佛山市松江區新浜鎮社區售后服務管理中心衛生學售后服務管理中心
2018季度部門管理預算
目 錄
獨一那部分 深圳市松江區新浜鎮片區公共衛生服務性咨詢中心簡介
一、一般職責范圍
二、部分部門預算院校涉及
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收益收支竣工決算總表
二、利潤結算的時候表
三、花費預算表
四、財政性付款個人收入其他支出預算總表
五、平常共同項目預算財政預算撥付支出費用預算表
六、常見公開概算民政審批核心支出費用結算的時候表
七、尋常公益性工程預算財政支出費用審批“三公”事業費及市直機關行駛事業費支出費用部門預算表
八、市政府性投資基金預竣工決算國庫捐款經費支出竣工決算表
九、股本流動負債實際記錄表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4局部 名稱表示
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、大部分職責范圍
ꩲ武漢市松江區新浜鎮社群健康貼心服務培訓質量學校是松江區健康和籌劃養育理事會會負責人的基層組織醫疔健康設備。最主要的工作中職責范圍:承擔者新浜區縣廣闊大家村民總體醫疔貼心服務培訓質量及服務培訓性健康貼心服務培訓質量。
二、部門設制
𝓀根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設結構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心
2018年監管部門部門預算表
2018當年度個人收入支出費用部門預算總表
計量單位:上萬元
收益 |
費用支出 |
||
內容 |
結算的時候數 |
工程項目 |
竣工決算數 |
一、國庫補貼款收入來源 |
2588.98 |
一、一樣 服務性服務經費支出 |
|
表中:當地政府性投資基金概預算財政預算付款 |
|
二、外交關系費用 |
|
二、上一級補助費個人收入 |
176.91 |
三、國防軍事開支 |
|
三、人事效益 |
3093.80 |
四、共公防護經費支出 |
|
四、加盟創收 |
|
五、幼兒教育收入支出 |
4.87 |
五、附帶公司的繳納個人收入 |
|
六、科學實驗技木開支 |
|
六、其他的創收 |
369.34 |
七、文化課田徑與文化傳媒撥出 |
|
|
|
八、時代保障機制和人才需求開支 |
322.87 |
|
|
九、醫療保障安全衛生與計劃怎么寫發育撥出 |
5595.17 |
|
|
十、節省環保節能收入支出 |
|
|
|
十一月、城鄉經濟街道結余 |
|
|
|
第十二、農業水其他支出 |
|
|
|
13、公路交通公路運輸收入支出 |
|
|
|
十四、資源英文堪探的信息等費用支出 |
|
|
|
十八、商業地產服務于業等付出 |
|
|
|
第十六、財經花費 |
|
|
|
十六、支助的國家開支 |
|
|
|
18、土地海上氣象預報等其他支出 |
|
|
|
第十九、商品房有效保障結余 |
8.61 |
|
|
四十、糧油加工物質儲備量總支出 |
|
|
|
二十一國慶、別費用支出 |
|
上年收錄合計數 |
6229.03 |
本年度經費支出累計 |
5931.52 |
用視野理財產品挽回收支明細差額 |
|
余額分銷 |
293.23 |
年末結轉和節余 |
66.04 |
年尾結轉和盈余 |
70.32 |
累計 |
6295.07 |
總額 |
6295.07 |
2018本年使收入預算表
的單位:W
的項目 |
年初收錄預估合計 |
財務審批凈收入 |
領導補助金年收入 |
事業單位凈收入 |
生產經營效益 |
所屬機構上交盈利 |
任何年收入 |
||||
功能分類 |
項目標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6229.03 |
2588.98 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
205 |
|
|
教肓總支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
的培育收入支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一個的教育花費 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 擔保和就業前景教育支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業上的的單位離離休 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公企業單位離提前退休 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關工作工作單位最基本頤養天年商業險激費費用支出 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業上企事業單位考試職業選擇年金交費開支 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形衛生間與工作計劃發育收支 |
5892.68 |
2252.63 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
210 |
03 |
|
基成醫療保健公共衛生組織 |
4788.33 |
1625.16 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
01 |
都市街道辦環境衛生學校 |
4784.24 |
1621.07 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
99 |
任何基層醫院醫院衛生情況部門支出費用 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性衛生管理 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
04 |
08 |
基本的共公醫療衛生安全服務 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
11 |
|
行政性工作部門醫遼 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業組織醫療保健 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房得到保障付出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房收入分配改革付出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋社保公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
2018全年付出部門預算表
標準:萬美元
的項目 |
當年度付出自動求和 |
首要撥出 |
投資項目收支 |
上交上級領導結余 |
加盟支出費用 |
對其他計量單位補貼撥出 |
||||
功能分類 |
會計分類品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
5931.52 |
5319.35 |
612.17 |
|
|
|
|
205 |
|
|
基礎教育費用 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它培養教育支出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
同一文化教育經費支出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代保護和工作教育支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務人事部門離退休年齡 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業基層單位離辭職 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門創業基層單位關鍵養老人壽保險人壽保險納費花費 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企事業發展工作單位事業發展工作單位職業年金網上繳費花費 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障衛生間與準備發育付出 |
5595.17 |
4987.87 |
607.30 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織整形環境衛生系統 |
4500.01 |
4030.56 |
469.45 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市街道衛生學醫院 |
4495.92 |
4030.56 |
465.36 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
任何基層員工醫療公共衛生公共衛生系統結余 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性環境衛生 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本共同食品衛生安全服務 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業部門醫療管理 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展工作單位整形 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產后勤保障付出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房行政體制改革總支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人房貸公積金貸款 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
2018一年度財務捐款年收入結余預算總表
工作單位:多萬元
使收入 |
結余 |
||||
投資項目 |
預算數 |
頂目 |
累計數 |
應該公用設施費用預算財政部門補貼款 |
區政府性基金投資估算財務付款 |
一、平常公用費用預算財政資金付款 |
2588.98 |
一、般公共信息功能花費 |
|
|
|
二、現政府性債卷預算表財政局撥付 |
|
二、外交關系其他支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育結余 |
|
|
|
|
|
四、公共信息人身安全經費支出 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育費用 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
六、科學學方法性支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化體育文化與文化費用支出 |
|
|
|
|
|
八、生活維護和就業問題經費支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
九、醫疔清潔與行動計劃生孩子教育支出 |
2252.63 |
2252.63 |
|
|
|
十、節能綠色環保綠色環保撥出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉建設片區總支出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水總支出 |
|
|
|
|
|
第十三、出行物流運輸經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘測產品信息等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十三、貼心夜場服務貼心夜場服務等支出費用 |
|
|
|
|
|
十五、財富管理總支出 |
|
|
|
|
|
十八、扶持許多地支出費用 |
|
|
|
|
|
二十、國土局海上氣候等費用支出 |
|
|
|
|
|
19、居住房有效保障結余 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
20、油糧資源保障費用支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、各種其他支出 |
|
|
|
本年度收益合計數 |
2588.98 |
本年度撥出總計 |
2588.98 |
2588.98 |
|
年終民政補貼款結轉和盈余 |
|
年尾財政部門審批結轉和節余 |
|
|
|
基本公共信息預決算不需要付款 |
|
|
|
|
|
地方政府性私募基金概預算民政補貼款 |
|
|
|
|
|
總額 |
2588.98 |
總共 |
2588.98 |
2588.98 |
|
2018一年度平常公共信息成本預算民政補貼款費用支出 竣工決算表
企業單位:萬元左右
大型項目 |
累計數 |
通常收支 |
內容撥出 |
|||
職能劃分類別 會計分類編號 |
專業科目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化藝術培訓性支出 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
|
另外的學前教育花費 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
99 |
一些學校付出 |
4.87 |
|
4.87 |
208 |
|
|
中國社會后勤保障和人才需求費用 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業上的部門離養老 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
02 |
參公方離退休之 |
0.13 |
0.13 |
|
208 |
05 |
05 |
機關行業組織行業組織常規健康養老保費交費性支出 |
236.22 |
236.22 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門衛生事業標準職業技能年金納費收入支出 |
86.52 |
86.52 |
|
210 |
|
|
醫療管理安全衛生與打算二孩撥出 |
2252.63 |
1788.35 |
464.28 |
210 |
03 |
|
表層醫藥衛生情況構造 |
1625.16 |
1194.97 |
430.19 |
210 |
03 |
01 |
大都市街道辦事處衛生防疫醫院 |
1621.07 |
1194.97 |
426.10 |
210 |
03 |
99 |
許多基層黨組織醫遼安全衛生組織 開支 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公用設施健康 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
04 |
08 |
基本性公共性衛生情況工作 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
11 |
|
行政事務企業發展的單位醫療保障 |
99.78 |
99.78 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展企事業單位編制治療 |
99.78 |
99.78 |
|
221 |
|
|
房間有效保障費用支出 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
|
往房改變花費 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
8.61 |
8.61 |
|
總計 |
2588.98 |
2119.83 |
469.15 |
2018月度應該共公成本預算財政廳撥付基本的經費支出部門預算表
政府部門:萬美元
項目 |
總金額 |
的人員資金 |
公用設施資金 |
||
城市發展的分類 會計科目編寫代碼 |
課程名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪好處總支出 |
1956.10 |
1956.10 |
|
301 |
01 |
關鍵很大打工族薪資 |
236.45 |
236.45 |
|
301 |
02 |
經費補貼金 |
139.66 |
139.66 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼費 |
74.61 |
74.61 |
|
301 |
07 |
工作績效很大打工族薪資 |
717.76 |
717.76 |
|
301 |
08 |
企衛生事業企公務員衛生事業企公務員常見社會養老保險費用用費 |
216.94 |
216.94 |
|
301 |
09 |
行業年金繳納費用 |
86.78 |
86.78 |
|
301 |
10 |
企業職工大多整形保險服務手機繳費 |
103.04 |
103.04 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫治補貼金網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的中國社會服務保障交費 |
31.97 |
31.97 |
|
301 |
13 |
個人公積金貸款 |
64.57 |
64.57 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一薪資福利待遇性支出 |
284.32 |
284.32 |
|
302 |
|
商品信息和安全服務付出 |
163.73 |
|
163.73 |
302 |
01 |
接待室費 |
|
|
|
302 |
02 |
設計印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手交費費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安菅理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦房租費 |
|
|
|
302 |
15 |
辦公會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待工作接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用建筑管理費 |
163.60 |
|
163.60 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給銷售費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
0.13 |
|
0.13 |
302 |
31 |
國家公務使用車正常運作維護與保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的公路交通價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添預算 |
|
|
|
302 |
99 |
其他品牌和提供服務支出費用 |
|
|
|
303 |
|
對自己的和的家庭的補貼費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
一個人林業產出補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的小編和婚姻的補助金其他支出 |
|
|
|
310 |
|
基金性總支出 |
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310 |
02 |
辦公場所裝備租賃費 |
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310 |
03 |
使用生產設備購入 |
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310 |
07 |
數據網格及軟文新購自動更新 |
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310 |
13 |
公務接待租車置辦 |
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310 |
19 |
各種客運方式新購 |
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310 |
22 |
無形之中資金購進 |
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310 |
99 |
其它資產投資性收入支出 |
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加總 |
2119.83 |
1956.10 |
163.73 |
♛2018半年度平常公共信息財務預算財務捐款“三公”經費付出預算及市直機關執行經費付出預算付出部門預算表
企業單位:余萬元
平常公眾預決算財政預算付款“三公”資金投入 |
企事業單位作業 金費部門預算數 |
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自動求和 |
因公回國 (境)費 |
因公專車購進及啟用費 |
因公接待工作費 |
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小計 |
國家公務公務車 購置費費 |
國家公務用車的 電腦運行費 |
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預算表數 |
預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
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2018當年度政府性性投資基金財政廳預算財政廳補貼款收入支出預算表
政府部門:多萬元
建設項目 |
預估合計 |
幾乎教育支出 |
業務付出 |
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系統進行分類 考試科目標識號 |
項目公司名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年資金負債率情況報告表 |
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限額計量單位:上萬元 |
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數量 |
商業價值 |
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年終數 |
月底數 |
今年初數 |
年終數 |
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一、債務自動求和 |
—— |
—— |
5040.14 |
5528.30 |
(一)純凈水凈資產 |
—— |
—— |
1349.14 |
1443.41 |
(二)固定好資金 |
—— |
—— |
3629.92 |
3974.26 |
其中:1.房屋(平方米) |
6814.80 |
7004.29 |
2005.74 |
2087.14 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
794 |
848 |
471.75 |
503.11 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
🦋 普通公務活動買車 |
|
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|
|
ꦓ 聯合執法交警執法專車 |
|
|
|
|
🧸 特種車輛的專業技術專用車 |
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|
|
⛦ 某些用車的 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
4 |
0 |
370.55 |
3.專用設備(臺/套) |
893 |
966 |
884.53 |
1142.77 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
1 |
0 |
159.50 |
💞 4.同一特定債務 |
—— |
—— |
267.90 |
241.24 |
🍌 減:累加折舊率及減值準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)持久投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(四)待建工程建設 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形的固定資產 |
—— |
—— |
61.08 |
110.63 |
💙 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另外資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、債務總金額 |
—— |
—— |
541.43 |
329.12 |
三、凈財產自動求和 |
—— |
—— |
4498.71 |
5199.18 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、就成都市松江區新浜鎮平臺環衛服務培訓平臺2018一年度利潤其他支出預算基本情形說明怎么寫
廣州市松江區新浜鎮特別干凈服務項目平臺2018🐷年度收入總計為6295.07萬元、支出總計為6295.07萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加693.60萬元。主要原因:⛦凈使收錄添加重點是財政性花費新投資項目凈使收錄添加并且 驗證金融產品員凈使收錄添加等因起;花費添加重點是財政性花費新投資項目花費添加并且 金融產品員凈使收錄添加與此同時因起共用預備費響應添加等。
二、更多杭州市松江區新浜鎮社區居委會環保服務性心中2018季度效益部門預算原因證明
本年度ꦺ收入合計6229.03萬元,其中:財政撥款收入2588.98萬元,占41.56%;上級補助收入176.91萬元,占2.84%;事業收入3093.80萬元,占49.67%;其他收入369.34萬元,占5.93%。
三、更多傷害市松江區新浜鎮平臺干凈安全服務公司2018第四季度付出預算情況發生說明怎么寫
上年🍷支出合計5931.52萬元,其中:基本支出5319.35萬元,占89.68%;項目支出612.17萬元,占10.32%。
四、相關深圳市松江區新浜鎮街道辦清潔衛生服務的基地2018當年度財政開支補貼款收錄開支總體性時候這說明
西安市松江區新浜鎮街道辦事處清潔衛生工作中心站2018年度財政撥款收支總決算2588.98萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加287.37萬元,增長12.49%。主要原因:2018🌱年財政項目收入、支出與2017年比各增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加財政工資福利收入以及工資福利支出。五、管于武漢市松江區新浜鎮區域食品衛生服務的中央2018年末基本公共性預預算財政開支撥付開支預算事情申請報告
(一)基本上服務性概預算財政局補貼款撥出部門預算總體經濟事情
杭州市松江區新浜鎮街道清潔衛生保障中心點2018年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,占本年支出合計的43.65%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加287.37萬元,增長12.49%。🦩主要原因:2018年財政項目支出與2017年比增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
(二)一般的通用民政預算民政捐款教育支出部門預算形式現狀
武漢市松江區新浜鎮片區健康功能核心2018🐓年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.87萬元,占0.19%;社會保障和就業支出(類)322.87萬元,占12.47%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2252.63萬元,占87.01%;住房保障支出(類)8.61萬元,占0.33%。
(三)正常公共服務預部門預算國庫補貼款費用部門預算基本狀況
佛山市松江區新浜鎮平臺衛生防疫服務保障平臺2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2524.50萬元,支出決算為2588.98萬元,完成年初預算的102.55%。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。其中:
1🃏、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工繼續教育方面的項目支出。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工繼續教育開展較少。
2😼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員福利支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未編制預算。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工基本養老保險繳費支出。年初預算為204.53萬元,支出決算為236.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工基本養老保險繳費支出。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工職業年金繳費支出。年初預算為81.81萬元,支出決算為86.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工職業年金繳費支出支出。
5𒆙、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出以及其他資本性支出。年初預算為1636.81萬元,支出決算為1621.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:預算結構調整。
6🙈、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構商品和服務支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出。年初預算為494.20萬元,支出決算為527.69萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本醫療保險費支出。年初預算為97.15萬元,支出決算為99.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納基本醫療保險費支出。
9🔯、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
六、關與傷害市松江區新浜鎮平臺衛生管理服務管理中2018當年度一般的公共性概預算財政局捐款一般費用支出 竣工決算時候請示報告
蘇州市松江區新浜鎮街道辦清潔服務于中2018🗹年度一般公共預算財政撥款基本支出2119.83萬元,包括人員經費1956.10萬元,公用經費163.73萬元。基本支出中:
1♏、工資福利支出1956.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金以及工資福利支出。
2、商品和服務支出163.73萬元,主要用于:專用材料費、福利費。
𝔉七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
天津市松江區新浜鎮區域衛生間貼心服務平臺2018全年無“三公”費用財政性支出補貼款性支出。
八、管于重慶市松江區新浜鎮街道辦事處干凈衛生工作中心的2018每年鎮政府性私募基金費用財政局審批支出費用結算的時候狀況說明書
𝓰深圳市松江區新浜鎮居委干凈衛生提供服務網站局2018年中無政府部性貨幣基金預算表財政資金補貼款結余。
九、國有土地資本公司營運概預算不需要補貼款狀態闡述
武漢市松江區新浜鎮特別干凈衛生服務于中間2018本年無國有化基金營運決算不需要補貼款開支。
十、某個非常重要議題的實際情況詳細說明
(一)工商登記使用資金投入教育支出情況報告
成都市松江區新浜鎮片區衛生情況服務的學校2018月度有機物關程序運行金費其他支出。
(二)區政府選擇費用支出 原因
天津市松江區新浜鎮片區健康安全服務管理平臺的2018💧年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為478.58萬元,其中:貨物采購金額303.63萬元、工程采購金額86.95萬元、服務采購金額88.00萬元。
2018♕年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額238.09萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額16.37萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額236.02萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0.14萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額16.71萬元。
(三)汽車、房層專項 負載情形
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用績效評價工作管理條件
🅰上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行項目“先評審后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額431.41萬元。
第四部分 名詞解釋
🦄一、財務付款效益:指工作單位當每年度從本級財務部門管理有的財務付款,屬于基本服務性項目工程預算財務付款和市政府性基金、期貨、現貨、微盤項目工程預算財務付款。
ꦅ二、企事業上的凈盈利:指企事業上的企公務員組織開展正規專業業務部主題活動以及其鋪助主題活動獲得的凈盈利。主要是:醫療機構凈盈利。
🔯三、生產生產工資:指教育事業組織在靠譜業務量行為方案以及其輔助工具行為方案之中發展非獨力成本計算生產生產行為方案確認的工資。
♍四、其他薪資:指政府部門贏得的除“財政廳補貼款薪資”、“事業心薪資”、“經驗薪資”等范圍內的薪資。最主要的是:身體體檢報告薪資、有價防疫針薪資等。
五、年末結轉和盈余:是以當年度未能成功完成、結轉到上年按管于的規定不斷利用的的資金。
🔯六、歲末結轉和節余:指上年末或已前年末費用配備、因主觀性具體條件情況影響不了按原工作方案施實,需超時到后后年末按關于 約定重新適用的專項資金。
🥀七、基本上教育經費支出:指的單位為確保企業常見正常的本職工作、進行臺賬本職工作主線任務而會發生的各個教育經費支出。
🅰八、活動性結余:指工作中單位為做完既定的行政部門工作中任務或事業心快速發展最終目標,在通常性結余之下發生的數據來性結余。
൲九、營業教育收入支出:指教育事業廠家在專業課程過程內容及助手過程內容之余做非獨立空間結轉營業過程內容有的教育收入支出。
🤡十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ও五一、企事業心基層廠家自動運行接待費:指行政訴訟基層廠家和操作公務接待員法安全管理的事業心基層廠家的使用應該公共服務成本預算財政預算付款配備的基礎總付出中的常規共用接待費總付出。