南京市松江區葉榭鎮街道社區環境衛生的服務中間
2018年度目標部們部門預算
目 錄
首個部分 東莞市松江區葉榭鎮特別干凈衛生工作中心點概貌
一、首要職責權限
二、公司快速設置
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、效益結余結算的時候總表
二、年收入竣工決算表
三、花費部門預算表
四、財政廳付款收益撥出部門預算總表
五、一半公益性預結算的時候財政預算審批性支出結算的時候表
六、通常公共性概算財政局補貼款常見結余結算的時候表
七、普通公開概算財政廳撥付“三公”勞務費及企事業單位作業勞務費開支竣工決算表
八、相關部門性母基金估算不需要付款花費部門預算表
九、股權外債現象表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四是部件 形容詞表述
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、主要是職責范圍
🦩 以街道辦安全防疫提供服務平臺的來源于體,全科麻醉醫生為后備力量,適度便用街道辦資源英文和適用技術,以人安全為中心站的,家庭生活為公司,街道辦為時間范圍,要求為市場導向,以家庭婦女、小兒、中老年人、慢性的患病者、殘疾證人關乎點,以防止街道辦的具體安全防疫故障,夠滿足大體安全防疫提供服務要求為意圖,融怎樣預防、醫疔、中醫保健、恢復、安全教學為整體,有郊、成本、不便、合理、連續式的基層工作安全防疫提供服務。由管理者機構依據三定措施等對應要求含有關具體崗位職責核對。
二、學校設置成
ꦏ上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年度目標收入來源收支結算的時候總表
機關單位:百萬元
純收入 |
性支出 |
||
工程項目 |
竣工決算數 |
內容 |
部門預算數 |
一、財政部門捐款收益 |
4039.10 |
一、一樣共公服務質量總支出 |
|
當中:人民政府性貨幣基金概算財政預算付款 |
|
二、國際關系經費支出 |
|
二、領導補貼金工資收入 |
|
三、中國軍事開支 |
|
三、事業發展薪資收入 |
4896.70 |
四、通用應急開支 |
|
四、營業個人收入 |
|
五、教學收支 |
|
五、附屬醫院組織上交營收 |
|
六、專業枝術開支 |
|
六、各種效益 |
|
七、傳統文化球場與影視文化經費支出 |
|
|
|
八、生活保證和大學生就業費用支出 |
334.76 |
|
|
九、醫藥干凈衛生與籌劃生二胎付出 |
8887.35 |
|
|
十、能效環保型收入支出 |
|
|
|
國慶、城鄉統籌街道社區經費支出 |
|
|
|
12、農業水教育支出 |
|
|
|
十五、路網貨物運輸性支出 |
|
|
|
十四、網絡資源勘查相關信息等收入支出 |
|
|
|
十八、商業樓功能業等開支 |
|
|
|
十五、金融投資結余 |
|
|
|
十六、支助其他的中南部費用支出 |
|
|
|
二十、土地海洋能氣象臺等經費支出 |
|
|
|
第十九、往房有保障其他支出 |
|
|
|
二是、油糧物資采購存儲開支 |
|
|
|
二五一、另一個教育支出 |
|
上年收入水平合計數 |
8935.80 |
本年度結余預估合計 |
9222.11 |
用衛生事業理財產品補回出入差額 |
|
余額計算 |
80.79 |
今年初結轉和盈余 |
367.10 |
歲末結轉和盈余 |
|
總結 |
9302.90 |
總金額 |
9302.90 |
2018年終利潤竣工決算表
公司的:萬塊人民幣
業務 |
上年純收入預估合計 |
民政撥付薪資收入 |
上級部門補貼費利潤 |
教育事業凈收入 |
管理工資收入 |
附屬工作單位上交國家收入水平 |
另一薪資 |
||||
功能分類 |
學科名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
8935.80 |
4039.10 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交服務保障和找工作收支 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性創業行業離退休之 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關工作機關單位基本性社會養老商業險繳納其他支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區衛生事業管理與進度表生孕撥出 |
8601.04 |
3704.34 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層醫用干凈衛生醫院 |
7515.51 |
2618.81 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市居委安全衛生培訓機構 |
7511.42 |
2614.72 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
某個群眾診療公共衛生組織經費支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生間 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公開環境衛生服務管理 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業心政府部門醫治 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心工作單位醫治 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
2018本年度收入支出部門預算表
部門:萬的大寫
新項目 |
年初收入支出累計數 |
關鍵費用支出 |
項目總支出 |
上交上一級經費支出 |
銷售付出 |
對附加工作單位津貼結余 |
||||
功能分類 |
課目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9222.11 |
8682.70 |
539.41 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中有效保障了和畢業生就業花費 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政企業計量單位離退休之 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業上的部門常規健康養老人壽保險網上繳費經費支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備公共衛生與打算發育開支 |
8887.35 |
8347.94 |
539.41 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療清潔清潔公司 |
7801.82 |
7323.33 |
478.49 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市特別環境衛生系統 |
7797.73 |
7323.33 |
474.40 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他的基本醫學環保系統收入支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同安全 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多安全服務性安全安全服務 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務工作公司醫院 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業廠家治療 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
2018年中財政資金捐款盈利撥出預算總表
組織:萬元左右
效益 |
結余 |
||||
該項目 |
結算的時候數 |
內容 |
加總 |
般共同概預算財政性審批 |
政府辦公室性股權基金預算表財政資金捐款 |
一、應該公共性不需要預算不需要補貼款 |
4039.10 |
一、一般的公用設施功能收入支出 |
|
|
|
二、相關部門性基金、期貨、現貨、微盤估算財政支出捐款 |
|
二、外交史經費支出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技收支 |
|
|
|
|
|
四、公益性安全可靠開支 |
|
|
|
|
|
五、教學收支 |
|
|
|
|
|
六、學科的技術撥出 |
|
|
|
|
|
七、民族文化體育乒乓球與傳煤結余 |
|
|
|
|
|
八、的社會得到保障和人才需求支出費用 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
九、醫療器械安全與年度計劃生肓結余 |
3704.34 |
3404.34 |
|
|
|
十、健康健康開支 |
|
|
|
|
|
11、村鎮居委會經費支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水總支出 |
|
|
|
|
|
十五、交通配套輸送付出 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源地質勘察數據信息等總支出 |
|
|
|
|
|
第十六、工商業服務的業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十六、金融業其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、救助其它中北部收入支出 |
|
|
|
|
|
18、土地海上氣象臺等花費 |
|
|
|
|
|
黨的十九、租賃房得到保障性支出 |
|
|
|
|
|
2、調味品資源產出開支 |
|
|
|
|
|
二國慶、別付出 |
|
|
|
當年度收益總金額 |
4039.10 |
當年度收支自動求和 |
4039.10 |
4039.10 |
|
年終國庫補貼款結轉和節余 |
|
年初財政廳捐款結轉和節余 |
|
|
|
普遍公用設施成本預算財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
國家性債卷決算財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
總結 |
4039.10 |
共計 |
4039.10 |
4039.10 |
|
2018月度一般來說公用成本預算國庫付款收支結算的時候表
方:萬的大寫
內容 |
預估合計 |
一般支出費用 |
項目流程教育支出 |
|||
功能鍵等級分類 會計分類標識號 |
考試科目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
發展得到保障和就業的開支 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
|
行政事務企業機關單位離退休年齡 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關人事計量單位總體社會個人養老保險金保險金繳納費用收入支出 |
334.76 |
334.76 |
|
210 |
|
|
醫藥清潔衛生與設計發育撥出 |
3704.34 |
3164.93 |
539.41 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫治清潔衛生構造 |
2618.81 |
2140.32 |
478.49 |
210 |
03 |
01 |
的城市社群安全衛生中介機構 |
2614.72 |
2140.32 |
474.40 |
210 |
03 |
99 |
其他基層人員醫遼衛生間系統費用支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公共性衛生 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
04 |
08 |
一般通用清潔功能 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
11 |
|
行政機關視野的單位醫療管理 |
159.01 |
159.01 |
|
210 |
11 |
02 |
參公組織整形 |
159.01 |
159.01 |
|
加總 |
4039.10 |
3499.69 |
539.41 |
2018月度應該公共信息成本預算財政局撥付首要經費支出部門預算表
組織:70萬
建設項目 |
合計數 |
員費用 |
通用專項經費 |
||
區域經濟的分類 會計分類項目編碼 |
考試科目標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資獎勵費用支出 |
2538.31 |
2538.31 |
|
301 |
01 |
基本的薪資 |
359.78 |
359.78 |
|
301 |
02 |
津貼補貼費補貼費 |
89.95 |
89.95 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼金費 |
109.04 |
109.04 |
|
301 |
07 |
績效評價待遇 |
1106.69 |
1106.69 |
|
301 |
08 |
工商登記視野的單位根本關于養老地產養老保障費 |
334.76 |
334.76 |
|
301 |
09 |
崗位年金繳付 |
82.07 |
82.07 |
|
301 |
10 |
人主要診療保險服務付費 |
159.01 |
159.01 |
|
301 |
11 |
公務活動員診療補助費交費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的社會化得到保障交款 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅個人公積金 |
108.14 |
108.14 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的工薪會員福利教育支出 |
188.87 |
188.87 |
|
302 |
|
商品是和精準服務開支 |
960.82 |
|
960.82 |
302 |
01 |
辦公室費 |
11.35 |
|
11.35 |
302 |
02 |
印刷制版費 |
|
|
|
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
3.28 |
|
3.28 |
302 |
06 |
用電費 |
17.72 |
|
17.72 |
302 |
07 |
輕工費 |
5.55 |
|
5.55 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安安全承包費 |
2.47 |
|
2.47 |
302 |
11 |
出差費 |
5.34 |
|
5.34 |
302 |
12 |
因公出境(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級涂料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
888.63 |
|
888.63 |
302 |
27 |
代為業務流程費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
28 |
總工會專項資金 |
8.27 |
|
8.27 |
302 |
29 |
公益福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務私車作業維持費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
39 |
另一個城市交通成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加成本 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個商品種類和的服務結余 |
15.95 |
|
15.95 |
303 |
|
對個人的和家廷的補助款 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人的畜牧業制造補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的自己的和家的補助費性支出 |
|
|
|
310 |
|
資產性總支出 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
02 |
辦公設施購置費 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
03 |
常用機 租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
相關信息平臺網絡上及系統軟件采購不斷更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公出行置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的交通費方法添置 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中債務購買 |
|
|
|
310 |
99 |
許多資產性經費支出 |
|
|
|
累計數 |
3499.69 |
2538.31 |
961.38 |
2018本年度普通公共信息概算財政資金付款“三公”勞務費及政府部門運動勞務費開支部門預算表
單位名稱:萬美金
普遍共同預算表不需要付款“三公”經費支出 |
部門運營 資金投入結算的時候數 |
|||||||||||
合計數 |
因公回國 (境)費 |
公務接待用車的新購及程序運行費 |
國家公務客服費 |
|||||||||
小計 |
公務接待買車 添置費 |
公務活動出行用車 操作費 |
||||||||||
費用數 |
部門預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
預算數 |
|
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
2018年政府部門性新基金預算表不需要付款收入支出竣工決算表
行業:千元
創業項目 |
預估合計 |
通常費用支出 |
投資項目結余 |
|||
功能鍵細分 會計分類項目編碼 |
項目英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
|
|
|
注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年財產資產負債事情表 |
||||
|
|
錢數部門:上萬元 |
||
|
次數 |
交換價值 |
||
年末數 |
年底數 |
期初數 |
年尾數 |
|
一、固定資產預估合計 |
—— |
—— |
6543.99 |
6756.17 |
(一)傳播財力 |
—— |
—— |
1779.35 |
1335.80 |
(二)進行固定凈資產 |
—— |
—— |
4764.64 |
4992.27 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.90 |
3167.37 |
3167.37 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
805 |
840 |
835.62 |
1094.46 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
⛦ 通常情況下公務接待出行用車 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
ﷺ 行政執法執勤點小二租車 |
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🌳 特殊工種正規專業能力車輛 |
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꧂ 另外車輛使用 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
4 |
255.50 |
415.10 |
3.專用設備(臺/套) |
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1 |
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159.60 |
單價100萬元以上專用設備 |
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1 |
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159.60 |
💮 4.另外一定金融資產 |
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761.65 |
570.84 |
🐠 減:累計額折舊費用及減值的準備 |
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(三)持續投資加盟 |
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(四)搭建工程施工 |
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428.10 |
(五)隱約財力 |
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▨ 減:連續攤銷 |
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(六)同一資金 |
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二、債務預估合計 |
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827.57 |
688.48 |
三、凈凈資產自動求和 |
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5716.42 |
6067.69 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、至于昆明市松江區葉榭鎮片區安全業務核心2018年中薪資費用支出 竣工決算整體來說的情況說明
廣州市松江區葉榭鎮街道衛生學售后服務管理平臺的2018﷽年度收入總計為9302.90萬元、支出總計為9302.90萬元。與2017年度相比,收入總計增加829.98萬,主要原因:財政撥款收入增加430.28萬元;年初結轉和結余367.10萬元;支出總計增加829.98萬元,主要原因:醫用耗材支出增加131.96萬元、新建業務用房列支449.80萬元、項目支出增加289.20萬元。
二、光于濟南市松江區葉榭鎮小區健康功能咨詢中心2018一年度利潤竣工決算原因講解
年初ও收入合計8935.80萬元,其中:財政撥款收入4039.10萬元,占45.20%;事業收入4896.70萬元,占54.80%。
三、關干蘇州市松江區葉榭鎮街道辦事處衛生防疫產品中心點2018本年度開支竣工決算原因表示
本年度🎉支出合計9222.11萬元,其中:基本支出8682.70萬元,占94.15%;項目支出539.41萬元,占5.85%。
四、光于北京市松江區葉榭鎮社區服務核心健康服務核心2018當年度財政資金撥付創收收支總的的請示報告書怎么寫
西安市市松江區葉榭鎮社區貼心服務站公共衛生貼心服務中央2018💛年度財政撥款收支總決算4039.10萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
五、光于北京市松江區葉榭鎮小區安全衛生服務中心站2018第四季度一樣公用設施概算財政局審批花費預算條件詳細說明
(一)應該公益性項目預算國庫補貼款經費支出預算環境承載力情況
杭州市松江區葉榭鎮街道安全衛生產品管理中心2018ꦑ年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,占本年支出合計的43.80%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
(二)正常公用設施估算國庫捐款費用支出 結算的時候成分實際情況
天津市松江區葉榭鎮街道辦健康精準服務網站的2018꧂年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)334.76萬元,占8.29%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3704.34萬元,占91.71%。
(三)基本公眾項目預算財政廳補貼款其他支出結算的時候中應前提
西安市松江區葉榭鎮街道辦安全安全服務網點2018🌞年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3947.56萬元,支出決算為4039.10萬元,完成年初預算的102.32%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1ꦜ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2588.19萬元,支出決算為2614.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
2🥃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基本藥物零差率補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
3✅、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為865.60萬元,支出決算為926.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
六、介紹廣州市松江區葉榭鎮社區網站衛生情況提供服務服務點2018年末常規上公共性成本預算財政部門付款常規花費預算狀況闡述
蘇州市松江區葉榭鎮社區功能核心衛生監督功能核心2018♔年度一般公共預算財政撥款基本支出3499.69萬元,包括人員經費2538.31萬元,公用經費961.38萬元。基本支出中:
1ꦆ、工資福利支出2538.31萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2♕、商品和服務支出960.82萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
൩七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金不需要撥付開支部門預算整體狀態表明。
杭州市松江區葉榭鎮社區干凈干凈工作主2018✤年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.50萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置及運行維護費支出的降低。
2018♒年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少4.22萬元,降低89.03%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元,降低89.03%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是當年度車輛油卡未充值及維保費用在下一年度1月份結算。
(二)“三公”勞務費財政部門補貼款收入支出預算明確環境這說明。
2018𝓰年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。ဣ因公使用車電腦運行維修保養總支出0.52余萬元。主要的采用設備保險公司。2018年,佛山市松江區葉榭鎮平臺健康安全服務中單位名稱隸屬各成本預算單位名稱成本不需要撥付的因公租車享有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、對于武漢市松江區葉榭鎮居委健康服務公司2018每年鎮政府性母基金結算的時候財政資金付款撥出結算的時候情況介紹
🐓杭州市松江區葉榭鎮街道社區清潔服務培訓中心的2018季度無鎮政府性母基金成本預算財政性捐款經費支出。
九、國有土地股權投資營運項目預算財務撥付情況發生說明
𒈔重慶市松江區葉榭鎮居委安全衛生服務培訓心中2018一年度無國家股資本投資企業經營成本預算財政廳撥付總支出。
十、各種重點作用的問題詳細說明
(一)國家機關運作資金投入開支環境
沈陽市松江區葉榭鎮社群清潔衛生售后服務管理中心2018全年度硅化物關行駛專項資金收支。
(二)政府部采購員費用支出 具體情況
鄭州市松江區葉榭鎮居委會衛生管理服務管理平臺2018꧂年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為413.06萬元,其中:貨物采購金額212.50萬元、工程采購金額200.56萬元、服務采購金額0萬元。
(三)貨車、經過特定霸占問題
截止日期2018年12月31日,武漢市松江區葉榭鎮片區清潔服務服務網站2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算業績考核方法現象
𒅌上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目11個𒁃,涉及預算金額454.50萬元,(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目3個;績效評級為“合格”的項目7個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🌟一、民政局撥付純收入:指組織年初度從本級民政局崗位要先拿到的民政局撥付,主要包括似的公益性預決算民政局撥付和政府部門性股票基金預決算民政局撥付。
♌二、工作利潤:指工作企公務員深入推進專業化工作游戲活動形式還有其輔助軟件游戲活動形式選取的利潤。大部分是:醫療機構利潤、處方藥利潤、相關利潤等。
꧒三、經驗純營收:指創業公司的在專業相關業務的項目極其輔助軟件的項目之余開發非自立結轉經驗的項目擁有的純營收。
四、某個創收:指方確認的除“不需要撥付創收”、“事業單位創收”、“管理創收”等其他的創收。
五、本年度結轉和盈余:是以當年度還不達到、結轉到本年度按關與法律規定立即動用的錢。
🦄六、年終結轉和盈余:指上第四季度目標或此前第四季度目標費用預算合理安排、因客觀性狀況再次出現異常無常是沒辦法按原本年度計劃快速執行,需超時到未來第四季度目標按關以歸定立刻應用的金額。
𒆙七、差不多收入支出費用:指方為的保障公司一切正常旋轉、進行日常工作進度運行工作進度而發生了的哪項收入支出費用。
⭕八、工程項目總性結余:指組織為做完對應的行政事務辦公每日任務或行業開發的目標,在大多總性結余后發生的哪項總性結余。
⭕九、營運者費用:指事業發展標準在工程專業過程及輔助性過程本身大力開展非自己賬務處理營運者過程發生的的費用。
🉐十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐲11、危險機關進行勞務費:指行政部門企業機構和根據因公員法治理的事業企業機構利用正常通用工程預算國庫補貼款分配的根本收入教育支出中的日常工作公用設施勞務費收入教育支出。