西安市松江區葉榭鎮居委健康售后服務學校
2019一年度竣工決算
目 錄
第1環節 廣州市松江區葉榭鎮區域衛生情況保障中間情況
一、主耍功能
二、貸款機構設立
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、薪水總支出結算的時候總表
二、凈收入結算的時候表
三、性支出結算的時候表
四、財政資金撥付盈利開支預算總表
五、應該共公預部門預算財政部門撥付開支部門預算表
六、一樣 公共性項目預算財政開支審批大體開支竣工決算表
七、似的公益性費用財政廳審批“三公”預備費及部門行駛預備費付出結算的時候表
八、區政府性債卷費用預算財政總支出付款總支出竣工決算表
九、資本流動負債時候表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第二步環節 專有名詞釋意
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、常見行政職能
ও 以街道辦事處售后精準服務機構居委會食品公共衛生學情況售后精準服務質量機構來源于體,全科牙科醫生為骨干力量,有用動用街道辦事處售后精準服務機構居委會影視資源和為宜高技術,以業主健康的的為機構,小家庭為表層單位,街道辦事處售后精準服務機構居委會為依據,訴求為向導,以女同志、少年兒童、老人人、萎縮性患兒、殘疾人為先點,以解決方法街道辦事處售后精準服務機構居委會的基本是食品公共衛生學情況問題,能夠滿足幾乎食品公共衛生學情況售后精準服務質量訴求為意義,融治療、治療、保健養生、復原、健康的的教育教學為分立式,有用、金錢、利于、綜合評估、連著的表層食品公共衛生學情況售后精準服務質量。由行政主管個部門結合三定策劃方案等有關的明文規定有關基本是管理職能填的。
二、部門設計
♎上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019本年度使收入結余部門預算總表
機關單位:萬美金
工資收入 |
收入支出 |
||
的項目 |
預算數 |
工作 |
部門預算數 |
一、財政預算撥付薪水 |
4160.67 |
一、一般的公用設施提供服務收入支出 |
|
里面:部門性理財產品預決算財政廳捐款 |
|
二、外交政策經費支出 |
|
二、上級部門補貼政策收入水平 |
|
三、中國軍事撥出 |
|
三、創業使收入 |
5611.50 |
四、公用設施安會收入支出 |
|
四、運營收錄 |
|
五、幼教結余 |
|
五、附加基層單位上交國家盈利 |
|
六、地理學枝術教育支出 |
|
六、某些效益 |
118.02 |
七、文化水平田徑運動與傳煤支出費用 |
|
|
|
八、社會的服務保障和找工作經費支出 |
462.22 |
|
|
九、醫藥食品衛生與項目懷孕費用支出 |
8899.43 |
|
|
十、低碳環保型收支 |
|
|
|
十一月、城鄉統籌街道辦性支出 |
|
|
|
十三、農林業水費用支出 |
|
|
|
第十三、交行貨物運輸花費 |
|
|
|
十四、資原勘查相關信息等費用支出 |
|
|
|
第十五、提供服務企業提供服務企業等教育支出 |
|
|
|
第十六、財務經費支出 |
|
|
|
十六、支援相關東北部付出 |
|
|
|
十七、國土資源海域氣象站等支出費用 |
|
|
|
十八、房間擔保經費支出 |
114.93 |
|
|
四十、糧油食品商品貯備性支出 |
|
|
|
二國慶、另外的收入支出 |
|
上年納入累計數 |
9890.19 |
本年度收入支出總金額 |
9476.58 |
用事業有成債卷掩蓋收支明細差額 |
|
余額平均分配 |
413.61 |
期初結轉和盈余 |
|
年底結轉和盈余 |
|
共計 |
9890.19 |
合計 |
9890.19 |
2019一年度營收竣工決算表
公司:來萬
該項目 |
本年度純收入總計 |
財政廳付款納入 |
領導補帖凈收入 |
創業個人收入 |
生產年收入 |
復屬企事業單位上交個人收入 |
另一個盈利 |
||||
功能分類 |
管理費用名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9890.19 |
4160.67 |
|
5611.50 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
社會性服務和就業的支出費用 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上的院校離退休工資 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心企業離退休之 |
10.51 |
|
|
10.51 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關自己事業企單位根本社區養老人壽保險交費結余 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關工作單位創業工作單位職業分析年金激費收支 |
129.06 |
|
|
129.06 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生系統管理衛生管理與進度表生孩撥出 |
9313.04 |
3817.60 |
|
5377.42 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
|
基本醫疔衛生防疫系統 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮居委會清潔衛生單位 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生情況 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要售后服務性健康售后服務 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政自己事業政府部門治療 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業政府部門醫療管理 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房保險開支 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改變其他支出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
2019每年其他支出結算的時候表
計量單位:萬塊人民幣
投資項目 |
年初支出費用合計數 |
關鍵結余 |
項目付出 |
繳納上級領導付出 |
銷售經營付出 |
對付屬企業單位補帖其他支出 |
||||
功能分類 |
課目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9476.58 |
9064.74 |
411.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的保護和就業機會收支 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業上基層單位離退職 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業機構離退體 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業發展單位名稱基本的養老院保險行業納費撥出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關人事工作單位的職業年金繳納費用費用支出 |
129.06 |
129.06 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用健康與項目生二胎費用 |
8899.43 |
8487.59 |
411.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫院干凈衛生部門 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地方街道辦事處清潔衛生裝置 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息干凈衛生 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公用設施衛生間精準服務 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處衛生事業企業醫療衛生 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展工作單位醫療管理 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房得到保障經費支出 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改制經費支出 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋社保公積金 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
2019年末不需要補貼款盈利總支出預算總表
的單位:萬塊
盈利 |
收入支出 |
||||
頂目 |
結算的時候數 |
項目流程 |
總計 |
通常公益性費用財政支出審批 |
地方政府性股權基金決算財政局撥付 |
一、平常公用設施概算財政局審批 |
4160.67 |
一、般共公貼心服務費用支出 |
|
|
|
二、人民政府性母基金費用民政捐款 |
|
二、外交政策開支 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事花費 |
|
|
|
|
|
四、公共性防護教育支出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學收入支出 |
|
|
|
|
|
六、科學有效技木經費支出 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術軍事體育與傳煤費用支出 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟保障機制和擇業收入支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
九、醫治干凈衛生與設計養育費用支出 |
3797.42 |
3797.42 |
|
|
|
十、低能耗環保健康收支 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉統籌居委會費用支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
|
|
第十五、鐵路交通輸送其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源堪探企業信息等教育支出 |
|
|
|
|
|
15、商業圈服務項目業等總支出 |
|
|
|
|
|
16、網絡金融付出 |
|
|
|
|
|
十八、協助相關地其他支出 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源深海形象等費用 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房屋保障措施費用 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
第二十、油糧武器裝備存量經費支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、另外的其他支出 |
|
|
|
本年度使收入累計數 |
4160.67 |
當年度費用總金額 |
4140.49 |
4140.49 |
|
期初國庫付款結轉和節余 |
|
月底民政撥付結轉和盈余 |
20.18 |
20.18 |
|
一般的通用概預算財政廳審批 |
|
|
|
|
|
𝕴 政府部性基金、期貨、現貨、微盤財政部門預算財政部門補貼款 |
|
|
|
|
|
總結 |
4160.67 |
總結 |
4160.67 |
4160.67 |
|
2019年度目標一般來說公共信息工程預算國庫審批付出竣工決算表
組織:來萬
樓盤 |
總金額 |
最基本其他支出 |
投資項目收支 |
|||
功能模塊等級分類 課程和科目項目編碼 |
科目必英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會生活基本保障和找工作總支出 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
|
行政機關企事業組織離辭職 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
05 |
機關廠家事業心廠家差不多健康養老穩妥繳納結余 |
322.65 |
322.65 |
|
210 |
|
|
社區醫療清潔與行動計劃孕育撥出 |
3797.42 |
3386.62 |
410.80 |
210 |
03 |
|
基層工作醫藥安全公司 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
03 |
01 |
都市社區居委會干凈衛生結構 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
04 |
|
服務性環衛 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
04 |
08 |
大致公用設施衛生管理服務性 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
11 |
|
行政部門事業上計量單位醫遼 |
153.26 |
153.26 |
|
210 |
11 |
02 |
工作企業醫用 |
153.26 |
153.26 |
|
221 |
|
|
住宅維護撥出 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
|
住宅改革的實質經費支出 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
20.42 |
20.42 |
|
預估合計 |
4140.49 |
3729.69 |
410.80 |
2019財政性年度常見服務性成本預算財政性捐款根本收支結算的時候表
單位名稱:十萬
建設項目 |
預估合計 |
員工費用 |
公供勞務費 |
||
第三產業進行分類 題目編碼查詢 |
科目必英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入員工福利經費支出 |
3575.99 |
3575.99 |
|
301 |
01 |
最基本工資收入 |
385.56 |
385.56 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼金 |
80.58 |
80.58 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費津貼費 |
128.47 |
128.47 |
|
301 |
07 |
考核公資 |
1294.64 |
1294.64 |
|
301 |
08 |
機關企業事業發展企業最基本關于養老地產養老保險行業費 |
230.94 |
230.94 |
|
301 |
09 |
行業年金手機繳費 |
113.70 |
113.70 |
|
301 |
10 |
企業員工常規整形保費付費 |
101.71 |
101.71 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫用補貼激費 |
|
|
|
301 |
12 |
許多世界切實保障繳納費用 |
56.17 |
56.17 |
|
301 |
13 |
房屋北京公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余待遇福利福利付出 |
1068.52 |
1068.52 |
|
302 |
|
各種商品和精準服務收支 |
153.70 |
|
153.70 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
5.33 |
|
5.33 |
302 |
02 |
印廠費 |
1.88 |
|
1.88 |
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
1.52 |
|
1.52 |
302 |
06 |
商業用電 |
10.81 |
|
10.81 |
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業控制控制費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
14 |
租費費 |
14.31 |
|
14.31 |
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能材質費 |
104.18 |
|
104.18 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
2.73 |
|
2.73 |
302 |
27 |
都交給相關業務費 |
0.41 |
|
0.41 |
302 |
28 |
工會組織專項資金 |
3.56 |
|
3.56 |
302 |
29 |
員工福利費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
31 |
公務接待公務車電腦運行養護費 |
2.04 |
|
2.04 |
302 |
39 |
另外交通費收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加成本 |
|
|
|
302 |
99 |
其余品牌和服務花費 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對自己的和工作式的補助費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
衣食住行補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
我們水產業制作補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
別每個人和小家庭的經濟補貼付出 |
|
|
|
310 |
|
資本投資性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區機器設備購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
專門用產品置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢網絡上及軟文添置創新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動買車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的交通費器具購入 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣資源采購 |
|
|
|
310 |
99 |
某個金融資本性付出 |
|
|
|
加總 |
3729.69 |
3575.99 |
153.70 |
🥃2019年終大部分公共信息概預算不需要捐款“三公”勞務費及機關事業單位正常運行勞務費開支結算的時候表
機關單位:萬
常見共公概預算財政資金付款“三公”預備費 |
國家機關運營 專項經費部門預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動出行用車租賃費及加載費 |
公務接待工作接待工作費 |
|||||||||
小計 |
公務活動車輛租賃 購置費費 |
國家公務私車 正常運行費 |
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項目預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
預算表數 |
預算數 |
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34.00 |
2.04 |
0 |
0 |
34.00 |
2.04 |
30.00 |
0 |
4.00 |
2.04 |
0 |
0 |
2019每年政府機關性理財產品預算不需要付款收支預算表
機關單位:W
品牌 |
自動求和 |
核心費用 |
新項目性支出 |
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系統區分 課目簡碼 |
科目表名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年基金欠債的記錄表 |
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大額企事業單位:百萬元 |
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量 |
價值觀 |
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年末數 |
年底數 |
年末數 |
年底數 |
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一、財力合計數 |
—— |
—— |
4341.31 |
5108.97 |
(一)流失金融資產 |
—— |
—— |
1763.90 |
2665.66 |
(二)固定不動固定資產折舊 |
—— |
—— |
2577.41 |
2404.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.9 |
3190.27 |
3195.67 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
797 |
845 |
606.77 |
626.16 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🍰 常見國家公務出行用車 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🔴 監察值勤買車 |
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🔴 重型專業技能用車的 |
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🌄 某個買車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
632 |
646 |
1075.37 |
1133.99 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.60 |
159.60 |
▨ 4.一些固定不變財力 |
—— |
—— |
119.86 |
122.38 |
🏅 減:累記計提折舊及減值提供 |
—— |
—— |
2414.86 |
2673.40 |
(三)長期的投入 |
—— |
—— |
|
|
(四)新建工程建筑 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱約財力 |
—— |
—— |
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38.50 |
ꦺ 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)別的凈資產 |
—— |
—— |
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二、外債自動求和 |
—— |
—— |
688.48 |
593.57 |
三、凈資產投資加總 |
—— |
—— |
3652.83 |
4515.40 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、關干昆明市松江區葉榭鎮小區公共衛生售后服務中間2019年末創收收支預算總體布局現象講解
濟南市松江區葉榭鎮社區清潔清潔服務培訓咨詢中心2019༒年度收入總計為9890.19萬元、支出總計為9890.19萬元。與2018年度相比,收入總計增加587.29萬,主要原因:事業收入增加714.80萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加587.29萬元,主要原因:人員經費及醫用耗材支出增加。
二、相對于重慶市松江區葉榭鎮社群干凈售后服務中央2019年終收入水平預算事情詳細說明
本年度ꦐ收入合計9890.19萬元,其中:財政撥款收入4160.67萬元,占42.07%;事業收入5611.50萬元,占56.74%,其他收入118.02萬元,占1.19%。
三、相關成都市松江區葉榭鎮區域環衛安全服務學校2019季度收入支出竣工決算現狀原因分析
年初🦂支出合計9476.58萬元,其中:基本支出9064.74萬元,占95.65%;項目支出411.84萬元,占4.35%。
四、并于鄭州市松江區葉榭鎮社區服務于站環衛服務于公司2019全年度財政部門撥付凈收入經費支出總體設計實際情況表示
南京市松江區葉榭鎮區域食品衛生服務管理機構2019ജ年度財政撥款收入總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。
五、管于成都市松江區葉榭鎮居委環境衛生功能公司2019年度目標普遍公開成本預算民政付款付出竣工決算條件表明
(一)一樣 公共服務費用財務付款付出部門預算整體情況
杭州市松江區葉榭鎮社群清潔衛生精準服務服務公司2019✨年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,占本年支出合計的43.69%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加101.39萬元,增長2.51%。主要原因:人員經費增加。
(二)尋常公開費用預算財政廳補貼款花費部門預算結構特征情況
武漢市松江區葉榭鎮小區衛生間服務保障重點2019🍌年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)322.65萬元,占7.79%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3797.42萬元,占91.71%;住房保障支出(類)20.42萬元,占0.5%。
(三)通常癥狀下公共信息費用預算民政審批性支出部門預算具體的癥狀
杭州市松江區葉榭鎮街道干凈工作基地2019🧸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3978.35萬元,支出決算為4140.49萬元,完成年初預算的104.07%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1♒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為322.65萬元,支出決算為322.65萬元。決算數等于預算數。
2♉、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2459.72萬元,支出決算為2507.48萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3🌺、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為1024.30萬元,支出決算為1136.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
4ಞ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為153.26萬元,支出決算為153.26萬元。決算數等于預算數。
5🅠、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為18.42萬元,支出決算為20.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、關于幼兒園重慶市松江區葉榭鎮居委會安全衛生服務中2019年終大部分共公工程預算財政廳付款常見付出結算的時候情況闡述
蘇州市松江區葉榭鎮社區網站安全衛生服務性中央2019﷽年度一般公共預算財政撥款基本支出3729.69萬元,包括人員經費3575.99萬元,公用經費153.70萬元。基本支出中:
1๊、工資福利支出3575.99萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2ꦺ、商品和服務支出153.70萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
🌠七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政預算付款費用支出 結算的時候總體經濟具體情況描述。
東莞市松江區葉榭鎮社區居委會安全衛生服務保障中間2019🐓年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為34.00萬元,支出決算為2.04萬元,完成預算的6%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.04萬元,完成預算的6%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購及現有車輛運行維護費支出的降低。
2019꧙年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加1.52萬元,增長292.31%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.52萬元,增長292.31%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2018年度維修費用在2019年度列支。
(二)“三公”事業費財政預算撥付總支出預算具有問題說。
2019𓃲年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.04萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出2.04萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🍬公務接待用車的開機運行維修付出2.0470萬。主耍用作運輸車輛保險行業、氣油及處理。2019年,成都市松江區葉榭鎮特別環境衛生貼心服務辦公室的歸屬各決算的單位開銷財政資金付款的公務接待出行用車享有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、對佛山市松江區葉榭鎮社區公共衛生公共衛生服務于學校2019半年度鎮政府性母基金不需要預算不需要付款結余結算的時候情況介紹
😼南京市松江區葉榭鎮社區網站清潔貼心服務咨詢中心2019一年度無當地政府性股權基金費用不需要付款性支出。
九、公有資本投資經營者財政預算預算財政預算付款情況下這說明
🧜蘇州市松江區葉榭鎮區域環境衛生服務的中2019本年度無國有企業投資基金企業經營工程預算不需要付款開支。
十、任何決定性須知的情況報告說
(一)企事業單位運營經費預算收支條件
深圳市松江區葉榭鎮社區保障中心的環保保障中心的2019年末三聚氰胺樹脂關開機運行資金收入支出。
(二)相關部門采辦收入支出的情況
鄭州市松江區葉榭鎮特別衛生學服務質量咨詢中心2019🌼年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為403.63萬元,其中:貨物采購金額76.43萬元、工程采購金額113.20萬元、服務采購金額214.00萬元。
(三)該車輛、建筑唯一性霸占環境
🧸截止2019年12月31日,傷害市松江區葉榭鎮街道辦衛生監督精準服務心中采用的般因公活動買車中,由區行政單位工作管理系統局中央集權原件安全保障的般因公活動買車為1輛。
(四)預決算業績考核服務管理前提
ꦜ上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目13個,涉及預算金額336.25萬元;2019年度開展的績效評價項目13個༺,涉及預算金額336.25萬元,(其中,績效評級為“優”的項目13個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ一、財務崗位補貼款納入:指公司本年終度從本級財務崗位崗位拿到的財務崗位補貼款,例如一半公益性成本估算財務崗位補貼款和政府性性貨幣基金成本估算財務崗位補貼款。
✨二、行業有成薪資:指行業有成部門實施專科的業務的主題活動舉例輔助工具的主題活動獲取的薪資。最主要是:醫療管理薪資、otc藥品薪資、另外的薪資等。
෴三、加盟個人個人收入:指企業發展公司的在的專業業務部門主題的活動形式舉例輔助制作主題的活動形式認知能力大力開展非自主折算加盟主題的活動形式得到的個人個人收入。
四、某些收錄:指部門授予的除“財務付款收錄”、“創業收錄”、“營業收錄”等在內的收錄。
五、年末結轉和節余:就是指去年度從未到位、結轉到當年度按關與規定標準仍在食用的財力。
💎六、月底結轉和節余:指上全每年或很久以前全每年決算布置、因可觀標準發生發展沒法按原工作計劃試行,需超時到時候全每年按相關聯規則立刻應用的信貸資金。
七、關鍵撥出:指企事業單位為服務裝置普通轉動、做好守則運行級任務而形成的數據來撥出。
📖八、創業項目花費:指標準為結束其他的人事部門的工作每日任務或事業有成發展進步關鍵,在主要花費后的發生的杜六房加盟總部的花費。
𒁃九、操作收入費用支出 :指事業公司的公司的在職業 促銷項目及幫助促銷項目之上搞好非獨立自主核算成本操作促銷項目遭受的收入費用支出 。
𝕴十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♕五一、政府部門自動運行專項資金:指行政處工作機構和定義國家事業機構編法菅理的事業機構工作機構使用的平常服務性估算財政性捐款準備的通常費用中的守則共公專項資金費用。