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2018年度部門決算公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發部準確時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

深圳市松江區泖港鎮街道社區清潔服務質量平臺

2018年中部門乃至每一位員工部門預算

 

 

 

 


目  錄

 

一、個部分 成都市市松江區泖港鎮區域衛生管理服務性平臺慨況

一、常見職權

二、公司設計

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、收入來源支出費用結算的時候總表

二、工資收入預算表

三、付出預算表

四、民政撥付收錄支出費用結算的時候總表

五、大部分共同成本預算財政性支出捐款性支出預算表

六、普通公共信息項目預算財政資金撥付常見其他支出結算的時候表

七、似的共公預部門預算國庫付款“三公”金費預算及機關單位啟動金費預算收入支出部門預算表

八、地方政府性基金投資工程預算財政資金撥付經費支出結算的時候表

九、固定資產欠債狀態表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

4、環節 動詞描述

 


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、具體職責范圍

🦂泖港鎮片區食品干凈干凈學服務中是一個所集醫學、防治、綠色保健、恢復、綠色教導和計劃怎么寫孕育技術水平免費指導為一體化的基層業務片區醫學食品干凈干凈學服務平臺。中座落在松江區北部,南鄰金大別山區朱涇鎮,中擔負著泖港鎮的根本醫學、產品性食品干凈干凈學和片區食品干凈干凈學服務業務。

二、單位設置成

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個含有系統,也包括:☂行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 


第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年收益結余預算總表

公司:萬多

薪資

其他支出

品牌

預算數

產品

結算的時候數

一、國庫付款個人收入

3,991.47

一、應該共公安全服務收入支出

 

  在這其中:政府機關性基金、期貨、現貨、微盤項目預算國庫撥付

 

二、外交史費用支出

 

二、領導補助款薪資收入

 

三、國防軍事總支出

 

三、視野創收

4,715.75

四、公用衛生支出費用

 

四、操作營收

 

五、培訓支出費用

5.32

五、所屬工作單位上交國家薪資

 

六、實驗技術設備性支出

 

六、別的利潤

405.80

七、和文化體育課與影視文化收入支出

 

 

 

八、市場質量保障和學生就業收入支出

26.97

 

 

九、社區醫療清潔衛生與年度計劃養育費用

9,079.37

 

 

十、節能技術環境收入支出

 

 

 

國慶、村鎮建設街道社區其他支出

 

 

 

12、農林業水費用

 

 

 

十五、路網貨物運輸教育支出

 

 

 

十四、資料勘測資料等教育支出

 

 

 

第十、金融業的酒店業等撥出

 

 

 

十五、科技金融性支出

 

 

 

十二、捐助其他各地收入支出

 

 

 

十九、土地淺海氣象臺等性支出

 

 

 

十八、公寓房有效保障了經費支出

5.26

 

 

第二十、糧油加工材料物資存儲結余

 

 

 

二11、一些收支

 

本年度收錄合計數

9,113.02

當年度開支預估合計

9,116.92

用工作新基金化解出入差額

116.59

盈余平均分配

116.89

本年結轉和盈余

4.20

歲末結轉和余額

 

合計

9,233.81

合計

9,233.81


2018當年度收入來源結算的時候表

機構:億元

大型項目

本年度盈利累計

財務補貼款年收入

上級部門補貼費薪資收入

參公薪水

銷售純收入

付屬機關單位繳納工資

另外的年收入

功能分類
科目編碼

科目必名字

加總

9,113.02 

3,991.47 

 

4,715.75 

 

 0.00

405.80 

205

 

 

的教育支出費用

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

 

護理進修及培訓課

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  課程培訓收支

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 

 

的社會切實保障和擇業費用

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

政府部門視野組織離退休工資

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  企業發展部門離提前退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  行政機關自己事業計量單位主要養老服務保險金繳納收支

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  行政機關事業機構機構職業的年金付款撥出

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

醫療保健衛生學與計劃方案生二胎教育支出

9,075.47

3,953.92

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

 

基成醫療設備健康部門

8,353.49

3,231.95

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

01

  中國城市街道社區干凈公司

8,349.40

3,227.86

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

09

  任何基層人員醫療器械衛生情況單位結余

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

 

通用健康

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  基礎公共業務環境衛生業務

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政處參公組織醫療管理

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  衛生事業的單位醫療器械

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

住宅房安全保障付出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

居住房教育體制改革教育支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  個人住房社保公積金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018年度目標收入支出部門預算表

的單位:萬元左右

頂目

上年費用總金額

大體教育支出

內容撥出

上交領導收支

加盟教育支出

對付屬基層單位補貼收入支出

功能分類
科目編碼

會計科目名號

累計

9,116.92 

8,729.94 

386.98 

 

 

 

205

 

 

教學其他支出

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

 

進修學校及課程培訓

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  培訓課程費用支出

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

208

 

 

世界 保證和擇業費用支出

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政性自己事業機構離養老

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  自己事業企業離退居二線

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  工商登記事業上的企業基礎養老商業保險商業保險付款性支出

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  機構事業上的組織專職年金付費開支

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

整形干凈衛生與工作計劃計生費用支出

9,079.37

8,697.72

381.65

0.00

0.00

0.00

210

03

 

下基層社區衛生事業學構造

8,240.80

7,899.99

340.81

0.00

0.00

0.00

210

03

01

  的城市街道辦事處公共衛生機購

8,236.71

7,899.99

336.72

0.00

0.00

0.00

210

03

09

  其它基層員工醫療器械衛生監督組織 教育支出

4.09

0.00

4.09

0.00

0.00

0.00

210

04

 

共同清潔衛生

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  常見共公衛生監督服務于

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政部門企事業企業醫療管理

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  企業發展的單位醫療設備

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

公寓房服務保障付出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

住宅房轉型收支

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  住宅北京公積金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018本年度財政性捐款創收結余預算總表

工作單位:萬多

營收

其他支出

工程項目

竣工決算數

頂目

預估合計

常見共公預決算民政補貼款

政府部門性母基金預算表財政部門捐款

一、正常公共信息概算國庫補貼款

3,991.47 

一、似的共同服務項目經費支出

 

 

 

二、政府辦公室性私募基金項目預算財政局付款

 

二、外交政策開支

 

 

 

 

 

三、國家安全開支

 

 

 

 

 

四、共同人身安全費用支出

 

 

 

 

 

五、培養撥出

5.32 

5.32

 

 

 

六、合理枝術教育支出

 

 

 

 

 

七、藝術體育課與傳煤結余

 

 

 

 

 

八、的社會得到保障和就業形勢開支

26.97 

26.97 

 

 

 

九、治療衛生監督與籌劃孕育教育支出

 3,953.92

 3,953.92

 

 

 

十、安全安全撥出

 

 

 

 

 

五一、城鄉建設社區衛生教育支出

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水性支出

 

 

 

 

 

十五、流量輸送收入支出

 

 

 

 

 

十四、材料探礦企業信息等支出費用

 

 

 

 

 

第十三、商業服務管理服務管理業等總支出

 

 

 

 

 

第十五、風險管控總支出

 

 

 

 

 

二十七、捐助的國家總支出

 

 

 

 

 

二十、國土局海洋能氣象局等結余

 

 

 

 

 

19、往房安全保障花費

5.26 

5.26 

 

 

 

2、調味品物資供應保障結余

 

 

 

 

 

二國慶、其余開支

 

 

 

本年度純收入自動求和

3,991.47 

年初費用支出 總計

3,991.47 

3,991.47 

 

期初民政捐款結轉和節余

 

歲末財政部門付款結轉和余額

 

 

 

      應該通用預決算財務捐款

 

 

 

 

 

      人民政府性股權基金費用預算財政性審批

 

 

 

 

 

總共

3,991.47 

總額

 3,991.47

3,991.47 

 

 


2018年度目標普通公眾費用財政花費捐款花費竣工決算表

企業單位:70萬

創業項目

預估合計

基本上收支

內容總支出

用途類別

考試科目簡碼

考試科目標題

205

 

 

幼小銜接性支出

5.32

0.00

5.32

205

08

 

規培及專業培訓

5.32

0.00

5.32

205

08

03

  技能培訓結余

5.32

0.00

5.32

208

 

 

社會的擔保和出去上班支出費用

26.97

26.97

0.00

208

05 

 

人事部門事業上的機關單位離退休之

26.97

26.97

0.00

208

05

05 

機關基層單位事業有成基層單位基本上給養老商業保險繳納費用費用

19.26

19.26

0.00

208

05

06

  機構教育事業工作單位職業角色年金網上繳費教育支出

7.71

7.71

0.00

210

 

 

醫療干凈干凈與計劃表生二胎總支出

3,953.92

3,572.26

381.66

210

03

 

下基層醫療安全衛生安全衛生企業

3,231.95

2,891.13

340.81

210

03

01

  城市發展特別環保中介機構

3,227.86

2,891.13

336.72

210

03

09

  的農村基層醫療保障健康公司付出

4.09

0.00

4.09

210

04

 

公共服務衛生間

546.14

505.30

40.84

210

04

08

  幾乎公益性安全衛生服務性

546.14

505.30

40.84

210

11

 

行政性事業上的單位名稱醫療機構

175.83

175.83

 

210

11

02

事業有成企業單位醫療衛生

175.83

175.83

 

221

 

 

房屋保護收支

5.26

5.26

0.00

221

02

 

房產深化改革收支

5.26

5.26

0.00

221

02

01

  往房社保公積金

5.26

5.26

0.00

加總

3,991.47

3,604.49

386.98

 


2018年終一樣公益性成本預算財政預算補貼款通常花費部門預算表

  部門:萬的大寫

樓盤

總金額

工作人員費用

通用資金

市場經濟進行分類

科目必標識號

會計分類稱呼

301

 

的薪資福利待遇費用支出

3,463.38

3,463.38

 

301

01

  基本的的薪資

405.84

405.84

 

301

02

  經費貼補

238.12

238.12

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  餐費補貼政策費

125.24

125.24

 

301

07

  效績公資

1,313.23

1,313.23

 

301

08

機構企業廠家基本的關于養老地產養老穩妥費

19.26

19.26

 

301

09

職業技能年金交費

7.71

7.71

 

301

10

機關人員最基本醫療管理穩妥網上繳費

175.83

175.83

 

301

11

公務活動員醫療衛生補助費激費

 

 

 

301

12

任何市場保險繳納

31.91

31.91

 

301

13

房屋公積金貸款

5.26

5.26

 

301

14

醫療器械費

 

 

 

301

99

  其他的年薪活動其他支出

1,140.98

1,140.98

 

302

 

商品種類和服務性支出

141.11

 

141.11

302

01

  會議室費

 

 

 

302

02

  印上費

 

 

 

302

03

  聯系費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業服務處理費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)價格

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

 

 

 

302

14

  租房費

 

 

 

302

15

  辦公會議費

0.12

 

0.12

302

16

  課程培訓費

 

 

 

302

17

  因公接待工作費

 

 

 

302

18

  轉用的原雜費

139.34

 

139.34

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  通用型生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  委派國際業務費

 

 

 

302

28

  工會組織費用

 

 

 

302

29

  會員福利費

 

 

 

302

31

  公務活動小二租車運營維系費

1.65

 

1.65

302

39

  別交通運輸成本

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加相應費用

 

 

 

302

99

  其他的品牌和服務項目收支

 

 

 

303

 

對自己和普通家庭的補助金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常生活補助款

 

 

 

303

07

  醫療機構費補貼申請書

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

 

 

 

303

10

個農林業生孩子國家補貼

 

 

 

303

99

  其余本人和企業的補助金結余

 

 

 

310

 

資金性支出費用

 

 

 

310

02

  辦公裝修設施添置

 

 

 

310

03

  通用型設配置辦

 

 

 

310

07

  資訊系統及平臺添置升級

 

 

 

310

13

  因公專車購買

 

 

 

310

19

  其余公路網軟件工具折舊費

 

 

 

310

22

  有形固定資產租賃費

 

 

 

310

99

  的資源性性支出

 

 

 

預估合計

3,604.49

3463.38

141.11

 


2018月度一樣服務性費用預算財務付款“三公”資金及機關單位正常運作資金收支竣工決算表

工作單位:70萬

大部分服務性財政預算預算財政預算撥付“三公”專項經費

機構正常運作

事業費結算的時候數

總金額

因公出國工作

(境)費

公務接待車輛租賃折舊費及運動費

國家公務歡迎費

小計

公務活動車輛使用

置辦費

公務活動使用車

作業費

預算表數

竣工決算數

費用預算數

預算數

項目預算數

竣工決算數

預算表數

結算的時候數

工程預算數

竣工決算數

概算數

預算數

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

 


2018全年度政府機構性貨幣基金費用不需要審批教育支出結算的時候表

企業:上萬元

該項目

累計數

主要總支出

樓盤收支

工作分類管理

項目代碼

題目分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018季度固定資產債務現狀表

 

 

總額企事業單位:千元

 

個數

社會價值

月初數

年底數

今年初數

半年度數

一、股本自動求和

——

——

 5191.38

 5351.32

   (一)流入財產

——

——

2363.96 

2309.20

   (二)放置基金

——

——

2827.42 

3042.12 

          其中:1.房屋(平方米)

 3969.48

 3969.48

 1003.80

 1003.80

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (1)車輛

 1

 1

 19.51

 19.51

🍷                          通常情況國家公務私家車

 

 

 

 

🙈                          交通執法巡邏出行

 

 

 

 

♎                          特殊非常專業技藝買車

 

 

 

 

ღ                          相關租車

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

1

 

 159.80

                    單價100萬元以上專用設備

 

 1

 

 159.80

ꦅ               4.別的進行固定金融資產

——

——

 1804.11

 1859.01

💙        減:累加折舊費及減值準備好

——

——

 

 

   (三)持久成本

——

——

 

 

   (四)在新建網工程建筑

——

——

 

 

   (五)無形之中資本

——

——

 

 

🌳        減:積累攤銷

——

——

 

 

   (六)另一財產

——

——

 

 

二、債務自動求和

——

——

 426.02

 379.98

三、凈股權合計數

——

——

 4765.36

 4971.34

 

 

第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、對於深圳市松江區泖港鎮社區網站環境衛生的服務公司2018半年度盈利結余竣工決算總體布局事情詳細說明

濟南市松江區泖港鎮居委會衛生情況服務的核心2018ꦛ年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,門診部問診游客量比去年擴大,otc藥品等共公事業費擴大。

二、相關佛山市松江區泖港鎮社區干凈衛生干凈衛生的服務管理中心2018每年收入來源部門預算狀態闡述

年初💛收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。

三、對于成都市松江區泖港鎮街道辦事處安全服務管理主2018第四季度支出費用預算時候描述

上年♊支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。

四、對於廣州市松江區泖港鎮居委會環衛工作重心2018每年財政性撥付效益經費支出整體情況就說明

沈陽市松江區泖港鎮社區居委會清潔衛生服務保障中心點2018♎年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

五、關于幼兒園西安市松江區泖港鎮社區服務培訓站環衛服務培訓心中2018一年度一般來說公用工程預算財政廳補貼款總支出結算的時候癥狀介紹

(一)通常事情公用設施預算表財政局補貼款付出部門預算總體經濟事情

廣州市松江區泖港鎮街道社區環境衛生服務項目平臺2018ღ年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

(二)尋常服務性財政局預算財政局撥付總支出竣工決算結構特征實際情況

南京市松江區泖港鎮社區網站環保售后服務核心2018꧑年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。

(三)似的公共信息項目預算民政捐款支出費用竣工決算中應狀況

西安市松江區泖港鎮片區干凈衛生貼心服務平臺2018🦹年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1💧、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2🥂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。

3๊、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

4𓆏、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5♈、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6✤、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。

7𓄧、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

 

ꦿ七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費財政資金捐款開支預算環境承載力具體情況詳細說明。

昆明市松江區泖港鎮社區衛生服務間衛生間服務重點2018💫年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2018꧙年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。

 

(二)“三公”費用財政收支捐款收支預算具體的具體情況闡明。

2018𒀰年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

ꦅ公務活動專用車執行定期維護費用支出 1.65來萬。通常使用在車倆氣油維修服務保費等。2018年,濟南市松江區泖港鎮小區干凈的服務辦公室點花費財政廳捐款的因公買車享有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、相對于佛山市松江區泖港鎮小區衛生監督保障重心2018季度部門性理財產品概算財政預算補貼款教育支出竣工決算事情就說明

成都市松江區泖港鎮街道衛生間服務的中心站2018年度目標無區政府性債卷決算財務審批支出費用。

九、國家投資操作工程預算財政廳審批狀態介紹

🅘東莞市松江區泖港鎮區域公共衛生服務質量公司2018全年無國家股資金經營管理工程預算財政預算付款其他支出。

十、另一比較重要要點的狀態這說明

(一)單位運營費用總支出實際情況

北京市松江區泖港鎮片區環衛保障重心2018本年度有機關進行經費支出費用支出費用。

 

(二)政府性采購管理撥出條件

滬市松江區泖港鎮片區環境衛生服務質量基地2018🐻年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。

2018ꦕ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)車倆、屋房異常使用狀態

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算效績管理方法實際情況

🌼上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018全年度開始的績效考評評價語該項目6個🍌,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

♋一、不需要不需要成本預算資金部門乃至每一位員工撥付凈收入:指部門乃至每一位員工年初度從本級不需要不需要成本預算資金部門乃至每一位員工部門乃至每一位員工提供的不需要不需要成本預算資金部門乃至每一位員工撥付,主要包括一般的公眾不需要成本預算不需要不需要成本預算資金部門乃至每一位員工撥付和中央政府性投資基金不需要成本預算不需要不需要成本預算資金部門乃至每一位員工撥付。

🌊二、企事業上使納入:指企事業上標準搞好專業技術渠道促銷活動組織以及輔助器促銷活動組織完成的使納入。首要是:醫療保障使納入、公用衛生學使納入等。

三、加盟效益:指企業公司的在專業技術服務移動十分氧化硅移動以外進行非自己計算加盟移動達到的效益。

♏四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。

五、月初結轉和節余:就是指上一年度暫未做完、結轉到年初按業內指定馬上動用的費用。

🎶六、月底結轉和節余:指年初度或此前年工程預算讓、因可觀必要條件產生不同無法按原計劃怎么寫施行,需遲緩到過后年按有關系法規以后運用的周轉金。

七、基本上花費:指企業為保證單位一切正常暖機、實現臺賬運行人物而情況的四項花費。

ꦺ八、項目費用經費撥出 :指標準為順利完成某些的行政事務工作任務任務或參公進展夢想,在最基本費用經費撥出 之上發生的的某項費用經費撥出 。

九、生產撥出:指視野單位名稱在專業行動及氧化硅行動外面開設非獨立自主核算成本生產行動引發的撥出。

♊十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

༺十一國慶、企衛生事業組織作業接待費:指行政事務組織和對比公務接待員法安全管理的衛生事業組織使用的通常情況下公共服務預算表民政審批具體安排的總體勞務費性支出中的日常化公用設施接待費勞務費性支出。

 

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