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2019年決算信息公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 公布耗時:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

杭州市市松江區泖港鎮社區業務平臺干凈業務平臺

2019本年竣工決算

 


目  錄

 

第一個區域 鄭州市松江區泖港鎮街道辦衛生防疫服務于工作站簡況

一、基本權責

二、學校如何設置

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、工資費用支出 部門預算總表

二、營收竣工決算表

三、結余預算表

四、財政性撥付純收入費用結算的時候總表

五、常見共公估算財政性審批花費竣工決算表

六、通常情況下共公預算表財政部門撥付一般收支部門預算表

七、應該公共服務估算財政費用付款“三公”接待費預算及行政機關加載接待費預算費用預算表

八、相關部門性資金概預算財政局審批總支出結算的時候表

九、資金負債率情況發生表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

4.這部分 形容詞描述


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、常見行政職能

🐼泖港鎮片區清潔食品衛生學防疫的核心的都是所集醫藥、應對、中醫保健、康復治療、建康培育和計劃方案養育技術工藝專業指導為集成的基層員工片區醫藥清潔食品衛生學防疫的售后功能裝置。核心的坐落于松江區平原,南鄰金丘陵地區朱涇鎮,核心的負責著泖港鎮的基本性醫藥、公共功能清潔食品衛生學防疫和片區清潔食品衛生學防疫的售后功能運轉。

二、中介機構設制

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個學校設置學校,包含:๊行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019半年度工資收入開支部門預算總表

計量單位:萬余元

營收

教育支出

活動

預算數

業務

結算的時候數

一、通常情況共公項目預算財政資金補貼款納入

4819.34

一、平常的服務性的服務支出費用

 

二、以政府性股票基金決算財政部門撥付收入水平

 

二、國際關系結余

 

三、上級領導補助款納入

 

三、航空航天費用

 

四、參公年收入

5193.34

四、公益性安全性收支

 

五、企業經營工資收入

 

五、文化教育付出

6.72

六、付屬基層單位上交效益

 

六、科學性工藝經費支出

 

七、另外使收入

99.66

七、和文化度假游教育與傳煤支出費用

 

 

 

八、社會中有效保障了和畢業生就業付出

538.36

 

 

九、清潔衛生建康總支出

9003.94

 

 

十、綠色建筑環保細節總支出

 

 

 

十一月、新農村社區居委會撥出

 

 

 

12、農業水總支出

 

 

 

第十五、交通線及運輸性支出

 

 

 

十四、資源共享勘查消息等其他支出

 

 

 

第十三、商業樓功能業等性支出

 

 

 

16、金融科技經費支出

 

 

 

十二、支助別的區域花費

 

 

 

18、必然網絡資源海上氣象條件等撥出

 

 

 

黨的十九、往房得到保障費用支出

144.48

 

 

四十、油糧東西自給率支出費用

 

 

 

二十一月、災難治理及緊急治理收支

 

 

 

二第十二、其他教育支出

 

上年創收自動求和

10112.34

本年度撥出合計數

9693.51

用事業心投資基金掩蓋收入支出表差額

 

節余分發

414.59

年終結轉和余額

 

歲末結轉和盈余

4.24

總結

10112.34

累計

10112.34


2019第四季度收益竣工決算表

公司:萬的大寫

投資項目

本年度盈利自動求和

財政資金付款薪資

上級領導補貼申請書薪資收入

衛生事業純收入

營業薪資收入

加盟機構繳納凈收入

同一工資收入

功能分類
科目編碼

專業科目名字大全

自動求和

10112.34 

4819.34 

 

5193.34 

 

 

99.66 

205

 

 

培訓教育支出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

 

護理進修及陪訓

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

03

課程培訓其他支出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會生活服務和就業的費用

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05 

 

行政處企業企企業離離休

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05

02 

事業上公司的離養老金

15.14 

15.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

部門行業機構基本性社區社保養老公司納費收支

360.02

 

 

360.02

 

 

 

208

05

06

方視野方職業年金繳付總支出

163.20

163.20

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生情況鍵康付出

9422.77

4489.79

 

4833.32

 

 

99.66

210

03

 

表層社區醫療環境衛生系統

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

03

01

縣城居委會安全衛生構造

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

04

 

共公衛生學

1016.41

816.31

 

165.67

 

 

34.44

210

04

08

大多通用干凈服務項目

1006.71

806.61

 

165.67

 

 

34.44

210

04

09

關鍵公共服務衛生管理自查報告

9.70

9.70

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關事業機構整形

194.63

 

 

194.63

 

 

 

210

11

02

創業政府部門醫療衛生

194.63

 

 

194.63

 

 

 

221

 

 

居住房確保支出費用

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

 

居住房變革花費

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

01 

個人住房住房基金

144.48 

144.48 

 

 

 

 

 

 


2019全年度收入支出部門預算表

政府部門:萬多

創業項目

年初結余合計數

基本性總支出

項目其他支出

上交上司收支

操作付出

對附帶的單位補貼申請書經費支出

功能分類
科目編碼

會計科目英文名稱

預估合計

9693.51 

9273.74 

419.77 

 

 

 

205

 

 

培育撥出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

 

進修學校及學習培訓

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

03

培訓學校費用支出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

208

 

 

社會各界保障措施和就業率總支出

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05 

 

財政參公廠家離提前退休

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05

02 

事業企業離退休工資

15.14 

15.14 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關人事公司的基礎養老穩定穩定繳納費用經費支出

360.02 

360.02 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關創業公司的職業類型年金付費教育支出

163.20

163.20

 

 

 

 

210

 

 

環保綠色健康收支

9003.94

8590.89

413.05

 

 

 

210

03

 

群眾醫疔衛生監督部門

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

03

01

市區街道社區醫療學組織機構

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

04

 

公益性衛生管理

820.40

777.00

43.40

 

 

 

210

04

08

基本性精準服務性衛生間精準服務

810.70

777.00

33.70

 

 

 

210

04

09

災害共同衛生情況專項督查

9.70

 

9.70

 

 

 

210

11

 

財政事業上的行業醫療衛生

194.63

194.63

 

 

 

 

210

11

02

事業上公司醫療器械

194.63

194.63

 

 

 

 

221

 

 

房間基本保障總支出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

 

住宅房變革費用支出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

01 

公寓房公積金貸款

144.48

144.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年末國庫審批凈收入其他支出部門預算總表

標準:億元

營收

付出

品牌

部門預算數

項目流程

總計

大部分公共服務項目預算財政廳審批

鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政局審批

一、通常公共服務預算表財務審批

4819.34 

一、一樣公眾保障付出

 

 

 

二、政府辦公室性基金投資概算財務付款

 

二、外交史經費支出

 

 

 

 

 

三、國防安全付出

 

 

 

 

 

四、公共性安全性付出

 

 

 

 

 

五、基礎教育支出費用

6.72 

6.72 

 

 

 

六、實驗技術設備開支

 

 

 

 

 

七、歷史文化游玩體育足球與影視文化付出

 

 

 

 

 

八、社交服務和就業機會費用

178.34 

178.34 

 

 

 

九、衛生間建康結余

4485.55 

4485.55 

 

 

 

十、工業節能減排節能總支出

 

 

 

 

 

五一、城鎮小區費用支出

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水開支

 

 

 

 

 

十五、交通線及運輸經費支出

 

 

 

 

 

十四、資源共享探礦訊息等經費支出

 

 

 

 

 

第十三、商業運作業務業等付出

 

 

 

 

 

十五、金融經濟費用

 

 

 

 

 

十二、經濟援助某個區域教育支出

 

 

 

 

 

18、清新產品海洋環境氣候等支出費用

 

 

 

 

 

19、房產后勤保障費用支出

144.48 

144.48 

 

 

 

第二十、調味品工程設備與物資的保障其他支出

 

 

 

 

 

二國慶、災難治理及應急指揮管理方法其他支出

 

 

 

 

 

二第十二、其余結余

 

 

 

上年使收入預估合計

4819.34 

當年度費用支出 預估合計

4815.09 

4815.09 

 

年末不需要補貼款結轉和盈余

 

年終財政性審批結轉和盈余

4.24 

4.24 

 

一、通常情況下通用工程預算財政性付款

 

 

 

 

 

二、以政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政局審批

 

 

 

 

 

合計

4819.34 

總金額

4819.34 

4819.34 

 

 


2019當年度一般的公共服務預部門預算國庫付款花費部門預算表

行業:萬元左右

大型項目

累計數

常規性支出

產品費用

能力進行分類

會計分類簡碼

課程公司名稱

205

 

 

教育學校付出

6.72

 

6.72

205

08

 

出國專業培訓及專業培訓

6.72

 

6.72

205

08

03

學習培訓經費支出

6.72

 

6.72

208

 

 

社會化有效保障和就業前景經費支出

178.34

178.34

 

208

05 

 

財政視野企業單位離養老金

178.34

178.34

 

208

05

02 

事業上單位名稱離提前退休

15.14

15.14

 

208

05

06

工商登記企業發展方崗位年金納費費用

163.20

163.20

 

210

 

 

食品衛生身體健康收入支出

4485.55

4072.50

413.05

210

03

 

基層黨組織醫療保健清潔貸款機構

3669.24

3299.60

369.65

210

03

01

都市社區服務站環境衛生設備

3669.24

3299.60

369.65

210

04

 

公開健康

816.31

772.91

43.40

210

04

08

基礎公開衛生學服務培訓

806.61

772.91

33.70

210

04

09

重大項目公開衛生監督專項計劃

9.70

 

9.70

221

 

 

房產保護支出費用

144.48

144.48

 

221

02 

 

往房改革的實質開支

144.48

144.48

 

221

02 

01 

房間住房基金

144.48

144.48

 

總計

4815.09

4395.32

419.77

 


2019年中尋常公用費用預算財政性審批基本性收支結算的時候表

  公司的:余萬元

頂目

合計數

相關人員事業費

公共專項經費

經濟能力分類整理

課目編號規則

幾個會計科目標題

301

 

基本工資褔利收支

4143.78

4143.78

 

301

01

  根本很大打工族薪資

645.71

645.71

 

301

02

  津貼費津貼

231.09

231.09

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  飯食經濟補貼費

185.48

185.48

 

301

07

  績效考評工薪

1458.86

1458.86

 

301

08

市直機關衛生事業方差不多社區養老保費付費

 

 

 

301

09

職業類型年金手機繳費

163.20

163.20

 

301

10

公司員工基本性診療保費繳納費用

 

 

 

301

11

公務活動員治療補貼申請書手機繳費

 

 

 

301

12

其他的世界 的保障納費

35.20

35.20

 

301

13

公寓房北京公積金

144.48

144.48

 

301

14

醫遼費

 

 

 

301

99

  其余月薪福利待遇經費支出

1279.75

1279.75

 

302

 

寶貝和產品收入支出

241.38

 

241.38

302

01

  辦公場所費

1.39

 

1.39

302

02

  紙箱印刷費

2.40

 

2.40

302

03

  了解和咨詢費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  商業用電

2.54

 

2.54

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業公司治理費

66.50

 

66.50

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)服務費

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

0.57

 

0.57

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  學習培訓費

 

 

 

302

17

  公務接待室接待室費

 

 

 

302

18

  專用裝修成本費

98.87

 

98.87

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專用型染料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  都交給金融產品費

 

 

 

302

28

  公會接待費

 

 

 

302

29

  優惠費

35.65

 

35.65

302

31

  公務活動出行正常運行保障費

3.93

 

3.93

302

39

  一些道路手續費

3.00

 

3.00

302

40

  稅金及額外增加成本費用

 

 

 

302

99

  相關貨物和服務的其他支出

26.53

 

26.53

303

 

對每個人和人的補助款

8.55

8.55

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

6.61

6.61

 

303

05

  生活的補助費

 

 

 

303

07

  醫療服務費補貼申請書

 

 

 

303

08

  國家貧困補助

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

 

 

 

303

10

各人林果生產方式貼補

 

 

 

303

99

  任何對小編和家居的政府補貼

1.94

1.94

 

310

 

資本投資性收入支出

1.61

 

1.61

310

02

  企業辦公環保設備添置

1.61

 

1.61

310

03

  專門的產品購進

 

 

 

310

07

  短信網絡上及系統軟件購入系統更新

 

 

 

310

13

  公務接待出行用車折舊費

 

 

 

310

19

  另外交通線產品新購

 

 

 

310

21

  古墓葬和陳列方面品租賃費

 

 

 

310

22

  無形之中債務購置費

 

 

 

310

99

  一些資產管理性撥出

 

 

 

自動求和

4395.32

4152.33

242.99

 


✃2019全年一樣公用設施概算財政資金審批“三公”接待費總支出及工商登記正常運作接待費總支出總支出結算的時候表

行業:萬

普通公眾成本預算不需要捐款“三公”經費支出

危險機關工作

資金投入部門預算數

總計

因公出國工作

(境)費

國家公務買車購買及開機運行費

公務客服客服費

小計

國家公務出行

購入費

公務活動用車的

自動運行費

成本預算數

結算的時候數

成本預算數

結算的時候數

預決算數

部門預算數

估算數

結算的時候數

項目預算數

預算數

概算數

結算的時候數

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

 


2019半年度政府機關性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政經費支出補貼款經費支出結算的時候表

基層單位:萬塊

大型項目

自動求和

通常花費

內容教育支出

功用各類

課目代碼

會計科目名稱大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019本年度資產投資資產負債情形表

 

 

刷卡金額基層單位:上萬元

 

數量

價值觀

年末數

年終數

今年初數

月底數

一、資產投資自動求和

——

——

3671.76

4094.16

   (一)進出基金

——

——

2309.20

2708.16

   (二)調整資本

——

——

3042.12

3238.73

          其中:1.房屋(平方米)

3969.48

3969.48

1003.80

1003.80

🅘                2.互通系統(臺/套/輛)

923

1031

551.67

677.34

❀                     中僅:(1)車子(輛)

1

1

19.51

19.51

🀅                                 通常情況公務接待專車

 

 

 

 

𝓡                                 城管執法交警執法公務車

 

 

 

 

♏                                 特種車正規專業方法專車

 

 

 

 

🧸                                 其他的專車

1

1

19.51

19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

537

559

1301.10

1410.28

                    其中:單價100萬元以上專用設備

1

1

159.80

159.80

▨               4.某個固定位置財產

——

——

185.55

147.31

🍌        減:當年度折舊費及減值籌備

——

——

1679.57

1873.79

   (三)持久債權交易

——

——

 

 

   (四)太久公司債券項目投資

——

——

 

 

   (五)在建設網水利工程

——

——

 

 

   (六)隱形財產

——

——

 

21.79

🥂        減:累記攤銷

——

——

 

0.73

   (七)同一資金

——

——

 

 

二、流動負債加總

——

——

379.98

555.46

三、凈財力加總

——

——

3291.77

3538.69

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、更多杭州市松江區泖港鎮居委會安全服務培訓服務點2019本年度薪水經費支出預算環境承載力環境原因分析

沈陽市松江區泖港鎮社區服務培訓站清潔衛生服務培訓心中2019🍌年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、關與傷害市松江區泖港鎮居委會干凈衛生貼心服務機構2019半年度薪資結算的時候狀態說明怎么寫

上年✅收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。

三、更多武漢市市松江區泖港鎮特別衛生管理的服務平臺2019財政年度總支出竣工決算情形介紹

當年度🐈支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。

四、就天津市松江區泖港鎮社區安全服務基地干凈衛生安全服務基地2019月度財政部門付款收錄總支出環境承載力環境說明書

重慶市松江區泖港鎮小區食品衛生功能學校2019෴年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

五、并于佛山市松江區泖港鎮社區精準服務中心環保精準服務中心2019每年一般的共同財政預算預算財政預算付款性支出預算前提詳細說明

(一)大部分公共信息成本預算財政部門付款費用竣工決算總體布局情況發生

東莞市松江區泖港鎮片區清潔衛生提供服務機構2019⛎年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

(二)一樣 共公費用預算不需要撥付開支預算設備構造實際情況

廣州市松江區泖港鎮社區居委會食品衛生精準服務站站2019♚年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。

(三)普通公共服務費用國庫捐款花費部門預算具體的真實情況

蘇州市松江區泖港鎮社區居委會環境衛生精準服務重點2019🐼年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:

1ജ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。

2ꦦ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。

3♐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。

4❀、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5𝄹、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6𒁃、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。

7𓆉、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。

六、相對于蘇州市松江區泖港鎮街道辦事處衛生防疫服務心中2019第四季度普通公共服務概算國庫捐款根本費用結算的時候癥狀原因分析

沈陽市松江區泖港鎮社區網站環境衛生服務管理咨詢中心2019✱年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:

1👍、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。

2🍌、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費

4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。

🧔七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金國庫付款花費竣工決算總體性問題表示。

傷害市松江區泖港鎮街道社區衛生服務管理防疫服務管理中心的2019𝓡年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2019🏅年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。

(二)“三公”金費財政資金審批開支部門預算詳細現象闡明。

2019𒐪年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。支出費用的內容還有無。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🧔公務活動出行用車進行維持總支出3.93萬多。主耍用作汽車汽車用油、維修服務、保險行業等。2019年,蘇州市松江區泖港鎮社區居委會衛生管理服務的咨詢中心支出財政性審批的公務接待專用車保留量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、對佛山市松江區泖港鎮社區網站衛生學安全服務主2019年終政府機關性理財產品預結算的時候財政性撥付收支結算的時候現象介紹

武漢市松江區泖港鎮街道食品衛生產品主2019本年度無部門性股權基金費用財政預算付款收支。

九、國家資本經驗費用預算財政支出捐款實際情況報告怎么寫

濟南市松江區泖港鎮居委健康服務質量公司2019不需要年度無國有企業投資基金操作概算不需要付款付出。

十、某個很重要重大事項的情形反映

(一)機關事業單位進行資金花費情況

🌸濟南市松江區泖港鎮社區精準服務辦公室的環境衛生精準服務辦公室的2019第四季度有機關啟動勞務費花費。

(二)地方政府招標采購性支出原因

武漢市🃏松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。

(三)維修、房產個性化使用情況

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算效績菅理情形

𒅌上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

⭕一、國庫補貼款收錄:指公司當全年度度從本級國庫部授予的國庫補貼款,收錄正常共公費用國庫補貼款和國家性基金投資費用國庫補貼款。

二、企事業性利潤:指企事業性的單位做好專業課程業務量行為還有輔助工具行為爭取的利潤。

𓂃三、運營管理盈利:指企業組織在正規專業業務部門生活舉例說明輔助工具生活以外開發非單獨的會計核算運營管理生活達到的盈利。

🌳四、任何工資納入水平:指單位名稱獲取的除“財政局審批工資納入水平”、“企事業工資納入水平”、“經驗工資納入水平”等范圍內的工資納入水平。

五、今年初結轉和余額:是以上一年度尚無已完成、結轉到當年度按關于 約定接著安全使用的資金量。

⛎六、年初結轉和余額:指年初度或很久以前年中項目預算確定、因主觀經濟條件形成發展不了按原項目推進,需延時到之前年中按關干中規定一直施用的周轉金。

七、基礎經費撥出:指廠家為有效保障了平臺平常持續運行、達到每天的工作的目標而情況的哪項經費撥出。

🎐八、該項目費用撥出 :指組織為做完某的行政性工作的責任或教育事業開發夢想,在差不多費用撥出 囿于出現的哪項費用撥出 。

❀九、銷售付出:指行業行業在非常專業話動內容及外掛話動內容認知能力組織開展非獨立性成本計算銷售話動內容有的付出。

ꦜ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𓆉十一國慶、政府機關自動運行費用:指行政機關基層院校和操作因公員法管理工作的事業上基層院校采用一般的共公估算財政廳審批制定的常規費用結余 中的規章制度公用設施費用費用結余 。

 

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