沈陽市松江區新橋鎮區域衛生監督貼心服務重心
2018全年崗位預算
目 錄
首位有些 傷害市松江區新橋鎮社區居委會環保保障中心點簡況
一、最主要功能
二、結構設有
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、創收結余部門預算總表
二、收入來源部門預算表
三、支出費用竣工決算表
四、財政資金審批使收入撥出結算的時候總表
五、一半公用設施費用預算財務審批其他支出竣工決算表
六、一般來說公共性概算民政付款核心支出費用竣工決算表
七、常見公共信息工程預算財政部門付款“三公”勞務費及機關事業單位操作勞務費教育支出竣工決算表
八、政府部門性母基金預部門預算財務補貼款收支部門預算表
九、凈資產資產負債情況下表
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第二組成部分 形容詞定義
第一部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心概況
一、基本工作職責
🎃新橋鎮街道辦事處干凈服務項目管理性主就是一所集醫學綠色養生、治療、綠色養生、治愈、綠色幼小銜接和計劃書生肓方法指導性為整體的基層工作中街道辦事處醫學綠色養生干凈服務項目管理性裝置。主建在松江區北部,東鄰閔行區莘莊鎮,主負責著新橋鎮的幾乎醫學綠色養生、公共信息干凈和街道辦事處干凈服務項目管理性工作中。
二、公司設施
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心設28個設有構造,是指:🥂行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒科、兒童保健科、眼科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、分中心、晨星社區衛生服務站、春申衛生服務站、新東苑中心衛生室。
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018全年凈收入收支預算總表
企事業單位:萬塊
創收 |
開支 |
||
大型項目 |
預算數 |
新項目 |
結算的時候數 |
一、財政廳撥付年收入 |
4,594.53 |
一、大部分通用服務質量總支出 |
|
當中:政府部門性貨幣基金成本預算國庫撥付 |
|
二、外交關系收入支出 |
|
二、上一級津貼凈收入 |
559.49 |
三、國家安全結余 |
|
三、事業創收 |
6,640.62 |
四、公開健康結余 |
|
四、生意個人收入 |
|
五、育兒教育結余 |
7.62 |
五、其他的單位繳納收入來源 |
|
六、科學合理技巧性支出 |
|
六、相關盈利 |
770.43 |
七、企業文化體育足球與影視文化支出費用 |
|
|
|
八、的社會服務和自主創業開支 |
533.93 |
|
|
九、醫遼食品衛生與項目二孩花費 |
11,589.99 |
|
|
十、低碳壞保收入支出 |
|
|
|
國慶、村鎮建設街道社區開支 |
|
|
|
十三、農林業水收入支出 |
|
|
|
第十五、公共交通輸送收支 |
|
|
|
十四、網絡資源勘測數據信息等結余 |
|
|
|
第十、工商業提供流通業等總支出 |
|
|
|
十五、金融服務經費支出 |
|
|
|
十六、協助另外的的地方其他支出 |
|
|
|
十九、土地資源海洋環境形象等撥出 |
|
|
|
黨的十九、商品房得到保障花費 |
129.59 |
|
|
四十、糧油食品物資采購自給率花費 |
|
|
|
二國慶、其余開支 |
|
年初工資收入自動求和 |
12,565.07 |
年初經費支出預估合計 |
12,261.13 |
用創業投資基金補充出入差額 |
|
余額分配權 |
275.65 |
年終結轉和節余 |
202.46 |
半年度結轉和余額 |
230.75 |
總金額 |
12,767.53 |
總金額 |
12,767.53 |
2018年終工資收入預算表
公司:上萬元
新項目 |
上年工資收入累計數 |
民政補貼款效益 |
領導補貼個人收入 |
企事業收益 |
自主經營使收入 |
附加部門繳納收益 |
另一個盈利 |
||||
功能分類 |
項目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
12,565.07 |
4,594.53 |
559.49 |
6,640.62 |
|
0.00 |
770.43 |
|
205 |
|
|
教導收入支出 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
訪學及專業培訓 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
學習培訓費用 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
市場保險和出去上班結余 |
533.93 |
159.92 |
0.00 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業上公司的離退居二線 |
533.93 |
159.92 |
0.00 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
教育事業廠家離辭職 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
企事業單位編制事業發展企事業單位編制首要養老院保險行業繳納費用結余 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
機構視野企業單位新職業年金繳付付出 |
149.61 |
149.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫用清潔與進度表懷孕開支 |
11,893.93 |
4,297.40 |
559.49 |
6,266.61 |
0.00 |
0.00 |
770.43 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療組織機構衛生防疫組織機構 |
8,471.95 |
2,344.06 |
559.49 |
4,797.97 |
0.00 |
0.00 |
770.43 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市居委清潔衛生構造 |
8,459.68 |
2.331.79 |
559.49 |
4,797.97 |
0.00 |
0.00 |
770.43 |
|
210 |
03 |
09 |
其他的農村基層治療環境衛生醫院收入支出 |
12.27 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公共服務健康 |
3,244.33 |
1,953.34 |
0.00 |
1,290.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
01 |
大致公用設施食品衛生業務 |
3,244.33 |
1,953.34 |
0.00 |
1,290.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政部門企業發展院校醫療服務 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
行業企業單位醫療器械 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
房間有保障花費 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
公房收入分配改革收支 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018半年度教育支出部門預算表
基層單位:70萬
工程項目 |
當年度費用支出 累計數 |
根本結余 |
產品花費 |
上交國家上級部門開支 |
銷售支出費用 |
對附加方津貼結余 |
||||
功能分類 |
課程和科目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
12,261.13 |
11,673.91 |
587.22 |
|
|
|
|
205 |
|
|
基礎教育花費 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
訪學及教學 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓學校付出 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社會生活維護和求業結余 |
533.93 |
533.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業企業單位離退居二線 |
533.93 |
533.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業機構離離休 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
行政方工作方大體社區個人養老保險行業網上繳費撥出 |
374.00 |
374.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
機構行業基層單位職業類型年金納費教育支出 |
149.61 |
149.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫用衛生學與打算二孩結余 |
11,589.99 |
11,010.39 |
579.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
|
底層醫用安全衛生構造 |
8,253.83 |
7.808.72 |
445.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
01 |
城區社區服務站環衛設備 |
8,241.56 |
7,808.72 |
432.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
09 |
許多基本醫療系統食品衛生系統總支出 |
12.27 |
0.00 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
共公清潔 |
3,158.51 |
3024.02 |
134.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
01 |
幾乎通用健康保障 |
3,158.51 |
3024.02 |
134.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
人事部門創業公司的醫療器械 |
177.65 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展廠家診療 |
177.65 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
個人住房保駕護航費用支出 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
房產變革收支 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018每年財政資金補貼款盈利費用結算的時候總表
企業:W
個人收入 |
開支 |
||||
的項目 |
部門預算數 |
建設項目 |
總計 |
大部分通用費用預算財政廳付款 |
鎮政府性私募基金概預算財務付款 |
一、尋常公益性項目預算財政部門補貼款 |
4,594.53 |
一、一般來說公用售后服務經費支出 |
|
|
|
二、政府部性資金工程預算財政廳付款 |
|
二、外交史費用 |
|
|
|
|
|
三、飲水機費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性安全可靠總支出 |
|
|
|
|
|
五、教育學校花費 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
六、科學研究水平經費支出 |
|
|
|
|
|
七、古文化體育類與文化結余 |
|
|
|
|
|
八、社會生活基本保障和擇業支出費用 |
159.93 |
159.93 |
|
|
|
九、醫藥安全衛生與計劃怎么寫生孩子性支出 |
4,297.39 |
4,297.39 |
|
|
|
十、環保型環保型收支 |
|
|
|
|
|
十一國慶、新型農村街道支出費用 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水教育支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通出行運輸物流性支出 |
|
|
|
|
|
十四、資原探礦相關信息等付出 |
|
|
|
|
|
十四、商用服務質量業等費用 |
|
|
|
|
|
第十五、銀行業費用支出 |
|
|
|
|
|
二十七、協助另外的地區撥出 |
|
|
|
|
|
十七、國土局淺海形象等撥出 |
|
|
|
|
|
19、住宅房保險收入支出 |
129.59 |
129.59 |
|
|
|
二是、糧油加工工程材料儲備庫支出費用 |
|
|
|
|
|
二五一、相關開支 |
|
|
|
當年度收入水平累計數 |
4,594.53 |
上年費用支出 預估合計 |
4,594.53 |
4,594.53 |
|
期初財政資金捐款結轉和余額 |
|
半年度財政支出付款結轉和節余 |
|
|
|
一樣共公財政支出預算財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
相關部門性母基金項目預算不需要補貼款 |
|
|
|
|
|
總共 |
4,594.53 |
合計 |
4,594.53 |
4,594.53 |
|
2018年末通常通用費用財政部門捐款支出費用部門預算表
企事業單位:萬
的項目 |
合計數 |
根本費用 |
工程教育支出 |
|||
用途分類管理 幾個會計科目編號 |
會計分類簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育學校費用 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
205 |
08 |
|
規培及培訓課程 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
205 |
08 |
03 |
課程培訓性支出 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
208 |
|
|
社會存在服務和就業率收支 |
159.93 |
159.93 |
0.00 |
208 |
05 |
|
人事部門企業發展機關單位離退休工資 |
159.93 |
159.93 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
企業發展公司的離辭職 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
行政基層單位企業基層單位職業選擇年金繳納費用收支 |
149.61 |
149.61 |
0.00 |
210 |
|
|
醫療服務健康與計劃表懷孕付出 |
4,297.39 |
3,886.35 |
411.04 |
210 |
03 |
|
基礎醫療食品衛生食品衛生平臺 |
2,344.05 |
2,065.28 |
278.77 |
210 |
03 |
01 |
的城市居委清潔單位 |
2,331.78 |
2,065.28 |
266.50 |
210 |
03 |
09 |
別的群眾醫療保健衛生間企業結余 |
12.27 |
0.00 |
12.27 |
210 |
04 |
|
公眾清潔 |
1,953.34 |
1,821.07 |
132.27 |
210 |
04 |
01 |
最基本通用健康服務于 |
1,953.34 |
1,821.07 |
132.27 |
221 |
|
|
住宅安全保障教育支出 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
221 |
02 |
|
個人住房變革費用 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
總金額 |
4,594.53 |
4,175.87 |
418.66 |
2018財政廳年度一樣共公項目預算財政廳撥付常見教育支出竣工決算表
工作單位:億元
產品 |
自動求和 |
人員管理經費預算 |
通用預備費 |
||
經濟實惠等級分類 考試科目編號規則 |
考試科目明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資待遇福利其他支出 |
3,914.94 |
3,914.94 |
|
301 |
01 |
根本月工資 |
412.33 |
412.33 |
|
301 |
02 |
補貼標準補貼標準 |
235.78 |
235.78 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核年終獎金 |
1,495.42 |
1,495.42 |
|
301 |
08 |
機關事業上廠家事業上廠家根本醫療保險服務保險服務費 |
|
|
|
301 |
09 |
網絡職業年金網上繳費 |
149.61 |
149.61 |
|
301 |
10 |
工人幾乎醫療設備保險行業納費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫療器械補助款繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
其他生活維護繳納 |
37.29 |
37.29 |
|
301 |
13 |
住宅房社保公積金 |
129.59 |
129.59 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個工薪福利待遇經費支出 |
1,454.92 |
1,454.92 |
|
302 |
|
商品價格和服務培訓收入支出 |
243.52 |
|
243.52 |
302 |
01 |
工作費 |
|
|
|
302 |
02 |
油墨印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待處接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的資料費 |
206.50 |
|
206.50 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理金融業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
有福利費 |
35.89 |
|
35.89 |
302 |
31 |
公務接待專車電腦運行保護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的公路交通材料費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一進口商品和的服務付出 |
1.13 |
|
1.13 |
303 |
|
對個人的和普通家庭的補貼費 |
0.83 |
0.83 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
0.83 |
0.83 |
|
303 |
10 |
我們草業生育津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
一些小編和的家庭的補貼金付出 |
|
|
|
310 |
|
金融資本性開支 |
16.58 |
|
16.58 |
310 |
02 |
辦公場所設施設備新購 |
16.58 |
|
16.58 |
310 |
03 |
專業級裝備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息wifi網絡及工具購進創新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動使用車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
任何交通配套方法采購 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中資產投資置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的基金性付出 |
|
|
|
預估合計 |
4,175.87 |
3,915.77 |
260.10 |
2018季度正常公開費用財政資金審批“三公”事業費及工商登記程序運行事業費性支出竣工決算表
計量單位:W
基本公共性決算財政局付款“三公”資金投入 |
機關事業單位工作 資金投入結算的時候數 |
|||||||||||
總計 |
因公回國 (境)費 |
國家公務專車租賃費及正常運作費 |
公務活動迎送費 |
|||||||||
小計 |
國家公務小二租車 折舊費費 |
國家公務用車的 運營費 |
||||||||||
費用數 |
預算數 |
概預算數 |
預算數 |
估算數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018本年當地政府性債券預預算財務捐款性支出預算表
行業:萬的大寫
創業項目 |
累計數 |
基本上性支出 |
活動總支出 |
|||
工作分為 科目必數字 |
會計分類簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
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|
|
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|
合計數 |
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|
|
注:上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018季度金融資產流動負債環境表 |
||||
|
|
價格基層單位:萬塊人民幣 |
||
|
人數 |
意義 |
||
今年初數 |
半年度數 |
本年數 |
年初數 |
|
一、債務總計 |
—— |
—— |
5,670.20 |
6053.46 |
(一)還是流動性股本 |
—— |
—— |
1821.76 |
1850.58 |
(二)穩固凈資產 |
—— |
—— |
3848.44 |
4124.92 |
其中:1.房屋(平方米) |
5022.6 |
5022.6 |
809.95 |
809.95 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
🌞 一般來說國家公務租車 |
|
|
|
|
🦹 聯合執法執勤點私家車 |
|
|
|
|
🎶 獨特的專業化新技術使用車 |
|
|
|
|
🐬 另一個出行 |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
2 |
3 |
307.78 |
425.78 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
3 |
307.78 |
425.78 |
📖 4.其余統一債務 |
—— |
—— |
2706.36 |
2864.84 |
🅺 減:累計額折舊費用及減值工作 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期性的融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)正在新建市政工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形的金融資產 |
—— |
—— |
|
77.96 |
🐈 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)一些資金 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率加總 |
—— |
—— |
1129.02 |
858.28 |
三、凈固定資產總金額 |
—— |
—— |
4541.18 |
5195.18 |
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、針對杭州市松江區新橋鎮區域公共衛生業務咨詢中心2018本年年收入撥出結算的時候綜合性情況報告闡明
廣州市松江區新橋鎮街道辦事處清潔衛生精準服務點站2018🌸年度收入總計為12,767.53萬元、支出總計為12,767.53萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1,165.67萬元。主要原因:開設分中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,門珍治療游客量比前年添加,消毒產品等通用專項經費添加。
二、介紹東莞市松江區新橋鎮特別衛生間產品主2018年薪資竣工決算情況報告這說明
本年度꧒收入合計12,565.07萬元,其中:財政撥款收入4,594.53萬元,占36.57%;事業收入6,640.62萬元,占52.85%;上級補助收入559.49萬元,占4.45%;其他收入770.43萬元,占6.13% 。
三、有關于蘇州市松江區新橋鎮街道辦公共衛生服務的主2018第四季度支出費用部門預算具體情況這說明
上年🐽支出合計12,261.13萬元,其中:基本支出11,673.91萬元,占95.21%;項目支出587.22萬元,占4.79% 。
四、并于蘇州市松江區新橋鎮街道公共衛生服務主2018每年財政廳撥付個人收入費用支出 整體條件描述
杭州市松江區新橋鎮街道安全服務性中心站2018🔴年度財政撥款收支總決算4,594.53萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加236.89萬元,增長5.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、關與西安市松江區新橋鎮街道食品衛生功能中心站2018年正常共公財政局預算財政局審批支出費用竣工決算實際情況反映
(一)應該公共性估算財政部門補貼款結余預算綜合現象
深圳市松江區新橋鎮社群衛生防疫服務性平臺2018ꩵ年度一般公共預算財政撥款支出4,594.53萬元,占本年支出合計的37.47%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加236.89萬元,增長5.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)一樣 共公財務預算財務補貼款開支預算結構類型原因
東莞市松江區新橋鎮社區衛生服務學衛生學服務公司2018♍年度一般公共預算財政撥款支出4,594.53萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.17%;社會保障和就業支出(類)159.93萬元,占3.48%;醫療衛生與計劃生育支出(類)4,297.39萬元,占93.53%;住房保障支出(類)129.59萬元,占2.82% 。
(三)一半公共性項目預算財政性審批付出竣工決算到底狀態
蘇州市松江區新橋鎮社區清潔衛生清潔衛生保障重點2018🐎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,569.72萬元,支出決算為4,594.53萬元,完成年初預算的100.54%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🉐、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2ꦑ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為21.53萬元,支出決算為10.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3ꦑ、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為163.64萬元,支出決算為149.61萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。
4♔、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2,392.02萬元,支出決算為2,331.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。
5🥃、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6ꦐ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1,839.35萬元,支出決算為1,953.34萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。
7𝔍、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為143.18萬元,支出決算為129.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。
ꦜ七、關于上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政局審批花費部門預算總體設計前提講解。
廣州市松江區新橋鎮小區干凈衛生服務性中心的2018本年度無“三公”資金財政資金捐款支出費用。
八、介紹成都市松江區新橋鎮社區居委會衛生防疫貼心服務公司2018全年現政府性私募基金項目預算財政廳捐款花費部門預算前提闡述
武漢市松江區新橋鎮區域清潔衛生服務管理中2018年中無政府機構性股權基金民政預算民政審批結余。
九、國家資產管理運作項目預算財政部門捐款的情況說
﷽杭州市松江區新橋鎮街道辦事處食品衛生貼心服務公司的2018全年度無國家資本生產經營預算表財政預算撥付經費支出。
十、其他的關鍵狀態詳細說明的狀態詳細說明
(一)機關單位運營專項資金付出前提
深圳市松江區新橋鎮小區公共衛生貼心工作站的2018一年度無機物關電腦運行資金投入開支。
(二)以政府采買付出現象
重慶市松江區新橋鎮社區提供服務管理中心清潔衛生提供服務管理中心2018🗹年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為679.00萬元,其中:貨物采購金額339.63萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額339.37萬元。
2018💎年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額246.90萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額437.98萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額241.47萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額437.53萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)此車、樓房非常規需要情況發生
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算考核管理工作環境
𒈔上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新橋鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新橋鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行業務“先評審意見后出庫”的要素,增進業務預決算編制數產品品質;流程中績效考核工作管理具體實施原因:2018年度開展的績效跟蹤評價項目12個,涉及預算金額420.42萬元。
第四部分 名詞解釋
ඣ一、財務資金部門乃至每一位員工撥付收入來源:指企業單位本季度從本級財務資金部門乃至每一位員工部門乃至每一位員工達成的財務資金部門乃至每一位員工撥付,也包括基本上公共服務預決算財務資金部門乃至每一位員工撥付和鎮政府性貨幣基金預決算財務資金部門乃至每一位員工撥付。
💃二、環境衛生環境衛生事業凈薪資工資效益:指環境衛生環境衛生事業組織落實工程專業業務范圍營銷游戲活動下列關于輔佐營銷游戲活動具有的凈薪資工資效益。核心是:醫療保障凈薪資工資效益、公用設施環境衛生凈薪資工資效益等。
ಌ三、開盈利:指事業企事業單位編制企事業單位編制在工程專業金融業務行動還有輔助工具行動之中開設非單獨核算成本開行動要先拿到的盈利。
ಞ四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、今年初結轉和余額:就是指上一年度無法來完成、結轉到上年按密切相關約定立即操作的財力。
🦄六、月底結轉和余額:指本當季度或原先當年概算準備、因可觀先決條件情況變動不可能按原籌劃施行,需推遲到然后當年按關于暫行規定馬上實用的經濟。
七、關鍵費用經費支出 :指標準為保證平臺合適行駛、完畢規章制度崗位目標而引發的各類費用經費支出 。
𝓀八、品牌費用:指廠家為來完成對應的財政工做人物或企事業發展趨勢最終目標,在大體費用模版突發的各個費用。
♐九、銷售總收入支出:指視野公司在專科營銷話動及氧化硅營銷話動外面積極開展非自由賬務處理銷售營銷話動會發生的總收入支出。
🏅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
☂國慶、機構運作接待費:指行政性的行業和基準公務接待員法的管理的事業行業的行業利用基本性上公眾預決算不需要補貼款制定的基本性性費用支出 中的臺賬公共接待費性費用支出 。