武漢市松江區小蘇州鎮區域清潔衛生提供服務重點
2019年預算
目 錄
首個區域 重慶市松江區小昆山市鎮街道辦公共衛生工作中心局概述
一、其主要職責
二、培訓機構設計
第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、工資收支部門預算總表
二、收益竣工決算表
三、收入支出預算表
四、財政教育支出審批使收入教育支出預算總表
五、一半公用預結算的時候財務撥付撥出結算的時候表
六、通常公共信息財政性支出預算財政性支出捐款根本性支出部門預算表
七、常見公用設施概預算財政廳審批“三公”勞務費及行政機關作業勞務費教育支出部門預算表
八、區政府性理財產品概預算民政審批經費支出部門預算表
九、股權過負債的情況下表
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
4.部位 代詞解說
第一部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心概況
一、主要崗位職責
ꦇ傷害市松江區小常州鎮片區干凈服務的質量管理重心是傷害市松江區干凈良好常務協會領班的基層組織醫治干凈組織 。主要主要職責例如承擔者小常州的地區廣大青年人艮村民大多醫治服務的質量管理及公用干凈服務的質量管理。
二、設備布置
🐭上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復部、辦公室、信息科、財務科、玉昆衛生服務站、平原衛生服務站、港豐中心衛生室、翔昆衛生服務站。
♔第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019當年度效益其他支出竣工決算總表
公司:萬塊人民幣
個人收入 |
費用支出 |
||
建設項目 |
結算的時候數 |
頂目 |
預算數 |
一、通常情況下服務性成本預算財政預算補貼款薪資收入 |
3601.53 |
一、似的共公服務管理撥出 |
|
二、政府機關性基金投資決算國庫撥付薪資收入 |
|
二、國際關系開支 |
|
三、上級領導補帖收入水平 |
|
三、國防科技支出費用 |
|
四、教育事業利潤 |
5267.41 |
四、公用可靠費用 |
|
五、生產薪資收入 |
|
五、教肓性支出 |
|
六、附設部門上交國家效益 |
|
六、完美技術費用支出 |
|
七、相關凈收入 |
234.16 |
七、文化課市場運動與傳煤支出費用 |
|
|
|
八、社會的保護和就業率開支 |
434.29 |
|
|
九、公共衛生身體健康教育支出 |
7756.24 |
|
|
十、做到低碳環保性環保性付出 |
|
|
|
十一月、縣域社區居委會其他支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水花費 |
|
|
|
第十五、路網公路運輸費用 |
|
|
|
十四、能源探礦數據等費用 |
|
|
|
十四、行業服務的業等結余 |
|
|
|
十五、金融業付出 |
|
|
|
十八、協助任何沿海地區開支 |
|
|
|
18、自然是資源性大海天氣等費用支出 |
|
|
|
十八、公寓房后勤保障經費支出 |
117.03 |
|
|
二是、油糧工程物資自給率收支 |
|
|
|
二11、氣象災害防治法及突發控制總支出 |
|
|
|
二第十二、任何其他支出 |
|
上年薪水自動求和 |
9103.10 |
上年撥出總計 |
8307.56 |
用企業發展基金投資挽回結余差額 |
|
盈余計算 |
749.52 |
年終結轉和盈余 |
177.27 |
年底結轉和盈余 |
223.29 |
合計 |
9280.37 |
總金額 |
9280.37 |
2019季度薪資收入部門預算表
機構:萬塊
工程 |
本年度利潤合計數 |
國庫付款工資收入 |
上級部門補貼收益 |
事業上創收 |
自主經營創收 |
加盟院校繳納年收入 |
其他的收益 |
||||
功能分類 |
科目必英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9103.10 |
3601.53 |
|
5267.41 |
|
|
234.16 |
|
208 |
|
|
社會性保駕護航和學生就業結余 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業公司公司離退休年齡 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的組織離退休年齡 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關企事業院校最基本健康養老穩妥付費費用支出 |
291.45 |
|
|
291.45 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記機關單位名稱單位名稱職業年金交費開支 |
132.75 |
1.66 |
|
131.09 |
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛綠色健康費用支出 |
8551.78 |
3587.65 |
|
4729.97 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
|
基成醫療醫院清潔醫院 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
01 |
省會城市平臺衛生間組織機構 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生監督 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公共信息衛生間售后服務 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關創業計量單位醫療保障 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心公司醫療保障 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房后勤保障費用 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房變革收入支出 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
2019年中開支預算表
計量單位:千元
活動 |
當年度開支累計 |
一般其他支出 |
工程項目花費 |
繳納上一級收入支出 |
合作經營撥出 |
對附帶計量單位補帖性支出 |
||||
功能分類 |
項目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
8307.56 |
7581.52 |
726.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的服務保障和就業形勢花費 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業心企事編離退休之 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野機關單位離離休 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業有成行業常規養老服務穩妥繳納收支 |
291.45 |
291.45 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政院校行業院校職業技能年金交款開支 |
132.75 |
132.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生鍵康結余 |
7756.24 |
7030.20 |
726.04 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
面層醫遼公共衛生平臺 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區社區服務中心環衛裝置 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務食品衛生 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規公用設施衛生情況業務 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務參公部門醫療保健 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業方醫治 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房基本保障付出 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產教育體制改革費用 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
2019年末財政廳補貼款收入來源結余竣工決算總表
的單位:70萬
薪水 |
支出費用 |
||||
內容 |
結算的時候數 |
新項目 |
累計 |
常見公共性民政預算民政捐款 |
政府部門性母基金決算財政支出撥付 |
一、基本上公共信息財政廳預算財政廳捐款 |
3601.53 |
一、一樣 公眾產品費用支出 |
|
|
|
二、以政府性私募基金費用預算財政廳付款 |
|
二、外交史花費 |
|
|
|
|
|
三、國防教育支出費用 |
|
|
|
|
|
四、服務性的安全花費 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接費用 |
|
|
|
|
|
六、完美技術工藝收支 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術出境游體育健康與山東新農商軟件科技有限公司性支出 |
|
|
|
|
|
八、社交維護和找工作教育支出 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
九、食品衛生健康的經費支出 |
3587.65 |
3587.65 |
|
|
|
十、低能耗干凈總支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉經濟社群費用支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水收支 |
|
|
|
|
|
第十三、交通出行公路運輸費用 |
|
|
|
|
|
十四、成本探勘圖片信息等費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、業務服務保障業等費用 |
|
|
|
|
|
第十六、經融支出費用 |
|
|
|
|
|
十八、救助其他地域撥出 |
|
|
|
|
|
18、自然是生態資源海底氣象臺等收入支出 |
|
|
|
|
|
19、房屋得到保障經費支出 |
2.13 |
2.13 |
|
|
|
二十二、糧油食品工程設備收儲教育支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、洪澇預防及應急響應菅理收支 |
|
|
|
|
|
二十三、一些花費 |
|
|
|
年初工資累計數 |
3601.53 |
本年度付出總金額 |
3601.53 |
3601.53 |
|
年終財政預算捐款結轉和盈余 |
|
年尾財政廳捐款結轉和節余 |
|
|
|
一、常見公益性財務預算財務付款 |
|
|
|
|
|
二、政府機關性基金、期貨、現貨、微盤估算不需要撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
3601.53 |
共計 |
3601.53 |
3601.53 |
|
2019每年普通共公費用財務審批開支竣工決算表
單位名稱:百萬元
該項目 |
合計數 |
基本性付出 |
的項目費用支出 |
|||
功用分為 管理費用簡碼 |
會計分類名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界擔保和就業形勢總支出 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
|
財政事業心企業單位離退休工資 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
02 |
視野政府部門離辭職 |
10.09 |
10.09 |
|
208 |
05 |
06 |
機構參公公司的的職業年金付款總支出 |
1.66 |
1.66 |
|
210 |
|
|
安全穩定收支 |
3587.65 |
3256.13 |
331.52 |
210 |
03 |
|
農村基層醫院衛生學單位 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
03 |
01 |
城鎮街道辦環衛部門 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
04 |
|
公共性衛生監督 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
04 |
08 |
大致通用衛生管理保障 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
11 |
|
行政管理事業有成組織醫用 |
60.90 |
60.90 |
|
210 |
11 |
02 |
創業標準治療 |
60.90 |
60.90 |
|
221 |
|
|
房屋保證其他支出 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
|
住宅房行政體制改革經費支出 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
2.13 |
2.13 |
|
累計數 |
3601.53 |
3270.01 |
331.52 |
2019季度一樣公共性預算表財務補貼款大體其他支出結算的時候表
機構:多萬元
該項目 |
自動求和 |
人數經費預算 |
公用設施預備費 |
||
劃算類別 會計分類打碼 |
會計分類簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪福利性支出費用 |
2656.86 |
2656.86 |
|
301 |
01 |
關鍵月工資 |
407.22 |
407.22 |
|
301 |
02 |
津貼費補助 |
198.08 |
198.08 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼費 |
3.56 |
3.56 |
|
301 |
07 |
業績考核底薪 |
1327.18 |
1327.18 |
|
301 |
08 |
機關標準參公標準關鍵養老服務保險行業網上繳費 |
|
|
|
301 |
09 |
職業技能年金繳納費用 |
1.66 |
1.66 |
|
301 |
10 |
教職工大致醫療器械安全手機繳費 |
60.90 |
60.90 |
|
301 |
11 |
國家事業編醫療衛生補助金繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
許多社會中維護繳納費用 |
49.85 |
49.85 |
|
301 |
13 |
往房個人公積金 |
2.13 |
2.13 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一員工工資好處開支 |
606.28 |
606.28 |
|
302 |
|
物品和服務保障付出 |
609.95 |
|
609.95 |
302 |
01 |
辦公區費 |
0.49 |
|
0.49 |
302 |
02 |
包裝印刷費 |
10.31 |
|
10.31 |
302 |
03 |
管理咨詢費 |
9.30 |
|
9.30 |
302 |
04 |
辦手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
06 |
交電費 |
12.90 |
|
12.90 |
302 |
07 |
郵電局費 |
7.39 |
|
7.39 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安監管費 |
1.75 |
|
1.75 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
2.61 |
|
2.61 |
302 |
12 |
因公出境(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
18.71 |
|
18.71 |
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務商務接待商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱雜費 |
526.26 |
|
526.26 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
1.03 |
|
1.03 |
302 |
27 |
授權委托的業務費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
28 |
工會組織勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
9.12 |
|
9.12 |
302 |
31 |
公務接待買車正常運行養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的鐵路交通的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
許多寶貝和保障性支出 |
5.01 |
|
5.01 |
303 |
|
對自己和家的經濟補貼 |
0.76 |
0.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
居住補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
10 |
各人占農業的大部分加工救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
其余對小編家庭關系生活的津貼 |
0.10 |
0.10 |
|
310 |
|
股權投資性收入支出 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
02 |
辦公區主設備置辦 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
03 |
多功能機 購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
內容網及手機軟件購進內容更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務買車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的公路網設備租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護和陳列設計品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
有形資金購入 |
|
|
|
310 |
99 |
其他投資性費用 |
|
|
|
加總 |
3270.01 |
2657.62 |
612.39 |
2019每年尋常公共性財務預算財務付款“三公”接待費及危險機關使用接待費支出費用竣工決算表
公司的:萬多
基本公共服務財政廳預算財政廳捐款“三公”預備費 |
機關單位自動運行 資金預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公小二租車新購及運轉費 |
公務接侍接侍費 |
|||||||||
小計 |
國家公務車輛租賃 購買費 |
公務接待私車 使用費 |
||||||||||
費用數 |
預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
30.00 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年政府部門性股票基金費用預算財政費用支出 撥付費用支出 部門預算表
計量單位:百萬元
項目流程 |
總計 |
大致費用 |
產品教育支出 |
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功能性劃分類別 科目表編寫代碼 |
項目稱謂 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度債務過負債的狀態表 |
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限額方:70萬 |
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總數量 |
顏值 |
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年終數 |
歲末數 |
本年數 |
年底數 |
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一、資源總金額 |
—— |
—— |
3087.98 |
3647.31 |
(一)流入股權 |
—— |
—— |
1816.10 |
2500.01 |
(二)固定位置房產 |
—— |
—— |
2655.91 |
2782.71 |
其中:1.房屋(平方米) |
5815 |
5815 |
615.49 |
615.49 |
♏ 2.基礎機械設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
ღ 里面:(1)車倆(輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
ꦜ 尋常公務活動買車 |
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🌊 交通執法交警執法租車 |
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🔴 勞動防護非常專業水平出行 |
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🐽 一些專用車 |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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3.專用設備(臺/套) |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
🐻 4.另外的固定好資源 |
—— |
—— |
1665.98 |
1792.78 |
🌠 減:連續計提折舊及減值安排 |
—— |
—— |
1468.49 |
1721.59 |
(三)常期債權交易 |
—— |
—— |
|
|
(四)經常公司債投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在新建網項目工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)無型金融資產 |
—— |
—— |
95.04 |
111.43 |
ꦡ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
10.58 |
25.24 |
(七)別資源 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率累計 |
—— |
—— |
843.54 |
743.40 |
三、凈資產投資總金額 |
—— |
—— |
2244.44 |
2903.91 |
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、相對于南京市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
沈陽市松江區小昆山市鎮區域干凈服務培訓中心局2019﷽年度收入總計為9,280.37萬元、支出總計為9,280.37萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,169.58萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、介紹成都市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
年初ꦚ收入合計9,103.10萬元,其中:財政撥款收入3,601.53萬元,占39.56%;事業收入5,267.41萬元,占57.86%;其他收入234.16萬元,占2.58%。
三、就武漢市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
本年度✤支出合計8,307.56萬元,其中:基本支出7,581.52萬元,占91.26%;項目支出726.04萬元,占8.74%。
四、更多天津市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
沈陽市松江區小常州鎮街道健康安全服務公司2019ไ年度財政撥款收支總決算3,601.53萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、光于北京市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)通常共公項目預算財政局捐款花費結算的時候總的的情況
南京市松江區小常州鎮社區保障站衛生防疫保障管理中心2019ℱ年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,占本年支出合計的43.35%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)應該共公概預算財政部門審批結余預算形式具體情況
鄭州市松江區小常州鎮街道衛生管理服務項目中央2019ꦐ年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)11.75萬元,占0.33%;衛生健康支出(類)3,587.65萬元,占99.61%;住房保障支出(類)2.13萬元,占0.06%。
(三)通常狀態下公開估算財政廳審批花費部門預算具體實施狀態
沈陽市松江區小無錫鎮街道辦事處公共衛生精準服務平臺2019🍰年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,318.45萬元,支出決算為3,601.53萬元,完成年初預算的108.53%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🐟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為20.61萬元,支出決算為10.09萬元,完成年初預算的48.96%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
2🔴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
3ﷺ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為2,588.40萬元,支出決算為2,852.68萬元,完成年初預算的110.21%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
4🐻、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為650.50萬元,支出決算為674.07萬元,完成年初預算的103.62%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
5𓆉、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為58.94萬元,支出決算為60.90萬元,完成年初預算的103.33%。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
6🔜、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為2.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、相對于北京市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
濟南市松江區小南通鎮社區服務項目站干凈衛生服務項目學校2019ღ年度一般公共預算財政撥款基本支出3,270.01萬元,包括人員經費2,657.62萬元,公用經費612.39萬元。基本支出中:
1、ꦏ工資福利支出2,656.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出609.95萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.76萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出2.44萬元,主要用于:辦公設備購置。
🏅七、關于上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費民政補貼款結余竣工決算總體性狀態說明書。
深圳市松江區小蘇州鎮居委會清潔衛生服務于平臺2019🃏年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,未完成預算,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:𓆏因公出境(境)費由區外辦、區臺辦承擔編織,并協調公開監督監督,本政府部門不在額外從復公開監督監督;電動物流車技術車購置費未完工購入流程圖,公務活動用車的購買預備費未用;公務活動商務接待費通常情況公眾費用預算財政性資金投入未擬定。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”專項經費民政付款付出竣工決算關鍵情況發生說明書怎么寫。
蘇州市松江區小蘇州鎮社區居委會環境衛生服務的公司2019全年無“三公”費用財政性補貼款總支出。
八、有關于蘇州市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
♚廣州市市松江區小無錫鎮街道社區醫療情況服務性中間2019全年度無政府機構性債卷決算不需要補貼款費用支出 。
九、國有化資產管理加盟預決算財務撥付情形描述
🅺蘇州市松江區小常州鎮街道社區食品衛生提供服務心中2019當年度無國有制資本生產預算表國庫補貼款結余。
十、任何必要細節的情況解釋
(一)國家機關開機運行金費總支出情況發生
東莞市松江區小南通鎮區域干凈衛生安全服務基地2019月度無機物關使用經費預算花費。
(二)政府機構采購員開支原因
西安市松江區小上海鎮區域健康業務平臺2019♐年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為344.88萬元,其中:貨物采購金額29.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額314.89萬元。
(三)汽車、房屋面積獨特負載條件
上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算工作績效操作狀態
🌸上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:小昆山鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了小昆山鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效自評的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元,平均得分91.76分(其中,績效評級為“優”的項目21個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)。
第四部分 名詞解釋
꧋一、國庫性性團隊審批薪資收入:指基層單位上年中從本級國庫性性團隊團隊作為的國庫性性團隊審批,收錄通常服務性概算國庫性性團隊審批和現政府性投資基金概算國庫性性團隊審批。
🍒二、行業收益:指行業政府部門抓好專業化業務范圍行動形式簡述輔助工具行動形式爭取的收益。重點是:醫療服務收益、公共性清潔收益等。
三、運作薪資:指視野單位名稱在靠譜服務行動及助手行動后開始非獨立自主會計核算運作行動作為的薪資。
♐四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、期初結轉和盈余:就是指去年度暫未成功完成、結轉到本年度按管于約定再繼續用到的信貸資金。
𒈔六、月底結轉和盈余:指上全年或一年前全年成本預算進度表、因可觀具體條件的發生轉變不了按原進度表具體實施,需推遲了到后來全年按關于 的規定依然適用的財力。
七、關鍵費用:指企業為保護平臺常見高速運行、順利完成平常上班世界任務而發生的一項費用。
ಞ八、活動收入花費:指廠家為進行某個的行政處運行工作或事業心開發總體目標,在基本的收入花費之中遭受的杜六房加盟總部的收入花費。
♓九、管理總經費支出:指事業發展組織在技術游戲營銷促銷活動及輔助游戲營銷促銷活動除此之外推進非獨有選擇管理游戲營銷促銷活動遭受的總經費支出。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝐆十一月、政府部門工作事業費收入撥出:指行政事務政府部門和基準因公員法服務管理的事業上政府部門采用普遍公共性費用財政預算捐款讓的一般收入撥出中的規章制度共用事業費收入撥出收入撥出。