西安市松江區佘山鎮街道社區安全精準服務基地
2018年科室竣工決算
目 錄
一大部分 昆明市松江區佘山鎮片區公共衛生服務的管理中心簡介
一、 最主要的行政職能
二、 部門管理預算廠家產生
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、使收入收支竣工決算總表
二、利潤竣工決算表
三、教育支出結算的時候表
四、財政部門捐款工資收入收支竣工決算總表
五、基本公開預預算財政預算撥付支出費用預算表
六、一樣 通用不需要預算不需要付款常見總支出結算的時候表
七、一般來說共同費用預算財務捐款“三公”資金投入及企事業單位運營資金投入付出預算表
八、政府部門性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政廳撥付開支結算的時候表
九、凈資產外債情況下表
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第二步個部分 代詞解悉
第一部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況
一、主要行政職能
🍰重慶市松江區佘山鎮社區服務的項目管理中心站環衛服務的項目管理中心站是重慶市松江區環衛良好理事會會領班的底層醫疔環衛平臺。注意職權還有:制造佘地質區寬廣人民消費者消費者基礎醫疔服務的項目管理及共同環衛服務的項目管理。
二、個職能部門預算公司的組合而成(僅有一公司的的個職能部門,本部件介紹為“部門設置”)
從工程預算方組合而成看,ꩲ上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018本年度使收入費用支出 竣工決算總表
企事業單位:70萬
納入 |
開支 |
||
項目 |
結算的時候數 |
創業項目 |
部門預算數 |
一、財政局審批利潤 |
3754.39 |
一、基本公共服務服務收入支出 |
|
但其中:縣政府性基金投資概算財政支出付款 |
|
二、外交政策費用 |
|
二、領導補助金盈利 |
321.33 |
三、飲水機撥出 |
|
三、事業心薪資 |
4552.80 |
四、公開安全防護收支 |
|
四、運營收入來源 |
|
五、教育學校開支 |
7.62 |
五、付屬部門上交營收 |
|
六、專業技木花費 |
|
六、的效益 |
511.02 |
七、人文體育文化與文化收入支出 |
|
|
|
八、生活有效保障和就業形勢性支出 |
379.62 |
|
|
九、醫療管理干凈與計劃表生殖結余 |
8355.40 |
|
|
十、工業節能的環保總支出 |
|
|
|
十一月、城鄉居民街道社區經費支出 |
|
|
|
12、農林業水教育支出 |
|
|
|
第十三、交通出行及運輸其他支出 |
|
|
|
十四、資源性勘測問題等收支 |
|
|
|
十六、商業性業務業等支出費用 |
|
|
|
第十五、金融經濟收入支出 |
|
|
|
十二、救助一些東南部收入支出 |
|
|
|
18、土地浮游生物形象等費用 |
|
|
|
十八、往房切實保障結余 |
130.11 |
|
|
第二十、油糧工程設備收儲費用 |
|
|
|
二五一、各種結余 |
|
年初效益自動求和 |
9139.54 |
年初性支出自動求和 |
8872.75 |
用自己事業新基金挽回出入差額 |
|
余額分發 |
214.16 |
期初結轉和余額 |
137.94 |
年底結轉和盈余 |
190.57 |
共計 |
9277.48 |
合計 |
9277.48 |
2018本年凈收入部門預算表
組織:70萬
工程項目 |
當年度凈收入總金額 |
國庫補貼款盈利 |
上級部門補貼申請書營收 |
參公薪資 |
營運薪水 |
付屬企事業單位繳納薪資 |
一些收益 |
||||
功能分類 |
管理費用標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9139.54 |
3754.39 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
205 |
|
|
幼兒教育總支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它的教導付出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其余教學撥出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
發展維護和找工作教育支出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政衛生事業院校離提前退休 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業企事編離退居二線 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業性工作單位常規社區養老人身險交款經費支出 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業心公司的總體社區社保費行業網上繳費結余 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療食品衛生與行動計劃生小孩其他支出 |
8622.19 |
3237.04 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
|
基層工作醫療設備食品衛生中介機構 |
7473.93 |
2382.76 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮社區服務防疫衛生防疫組織 |
7461.66 |
2370.49 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
99 |
其他基本社區醫療系統管理組織 收支 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用安全衛生 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上公共性清潔衛生的服務 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處企事業的單位醫疔 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野企機關事業單位醫療器械 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房服務保障支出費用 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產變革教育支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房北京公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
2018全年費用支出 結算的時候表
公司的:70萬
產品 |
本年度付出合計數 |
大多花費 |
建設項目支出費用 |
上交國家上司撥出 |
企業經營收支 |
對付屬單位名稱補帖收入支出 |
||||
功能分類 |
會計分類各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
8872.75 |
8430.51 |
442.24 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學前教育收支 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
的文化藝術培訓總支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一個幼兒教育總支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展保障措施和畢業生就業開支 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政教育事業組織離退居二線 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事機關單位離退休之 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業心計量單位根本頤養天年商業保險網上繳費付出 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門人事單位名稱一般社會養老安全交費性支出 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備衛生學與籌劃養育付出 |
8355.40 |
7920.78 |
434.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫治環衛醫療機構 |
7241.09 |
6915.82 |
325.27 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區街道社區服務學醫院 |
7228.82 |
6915.82 |
313.00 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
的農村基層治療衛生管理培訓機構收支 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用環衛 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見共公干凈衛生精準服務 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門視野企業單位醫療機構 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性方整形 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅有效保障收支 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產創新結余 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
2018年終財務撥付利潤教育支出竣工決算總表
組織:多萬元
創收 |
付出 |
||||
該項目 |
結算的時候數 |
樓盤 |
合計數 |
普遍共同概預算財政支出捐款 |
部門性新基金財政預算預算財政預算付款 |
一、般公開工程預算國庫撥付 |
3754.39 |
一、常見公共性服務的支出費用 |
|
|
|
二、政府機關性私募基金項目預算民政審批 |
|
二、外交活動開支 |
|
|
|
|
|
三、航空航天開支 |
|
|
|
|
|
四、公用設施可靠教育支出 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓結余 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
六、科學有效水平總支出 |
|
|
|
|
|
七、古文化體育運動與山東新農商軟件科技有限公司教育支出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會得到保障和學生就業費用支出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
九、醫藥干凈衛生與準備生殖支出費用 |
3237.04 |
3237.04 |
|
|
|
十、低能耗低能耗付出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉居民社區衛生撥出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水總支出 |
|
|
|
|
|
十五、道路貨運收支 |
|
|
|
|
|
十四、資源量地質勘察相關信息等經費支出 |
|
|
|
|
|
15場、工商業保障業等結余 |
|
|
|
|
|
第十六、金融服務撥出 |
|
|
|
|
|
十二、經濟援助許多省份性支出 |
|
|
|
|
|
二十、國土資源淺海氣象學等收支 |
|
|
|
|
|
19、自建房得到保障教育支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
二十二、油糧物資采購保障費用 |
|
|
|
|
|
二五一、其余費用支出 |
|
|
|
當年度純收入總計 |
3754.39 |
本年度收支合計數 |
3754.39 |
3754.39 |
|
本年財務補貼款結轉和盈余 |
|
半年度財政性審批結轉和余額 |
|
|
|
基本通用決算財務捐款 |
|
|
|
|
|
現政府性債卷決算不需要補貼款 |
|
|
|
|
|
總額 |
3754.39 |
總結 |
3754.39 |
3754.39 |
|
2018當年度大部分公開工程預算財政性捐款總支出部門預算表
公司:來萬
品牌 |
加總 |
根本性支出 |
好項目其他支出 |
|||
功效分為 課目代碼 |
專業科目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼小銜接總支出 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
|
別基礎教育收入支出 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
99 |
相關的教育結余 |
7.62 |
|
7.62 |
208 |
|
|
發展有保障和就業機會教育支出 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
|
財政事業心機構離辭職 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上企企業離養老 |
54.54 |
54.54 |
|
208 |
05 |
05 |
行政廠家事業上的廠家常規社區養老穩定納費花費 |
186.74 |
186.74 |
|
208 |
05 |
06 |
企創業組織創業組織常見健康個人養老保險公司繳納其他支出 |
138.34 |
138.34 |
|
210 |
|
|
診療衛生間與準備計劃生育工作總支出 |
3237.04 |
2994.17 |
242.87 |
210 |
03 |
|
基本醫療環衛環衛系統 |
3282.76 |
2201.61 |
181.15 |
210 |
03 |
01 |
中國城市社區衛生服務學衛生學裝置 |
2370.49 |
2201.61 |
168.88 |
210 |
03 |
99 |
其它的面層醫療服務干凈培訓機構收支 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公益性安全衛生 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
04 |
08 |
核心通用醫療衛生工作 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
11 |
|
行政性事業有成的單位醫療保障 |
88.46 |
88.46 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展標準醫療設備 |
88.46 |
88.46 |
|
221 |
|
|
房屋得到保障撥出 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改革創新費用支出 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
01 |
個人房貸公積金貸款 |
130.11 |
130.11 |
|
自動求和 |
3754.39 |
3503.90 |
250.49 |
2018年通常公眾項目預算財政部門捐款總體支出費用竣工決算表
計量單位:上萬元
項目 |
預估合計 |
人群經費支出 |
通用費用 |
||
經濟能力歸類 題目項目編碼 |
題目名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金福利待遇付出 |
3302.81 |
3302.81 |
|
301 |
01 |
大致的薪資 |
422.96 |
422.96 |
|
301 |
02 |
經費津貼 |
251.78 |
251.78 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補助金費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核員工工資 |
1141.95 |
1141.95 |
|
301 |
08 |
國家機關事業院校院校大致健康養老保費用費 |
263.98 |
263.98 |
|
301 |
09 |
專業年金交款 |
138.33 |
138.33 |
|
301 |
10 |
企業員工大致社區醫療穩定付款 |
88.46 |
88.46 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫院補帖交費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一社會性維護繳付 |
40.02 |
40.02 |
|
301 |
13 |
房產個人公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何公資福利微信結余 |
825.22 |
825.22 |
|
302 |
|
貨物和業務開支 |
182.20 |
|
182.20 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司管理系統費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業建材費 |
105.60 |
|
105.60 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
獎勵費 |
48.29 |
|
48.29 |
302 |
31 |
因公專用車運作維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它的公共交通保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展收費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外商品銷售和安全服務結余 |
28.31 |
|
28.31 |
303 |
|
對每個人和小家庭的政府補貼 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
05 |
衣食住行補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的農產品加工生孩子補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
其他人個和的家庭的補助費費用 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性花費 |
|
|
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310 |
02 |
辦公室機械租賃費 |
|
|
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310 |
03 |
專用型設施設備置辦 |
|
|
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310 |
07 |
資訊線上及游戲購置費提升 |
|
|
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310 |
13 |
公務活動專用車購置費 |
|
|
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310 |
19 |
其它的交通銀行平臺置辦 |
|
|
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310 |
22 |
無型債務采購 |
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310 |
99 |
其他的資產管理性花費 |
|
|
|
累計數 |
3503.90 |
3321.70 |
182.20 |
ౠ2018財政預算年度普遍公用費用預算財政預算捐款“三公”專項經費總支出及部門運動專項經費總支出總支出結算的時候表
基層單位:億元
一般的公開費用預算國庫付款“三公”專項經費 |
行政單位啟用 事業費部門預算數 |
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總計 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務公務車購置費及運營費 |
公務活動商務接待費 |
|||||||||
小計 |
公務接待小二租車 購進費 |
公務接待買車 執行費 |
||||||||||
費用數 |
預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年度目標鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政性撥付收入支出結算的時候表
的單位:萬塊
工作 |
合計數 |
基本上性支出 |
工作其他支出 |
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的功能類別 課目數字 |
項目簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年財力欠債前提表 |
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累計額計量單位:余萬元 |
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數據 |
附加值 |
||
年末數 |
年底數 |
月初數 |
年底數 |
|
一、債務合計數 |
—— |
—— |
3702.78 |
4318.08 |
(一)移動債務 |
—— |
—— |
1601.29 |
2026.99 |
(二)規定財產 |
—— |
—— |
2066.55 |
2213.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
4469.40 |
4287.16 |
131.72 |
97.46 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
2 |
2 |
74.77 |
74.77 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
ꦕ 一樣公務接待私家車 |
|
|
|
|
꧟ 衛生監督執法交警執法小二租車 |
|
|
|
|
ﷺ 特中科學技術水平私家車 |
|
|
|
|
💃 的車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
56.82 |
56.82 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
༺ 4.的特定債務 |
—— |
—— |
1741.26 |
1922.78 |
💯 減:累記攤銷及減值的準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)常年項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)新建工作 |
—— |
—— |
|
|
(五)無型資金 |
—— |
—— |
34.94 |
77.28 |
꧟ 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)各種資金 |
—— |
—— |
|
|
二、債務自動求和 |
—— |
—— |
885.08 |
1023.91 |
三、凈債務預估合計 |
—— |
—— |
2817.70 |
3294.17 |
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、就北京市松江區佘山鎮社區網站環境衛生精準服務學校2018全年度使收入支出費用預算整體具體情況描述
武漢市市松江區佘山鎮平臺衛生學服務保障咨詢中心2018ཧ年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、對於成都市松江區佘山鎮居委會環境衛生功能服務所2018本年度利潤部門預算前提說明書
當年度🌟收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。
三、相對于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018季度支出費用部門預算現象表明
年初♏支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。
四、針對傷害市松江區佘山鎮平臺安全衛生安全服務管理中心2018月度財政性捐款收錄費用總體設計具體情況講解
廣州市松江區佘山鎮社區網站衛生防疫的服務學校2018🍰年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
五、更多蘇州市松江區佘山鎮小區清潔產品中間2018年終應該公開費用預算財政預算撥付費用支出 結算的時候情況發生闡明
(一)正常通用項目預算財政部門補貼款花費預算總體設計現狀
南京市松江區佘山鎮社區居委會清潔服務項目學校2018🌌年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
(二)通常公用成本預算財政性審批撥出預算結構的前提
沈陽市松江區佘山鎮區域安全售后服務基地2018൲年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。
(三)應該共公財政預算預算財政預算付款費用結算的時候具體化請況
南京市松江區佘山鎮社區居委會衛生管理功能中心站2018🎐年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:
1ꩲ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。
2🌄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。
3🥂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。
4🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。
5🔯、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。
6🤪、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。
7ꦇ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。
8😼、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。
9๊、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。
六、相對于武漢市松江區佘山鎮社區業務站健康業務重點2018半年度應該公共信息預算表財政廳付款幾乎性支出部門預算狀態闡述
重慶市松江區佘山鎮區域環保服務管理重心2018♔年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:
1💞、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。
4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。
🐬七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金國庫付款教育支出竣工決算總體布局狀況證明。
天津市松江區佘山鎮社區網站健康提供服務點的2018🍬年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因🐭上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。
(二)“三公”費用不需要付款經費支出預算大概情況發生說明怎么寫。
傷害市松江區佘山鎮居委會衛生間服務項目平臺2018季度無“三公”費用財政資金撥付經費支出。
八、相關深圳市松江區佘山鎮片區公共衛生工作服務公司2018季度現政府性貨幣基金竣工決算財務捐款花費竣工決算事情表示
武漢市松江區佘山鎮社區網站環保安全服務主2018國庫年度無國家性股票基金估算國庫審批費用。
九、國有制資源操作預決算財政性補貼款情況報告描述
🍒天津市松江區佘山鎮社區居委會公共衛生服務質量中間2018全年無國有土地資產投資營業概預算財政廳補貼款費用支出 。
十、其余比較重要相關事宜的癥狀說明書
(一)國家機關正常運作勞務費總支出具體情況
上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。
(二)人民政府采辦撥出事情
傷害市松江區佘山鎮居委會衛生學服務質量中心局2018🌜年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。
(三)汽車、房特別使用率現狀
1.來往車輛
截止到2018年12月31日,南京市松江區佘山鎮社區網站衛生間服務保障重心無小車特俗暫用現象。
2.住宅
🍌住房選擇相關部門(單位名稱):載止2018年12月31日,南京市松江區佘山鎮片區公共衛生服務的學校利用的農村房子中由機管事務局統一的搭配的屬廣州佘山資源企業經營管控比較科技有限公司土地產權的農村房子,占地面為10530.80每萬平方米。
(四)費用預算業績考核管控事情
😼上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。
第四部分 名詞解釋
📖一、財務廳付款工資收入:指機關單位年初度從本級財務廳職能部門得到的財務廳付款,還有般公共信息費用工程預算財務廳付款和政府性性私募基金費用工程預算財務廳付款。
🍬二、工作薪水來源:指工作企事業編制發展專門工作活動名詞解釋鋪助活動作為的薪水來源。主要是是:診療薪水來源等。
꧂三、銷售收錄:指企業發展方在專業業務領域運動形式還有協助運動形式囿于推進非自立成本計算銷售運動形式擁有的收錄。重要是:農村房子求租等收錄等。
🥃四、另一純盈利:指機構擁有的除“不需要審批純盈利”、“自己事業純盈利”、“操作純盈利”等其他的純盈利。通常是:有價苗純盈利還有公共性環境衛生健康檢查純盈利等。
五、年末結轉和節余:就是指上一年度還不達到、結轉到當年度按相關的英文約定一直用到的金額。
❀六、年尾結轉和余額:指當全年或從前全年概算制定籌劃、因客觀性的具體條件時有發生發展是沒辦法按原籌劃具體實施,需遲緩到已經全年按關以歸定隨時在使用的現金。
七、關鍵花費:指醫療機構為安全保障醫療機構普通運行、成功臺賬作業作業而突發的某項花費。
✃八、活動費用結余 :指公司為已完成相關的行政事務運轉世界任務或事業單位發展前景總體目標,在核心費用結余 外面產生的數據來費用結余 。
🍷九、生產經營管理花費:指教育事業工作單位在專業化活躍及手游輔助活躍模版深入推進非自主結算生產經營管理活躍時有發生的花費。
💦十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌳十一月、市直機關開機運行勞務費:指政府部門部門和根據國家事業上的編制法方法的事業上的部門施用基礎公共信息項目預算財政資金付款具體安排的基礎費用中的生活公供勞務費費用。