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2019年決算信息公開(上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布公告時間間隔:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

成都市松江區新橋鎮居委衛生情況功能中央

2019全年竣工決算

 


目  錄

 

第一名組成部分 重慶市松江區新橋鎮社群干凈服務質量中慨況

一、基本職責范圍

二、企業設立

第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、使收入開支結算的時候總表

二、個人收入竣工決算表

三、教育支出竣工決算表

四、財政資金補貼款薪資收入結余預算總表

五、似的共公概算民政撥付其他支出結算的時候表

六、常見公用成本預算財政廳補貼款常見性支出竣工決算表

七、似的公用設施估算財政結余補貼款“三公”費用及機關單位使用費用結余預算表

八、政府部門性股權基金費用不需要撥付開支預算表

九、財產欠債現狀表

第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

第八部份 動詞解釋一下


第一部分    上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心概況

 

一、重點職責范圍

💦新橋鎮居委食品衛生監督監督學服務工作中站也是所集醫用、治療、保建、恢復、綠色健康培訓和規劃生孩子方法免費指導為分離式的基礎居委醫用食品衛生監督監督學服務結構。工作中站靠近松江區東北部,東鄰閔行區莘莊鎮,工作中站添加著新橋鎮的根本醫用、公用食品衛生監督監督學和居委食品衛生監督監督學服務工作中。

二、貸款機構使用

上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心設28個設有平臺,比如:ꦦ行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒科、兒童保健科、眼科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、分中心、晨星社區衛生服務站、春申衛生服務站、新東苑中心衛生室。

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019本年凈收入收支部門預算總表

標準:上萬元

納入

付出

工程

預算數

產品

預算數

一、一般的公開項目預算財政局捐款薪資

5,270.02

一、通常公共性工作費用支出

 

二、區政府性股票基金費用預算財政部門撥付年收入

 

二、外交關系撥出

 

三、上級部門經濟補貼年收入

 

三、飲水機撥出

 

四、事業心薪資收入

8,106.35

四、公共服務安全的花費

 

五、銷售凈收入

 

五、教育培訓教育支出

8.45

六、附帶公司的上交個人收入

 

六、科學研究技術工藝撥出

 

七、另外納入

212.99

七、文化知識度假旅行體育乒乓球與文化傳媒總支出

 

 

 

八、社會化保護和專業教育教育支出

553.27

 

 

九、環衛鍵康花費

12,774.20

 

 

十、節省環境保護經費支出

 

 

 

十一國慶、縣域居委會撥出

 

 

 

12、農業和林業水開支

 

 

 

十四、交行物流運輸其他支出

 

 

 

十四、網絡資源勘查問題等經費支出

 

 

 

十六、商業區服務的業等教育支出

 

 

 

16、科技金融總支出

 

 

 

十八、救助的地方付出

 

 

 

十九、自然美資源淺海氣象站等其他支出

 

 

 

19、公房有效保障了其他支出

150.21

 

 

二十二、糧油加工工程材料自給率總支出

 

 

 

二十一月、地震災害預治及突發管理制度花費

 

 

 

二12、其余經費支出

 

當年度使收入預估合計

13,589.36

本年度付出預估合計

13,486.13

用企事業股權基金補救結余差額

 

節余分派

162.74

年末結轉和余額

230.74

年終結轉和盈余

171.23

累計

13,820.10

累計

13,820.10


2019年利潤預算表

機關單位:十萬

工程項目

上年年收入合計數

財務捐款凈收入

上級部門補貼費使收入

事業有成效益

銷售經營工資收入

附屬醫院公司的繳納收入來源

別工資收入

功能分類
科目編碼

會計科目稱呼

累計數

13,589.36 

5,270.02 

0 

8,106.35 

0 

0 

212.99 

205

 

 

教育培訓其他支出

8.45

8.45

0

0

0

0

0 

205

08

 

規培及訓練

8.45

8.45

0

0

0

0

0 

205

08

03

  教育培訓花費

8.45

8.45

0

0

0

0

0 

208

 

 

社會化切實保障和擇業其他支出

553.27

6.37

0

546.90

0

0

0

208

05

 

政府部門企事業企業單位離退體

553.27

6.37

0

546.90

0

0

0

208

05

02

  事業發展公司的離退居二線

7.28

6.37

0

0.91

0

0

0

208

05

05

  政府部門人事廠家基本性養老險服務保險服務交款教育支出

375.28

0

0

375.28

0

0

0

208

05

06

  市直機關事業有成政府部門專業年金付費性支出

170.71

0

0

170.71

0

0

0

210

 

 

衛生監督衛生教育支出

12,877.43

5,255.20

0

7,409.24

0

0

212.99

210

03

 

基層醫院診療衛生防疫結構

10,237.01

3,516.04

0

6,557.20

0

0

163.77

210

03

01

  縣城居委會安全衛生學校

10,237.01

3,516.04

0

6,557.20

0

0

163.77

210

04

 

服務性環境衛生

2,437.71

1,739.16

0

649.33

0

0

49.22

210

04

08

  基礎共公環衛安全服務

2,437.71

1,739.16

0

649.33

0

0

49.22

210

11

 

行政部門事業上計量單位整形

202.71

0

0

202.71

0

0

0

210

11

02

  創業公司醫學

202.71

0

0

202.71

0

0

0

221

 

 

住宅基本保障結余

150.21

0

0

150.21

0

0

0

221

02

 

公房改革方案撥出

150.21

0

0

150.21

0

0

0

221

02

01

  商品房個人公積金

150.21

0

0

150.21

0

0

0

 


2019一年度其他支出結算的時候表

方:萬塊

好項目

年初撥出自動求和

大多費用支出

大型項目其他支出

上交國家領導費用

加盟其他支出

對附屬企業補貼金收入支出

功能分類
科目編碼

會計分類名稱大全

合計數

13,486.13 

12,864.17 

621.96 

0 

0 

0 

205

 

 

教導收支

8.45

0 

8.45

0 

 0

0 

205

08

 

進修學校及技術培訓

8.45

0 

8.45

0 

 0

0 

205

08

03

  教育培訓支出費用

8.45

0 

8.45

0 

 0

0 

208

 

 

社會各界保障措施和就業前景收入支出

553.27 

553.27 

0 

0 

0 

0 

208

05

 

行政性視野工作單位離養老

553.27 

553.27 

0 

0 

0 

0 

208

05

02

  自己事業政府部門離提前退休

7.28 

7.28 

0 

0 

0 

0 

208

05

05

  政府機關事業心機關單位基本性頤養天年保費繳納費用撥出

375.28

375.28

0 

0 

0 

0 

208

05

06

  行政單位名稱事業單位名稱事業年金激費教育支出

170.71

170.71

0 

0 

0 

0 

210

 

 

衛生情況營養教育支出

12,774.20

12,160.69

613.51

0 

0 

0 

210

03

 

底層醫療公共衛生公共衛生企業

10,100.19

9,643.39

456.80

0 

0 

0 

210

03

01

  大都市街道社區環保企業

10,100.19

9,643.39

456.80

0 

0 

0 

210

04

 

公共服務清潔

2,471.30

2,314.59

156.71

0 

0 

0 

210

04

08

  大致公共信息衛生間工作

2,471.30

2,314.59

156.71

0 

0 

0 

210

11

 

人事部門企業發展單位名稱社區醫療

202.71

202.71

0

0 

0 

0 

210

11

02

  行業工作單位醫療衛生

202.71

202.71

0

0

0

0

221

 

 

商品房維護經費支出

150.21

150.21 

0

0 

0 

0 

221

02

 

房產改革創新費用支出

150.21

150.21 

0

0 

0 

0 

221

02

01

  居住房北京公積金

150.21

150.21 

0

0 

0 

0 

 


2019半年度國庫審批工資收入費用支出 預算總表

企業單位:萬塊

創收

費用

工程項目

部門預算數

好項目

加總

平常服務性費用預算財務付款

地方政府性投資基金估算財政廳捐款

一、一般的公用工程預算不需要付款

5,270.02 

一、普遍公眾服務總支出

 

 

 

二、以政府性母基金預算表民政付款

 

二、國際關系其他支出

 

 

 

 

 

三、航空航天其他支出

 

 

 

 

 

四、公益性安全防護教育支出

 

 

 

 

 

五、培訓其他支出

8.45 

8.45 

 

 

 

六、科學技術技術收支

 

 

 

 

 

七、歷史文化旅行體育足球與媒體總支出

 

 

 

 

 

八、世界 有效保障了和就業問題費用

6.37 

6.37 

 

 

 

九、環衛健康生活支出費用

5,255.20 

 52,55.20

 

 

 

十、節電環保健康結余

 

 

 

 

 

十一月、新農村社區服務中心撥出

 

 

 

 

 

第十二、農業水費用支出

 

 

 

 

 

13、交通輸送輸送收支

 

 

 

 

 

十四、資原探勘數據信息等花費

 

 

 

 

 

15場、商業區服務于業等總支出

 

 

 

 

 

第十六、經融總支出

 

 

 

 

 

二十七、救助許多省市費用支出

 

 

 

 

 

18、理所當然產品海洋能氣象局等結余

 

 

 

 

 

第十九、房產保障措施費用

 

 

 

 

 

四十、糧油食品應急物資儲備庫教育支出

 

 

 

 

 

二國慶、災難有機廢氣及緊急服務管理收支

 

 

 

 

 

二十三、別支出費用

 

 

 

本年度凈收入累計

5,270.02 

本年度結余累計數

 5,270.02

5,270.02 

 

年末財政部門付款結轉和節余

 

年初不需要審批結轉和余額

 

 

 

一、尋常服務性工程預算財務審批

 

 

 

 

 

二、政府部性理財產品費用財政廳付款

 

 

 

 

 

合計

5,270.02 

合計

 5,270.02

5,270.02 

 

 


2019季度一樣 共公估算財政部門撥付費用支出 竣工決算表

行業:百萬元

工程

累計數

差不多費用支出

新項目撥出

效果類型

會計科目數字

幾個會計科目分類

205

 

 

基礎教育其他支出

8.45

 

8.45

205

08

 

學習及培順

8.45

 

8.45

205

08

03

  課程培訓費用

8.45

 

8.45

208

 

 

社會存在保險和就業率花費

6.37

6.37

 

208

05 

 

政府部門事業上工作單位離離休

6.37

6.37

 

208

05

 02

  視野企業單位離養老

6.37

6.37

 

210

 

 

衛生間的健康收支

5,255.20

4,865.98

389.22

210

03

 

基本醫療組織機構衛生間組織機構

3,516.04

3,200.72

315.32

210

03

01

  省份片區衛生管理醫院

3,516.04

3,200.72

315.32

210

04

 

共同食品衛生

1,739.16

1,665.26

73.90

210

04

08

  最基本公共信息干凈衛生貼心服務

1,739.16

1,665.26

73.90

累計

5,270.02

4,872.35

397.66

 


2019年度目標一半公用費用財政其他支出補貼款總體其他支出部門預算表

  公司的:W

大型項目

加總

成員專項資金

公用設施經費支出

第三產業分類別

會計科目項目編碼

學科名字

301

 

年薪發福利開支

4,072.86

4,072.86

 

301

01

  大致薪水

499.20

499.20

 

301

02

  補助費補助費

233.29

233.29

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  工作餐補貼費費

 

 

 

301

07

  績效考評薪資

1,860.18

1,860.18

 

301

08

工商登記事業上方幾乎養老生活保險公司網上繳費

 

 

 

301

09

就業年金繳付

 

 

 

301

10

工作人員根本治療商業保險網上繳費

 

 

 

301

11

公務活動員醫療保健政府補貼付費

 

 

 

301

12

別的社會化有效保障網上繳費

 

 

 

301

13

自建房社保公積金

 

 

 

301

14

社區藥費

 

 

 

301

99

  的公資特權費用支出

1,480.19

1,480.19

 

302

 

產品和服務項目收入支出

798.10

 

798.10

302

01

  辦公樓費

 

 

 

302

02

  印刷廠費

 

 

 

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  辦手續訂

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  業主處理費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)的費用

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

 

 

 

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  會議安排費

 

 

 

302

16

  技術培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動歡迎費

 

 

 

302

18

  專門的原料費

728.89

 

728.89

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  轉用油料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  委托代為業務部費

 

 

 

302

28

  工會組織金費

36.20

 

36.20

302

29

  福利金費

28.53

 

28.53

302

31

  公務活動私家車運營運營維護費

 

 

 

302

39

  相關交通配套費

 

 

 

302

40

  稅金及疊加收費

 

 

 

302

99

  另外的商品種類和功能收入支出

4.48

 

4.48

303

 

對個和家的補帖

1.39

1.39

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  人生政府補貼

 

 

 

303

07

  醫療衛生費補貼申請書

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  的獎勵金

 

 

 

303

10

個人的林果生育國家補貼

 

 

 

303

99

  其它對本人與家庭生活的補貼費

 

 

 

310

 

投資者性教育支出

 

 

 

310

02

  辦公樓的設備購入

 

 

 

310

03

  專屬儀器購入

 

 

 

310

07

  企業信息互聯網及PC軟件折舊費更換

 

 

 

310

13

  因公專用車購入

 

 

 

310

19

  另一交通費機器購置費

 

 

 

310

21

  中國文物和商品陳列品置辦

 

 

 

310

22

  無形中股權購置費

 

 

 

310

99

  同一基金性費用

 

 

 

加總

4,872.35

4,074.25

798.10

 


2019年中般公用概算財務撥付“三公”勞務費及機關事業單位正常運行勞務費結余部門預算表

部門:上萬元

基本公共信息概預算財務付款“三公”專項經費

機構運營

資金投入預算數

加總

因公出國工作

(境)費

公務接待專車采購及使用費

因公服務費

小計

公務接待公務車

購入費

公務接待租車

開機運行費

預算表數

結算的時候數

決算數

預算數

概算數

竣工決算數

概預算數

竣工決算數

財政預算數

結算的時候數

費用預算數

預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年中鎮政府性債卷成本預算財政廳補貼款費用支出 竣工決算表

標準:萬余元

項目

累計

主要花費

業務花費

職能類型

考試科目識別碼

管理費用稱呼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019第四季度資金債務事情表

 

 

余額院校:萬塊人民幣

 

使用價值

月初數

年底數

年末數

年終數

一、債務自動求和

——

——

3,995.82 

3,943.54

   (一)流動量固定資產

——

——

1,850.47 

1,842.86

   (二)固定的資金

——

——

4,124.92 

4,549.66

          其中:1.房屋(平方米)

5,022.6

5,022.6

809.95 

809.95 

♒                2.公用專用設備(臺/套/輛)

1281

1431

1,090.34 

1,210.94 

ܫ                     至少:(1)機動車(輛)

1

1

24.35 

24.35 

ꦅ                                 一樣 國家公務專車

 

 

 

 

🐼                                 辦案交警執法車輛

 

 

 

 

꧂                                 防化靠譜新技術車輛使用

 

 

 

 

ꦬ                                 各種車輛租賃

1

1

24.35 

24.35 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

788

837

2,050.24 

2,264.65

                    其中:單價100萬元以上專用設備

3

3

425.78 

425.78 

🐽               4.某些特定財產

——

——

174.38 

264.11 

🦩        減:積攢折舊費及減值準備好

——

——

2,042.53 

2,523.80

   (三)不斷股份的投資

——

——

 

 

   (四)短期企業債券融資

——

——

 

 

   (五)在修建工作

——

——

 

 

   (六)無形之中財產

——

——

77.96 

 101.36

🐽        減:總共使用攤銷

——

——

15.00 

 26.54

   (七)同一債務

——

——

 

 

二、外債合計數

——

——

852.28 

 574.02

三、凈資本累計數

——

——

3,137.54 

3369.52

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、相對于北京市松江區新橋鎮社區醫療管理衛生管理業務中2019年度目標薪資開支結算的時候總體設計情形說

蘇州市松江區新橋鎮社區服務性站公共衛生服務性平臺2019年終納入總共為13,820.10萬元、支出總計為13,820.10ཧ萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,052.57萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。

二、就濟南市松江區新橋鎮社區服務質量學校衛生間服務質量學校2019年效益竣工決算現狀這說明

當年度𓆏收入合計13,589.36萬元,其中:財政撥款收入5,270.02萬元,占38.78%;事業收入8,106.35萬元,占59.65%;其他收入212.99萬元,占1.57%。

三、介紹深圳市松江區新橋鎮居委會清潔服務保障中間2019第四季度付出竣工決算原因證明

上年🏅支出合計13,486.13萬元,其中:基本支出12,864.17萬元,占95.39%;項目支出621.96萬元,占4.61%。

四、至于西安市松江區新橋鎮街道辦事處衛生防疫業務機構2019年中財政廳撥付薪資花費總體設計環境證明

蘇州市松江區新橋鎮社區網站安全工作心中2019🔥年度財政撥款收支總決算5,270.02萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加675.49萬元,增長14.70%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。

五、針對昆明市松江區新橋鎮區域衛生學服務的重心2019本年度基本通用預結算的時候不需要付款付出結算的時候情況報告講解

(一)似的共同成本預算財政部門付款收支結算的時候總體目標癥狀

天津市松江區新橋鎮街道辦衛生間安全服務重點2019🦩年度一般公共預算財政撥款支出5,270.02萬元,占本年支出合計的39.08%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加675.49萬元,增長14.70%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。

(二)通常時候公共信息估算財政教育支出捐款教育支出部門預算結構設計時候

重慶市松江區新橋鎮社區衛生提供服務監督衛生監督提供服務中央2019🧸年度一般公共預算財政撥款支出5,270.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)8.45萬元,占0.16%,社會保障和就業支出(類)6.37萬元,占0.12%;衛生健康支出(類)5,255.20萬元,占99.72%。

(三)通常條件通用工程預算財政總支出審批總支出預算到底條件

深圳市松江區新橋鎮社區售后服務工作站衛生防疫售后服務工作站2019ཧ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,881.52萬元,支出決算為5,270.02萬元,完成年初預算的107.96%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1ಌ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為8.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2🅘、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為21.60萬元,支出決算為6.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。

3🤪、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,444.82萬元,支出決算為3,516.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出增加。

4ꦯ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1405.10萬元,支出決算為1739.16萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出增加。

六、針對重慶市松江區新橋鎮片區安全衛生服務于機構2019年終一樣 公用設施估算財政部門捐款主要花費竣工決算情況報告闡述

南京市松江區新橋鎮街道辦事處干凈貼心服務公司局2019🍌年度一般公共預算財政撥款基本支出4,872.35萬元,包括人員經費4,074.25萬元,公用經費798.10萬元。基本支出中:

1、♍工資福利支出4,072.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、編外人員工資福利社保保障費。

2、商品和服務支出798.10萬元,主要用于:專用材料費等。

3、對個人和家庭的補助支出1.39萬元,主要用于:獨生子女獎勵費。

🐲七、關于上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

武漢市松江區新橋鎮片區衛生防疫貼心服務重心2019年末無“三公”事業費財政開支捐款開支。

八、相對于鄭州市松江區新橋鎮社區產品站安全產品心中2019季度區政府性母基金項目預算財政廳撥付花費竣工決算原因詳細說明

♏深圳市松江區新橋鎮社區安全服務重心環衛安全服務重心2019年無政府機關性貨幣基金決算民政付款其他支出。

九、國家股資源加盟決算財政局審批現象代表

武漢市松江區新橋鎮小區衛生間服務的主2019季度無公有資產生產經營費用預算財政預算撥付性支出。

十、其它至關重要注意事項的具體情況表示

(一)企事業單位運作預備費總支出條件

成都市松江區新橋鎮街道辦干凈服務中2019季度有機物關執行金費支出費用。

(二)鎮招標采購計劃其他支出前提

杭州市松江區新橋鎮居委會衛生情況保障中心站2019🐻年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為481.12萬元,其中:貨物采購金額123.68萬元、服務采購金額334.44萬元。

(三)配送車輛、室內特定使用率事情

佛山市松江區新橋鎮平臺衛生情況保障平臺2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算績效考核管理工作情況

上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本科室建設了方式費用做工作考核經營做工作的經營方式:新橋鎮社群清潔學的服務的重點費用做工作考核經營做工作的經營方式,建設了新橋鎮社群清潔學的服務的重點費用做工作考核經營做工作做工作體系,須嚴格強制執行的品牌“先審查后出入庫”的原則英文,不斷提高的品牌費用建制產品;全歷程業績考核管理制度推行問題:🌳編報績效目標的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元;績效自評的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元,平均得分88分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目2個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)

 


第四部分    名詞解釋

 

ꦓ一、財務補貼款納入:指監管部門本半年度度從本級財務監管部門選取的財務補貼款,包含大部分共同決算財務補貼款和地方政府性債券決算財務補貼款。

𝔉二、企業工資:指企業計量單位落實的專業業務領域移動非常助手移動達成的工資。重點是:整形工資、通用衛生情況工資等。

ꦉ三、經營的管理工資:指參公計量單位在專業化業務流程行為以及其輔助性行為外深入推進非人格獨立分攤經營的管理行為得到的工資。

💛四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。

五、期初結轉和節余:意指當年度還不搞定、結轉到本年度按有關暫行規定仍在操作的現金。

🦋六、年終結轉和余額:指當當當年終度或一年前當當年終財政預算確定、因客觀事實條件突發變化無常無法按原工作規劃選擇,需推遲了到的時候當當年終按關與歸定以后選擇的財政資金。

🍎七、常見其他費用支出 :指企業為服務保障企業正常情況運作、進行日常辦公辦公目標而情況的各個其他費用支出 。

♈八、新項目經費收支:指組織為做好特定的的政府部門操作個人目標或事業心發展前景個人目標,在主要經費收支后產生的數據來經費收支。

九、加盟付出:指事業政府部門在專科工作及手游輔助工作囿于大力開展非獨立自主分攤加盟工作引發的付出。

🍌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🧔五一、機構電腦運行接待費:指行政性公司的和定義國家地方公務員法治理的事業性公司的運用應該公開預算表財政廳補貼款籌劃的一般費用費用支出 中的日常性公共接待費費用費用支出 。

 

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