75 

 

 

 

 

210

 

 

清潔衛生更健康支出費用

6171.05

5733.13

437.92

 

 

 

210

03

 

底層治療干凈衛生醫院

5391.72

4986.90

404.82

 

 

 

210

03

01

大城市社區服務站衛生防疫設備

5391.72

4986.90

404.82

 

 

 

210

04

 

通用衛生防疫

658.51

625.41

33.10

 

 

 

210

04

08

基本的公開衛生監督服務性

658.51

625.41

33.10

 

 

 

210

11

 

行政部門事業有成單位名稱醫治

120.82

120.82

 

 

 

 

210

11

02

事業發展組織醫療器械

120.82

120.82

 

 

 

 

221

 

 

租賃房有效保障了性支出

89.55

89.55

 

 

 

 

221

02

 

住宅房體制改革撥出

89.55

89.55 

 

 

 

 

221

02 

01 

居住房個人公積金

89.55

89.55

 

 

 

 

 


2019季度不需要付款收入來源開支部門預算總表

工作單位:千元

收益

支出費用

該項目

部門預算數

工程

總金額

般公共性財政預算預算財政預算付款

政府機構性新基金財政預算預算財政預算補貼款

一、普通公眾費用預算國庫補貼款

2885.13 

一、大部分通用工作費用

 

 

 

二、人民政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政性補貼款

 

二、外交政策支出費用

 

 

 

 

 

三、國防安全結余

 

 

 

 

 

四、公益性安全性高撥出

 

 

 

 

 

五、文化教育支出費用

 

 

 

 

 

六、科學合理新技術經費支出

 

 

 

 

 

七、文化藝術旅游活動體育類與媒體收支

 

 

 

 

 

八、中國社會服務保障和找工作教育支出

 15.25

 15.25

 

 

 

九、清潔衛生鍵康性支出

 2856.42

 2856.42

 

 

 

十、能源管理環保標準經費支出

 

 

 

 

 

十一國慶、縣域街道總支出

 

 

 

 

 

12、農林業水性支出

 

 

 

 

 

第十三、交通管理車輛經費支出

 

 

 

 

 

十四、的資源勘查數據等總支出

 

 

 

 

 

第十、企業服務的業等經費支出

 

 

 

 

 

十五、銀行業經費支出

 

 

 

 

 

十二、捐助另一地費用支出

 

 

 

 

 

二十、肯定能源海洋資源氣候等費用支出

 

 

 

 

 

黨的十九、房間安全保障經費支出

   13.46

 13.46

 

 

 

20、油糧救災物資存量收支

 

 

 

 

 

二十一國慶、洪澇防制及應急安全管理安全管理花費

 

 

 

 

 

二十三、某個費用

 

 

 

本年度凈收入累計數

2885.13

當年度結余累計

 2885.13

 2885.13

 

年終國庫捐款結轉和余額

 

歲末財政資金撥付結轉和盈余

 

 

 

一、基本上公共服務估算財政支出補貼款

 

 

 

 

 

二、縣政府性債券預算表財政廳補貼款

 

 

 

 

 

總共

2885.13

總額

 2885.13

  2885.13

 

 


2019年正常公益性結算的時候不需要審批經費支出結算的時候表

部門:億元

工程

總金額

首要其他支出

投資項目性支出

系統的分類

管理費用項目編碼

科目必稱謂

208

 

 

社會發展保障機制和大學生就業費用

15.25

15.25

 

208

05

 

行政訴訟教育事業公司離養老

15.25

15.25

 

208

05

02

事業發展企公務員離養老金

 

 

 

208

05 

06 

行政機關事業上的標準職業角色年金付費支出費用

15.25

15.25

 

210

 

 

安全衛生身體支出費用

2856.42

2528.56

327.86

210

03

 

基本醫療器械衛生間公司

2179.80

1885.04

294.76

210

03

01

地方街道衛生間平臺

2179.80

1885.04

294.76

210

04

 

公益性衛生學

658.51

625.41

33.10

210

04

08

常見公用衛生情況服務培訓

658.51

625.41

33.10

210

11

 

人事部門事業計量單位計量單位醫療器械

18.11

18.11

 

210

11

02

企事業企業單位診療

18.11

18.11

 

221

 

 

租賃房有效保障總支出

13.46

13.46

 

221

02

 

商品房深化改革開支

13.46

13.46

 

221

02 

01 

個人住房住房基金

13.46

13.46

 

總金額

2885.13

2557.27

327.86

 


2019月度似的共同預算表財政性撥付大體開支部門預算表

  組織:萬塊

工作

合計數

員工費用

公供金費

資金歸類

課程和科目項目編碼

學科稱謂

301

 

很大打工族薪資發福利支出費用

2215.47

2215.47

 

301

01

  基本性年終獎金

434.96

434.96

 

301

02

  津貼救濟款救濟款

134.38

134.38

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  餐費補助費費

72.00

72.00

 

301

07

  業績考核工薪

772.95

772.95

 

301

08

行政機關企事業企公務員一般養老金公司保險公司付費

6.17

6.17

 

301

09

職業年金付款

15.25

15.25

 

301

10

企業員工基本性醫療服務商業險交費

18.11

18.11

 

301

11

國家國家公務員社區醫療補助金繳付

 

 

 

301

12

另一個社交保駕護航繳納費用

37.88

37.88

 

301

13

商品房住房基金

13.46

13.46

 

301

14

診療費

 

 

 

301

99

  其它公資會員福利結余

710.31

710.31

 

302

 

產品和精準服務收支

339.72

 

339.72

302

01

  辦公場所費

1.21

 

1.21

302

02

  打印費

1.72

 

1.72

302

03

  咨詢了解。費

0.72

 

0.72

302

04

  登記手續訂

0.01

 

0.01

302

05

  煤氣費

2.74

 

2.74

302

06

  交電費

10.17

 

10.17

302

07

  輕工費

2.85

 

2.85

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業公司管理系統費

0.47

 

0.47

302

11

  差旅費報銷

3.08

 

3.08

302

12

  因公出國留學(境)服務費

 

 

 

302

13

  修補(護)費

15.27

 

15.27

302

14

  承租費

 

 

 

302

15

  年會費

 

 

 

302

16

  學習費

 

 

 

302

17

  國家公務接待室費

 

 

 

302

18

  使用物料費

269.24

 

269.24

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專用工具燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

0.92

 

0.92

302

27

  委托人保險業務費

 

 

 

302

28

  商會事業費

7.17

 

7.17

302

29

  福利性費

 

 

 

302

31

  國家公務車輛使用啟動檢修費

0.34

 

0.34

302

39

  一些公路網的費用

1.71

 

1.71

302

40

  稅金及額外添加收費

 

 

 

302

99

  某個寶貝和服務花費

22.10

 

22.10

303

 

對人個和家族的政府補貼

0.70

0.70

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活的政府補貼

 

 

 

303

07

  醫院費補助費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

 

 

 

303

10

小編占農業的大部分生產方式補貼款

 

 

 

303

99

  另外對個和家中的津貼

0.70

0.70

 

310

 

金融資本性支出費用

1.38

 

1.38

310

02

  會議室主設備折舊費

0.49

 

0.49

310

03

  特用機 置辦

0.89

 

0.89

310

07

  內容微信網絡及PC軟件購入更新時間

 

 

 

310

13

  因公小二租車添置

 

 

 

310

19

  同一交通網軟件工具采購

 

 

 

310

21

  文物保護和擺貨品折舊費

 

 

 

310

22

  有形資源折舊費

 

 

 

310

99

  一些充分性收入支出

 

 

 

累計

2557.27

2216.17

341.10

 


2019半年度普通公用概預算財政資金捐款“三公”金費及單位程序運行金費支出費用竣工決算表

單位名稱:萬元左右

通常情況下公用費用預算不需要捐款“三公”經費支出

機關事業單位使用

經費預算竣工決算數

加總

因公出國留學

(境)費

公務活動車輛使用購入及程序運行費

公務活動接侍費

小計

因公專用車

購置費費

國家公務租車

使用費

預算表數

竣工決算數

工程預算數

部門預算數

決算數

部門預算數

工程預算數

竣工決算數

預決算數

預算數

項目預算數

部門預算數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2019本年度現政府性債券概預算財政廳付款撥出預算表

院校:萬多

樓盤

總計

總體經費支出

樓盤經費支出

工作各類

學科簡碼

題目名號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019季度股權外債的情況報告

 

 

標準企事業單位:來萬

 

數量

幣值

本年數

年底數

期初數

月底數

一、財產合計數

——

——

4056.19

4353.80

   (一)分子運動資本

——

——

1443.21

1766.34

   (二)比較固定資本

——

——

3974.26

4183.67

          其中:1.房屋(平方米)

 7004.29

7004.29

2087.14

2087.14

💛                2.基礎儀器(臺/套/輛)

   836

 928

502.11

560.00

🧸                     這當中:(1)運輸車輛(輛)

 1

 1

20.38

20.38

꧟                                 一般的因公專用車

 

 

 

 

🥀                                 監察巡邏專用車

 

 

 

 

🐽                                 特類技能專業技能私車

 

 

 

 

🐬                                 某個買車

 1

 1

20.38

20.38

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 946

 1082

1139.81

1280.11

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 1

159.50

159.50

ꦚ               4.的特定房產

——

——

245.20

256.42

🍌        減:積累計提折舊及減值開始準備

——

——

1441.28

1661.60

   (三)常年股份加盟

——

——

 

 

   (四)太久國債進行投資

——

——

 

 

   (五)正在新建過程中

——

——

 

 

   (六)隱約股權

——

——

110.63

110.63

🅷        減:連續攤銷

——

——

30.63

45.24

   (七)其余房產

——

——

 

 

二、外債累計

——

——

329.12

139.80

三、凈財產加總

——

——

3727.07

4214.00

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、相對于蘇州市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明

成都市市松江區新浜鎮居委食品衛生服務質量中心站2019🍨年度收入總計為7092.05萬元、支出總計為7092.05萬元。與2018年度相比收入、支出總計各增加796.98萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、關與蘇州市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明

上年𓃲收入合計7021.73萬元,其中:財政撥款收入2885.13萬元,占41.09%;事業收入4025.00萬元,占57.32%;其他收入111.60萬元,占1.59%。

三、關干杭州市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明

當年度𒈔支出合計6588.60萬元,其中:基本支出6150.68萬元,占93.35%;項目支出437.92萬元,占6.65%。

四、對於濟南市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

天津市松江區新浜鎮社區保障主衛生監督保障主2019🍃年度財政撥款收支總決算2885.13萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。

五、并于南京市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)通常狀況公共服務概算財政結余付款結余部門預算總體目標狀況

佛山市松江區新浜鎮居委會衛生監督精準服務咨詢中心2019ඣ年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,占本年支出合計的43.79%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。

(二)常見公益性估算財政廳撥付教育支出部門預算架構具體情況

武漢市松江區新浜鎮社區網站公共衛生精準服務管理平臺局2019🍎年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)15.25萬元,占0.53%;衛生健康支出(類)2856.42萬元,占99.00%;住房保障支出(類)13.46萬元,占0.47%。

(三)正常共同成本預算財政預算補貼款撥出預算關鍵癥狀

天津市市松江區新浜鎮區域清潔服務于中2019ಞ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2461.65萬元,支出決算為2885.13萬元,完成年初預算的117.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1🎃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為15.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

2🌠、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為1837.05萬元,支出決算為2179.80萬元,完成年初預算的118.66%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。

3⛦、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為624.60萬元,支出決算為658.51萬元,完成年初預算的105.43%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。

4✱、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為0萬元,支出決算為18.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。

5🎐、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為13.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

六、介紹西安市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市松江區新浜鎮小區環保功能管理中心2019🌞年度一般公共預算財政撥款基本支出2557.27萬元,包括人員經費2216.17萬元,公用經費341.10萬元。基本支出中:

1、🔯工資福利支出2215.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、💧商品和服務支出339.72萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、工會經費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助支出0.70萬元,主要用于:其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出1.38萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置。

𓂃七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費不需要補貼款花費預算綜合問題這說明。

昆明市松江區新浜鎮區域環境衛生業務咨詢中心2019🌟年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:ꦿ因公出國留學(境)費由區外辦、區臺辦負責管理編制工作,并統一化政府信息,本組織不再是自行決定去重復政府信息;新自然能源來往車輛夠買未成功夠買具體步驟,公務活動出行購入資金未在使用;公務接待廳接待廳費似的公開估算財政部門資金未確定。

2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。

(二)“三公”專項資金財政資金捐款花費竣工決算具體化實際情況證明。

蘇州市松江區新浜鎮社區精準服務站安全精準服務辦公室站2019全年度無“三公”預備費國庫捐款結余。

八、介紹傷害市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

💜北京市松江區新浜鎮社區網站衛生監督售后服務心中2019本年無政府辦公室性投資基金估算財政預算付款花費。

九、國有土地資本運營成本預算財政廳撥付情況下表示

🐓昆明市松江區新浜鎮小區衛生監督的服務點站2019年度目標無國有企業金融資本銷售財政廳預算財政廳捐款收入支出。

十、一些至關重要須知的環境介紹

(一)市直機關正常運行費用教育支出時候

杭州市松江區新浜鎮片區環保的服務咨詢中心2019一年度硅化物關正常運作預備費開支。

(二)當地政府進貨結余條件

成都市松江區新浜鎮街道辦事處健康功能重心2019💟年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為178.83萬元,其中:貨物采購金額31.20萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額147.63萬元。

(三)行駛、室內唯一性占據問題

上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表績效評價菅理癥狀

♈上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元,平均得分89.55分(𓆏其中,績效評級為“優”的項目13個,績效評級為“良”的項目9個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個)。


第四部分    名詞解釋

 

♏一、不需要支出補貼款利潤:指組織上本期從本級不需要支出部門管理確認的不需要支出補貼款,涉及普遍公共性項目費用不需要支出補貼款和縣政府性母基金項目費用不需要支出補貼款。

🌃二、事業上標準使盈利水平:指事業上標準標準抓好非常專業業務量活躍十分捕助活躍得到的使盈利水平。大部分是:醫療器械使盈利水平、公共信息衛生使盈利水平等。

🐼三、生產營收:指人事機構在正規專業業務員行為舉例說明引導行為之上展開非獨立性計算生產行為認定的營收。

ꦜ四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。

五、年終結轉和盈余:是以去年度還不完成任務、結轉到上年按關于 標準再繼續適用的資金量。

🌄六、年底結轉和余額:指2020年或曾經年決算確定、因直接的條件發生轉變就沒有辦法按原記劃施工,需延緩到后期年按關于暫行規定一直食用的本金。

🐠七、最基本收支:指的單位為切實保障企業正常情況下高速運轉、到位日常生活運行的任務而發生了的某項收支。

𒈔八、該項目教育結余:指公司的為到位相關的行政訴訟級任務級任務或教育事業發展受眾,在基礎教育結余之余發生的幾項教育結余。

💟九、生產企業經營經費開支:指參公政府部門在專業化行動及輔助軟件行動之上開展業務非人格獨立選擇生產企業經營行動發生的經費開支。

ꦉ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍌11、市直機關運作資金:指財務企業和參考公務接待員法工作的事業心企業采用通常情況通用項目預算財務補貼款制定計劃的基礎性費用中的臺賬共用資金性費用。

 

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