b体育官网下载

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/九亭鎮街道社區工作監督工作基地
2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 正式發布用時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

深圳市松江區九亭鎮街道社區衛生服務培訓間服務培訓重心

2018財政年度部部門預算

 

 

 


目  錄

 

第1 地方 武漢市松江區九亭鎮小區安全服務質量管理中心簡介

一、主耍職能部門

二、部們結算的時候基層單位分為

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、薪資收入花費結算的時候總表

二、收入水平結算的時候表

三、收入支出部門預算表

四、不需要審批薪資收支部門預算總表

五、似的共同預算表財政性捐款經費支出竣工決算表

六、關鍵上公開結算的時候不需要捐款關鍵其他支出結算的時候表

七、通常公益性費用預算國庫撥付“三公”預備費及工商登記進行預備費性支出竣工決算表

八、政府性性基金投資預算表財政局審批經費支出竣工決算表

九、凈資產負債率情況表

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第二部位 代詞回答

 


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、通常工作職責

集平臺防護、保養、醫療保障、治愈、身心健康基礎教育及工作方案養育技術工藝訪談提綱六位一身行政職能。

二、結構安裝

🧸根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 


💝第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年度目標工資收入付出預算總表

公司:萬多

工資

費用支出

業務

預算數

工程

結算的時候數

一、國庫捐款收錄

4016.02

一、常見公用精準服務花費

 

  進來:政府辦公室性債卷決算民政審批

 

二、外交政策支出費用

 

二、上級領導補貼政策使收入

143.00

三、國防教育花費

 

三、人事年收入

5286.32

四、公共性安全可靠費用支出

 

四、加盟收入水平

 

五、教育培訓其他支出

5.30

五、附屬公司的繳納使收入

 

六、有效方法花費

 

六、相關收入來源

1476.93

七、文化產業體育運動與文化性支出

 

 

 

八、發展基本保障和就業創業收支

709.12

 

 

九、醫療設備公共衛生與計劃表發育支出費用

10070.93

 

 

十、能源管理生態環保其他支出

 

 

 

11、城鄉經濟居委開支

 

 

 

十三、農林業水撥出

 

 

 

13、交通管理公路運輸教育支出

 

 

 

十四、物資勘測新信息等其他支出

 

 

 

十四、商業運作服務質量業等教育支出

 

 

 

第十六、經融撥出

 

 

 

十六、支援某些中北部性支出

 

 

 

十七、國土局淺海氣象局等費用支出

 

 

 

黨的十九、公房質量保障其他支出

1.41

 

 

20、糧油食品物質產出費用支出

 

 

 

二十一月、相關花費

 

上年工資收入合計數

10922.27

上年其他支出累計

10786.76

用企業發展債券處理出入差額

 

余額確定

139.79

今年初結轉和節余

4.28

年底結轉和盈余

 

總額

10926.55

共計

10926.55


2018全年純收入竣工決算表

院校:萬塊

建設項目

當年度工資收入自動求和

財務撥付工資

上司補貼金純收入

企事業營收

營業營收

加盟企業單位繳納收入水平

其余利潤

功能分類
科目編碼

學科簡稱

自動求和

10922.27 

4016.02 

143.00 

5286.32 

 

 

1476.93 

205

 

 

培養支出費用

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

205

08

 

護理進修及訓練

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

205

08

03

培訓班經費支出

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

208

 

 

社交服務和就業的費用

709.12 

709.12 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政訴訟人事方離離休

709.12 

709.12 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

事業性機構離退職

254.27 

254.27 

 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關行業標準幾乎健康養老穩妥納費性支出

454.85 

454.85 

 

 

 

 

 

210 

 

 

醫遼公共衛生與打算發育性支出

10206.44

3300.19

143.00

5286.32

 

 

1476.93

210 

03 

 

面層醫學公共衛生平臺

7511.34

1628.79

143.00

4262.62

 

 

1476.93

210

03 

01 

省會城市居委衛生監督單位

7499.07

1616.52

143.00

4262.62

 

 

1476.93

210

03

99

許多基層醫院整形衛生管理裝置性支出

12.27

12.27

 

 

 

 

 

210 

04 

 

公開衛生情況

2551.70

1528.00

 

1023.70

 

 

 

210 

04 

08 

常見公眾衛生管理安全服務

2551.70

1528.00

 

1023.70

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業企業企業診療

143.40

143.40

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上的院校醫藥

143.40

143.40

 

 

 

 

 

221 

 

 

商品房擔保收入支出

1.41

1.41

 

 

 

 

 

221 

02 

 

房屋深化改革總支出

1.41

1.41

 

 

 

 

 

221 

02 

01 

公房住房基金

1.41

1.41

 

 

 

 

 

 


2018季度撥出部門預算表

政府部門:億元

建設項目

年初經費支出自動求和

最基本其他支出

大型項目結余

上交領導性支出

生產支出費用

對所屬方補貼申請書其他支出

功能分類
科目編碼

課目標題

累計數

10786.76 

10436.40 

350.36 

 

 

 

205

 

 

幼小銜接性支出

5.30 

 

5.30 

 

 

 

205

08

 

進修生及培訓學習

5.30 

 

5.30 

 

 

 

205

08

03

訓練收支

5.30 

 

5.30 

 

 

 

208

 

 

世界的保障和自主創業付出

709.12 

709.12 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政部門事業性院校退體

709.12 

709.12 

 

 

 

 

208 

05 

02 

事業行業行業離辭職

254.27 

254.27 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關人事企業單位大致給養老商業保險繳付收入支出

454.85 

454.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

醫療器械衛生監督與計劃書懷孕收支

10070.93

9725.87

345.06

 

 

 

210 

03 

 

基層人員醫療結構清潔衛生結構

7375.83

7163.93

211.90

 

 

 

210

03 

01 

市政街道辦事處衛生間醫療機構

7363.57

7163.94

199.63

 

 

 

210

03

99

相關基本醫療服務衛生學培訓機構結余

122.70

 

122.70

 

 

 

210 

04 

 

公用設施衛生管理

2551.70

2418.54

133.16

 

 

 

210 

04 

08 

基礎共同衛生情況服務

2551.70

2418.54

133.16

 

 

 

210

11

 

行政事務事業發展機構醫療保健

143.40

143.40

 

 

 

 

210

11

02

工作的單位醫療設備

143.40

143.40

 

 

 

 

221 

 

 

公房擔保撥出

1.41

1.41

 

 

 

 

221 

02 

 

往房改草撥出

1.41

1.41

 

 

 

 

221 

02 

01 

住宅住房基金

1.41

1.41

 

 

 

 

 


2018一年度財政部門付款凈收入費用支出 結算的時候總表

企事業單位:上萬元

工資

總支出

樓盤

預算數

建設項目

累計數

通常共同概預算財政性撥付

以政府性基金投資成本預算財政局補貼款

一、一樣 公益性成本預算財政性補貼款

4016.02 

一、一樣公益性安全服務教育支出

 

 

 

二、政府性性基金投資概算財政性付款

 

二、國際關系花費

 

 

 

 

 

三、防御開支

 

 

 

 

 

四、公眾很安全收支

 

 

 

 

 

五、幼教經費支出

5.30

5.30

 

 

 

六、小學科研技術性撥出

 

 

 

 

 

七、文化水平球場與山東新農商軟件科技有限公司經費支出

 

 

 

 

 

八、生活保障機制和就業問題其他支出

709.12

709.12

 

 

 

九、醫療保障衛生學與年度計劃養育開支

3300.19

3300.19

 

 

 

十、能效節能開支

 

 

 

 

 

11、城鄉居民社區居委會開支

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水費用支出

 

 

 

 

 

十五、流量運輸物流費用

 

 

 

 

 

十四、物資勘查消息等費用支出

 

 

 

 

 

第十五、行業服務管理業等性支出

 

 

 

 

 

十五、財務花費

 

 

 

 

 

十六、協助同一位置總支出

 

 

 

 

 

18、國土資源海洋能天氣等總支出

 

 

 

 

 

黨的十九、居住房質量保障教育支出

1.41

1.41

 

 

 

20、糧油食品原材料設備自給率開支

 

 

 

 

 

二十一國慶、一些收支

 

 

 

年初薪水總金額

4016.02 

本年度其他支出預估合計

4016.02

4016.02

 

年終財政預算審批結轉和盈余

 

年尾不需要付款結轉和節余

 

 

 

      應該共公估算財政支出撥付

 

 

 

 

 

𒊎      當地政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政廳付款

 

 

 

 

 

總共

4016.02 

總共

4016.02

4016.02

 

 


2018本年一般來說公眾預算表財政性補貼款開支預算表

企業單位:萬多

活動

總金額

基礎收支

項目流程教育支出

模塊幾大類

課目編寫代碼

科目表名號

205

 

 

育兒教育費用支出

5.30

 

5.30

205

08

 

規陪及教學

5.30

 

   5.30

205

08

03

培訓教育其他支出

5.30

 

5.30

208

 

 

當今社會保險和自主創業開支

709.12

709.12

 

208 

05 

 

政府部門工作廠家辭職

709.12

709.12

 

208 

05 

02 

企事業公司的離退體

254.27

254.27

 

208

05

05

企業單位事業有成企業單位一般健康養老人身險繳納費用經費支出

454.85

454.85

 

210 

 

 

醫療服務環保與準備生孩子費用

3300.19

2982.41

317.78

210 

03 

 

群眾醫遼環保構造

1628.79

1444.17

184.62

210

03 

01 

旅游城市街道社區醫療監督公司

1616.52

1444.17

172.35

210

03

99

別面層醫療保障安全部門支出費用

12.27

 

12.27

210 

04 

 

公眾衛生學

1528.00

1394.84

133.16

210 

04 

08 

基本上服務質量性安全衛生服務質量

1528.00

1394.84

133.16

210

11

 

行政管理參公政府部門醫療服務

143.40

143.40

 

210

11

02

事業性機構醫療機構

143.40

143.40

 

221 

 

 

公寓房保證總支出

1.41

1.41

 

221 

02 

 

居住房改制支出費用

1.41

1.41

 

221 

02 

01 

居住房社保公積金

1.41

1.41

 

總計

4016.02

3692.94

323.08

 


2018年末一般來說公眾預結算的時候財政總支出補貼款基礎總支出結算的時候表

  企事業單位:萬塊

的項目

自動求和

師資金投入

共用專項經費

金錢總類

專業科目編碼查詢

課程簡稱

301

 

年終獎金副利花費

3438.66

3438.66

 

301

01

  大多年終獎金

438.20

438.20

 

301

02

  津貼津貼

251.76

251.76

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  伙食費補貼金費

66.23

66.23

 

301

07

  績效考評的薪資

1490.30

1490.30

 

301

08

部門事業有成企機關單位常見頤養天年安全費

454.84

454.84

 

301

09

的職業年金繳付

 

 

 

301

10

教工首要醫療管理穩妥付款

143.40

143.40

 

301

11

因公員醫療服務補貼申請書激費

 

 

 

301

12

相關社會性后勤保障繳納費用

 

 

 

301

13

居住房個人公積金

79.87

79.87

 

301

14

醫療服務費

 

 

 

301

99

  其余基本工資副利付出

514.06

514.06

 

302

 

物品和工作收入支出

 

 

 

302

01

  商務辦公費

 

 

 

302

02

  進行印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業公司管理制度費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)花銷

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

 

 

 

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  辦公會議費

 

 

 

302

16

  陪訓費

 

 

 

302

17

  因公到訪費

 

 

 

302

18

  上用建筑雜費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  專用工具染料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  代為銷售費

 

 

 

302

28

  工會組織經費支出

 

 

 

302

29

  福利微信費

 

 

 

302

31

  因公專車啟動維護與保養費

 

 

 

302

39

  另外交通運輸手續費

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加費用的

 

 

 

302

99

  別進口商品和的服務花費

 

 

 

303

 

對我們和家居的補貼申請書

254.27

254.27

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

254.27

254.27

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活中補貼費

 

 

 

303

07

  醫療衛生費政府補貼

 

 

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

 

 

 

303

10

小編農業科技出產補肋

 

 

 

303

99

  相關自己和家用的補貼申請書總支出

 

 

 

310

 

基金性費用

 

 

 

310

02

  辦公裝修設備購買

 

 

 

310

03

  用機 折舊費

 

 

 

310

07

  短信wifi網絡及app軟件購置費內容更新

 

 

 

310

13

  國家公務私家車置辦

 

 

 

310

19

  的流量輔助工具租賃費

 

 

 

310

22

  無形之中資本置辦

 

 

 

310

99

  相關資本投資性教育支出

 

 

 

加總

3692.94

3692.94

 

 


2018當年度通常情況下共同預預算財政廳審批“三公”金費及政府部門正常運作金費教育支出預算表

企事業單位:上萬元

一樣公共性預算表民政審批“三公”經費支出

國家機關操作

專項經費部門預算數

累計

因公出國旅游

(境)費

因公小二租車購進及操作費

公務活動接待工作費

小計

公務接待車輛租賃

租賃費費

公務活動私車

作業費

概算數

部門預算數

項目預算數

部門預算數

費用預算數

竣工決算數

決算數

結算的時候數

概算數

部門預算數

費用預算數

竣工決算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018年度目標當地政府性母基金工程預算財政資金付款開支結算的時候表

工作單位:余萬元

大型項目

總計

核心撥出

建設項目收支

用途的分類

考試科目編號

題目公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度房產外債前提表

 

 

稅額院校:萬塊

 

價值量

本年數

年尾數

年末數

年尾數

一、股權加總

——

——

4902.20

4590.93

   (一)流chan基金

——

——

1836.16

1483.07

   (二)放置財產

——

——

3066.04

3107.86

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

                2.通用設備(臺/套/輛)

493

500

458.39

542.36

                   (1)車輛

2

1

57.13

16.54

ℱ                          般公務接待公務車

 

 

 

 

🐟                          聯合執法交警執法租車

 

 

 

 

🤪                          特殊的專業枝術租車

 

 

 

 

𝕴                          其余小二租車

2

1

57.13

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

276

304

1566.69

1659.34

                    單價100萬元以上專用設備

3

3

449

449

ꦕ               4.其他的一定基金

——

——

497.34

362.54

♏        減:累積折舊費用及減值備考

——

——

 

 

   (三)太久股權投資

——

——

 

 

   (四)要建工程施工

——

——

 

 

   (五)有形固定資產

——

——

 

 

൩        減:累計額攤銷

——

——

 

 

   (六)另外固定資產

——

——

 

 

二、外債加總

——

——

1280.17

920.20

三、凈資本合計數

——

——

3622.03

3670.73

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明

一、關羽南京市松江區九亭鎮區域衛生間服務性中間2018本年度納入付出綜合性條件這說明

東莞市松江區九亭鎮街道辦事處環衛貼心服務管理中心的2018๊年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。

二、關與滬市松江區九亭鎮街道健康精準服務點局2018本年納入結算的時候環境描述

當年度🍨收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。

三、對于昆明市松江區九亭鎮街道辦事處清潔工作機構2018本年教育支出部門預算具體情況講解

年初🌌支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%

四、關于幼兒園重慶市松江區九亭鎮社群衛生學售后服務網站點2018第四季度民政付款營收撥出總體目標條件表明

蘇州市松江區九亭鎮社區業務站食品衛生業務管理中心2018﷽年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。

五、對于天津市松江區九亭鎮社區清潔衛生清潔衛生的服務咨詢中心2018年度目標一般來說公共信息成本預算財務補貼款支出費用部門預算情況下闡明

(一)基本上公用設施費用財政局審批費用總體性現狀。

南京市松江區九亭鎮社區網站環境衛生服務管理中心的2018♑年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。

(二)一樣公用設施概算財政廳撥付總支出部門預算架構狀況。

佛山市市松江區九亭鎮社群安全衛生工作心中2018💙年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。

(三)般服務性概預算財政廳補貼款花費竣工決算具體狀態狀態。

廣州市松江區九亭鎮片區衛生防疫精準服務重點2018🍌年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:

1﷽、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。

2﷽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。

3ও、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。

4☂、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

5🐟、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。

6🔯、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。

7𒁏、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。

8♚、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。

六、觀于北京市松江區九亭鎮社群環保服務管理中心局2018本年通常服務性費用財務補貼款大致性支出部門預算狀態申請報告

北京市松江區九亭鎮街道社區干凈業務基地2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:

1♏、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。

ꩲ七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

廣州市松江區九亭鎮社群安全衛生業務中心的2018年終無“三公”經費性支出財政廳撥付性支出。

八、相對于天津市松江區九亭鎮社區網站衛生學服務管理主2018年末政府辦公室性私募基金財政部門預算財政部門付款收支預算問題原因分析

北京市市松江區九亭鎮區域健康服務質量重心2018年中無政府性性股票基金項目預算國庫付款撥出

九、公有金融資本銷售經營項目預算民政撥付環境說

鄭州市松江區九亭鎮特別衛生間服務的中心局2018年中無國家股金融資本運作概算財政局捐款付出

十、各種注重事宜的情形表示

(一)機構正常運行專項資金收入支出情形。

2018本年度滬市松江區九亭鎮社區居委會衛生防疫服務培訓中央高分子關運作經費費用支出 費用支出 。

(二)現政府采買費用事情

2018ꦗ年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。

(三)避免、別墅特出占據事情

重慶市松江區九亭鎮街道辦干凈服務質量重點2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算績效考評維護環境

♚上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。

 


第四部分    名詞解釋

 

♎一、國庫性資金國庫成本預算付款效益:指單位部門當當期度從本級國庫性資金國庫成本預算單位部門要先拿到的國庫性資金國庫成本預算付款,也包括尋常服務性國庫成本預算國庫性資金國庫成本預算付款和政府機構性新基金國庫成本預算國庫性資金國庫成本預算付款。

🍌二、創業上工資年薪水:指創業上企業展開非常專業金融業務運動下列不屬于引導運動獲得的工資年薪水。主要是:醫療器械工資年薪水。

🍒三、合作生產經營個人效益:指事業性廠家在職業 相關業務活躍基本輔助制作活躍之上積極開展非人格獨立會計核算合作生產經營活躍有的個人效益。

🤪四、其余使工資效益:指部門要先拿到的除“財政資金捐款使工資效益”、“教育事業使工資效益”、“運作使工資效益”等范圍內的使工資效益。首要是:年利息使工資效益等。

五、年末結轉和節余:意指去年度并未成功、結轉到當年度按相關相關規定馬上的使用的資產。

𝓰六、月底結轉和余額:指年初度或此前財政全半年度費用預算設置、因主觀情況發現不同不了按原行動計劃采用,需卡頓到以來財政全半年度按相關的規范立即采用的金額。

🐻七、大致費用費用:指公司的為保障機制裝置通常運行業務、完成成就此外生活中本職工作成就而再次發生的某項費用費用。

🅰八、工程教育收入經費支出:指部門為來完成某個的行政管理事情主線任務或參公成長 的目標,在大體教育收入經費支出外面再次發生的某項教育收入經費支出。

ꦗ九、生產運作其他支出費用:指事業機關單位在工程專業活動及輔佐活動以外發展非自主統計生產運作活動的發生的其他支出費用。

ꦕ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🧔五一、政府機關正常運作接待費:指政府部門政府部門和按照因公員法標準化管理的事業上政府部門選擇似的共用預決算財政局付款分配的常規開支中的每天共用接待費開支。

 

开yun体育官网网页登录入口 kaiyun体育官方网站 kaiyun体育官方网站 乐鱼官网在线登录 星空体育娱乐官网 kaiyun体育登录网页入口版 kaiyun体育官方网站 leyu官网入口 星空体育app下载官网 kaiyun体育登录网页入口版