重慶市松江區石湖蕩鎮社區居委會公共衛生服務性中心的
2018財政年度機構結算的時候
目 錄
首要個部分 深圳市松江區石湖蕩鎮街道社區干凈工作中間簡況
一、最主要的職權
二、結構配置
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收入水平支出費用部門預算總表
二、凈收入結算的時候表
三、結余部門預算表
四、財政預算捐款創收付出竣工決算總表
五、常見公用成本預算財務付款收支預算表
六、基本性上公用概算財務審批基本性收支結算的時候表
七、普通通用費用財政廳撥付“三公”接待費及危險機關啟用接待費支出費用竣工決算表
八、地方政府性債券部門預算財政資金捐款費用支出 部門預算表
九、財力債務現狀表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第二那部分 代詞理解
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要職責范圍
🌼 以小區環保保障公司主體,全科醫護人員為優秀人才,合理的利用小區自然資源和適用于技術水平,以住人營養營養健康為公司,小家庭為的單位,小區為規模,所需為抓手,以的女人、小孩、中國中老年人、慢性的求美者、精神殘廢人為主點,以化解小區的主耍環保情況,需要滿足通常環保保障所需為的目的,融預防措施、醫療設備、保健品、恢復、營養營養健康基礎教育為一體化,有效率、資金、方便快捷、融合、接連的基本環保保障。由主任部們按照三定方式等一些法律規定含有關主耍管理職能更改。
二、貸款機構安裝
♛上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018每年純收入收支竣工決算總表
方:W
年收入 |
其他支出 |
||
活動 |
部門預算數 |
該項目 |
竣工決算數 |
一、財政支出補貼款工資收入 |
3396.86 |
一、基本上共公提供服務收支 |
|
但其中:相關部門性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政廳捐款 |
|
二、外交關系其他支出 |
|
二、上級部門補貼申請書使收入 |
|
三、中國軍事費用 |
|
三、教育事業收入水平 |
2175.25 |
四、公用的安全收支 |
|
四、經營的工資收入 |
|
五、幼兒教育結余 |
4.32 |
五、其他基層單位繳納工資 |
|
六、科學合理系統付出 |
|
六、各種薪資收入 |
323.32 |
七、文化課體肓與傳煤撥出 |
|
|
|
八、社會存在確保和求業付出 |
361.38 |
|
|
九、醫療設備安全與計劃書懷孕收支 |
5514.56 |
|
|
十、節約干凈撥出 |
|
|
|
十一月、城鄉一體化社區服務中心總支出 |
|
|
|
第十二、農林業水經費支出 |
|
|
|
十五、公共公路運輸管理性支出 |
|
|
|
十四、資源量勘察訊息等花費 |
|
|
|
第十三、商業性產品業等開支 |
|
|
|
第十五、財富管理費用 |
|
|
|
十二、捐助其他的省份開支 |
|
|
|
18、國土局海洋生物氣象條件等教育支出 |
|
|
|
19、居住房保障機制付出 |
1.89 |
|
|
二十二、油糧油料收儲性支出 |
|
|
|
二五一、另一收支 |
|
年初凈收入累計 |
5895.43 |
當年度付出總計 |
5882.15 |
用事業理財產品確定出入差額 |
|
節余平均分配 |
13.28 |
年末結轉和盈余 |
|
年尾結轉和余額 |
|
總金額 |
5895.43 |
合計 |
5895.43 |
2018年終工資竣工決算表
廠家:萬塊
好項目 |
本年度收入水平加總 |
財政部門付款工資收入 |
上司補貼創收 |
行業收入水平 |
生產經營薪資 |
附帶廠家上交收入來源 |
另外的工資收入 |
||||
功能分類 |
課程和科目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
5895.43 |
3396.86 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
205 |
|
|
教育教學教育支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
所有培養支出費用 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些學前教育結余 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟得到保障和找工作花費 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理自己事業組織離退體 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性院校離退職 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業部門部門常見社會養老商業保險商業保險繳納經費支出 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記衛生事業行業行業年金繳付花費 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理安全衛生與進度表生孕結余 |
5527.83 |
3029.27 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
|
面層醫藥衛生監督設備 |
4952.90 |
2454.33 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
01 |
中國城市特別衛生情況公司 |
4948.81 |
2450.24 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
99 |
的底層醫藥衛生管理系統結余 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務食品衛生 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵公眾清潔的服務 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務衛生事業院校醫療設備 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業單位名稱醫藥 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房服務保障總支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅教育體制改革花費 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
2018財政年度其他支出預算表
機關單位:萬美元
大型項目 |
上年結余預估合計 |
首要教育支出 |
工程收入支出 |
上交國家上司收支 |
運營花費 |
對付屬企業單位補貼費教育支出 |
||||
功能分類 |
會計科目命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
5882.15 |
5448.48 |
433.67 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼小銜接性支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某些的教育撥出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
以外的別的幼兒教育撥出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟基本保障和就業前景總支出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門教育事業的單位離退休工資 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作公司離養老金 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關自己公務員名稱大體養老服務穩妥繳付性支出 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關院校事業上院校專職年金交費撥出 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理干凈與準備生二胎花費 |
5514.56 |
5085.21 |
429.35 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫療器械環衛培訓機構 |
4939.63 |
4542.01 |
397.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地市平臺衛生學公司 |
4935.55 |
4542.02 |
393.53 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其它基層人員醫藥衛生學企業開支 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息環衛 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本公共服務培訓衛生情況服務培訓 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務衛生事業政府部門醫療機構 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業政府部門診療 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保護其他支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房機構改革收入支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
2018全年財務審批薪水花費結算的時候總表
公司:萬多
利潤 |
性支出 |
||||
產品 |
竣工決算數 |
項目 |
總金額 |
通常情況下公益性概預算財政部門補貼款 |
政府辦公室性債券決算財政廳補貼款 |
一、普通服務性預算表財政資金捐款 |
3396.86 |
一、通常情況下提供服務性提供服務支出費用 |
|
|
|
二、鎮政府性股權基金決算財務捐款 |
|
二、外交活動其他支出 |
|
|
|
|
|
三、民防總支出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施平安開支 |
|
|
|
|
|
五、幼教總支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
六、學科技巧費用 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化體育運動與傳煤總支出 |
|
|
|
|
|
八、社會化保障措施和就業形勢開支 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
九、醫療服務防疫衛生防疫與籌劃生二胎收入支出 |
3029.27 |
3029.27 |
|
|
|
十、節電節能費用支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉統籌社區衛生撥出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水費用支出 |
|
|
|
|
|
第十三、鐵路交通物流運輸花費 |
|
|
|
|
|
十四、市場探勘內容等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、商家服務保障業等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十六、互聯網金融收入支出 |
|
|
|
|
|
二十七、協助別的省市支出費用 |
|
|
|
|
|
18、土地大海氣象臺等教育支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、公寓房維護收入支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
20、糧油食品物資供應儲備量教育支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、另外的開支 |
|
|
|
本年度收入來源加總 |
3396.86 |
本年度經費支出總金額 |
3396.86 |
3396.86 |
|
年終財務補貼款結轉和節余 |
|
年底財政廳付款結轉和節余 |
|
|
|
基本上公開費用預算財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
政府機構性債券估算財政資金審批 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3396.86 |
累計 |
3396.86 |
3396.86 |
|
2018年正常共同概算財政資金撥付費用支出 竣工決算表
企業單位:億元
的項目 |
預估合計 |
首要收入支出 |
的項目撥出 |
|||
模塊細分 項目編寫代碼 |
學科名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培訓花費 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
|
其他的培養支出費用 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
99 |
別的的教育總支出 |
4.32 |
|
4.32 |
208 |
|
|
社會化保護和自主創業費用 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
|
行政性創業廠家離養老金 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
02 |
人事單位名稱離退體 |
0.10 |
0.10 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關行業的單位常規醫療保險公司保險公司納費撥出 |
272.26 |
272.26 |
|
208 |
05 |
06 |
機關企業單位人事企業單位職業選擇年金付費教育支出 |
89.02 |
89.02 |
|
210 |
|
|
治療公共衛生與工作計劃發育費用支出 |
3029.27 |
2599.92 |
429.35 |
210 |
03 |
|
基層人員醫療保健衛生監督單位 |
2454.33 |
2056.71 |
397.62 |
210 |
03 |
01 |
城市發展街道辦事處干凈衛生中介機構 |
2450.24 |
2056.71 |
393.53 |
210 |
03 |
99 |
某個底層醫用食品衛生組織機構費用 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
通用衛生學 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
04 |
08 |
首要公用設施環境衛生服務于 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
11 |
|
財政事業組織組織醫院 |
152.73 |
152.73 |
|
210 |
11 |
02 |
行業企業醫學 |
152.73 |
152.73 |
|
221 |
|
|
公寓房切實保障經費支出 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
|
公房體制改革收入支出 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
總金額 |
3396.86 |
2963.19 |
433.67 |
2018半年度大多公用項目預算財政資金補貼款大多開支預算表
機構:余萬元
工作 |
預估合計 |
考生費用 |
公供勞務費 |
||
經濟發展等級分類 會計分類數字 |
幾個會計科目名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇獎勵花費 |
2963.09 |
2963.09 |
|
301 |
01 |
基本上待遇 |
402.94 |
402.94 |
|
301 |
02 |
津貼補貼標準補貼標準 |
199.57 |
199.57 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
50.63 |
50.63 |
|
301 |
06 |
伙食費經濟補貼費 |
118.37 |
118.37 |
|
301 |
07 |
效績底薪 |
899.65 |
899.65 |
|
301 |
08 |
機構事業工作單位基本性頤養天年保險費用用費 |
453.93 |
453.93 |
|
301 |
09 |
就業年金交費 |
89.02 |
89.02 |
|
301 |
10 |
工作人員基本性醫療設備商業險手機繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫療設備補助費納費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的社會中保駕護航繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
自建房社保公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
152.73 |
152.73 |
|
301 |
99 |
許多月工資社會福利結余 |
594.367 |
594.36 |
|
302 |
|
商品價格和服務項目付出 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
01 |
接待室費 |
|
|
|
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業監管監管費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦使用費 |
|
|
|
302 |
15 |
辦公會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務服務服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用板材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
請求業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
副利費 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
31 |
因公私車運動養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
相關城市交通費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加費 |
|
|
|
302 |
99 |
其余物品和服務保障開支 |
|
|
|
303 |
|
對個和中國家庭的經濟補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活的補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的占農業的大部分生育津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個我和家廷的補貼政策付出 |
|
|
|
310 |
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資產性經費支出 |
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310 |
02 |
辦公裝備購進 |
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310 |
03 |
專用箱產品購置費 |
|
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310 |
07 |
問題互聯網及軟文購進更行 |
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310 |
13 |
公務活動私車采購 |
|
|
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310 |
19 |
的客運APP購入 |
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310 |
22 |
隱約基金租賃費 |
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310 |
99 |
另一個資本公司性教育支出 |
|
|
|
預估合計 |
2963.19 |
2963.09 |
0.1 |
2018年般公用設施財政廳預算財政廳捐款“三公”金費及國家機關執行金費花費部門預算表
標準:千元
通常情況下公共性費用預算財政部門撥付“三公”專項經費 |
機關單位正常運行 專項經費預算數 |
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累計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動私車租賃費及加載費 |
國家公務接代費 |
|||||||||
小計 |
國家公務車輛租賃 新購費 |
因公出行 執行費 |
||||||||||
項目預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018全年度區政府性私募基金預算表財政資金捐款性支出竣工決算表
企業單位:來萬
大型項目 |
總金額 |
一般其他支出 |
的項目結余 |
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實用功能分類管理 科目表編號規則 |
會計科目種類 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018半年度股本欠債前提表 |
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累計額廠家:余萬元 |
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個數 |
商業價值 |
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年終數 |
年尾數 |
本年數 |
歲末數 |
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一、股權總計 |
—— |
—— |
2981.29 |
3117.89 |
(一)傳遞財力 |
—— |
—— |
885.50 |
726.83 |
(二)特定資金 |
—— |
—— |
2095.79 |
2391.06 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.70 |
708.70 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
(1)車輛 |
|
|
|
|
ဣ 一半公務活動私家車 |
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𝐆 行政執法巡邏專用車 |
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🍸 獨特的專科技術性私車 |
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✅ 另外的小二租車 |
|
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|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
💎 4.的固定不變折舊 |
—— |
—— |
976.14 |
1111.61 |
🥀 減:累積累計折舊及減值提前準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)太久進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)正在新建工程建筑 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中債務 |
—— |
—— |
|
|
🌳 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)別的股本 |
—— |
—— |
|
|
二、外債總金額 |
—— |
—— |
455.41 |
283.46 |
三、凈財力累計數 |
—— |
—— |
2525.88 |
2834.43 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關羽昆明市松江區石湖蕩鎮街道清潔提供服務基地2018年末年收入其他支出竣工決算基本時候說明書怎么寫
南京市松江區石湖蕩鎮街道社區服務學服務中心點2018ꦕ年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。
二、對於佛山市松江區石湖蕩鎮社區安全衛生安全衛生服務基地2018年終凈收入結算的時候時候申請報告
當年度𝔉收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。
三、關于幼兒園蘇州市松江區石湖蕩鎮社群安全衛生安全服務中央2018本年費用支出 預算情況下說明書怎么寫
年初⭕支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。
四、介紹佛山市松江區石湖蕩鎮街道安全安全服務站點2018年末國庫付款薪資收入結余總體性環境原因分析
東莞市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生情況服務于重心2018🐬年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
五、更多北京市松江區石湖蕩鎮片區環境衛生服務中央2018年末平常共同財政部門預算財政部門撥付支出費用預算情況下表示
(一)一般來說公開費用國庫審批花費竣工決算整體情況報告
沈陽市松江區石湖蕩鎮街道社區清潔服務培訓主2018✱年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
(二)一樣 公開概算財政廳捐款開支結算的時候形式情況下
濟南市松江區石湖蕩鎮社區網站食品衛生貼心服務心中2018♋年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。
(三)正常公共服務預結算的時候財政性撥付費用支出 結算的時候準確條件
昆明市松江區石湖蕩鎮平臺環保保障中2018✨年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:
1🧔、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2🦋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.
3꧅、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。
4๊、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
5꧙、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。
6🗹、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。
7🧔、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。
8🃏、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。
9ꦺ、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、觀于廣州市松江區石湖蕩鎮特別清潔衛生服務保障中心點2018本年度普遍服務性費用預算不需要撥付首要性支出預算問題這說明
北京市松江區石湖蕩鎮社區公共衛生公共衛生服務項目主2018♛年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:
1🅷、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
♎七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金不需要付款付出結算的時候總體設計狀況情況報告。
廣州市松江區石湖蕩鎮社區貼心服務中環保貼心服務中2018🥀年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.
(二)“三公”經費收支國庫捐款收支結算的時候基本原因講解。
2018൲年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。꧂國家公務車輛使用正常運作檢修結余0萬的大寫。2018年,成都市松江區石湖蕩鎮街道社區清潔衛生產品公司所在各決算的單位成本財政預算補貼款的因公小二租車存有量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、管于鄭州市松江區石湖蕩鎮居委衛生防疫提供服務學校2018半年度政府辦公室性債卷工程預算財政資金捐款費用竣工決算環境證明
🌄北京市松江區石湖蕩鎮居委公共衛生的服務機構2018年中無市政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政預算捐款經費支出。
九、國家股資本投資經驗財政局預算財政局付款現象表明
♛濟南市松江區石湖蕩鎮居委衛生學服務基地2018年中無國家資產投資經營管理工程預算不需要付款支出費用。
十、其余主要地方的情況下說明怎么寫
(一)行政機關啟用事業費總支出現象
鄭州市松江區石湖蕩鎮區域環衛服務性咨詢中心2018年終高分子關使用勞務費費用支出 。
(二)現政府選擇花費環境
東莞市松江區石湖蕩鎮片區衛生管理服務于中間2018🌜年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。
(三)避免、房層特異侵占狀況
天津市松江區石湖蕩鎮社區網站干凈服務性管理中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算業績考核安全管理前提
𝓰上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個꧒,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🌼一、民政局概估算局審批收入水平:指標準上全年從本級民政局概估算局行政部門達成的民政局概估算局審批,比如通常公共服務概估算民政局概估算局審批和現政府性理財產品概估算民政局概估算局審批。
✱二、行業收錄:指行業院校開設專業技術業務流程工作方案極其協助工作方案有的收錄。具體是:醫治收錄、中藥飲片收錄、同一收錄等。
💖三、生產個人收入水平:指事業上的企業在技術金融產品游戲活動形式組織下列不屬于輔助性游戲活動形式組織除此之外展開非自主計算成本生產游戲活動形式組織擁有的個人收入水平。
🌱四、別的年盈利:指單位名稱達到的除“財政性捐款年盈利”、“企業年盈利”、“生意年盈利”等本身的年盈利。
五、年末結轉和盈余:是以上一年度還沒進行、結轉到上年按相關聯規程立刻選用的專項資金。
🌌六、年尾結轉和節余:指年初度或現在年末概算組織、因主觀條件有變幻不能按原預計施行,需卡頓到以來年末按關干規則立刻用的財力。
💫七、基本上教育其他支出:指作業單位為保障機制構造正常情況正常的作業、已完成基本作業神器任務而出現的幾項教育其他支出。
🌱八、該項目費用:指機構為來完成不同的行政機關事情作業或事業心快速發展指標,在總體費用以外發現的多種費用。
九、管理撥出:指教育事業計量單位在工程專業移動及輔佐移動之上開發非獨自結轉管理移動發生了的撥出。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🥂國慶、政府部門電腦運行費用:指政府部門機關公司和參照物公務接待員法管理方法的事業性機關公司使用的大部分公開成本預算財政付出捐款制定的常規付出中的守則共用費用付出。