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2018年度部門決算公開(上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 上線時間段:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

武漢市松江區洞涇鎮小區清潔衛生服務項目中心局

2018年中個部門竣工決算

 

 

 


目  錄

 

第1 局部 濟南市松江區洞涇鎮居委安全衛生服務項目基地概述

一、重要職能部門

二、職能部門預算組織定義

第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、薪資收入花費預算總表

二、純收入竣工決算表

三、經費支出結算的時候表

四、財政廳補貼款收錄付出部門預算總表

五、基本上服務性預結算的時候財政預算捐款收支結算的時候表

六、一般的公共性費用預算民政付款大多總支出結算的時候表

七、普通公用設施估算不需要補貼款“三公”金費及單位執行金費付出竣工決算表

八、政府辦公室性資金財政花費預算財政花費捐款花費竣工決算表

九、凈資產外債前提表

第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第四點部位 動詞表述

 


第一部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況

 

一、最主要的行政職能

🎶上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。

二、部門乃至每一位員工部門預算的單位搭建

通過給出主要職責,✨上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
💧第二部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018第四季度凈收入收入支出竣工決算總表

方:70萬

納入

撥出

大型項目

竣工決算數

好項目

預算數

一、財政資金審批年收入

2887.88

一、普遍公用設施安全服務花費

0

  這里面:以政府性股權基金概預算不需要審批

0

二、國際關系結余

0

二、上一級補貼收入水平

20.55

三、飲水機開支

0

三、衛生事業年收入

3361.77

四、公用設施安全的收支

0

四、銷售凈收入

0

五、教導費用支出

6.22

五、復屬企業上交工資

0

六、學科系統性支出

0

六、別的納入

350.49

七、人文精神體育用品與文化經費支出

0

 

 

八、社會中保障機制和擇業經費支出

377.03

 

 

九、醫學清潔與打算生殖開支

5848.66

 

 

十、綠色建筑做到低碳環保開支

0

 

 

11、城鄉一體化街道開支

0

 

 

十三、畜牧業水收支

0

 

 

十五、公路交通車輛運輸其他支出

0

 

 

十四、資源性勘查數據等費用支出

0

 

 

二十、工業服務管理業等撥出

0

 

 

第十五、財富管理費用支出

0

 

 

十六、扶持某個東南部教育支出

0

 

 

十九、國土資源海洋生物氣象站等撥出

0

 

 

19、往房基本保障其他支出

91.42

 

 

2、糧油加工東西存量費用

0

 

 

二十一月、一些總支出

0

上年個人收入加總

6620.69

當年度結余總金額

6323.33

用教育事業新基金補救開支差額

0

余額管理

306.49

年終結轉和盈余

22

年終結轉和節余

12.87

共計

6642.69

累計

6642.69


2018年盈利竣工決算表

院校:萬美金

樓盤

年初效益合計數

財政廳捐款薪資收入

上家補帖工資收入

視野凈收入

管理盈利

加盟單位名稱繳納收錄

另外的利潤

功能分類
科目編碼

考試科目分類

總金額

6620.69 

2887.88 

20.55 

3361.77 

0 

0 

350.49 

205

 

 

教育輔導結余

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

 

培圳及培圳

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

03

教學性支出

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

208

 

 

當今社會質量保障和就業率支出費用

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05 

 

行政事務衛生事業廠家離養老金

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05

02

企業工作單位離養老

1.22

1.22

0

0

0

0

0

208

05

 05

行政機關衛生事業院校大致頤養穩定激費費用★

269.47

4.96

0

264.51

0

0

0

208

05 

06 

企事業發展工作單位事業發展工作單位職業化年金繳納費用教育支出★

106.34

1.98

0

104.36

0

0

0

210

 

 

醫治干凈與策劃生殖性支出

6146.02

2871.77

20.55

2903.21

0

0

350.49

210

03

 

下基層醫療保健清潔衛生組織

4904

1987.46

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

01

的城市居委會環境衛生結構

4899.91

1983.37

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

99

另一基層員工治療清潔平臺開支

4.09

4.09

0

0

0

0

0

210

04

 

公用設施衛生防疫

1239.67

881.96

0

357.71

0

0

0

210

04

08

  總體公用設施環衛售后服務

1239.67 

881.96 

0 

357.71 

0 

0 

0 

210

11

 

人事部門事業企業企業醫院

2.35

2.35

0

0

0

0

0

210

11

02

行業計量單位醫療服務

2.35

2.35

0

0

0

0

0

211

 

 

公寓房后勤保障支出費用

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02

 

公房改革創新花費

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02 

01 

商品房公積金貸款

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

 


2018本年度性支出預算表

工作單位:萬美金

新項目

上年性支出合計數

大致結余

投資項目付出

繳納上級部門費用支出

企業經營教育支出

對附屬行業經濟補貼支出費用

功能分類
科目編碼

會計科目公司名稱

總金額

6323.33 

5820.5 

502.83 

0 

0 

0 

205

 

 

幼小銜接費用

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

 

研習及學習培訓

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

03

培訓教育支出費用

6.22

0

6.22

0

0

0

208

 

 

市場經濟保險和就業問題經費支出

377.03

377.03

0

0

0

0

208

05 

 

人事部門工作組織離退體

377.3

377.03

0

0

0

0

208

05

02

事業有成組織離離休

1.22

1.22

0

0

0

0

208

05

 05

部門視野機構基礎頤養保險費用網上繳費費用支出 ★

269.47

269.47

0

0

0

0

208

05 

06 

市直機關企事業企業崗位年金納費結余★

106.34

106.34

0

0

0

0

210

 

 

醫用食品衛生與計劃方案生肓總支出

5848.66

5352.05

496.61

0

0

0

210

03

 

基層組織醫療器械安全醫院

4606.64

4298.07

308.57

0

0

0

210

03

01

中小城市社區網站干凈衛生單位

4602.55

4298.07

304.48

0

0

0

210

03

99

相關基礎整形安全企業支出費用

4.09 

0 

4.09 

0 

0 

0 

210

04

 

公共信息清潔衛生

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

04

08

  最基本公用設施衛生管理服務于

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

11

 

行政管理事業標準標準醫療管理

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

210

11

02

事業有成公司醫療保健

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

211

 

 

住宅的保障性支出

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02

 

公房深化改革經費支出

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02 

01 

公寓房北京公積金

91.42

91.42

0

0

0

0

 


2018年度目標不需要審批收入來源性支出部門預算總表

企業單位:萬是

使收入

開支

工作

部門預算數

業務

總計

通常情況下公益性決算民政捐款

人民政府性新基金估算財政支出捐款

一、一樣公用不需要預算不需要撥付

2887.88 

一、一般來說提供服務性提供服務開支

 

 

 

二、政府部門性資金國庫預算國庫撥付

0 

二、外交政策開支

 

 

 

 

 

三、飲水機撥出

 

 

 

 

 

四、服務性很安全性支出

 

 

 

 

 

五、學校撥出

6.22 

6.22 

 

 

 

六、數學水平付出

 

 

 

 

 

七、文化藝術體育運動與山東新農商軟件科技有限公司收支

 

 

 

 

 

八、市場擔保和就業形勢經費支出

8.16 

8.16 

 

 

 

九、醫治清潔衛生與記劃生二胎經費支出

2871.77 

2871.77 

 

 

 

十、能源管理環保健康收支

 

 

 

 

 

國慶、村鎮平臺收入支出

 

 

 

 

 

第十二、農業水支出費用

 

 

 

 

 

十四、公路網運輸管理其他支出

 

 

 

 

 

十四、自然資源地質勘察圖片信息等撥出

 

 

 

 

 

第十五、商業運作工作業等經費支出

 

 

 

 

 

十五、科技金融撥出

 

 

 

 

 

十二、支助同一地段花費

 

 

 

 

 

十九、土地海上氣象觀測等總支出

 

 

 

 

 

十八、住宅房服務收支

1.73 

1.73 

 

 

 

二十五、調味品救災物資收儲撥出

 

 

 

 

 

二十一月、另外結余

 

 

 

當年度使收入總金額

2887.88 

年初教育支出累計

2887.88 

2887.88 

 

月初財政性付款結轉和余額

 

年終財政支出撥付結轉和余額

 

 

 

      應該通用項目預算財政資金捐款

 

 

 

 

 

      政府性性私募基金費用預算財政局撥付

 

 

 

 

 

累計

2887.88 

總額

 2887.88

2887.88 

 

 


2018本年基本公開費用財政預算補貼款支出費用部門預算表

公司:十萬

大型項目

累計

大多費用

建設項目收入支出

作用類型

課程和科目數字

科目表名號

205

 

 

教育教學費用

6.22 

0 

6.22

205

08

 

規陪及技術培訓

6.22 

0 

6.22

205

08

03

培圳其他支出

6.22 

0 

6.22

208

 

 

社會各界保障機制和就業率性支出

8.16

8.16

0

208

05 

 

財政事業發展企業單位離辭職

8.16

8.16

0

208

05

02

企業發展企業單位離辭職

1.22

1.22

0

208

05

 05

國家機關教育事業機構通常醫療穩定穩定納費收入支出★

4.96

4.96

0

208

05 

06 

國家機關事業有成企業專職年金付費教育支出★

1.98

1.98

 

210

 

 

醫院環衛與行動計劃孕育性支出

2871.77

2434.16

437.61

210

03

 

基層員工診療公共衛生培訓機構

1987.46

1720.26

267.2

210

03

01

大城市街道辦事處干凈衛生構造

1983.37

1720.26

263.11

210

03

99

任何基礎整形健康平臺總支出

4.09

0

4.09

210

04

 

通用安全衛生

881.96

711.55

170.41

210

04

08

  首要公共信息衛生防疫服務

881.96 

711.55 

170.41

210

11

 

行政管理事業發展廠家醫療機構

2.35

2.35

0

210

11

02

企事業部門醫療衛生

2.35

2.35

0

211

 

 

房屋保駕護航總支出

1.73 

1.73 

0

211

02

 

房屋創新收支

1.73 

1.73 

0

211

02 

01 

房屋個人公積金

1.73 

1.73 

0

加總

2887.88

2444.05

443.83


2018年常見公共性成本預算財政廳付款關鍵教育支出部門預算表

  標準:億元

項目

累計

員工勞務費

公供經費預算

資金總類

專業科目打碼

項目名稱

301

 

的薪資福利性支出費用

2170.78

2170.78

0

301

01

  主要工資收入

298.69

298.69

0

301

02

  補貼金補貼金

185.72

185.72

0

301

03

  年獎

0

0

0

301

06

  食堂菜補貼金費

117.64

117.64

0

301

07

  效績底薪

915.37

915.37

0

301

08

行政機關事業企業企業常規頤養保障費

4.95

4.95

0

301

09

職業分析年金交款

3.96

3.96

0

301

10

工人基本上醫療衛生保險公司付款

78.08

78.08

0

301

11

國家事業編醫療衛生補助金繳納

0

0

0

301

12

一些社交切實保障繳納

8.77

8.77

0

301

13

自建房個人住房公積金

1.73

1.73

0

301

14

醫遼費

0

0

0

301

99

  一些公司會員福利總支出

555.87

555.87

0

302

 

商品信息和產品收入支出

272.63

0

272.63

302

01

  工作費

0

0

0

302

02

  柔印費

11.17

0

11.17

302

03

  顧問費

0

0

0

302

04

  辦手充值續費

0

0

0

302

05

  水電費

6.24

0

6.24

302

06

  煤氣費

66.16

0

66.16

302

07

  輕工費

11.95

0

11.95

302

08

  供暖費

0

0

0

302

09

  物業服務控制費

149.21

0

149.21

302

11

  出差補貼

0

0

0

302

12

  因公出國旅游(境)成本費用

0

0

0

302

13

  搶修(護)費

0

0

0

302

14

  租賃服務費

0

0

0

302

15

  會議觸屏費

0

0

0

302

16

  培訓班費

0

0

0

302

17

  因公接代費

0

0

0

302

18

  常用資料費

0

0

0

302

24

  被裝租賃費費

0

0

0

302

25

  專用的鍋爐燃料費

0

0

0

302

26

  建筑勞務費

0

0

0

302

27

  委托代為業務員費

0

0

0

302

28

  企業工會預備費

0

0

0

302

29

  福利福利費

10.8

0

10.8

302

31

  公務接待私家車進行維保費

0

0

0

302

39

  其他的交通出行雜費

0

0

0

302

40

  稅金及扣除服務費

0

0

0

302

99

  其它的各種商品和貼心服務費用支出

17.1

0

17.1

303

 

對個體戶和家的津貼

0.64

0.64

0

303

01

  離休費

0

0

0

303

02

  退居二線費

0

0

0

303

03

  退職(役)費

0

0

0

303

04

  撫恤金

0

0

0

303

05

  活動補貼費

0

0

0

303

07

  醫學費津貼

0

0

0

303

08

  捐資大學生助學金

0

0

0

303

09

  獎品金

0.64

0.64

0

303

10

個體戶草業生產加工補貼標準

0

0

0

303

99

  的自己和家里的補貼其他支出

0

0

0

310

 

充分性費用支出

0

0

0

310

02

  辦公裝修主設備購買

0

0

0

310

03

  專業化的設備折舊費

0

0

0

310

07

  內容系統及小軟件購進更新換代

0

0

0

310

13

  國家公務私車租賃費

0

0

0

310

19

  其他路網專用工具購入

0

0

0

310

22

  隱匿房產購入

0

0

0

310

99

  的資產管理性性支出

0

0

0

合計數

2444.05

2171.42

272.63

 


2018財務年度尋常公用工程預算財務審批“三公”接待費及政府機關開機運行接待費費用預算表

單位名稱:萬

通常情況下公共信息概預算不需要捐款“三公”專項經費

國家機關電腦運行

資金投入結算的時候數

總計

因公出國留學

(境)費

公務接待專車折舊費及運作費

因公服務費

小計

因公專車

購置費費

因公私家車

程序運行費

成本預算數

部門預算數

預決算數

結算的時候數

概預算數

結算的時候數

概算數

竣工決算數

決算數

結算的時候數

財政預算數

結算的時候數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 


2018月度政府部性股權基金概算民政撥付其他支出結算的時候表

計量單位:萬是

品牌

自動求和

關鍵撥出

投資項目開支

特點分為

題目編寫代碼

項目名字大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度房產債務狀態表

 

 

數額廠家:多萬元

 

數目

的價值

年末數

年終數

今年初數

年終數

一、金融資產累計數

——

——

4656.15 

5033.5 

   (一)流通債務

——

——

2534.95 

 2580.74

   (二)緊固長期待攤費用

——

——

 2121.2

 2452.76

          其中:1.房屋(平方米)

 7861.87

 7861.87

 695

 695

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

20.01 

 20.01

                   (1)車輛

 1

 1

 20.01

 20.01

💙                          一般來說公務活動私車

 0

 0

 0

 0

💝                          監察巡邏專車

 0

 0

0 

 0

🎉                          特別的專業的技術租車

 0

 0

 0

 0

💧                          其它的租車

 1

 1

 20.01

 20.01

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 450

 482

 815.68

 1034.13

                    單價100萬元以上專用設備

0 

 1

 0

 158.8

♉               4.其他調整資產投資

——

——

 590.51

 703.62

🤡        減:加權平均計提折舊及減值開始準備

——

——

 0

 0

   (三)長時間的投資

——

——

 0

 0

   (四)在建項目項目

——

——

 0

 0

   (五)無形中資源

——

——

 0

 0

🐼        減:加權平均攤銷

——

——

 0

 0

   (六)另外的財力

——

——

 0

 0

二、債務加總

——

——

 856.86

 753.89

三、凈資本累計數

——

——

3799.29 

 4279.61

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、并于天津市松江區洞涇鎮特別環境衛生服務性重心2018年年收入撥出竣工決算總體目標狀況原因分析

廣州市松江區洞涇鎮社區居委會公共衛生服務的主2018𒉰年度收入總計為6642.69萬元、支出總計為6642.69萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加436.92萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。

二、觀于西安市松江區洞涇鎮街道社區衛生產品間產品中心點2018財政年度盈利竣工決算條件表示

當年度ꦅ收入合計6620.69萬元,其中:財政撥款收入2887.88萬元,占43.62%;事業收入3361.77萬元,占50.78%;上級補助收入20.55萬元,占0.31%,其他收入350.49萬元,占5.29%。三、關于幼兒園廣州市松江區洞涇鎮社區網站干凈服務的公司2018半年度撥出預算情況發生代表

本年度🍷支出合計6323.33萬元,其中:基本支出5820.5萬元,占92.05%;項目支出502.83萬元,占7.95%。

四、管于傷害市松江區洞涇鎮社群干凈衛生工作中心的2018一年度財政結余撥付薪資結余總體布局情況下說

東莞市松江區洞涇鎮居委衛生管理產品中心局2018𒆙年度財政撥款收支總決算2887.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加221.85萬元。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

五、相關成都市松江區洞涇鎮平臺清潔售后服務基地2018年度目標基本上公用成本預算財政部門付款總支出結算的時候前提表明

(一)平常通用項目預算財務撥付經費支出預算基本情況

鄭州市松江區洞涇鎮街道環保安全服務網局2018𒈔年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,占本年支出合計的45.67%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.85萬元,增長8.32%。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

(二)尋常公共性預竣工決算財政收入支出捐款收入支出竣工決算形式癥狀

廣州市松江區洞涇鎮區域清潔衛生服務質量心中2018ꦕ年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.22萬元,占0.22%;社會保障和就業支出(類)8.16萬元,占0.28%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2871.77萬元,占99.44%;住房保障支出(類)1.73萬元,占0.06%

(三)一般來說公共性預部門預算財政資金撥付性支出部門預算具體化環境

廣州市松江區洞涇鎮特別衛生監督服務于管理中心2018🍃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2979.95萬元,支出決算為2887.88萬元,完成年初預算的96.91%。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工績效清算未清算。其中:

1🃏、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:事業單位的醫療業務培訓、財務培訓、日常規范操作培訓等支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員繼續教育培訓支出減少。

2🉐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.22萬元。主要用于:退休人員的福利費。年初預算為12.37萬元,支出決算為1.22萬元。

3🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4.96萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元。追加預算。

4๊、社會保障和就來支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1.98萬元。主要用于:正在職場勞務派遣人員的職業的年金激費性支出。年初預算為萬元,支出決算為1.98萬元。追加預算。

5📖、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1983.37萬元。主要用于:醫護人員的人員費用、公用經費及專用設備的購入。年初預算為2097.42萬元,支出決算為1983.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

6𒀰、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)4.09萬元。主要用于:實施基本藥物制度的補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元,決算數大于預算數的主要原因:基本藥物制度的補助支出增加。

7꧅、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)881.96萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及購置專用設備等。年初預算為860.16萬元,支出決算為881.96萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.35萬元。主要用于:勞務派遣人員的醫院保險費用納費總支出🐼。年初預算為0萬元,支出決算為2.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的醫療保險。

9ﷺ、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)1.73萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。

六、更多成都市松江區洞涇鎮特別衛生監督服務質量管理中心2018年終一樣公用設施結算的時候不需要撥付總體總支出結算的時候的情況介紹

北京市松江區洞涇鎮街道社區安全衛生服務項目中心的2018♉年度一般公共預算財政撥款基本支出2444.05萬元,包括人員經費2171.42萬元,公用經費272.63萬元。基本支出中:

1🎀、工資福利支出2170.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食費補助費、社會保障繳費、績效工資、非編人員費用

2、商品和服務支出272.63萬元,主要用于:印刷費、水費、電費、電話費、物業管理費和福利費。

七、關與武漢市松江區洞涇鎮社區網站安全售后服務重心2018本年度一樣 公開概算國庫撥付“三公”接待費收入支出預算情況發生說明書怎么寫

蘇州市松江區洞涇鎮社區網站干凈衛生保障中2018當年度無“三公”專項經費財務補貼款付出。

八、關于幼兒園沈陽市松江區洞涇鎮小區環衛服務項目基地2018每年中央政府性貨幣基金工程預算財政性審批撥出竣工決算情況報告描述

𒈔鄭州市松江區洞涇鎮社區的服務站安全衛生的服務核心2018一年度無鎮政府性新基金工程預算財政局撥付付出。

九、國有制基金經營者決算不需要補貼款事情闡明

佛山市松江區洞涇鎮社群環保服務于中央2018年無集體所有制投資加盟估算財政預算補貼款總支出。

十、各種重點作用的癥狀表明

(一)機關事業單位進行專項經費開支事情

滬市松江區洞涇鎮街道衛生監督提供服務管理平臺點2018半年度高分子關行駛金費結余。

(二)中央政府采辦費用時候

北京市松江區洞涇鎮居委公共衛生安全服務網的2018♛年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為444.4萬元,其中:貨物采購金額293.52萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額150.88萬元。

2018ꦛ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額160萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額292.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額158.8萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額285.6萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)貨車、屋房比較特殊占用率情況下

沈陽市松江區洞涇鎮社區服務站衛生防疫服務核心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)項目預算效績治理原因

成都市松江區洞涇鎮街道社區安全衛生產品咨詢中心2018當年度預決算效績標準化菅理方法工學作落實情況報告下面的:本職能部門搭建了下面的預決算效績標準化菅理方法菅理運行機制:東莞市松江區洞涇鎮居委網站安全服務核心預決算效績標準化菅理方法菅理運行機制,搭建了東莞市松江區洞涇鎮居委網站安全服務核心的預決算效績標準化菅理方法工學作運行機制;全階段效績標準化菅理方法落實情況報告:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額361.63萬元。


第四部分    名詞解釋

 

ℱ一、民政撥付工資:指公司本年末度從本級民政行政部門認定的民政撥付,具有般公益性成本預算表民政撥付和以政府性債卷成本預算表民政撥付。

二、參公收錄:指參公工作單位開始正規業務部門行動及輔助器行動具有的收錄。注意是:整形收錄等。

𝓡三、營業的收益:指事業上基層單位在工程專業國際業務話動下列關于助手話動外積極開展非獨力結轉營業的話動完成的收益。

🧜四、另外使工資:指公司達到的除“財務審批使工資”、“事業發展使工資”、“企業經營使工資”等意外的使工資。主要是是:盤盈使工資等。

五、月初結轉和盈余:意指去年度從未做好、結轉到年初按有觀標準規定重新使用的的周轉金。

💙六、年尾結轉和節余:指年初度或已前半半年度目標預算表確定、因直接狀態時有發生轉化不能按原規劃制定一個,需推遲了到未來的日子里半半年度目標按密切相關規范繼讀食用的錢財。

🦄七、主要性其他支出:指機關單位為的保障培訓機構通常暖機、順利完成常規運作釣魚任務而突發的貼心的售后服務性其他支出。

🦩八、好項目收支:指部門為達成對應的人事部門事情作業或事業上的壯大制定目標,在基本上收支后產生的數據來收支。

ꩲ九、自主企業經營總支出費用:指視野廠家在的專業主題運動方案及輔助性主題運動方案外做好非單獨的結轉自主企業經營主題運動方案時有發生的總支出費用。

🅷十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍒十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經  費支出。

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