鄭州市松江區車墩鎮區域清潔業務服務平臺
2019年末預算
目 錄
第一部分 杭州市松江區車墩鎮社群公共衛生貼心服務公司概況
一、主要職能部門
二、組織機構制定
第二部分 廣州市松江區車墩鎮片區干凈服務培訓機構2019年度決算表
一、工資花費預算總表
二、薪資收入部門預算表
三、開支結算的時候表
四、財務捐款工資撥出預算總表
五、基本公眾成本預算財政廳撥付收支預算表
六、一般公眾概算國庫捐款一般開支預算表
七、平常服務性工程預算財政性付款“三公”經費預算預算及工商登記正常運行經費預算預算收支預算表
八、鎮政府性貨幣基金項目預算財政部門付款付出部門預算表
九、金融資產資產負債情況發生表
第三部分 濟南市松江區車墩鎮社區清潔清潔功能中間2019年度決算情況說明
第4要素 代詞描述
第一部分 廣州市松江區車墩鎮居委會健康安全服務核心概況
一、關鍵職責權限
共同承擔著車墩東北部寬廣大眾的關鍵醫療保健提供服務質量及關鍵通用安全提供服務質量。
二、機購設立
♔按照其作出崗位責任,廣州市松江區車墩鎮居委安全服務中間設4個企業設置企業,還包括:辦公裝修室、醫教科、和預防養護科、財會科。
第二部分上海市松江區車墩鎮小區環衛服務的中心點2019年度決算表
2019年度目標純收入性支出結算的時候總表
方:來萬
效益 |
費用 |
||
該項目 |
竣工決算數 |
新項目 |
竣工決算數 |
一、似的公益性費用預算不需要補貼款個人收入 |
3907.31 |
一、一樣 公益性功能付出 |
|
二、區政府性貨幣基金工程預算國庫撥付薪水 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
三、上一級補帖創收 |
|
三、國防科技經費支出 |
|
四、自己事業創收 |
4276.09 |
四、公共服務應急教育支出 |
|
五、合作經營創收 |
|
五、幼小銜接開支 |
|
六、復屬部門繳納薪水 |
|
六、科學實驗技木撥出 |
|
七、另外工資 |
|
七、學歷度假旅游教育與傳媒業花費 |
|
|
|
八、社會化確保和求業付出 |
164.30 |
|
|
九、公共衛生良好教育支出 |
7839.23 |
|
|
十、高效優質花費 |
|
|
|
五一、城鄉經濟居委會經費支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水費用支出 |
|
|
|
13、交通銀行運送總支出 |
|
|
|
十四、物資探礦內容等收支 |
|
|
|
二十、商業地產服務性業等結余 |
|
|
|
第十五、風險管控費用支出 |
|
|
|
十二、經濟援助另一位置性支出 |
|
|
|
十七、自然而然產品大海景象等開支 |
|
|
|
黨的十九、房產得到保障開支 |
143.77 |
|
|
20、油糧工程設備自給率費用 |
|
|
|
二十一月、災難防控及應急響應安全管理付出 |
|
|
|
二第十二、另外性支出 |
|
當年度創收合計數 |
8183.40 |
當年度付出累計 |
8147.30 |
用事業發展貨幣基金補上收支明細差額 |
|
余額安排 |
33.80 |
本年結轉和盈余 |
3.30 |
年底結轉和盈余 |
5.60 |
總額 |
8186.70 |
總結 |
8186.70 |
2019本年度盈利竣工決算表
工作單位:余萬元
工程項目 |
本年度納入加總 |
財政廳付款年收入 |
上司補貼申請書年收入 |
事業性效益 |
經營的年收入 |
附加方上交國家收入水平 |
相關凈收入 |
||||
功能分類 |
管理費用標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
8183.40 |
3907.31 |
|
4276.09 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會確保和人才需求結余 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門衛生事業標準離退休之 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業上企業職業的年金激費其他支出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督建康結余 |
7875.33 |
3599.24 |
|
4276.09 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎醫學食品衛生部門 |
6734.14 |
2487.15 |
|
4246.99 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
縣城街道健康系統 |
6734.14 |
2487.15 |
|
4246.99 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生管理 |
1064.47 |
1035.37 |
|
29.10 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本公益性衛生監督精準服務 |
1064.47 |
1035.37 |
|
29.10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟視野公司醫遼 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心標準醫療服務 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房服務保障支出費用 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房教育體制改革費用 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房社保公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
2019月度花費預算表
單位名稱:萬多
活動 |
當年度付出累計 |
大體結余 |
業務費用支出 |
上交上級部門經費支出 |
經營者其他支出 |
對附帶行業補助費費用支出 |
||||
功能分類 |
科目必名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
8147.30 |
7699.46 |
447.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中維護和就業的付出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業性機關單位離退休年齡 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關公司的事業上公司的角色年金繳納費用付出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生健康的付出 |
7839.23 |
7391.39 |
447.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫療設備衛生管理企業 |
6698.05 |
6330.71 |
367.34 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大城市街道社區安全衛生系統 |
6698.05 |
6330.71 |
367.34 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開衛生學 |
1064.47 |
983.97 |
80.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公眾衛生情況工作 |
1064.47 |
983.97 |
80.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理企業標準整形 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展計量單位診療 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保護花費 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房機構改革經費支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
2019全年財政廳付款創收付出竣工決算總表
標準:萬塊
年收入 |
費用 |
||||
項目流程 |
部門預算數 |
該項目 |
累計數 |
尋常公共信息估算財政資金審批 |
政府部門性股票基金預算表不需要撥付 |
一、基本上公共信息成本預算財政資金撥付 |
3907.31 |
一、基本上的服務性的服務性支出 |
|
|
|
二、政府機構性資金概算不需要付款 |
|
二、外交政策收支 |
|
|
|
|
|
三、國防安全花費 |
|
|
|
|
|
四、公開安全性高撥出 |
|
|
|
|
|
五、的教育性支出 |
|
|
|
|
|
六、實驗新技術總支出 |
|
|
|
|
|
七、特色文化旅行運動與傳媒廣告撥出 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟保護和工作收支 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
九、干凈衛生綠色健康開支 |
3599.24 |
3599.24 |
|
|
|
十、節能綠色綠色收入支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城市社區衛生費用 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水教育支出 |
|
|
|
|
|
十五、交通費公路運輸花費 |
|
|
|
|
|
十四、資源的勘查消息等總支出 |
|
|
|
|
|
15、房地產業服務項目業等花費 |
|
|
|
|
|
16、風險管控費用支出 |
|
|
|
|
|
十二、協助任何地經費支出 |
|
|
|
|
|
18、自然環境市場淺海天氣等教育支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、租賃房服務花費 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
二是、糧油食品應急物資收儲付出 |
|
|
|
|
|
二五一、傷害預防治療及應急管理方法管理方法費用支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、相關經費支出 |
|
|
|
上年收入來源預估合計 |
3907.31 |
年初費用支出 總計 |
3907.31 |
3907.31 |
|
年終財政性捐款結轉和余額 |
|
年底財政廳撥付結轉和盈余 |
|
|
|
一、一般的公共信息費用預算財政性捐款 |
|
|
|
|
|
二、政府機構性新基金項目預算不需要審批 |
|
|
|
|
|
總共 |
3907.31 |
共計 |
3907.31 |
3907.31 |
|
2019全年應該通用費用預算財政部門審批撥出部門預算表
企事業單位:十萬
項目 |
加總 |
基本的其他支出 |
的項目總支出 |
|||
功用區分 科目必識別碼 |
項目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社交得到保障和人才需求付出 |
164.30 |
164.30 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業有成企行政單位離提前退休 |
164.30 |
164.30 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關企業工作單位職位年金手機繳費總支出 |
164.30 |
164.30 |
|
210 |
|
|
干凈衛生良好花費 |
3599.24 |
3370.80 |
228.44 |
210 |
03 |
|
群眾醫院衛生情況企業 |
2487.16 |
2310.12 |
177.04 |
210 |
03 |
01 |
市政平臺安全裝置 |
2487.16 |
2310.12 |
177.04 |
210 |
04 |
|
共同健康 |
1035.37 |
983.97 |
51.40 |
210 |
04 |
08 |
通常公用設施公衛服務的 |
1035.37 |
983.97 |
51.40 |
210 |
11 |
|
行政管理人事單位名稱醫療服務 |
76.71 |
76.71 |
|
210 |
11 |
02 |
創業組織醫院 |
76.71 |
76.71 |
|
221 |
|
|
自建房后勤保障性支出 |
143.77 |
143.77 |
|
221 |
02 |
|
房屋改革方案花費 |
143.77 |
143.77 |
|
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
累計數 |
3907.31 |
3678.87 |
228.44 |
2019季度般共公費用預算財政性撥付幾乎費用支出 部門預算表
院校:萬多
投資項目 |
自動求和 |
相關人員勞務費 |
公供接待費 |
||
第三產業分類管理 會計科目編寫代碼 |
科目必明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資褔利教育支出 |
3532.91 |
3532.91 |
|
301 |
01 |
基礎年終獎金 |
480.92 |
480.92 |
|
301 |
02 |
補貼標準補貼標準 |
113.36 |
113.36 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼費費 |
104.03 |
104.03 |
|
301 |
07 |
績效評價月薪 |
1918.04 |
1918.04 |
|
301 |
08 |
企單位自己事業企單位主要社會個人養老保險行業保險行業繳付 |
|
|
|
301 |
09 |
的職業年金繳付 |
164.30 |
164.30 |
|
301 |
10 |
營業員基本上治療人身險網上繳費 |
76.71 |
76.71 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療設備補助款交款 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的市場經濟切實保障交費 |
20.54 |
20.54 |
|
301 |
13 |
租賃房公積金貸款 |
143.77 |
143.77 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何待遇獎勵花費 |
511.24 |
511.24 |
|
302 |
|
餐品和服務項目總支出 |
145.96 |
|
145.96 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
噴涂費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的相關工費 |
145.96 |
|
145.96 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
好處費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公車輛加載維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的交通運輸保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展花費 |
|
|
|
302 |
99 |
某些設備和服務項目其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對每個人和人的補貼金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常生活補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
人林業生產制造救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
的對個和中國家庭的補助費 |
|
|
|
310 |
|
股權投資性開支 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓生產設備采購 |
|
|
|
310 |
03 |
專門機購買 |
|
|
|
310 |
07 |
的信息平臺及app購置費創新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公專車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的公共交通輔助工具折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護單位和展示品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣財力采購 |
|
|
|
310 |
99 |
其它資本投資性收入支出 |
|
|
|
加總 |
3678.87 |
3532.91 |
145.96 |
2019一年度普通通用工程預算財政預算捐款“三公”資金投入及機構使用資金投入費用竣工決算表
基層單位:億元
平常公共性成本預算民政審批“三公”金費 |
部門開機運行 接待費預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動公務車置辦及行駛費 |
因公歡迎費 |
|||||||||
小計 |
因公專用車 置辦費 |
公務接待用車的 操作費 |
||||||||||
財政預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
部門預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019一年度相關部門性基金、期貨、現貨、微盤估算不需要付款經費支出竣工決算表
行業:萬美金
活動 |
累計數 |
大多撥出 |
的項目付出 |
|||
效果類型 科目表代碼 |
幾個會計科目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
|
|
|
注:上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年度目標股本債務的登記表 |
||||
|
|
錢數政府部門:萬塊 |
||
|
總量 |
價值 |
||
月初數 |
半年度數 |
年終數 |
歲末數 |
|
一、基金累計數 |
—— |
—— |
8336.74 |
8776.54 |
(一)外溢股權 |
—— |
—— |
3163.98 |
3454.66 |
(二)進行固定財產 |
—— |
—— |
4193.41 |
4566.65 |
其中:1.房屋(平方米) |
9367.97 |
9367.97 |
2514.28 |
2514.28 |
﷽ 2.通用版設配(臺/套/輛) |
778 |
804 |
686.69 |
709.13 |
꧋ 這當中:(1)小車(輛) |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
🌃 正常因公使用車 |
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|
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🐭 交通執法值崗小二租車 |
|
|
|
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♎ 特別專科技術私家車 |
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🌃 其它車輛租賃 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
490 |
353 |
958.48 |
1296.84 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
|
189.60 |
ꦍ 4.的固定好資本 |
—— |
—— |
33.96 |
46.40 |
𒐪 減:顯示器折舊費用及減值準備 |
—— |
—— |
1203.32 |
1428.26 |
(三)持續股份權投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)太久公司債券投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建設網工程建筑 |
—— |
—— |
2126.00 |
2126.00 |
(六)無型房產 |
—— |
—— |
61.49 |
71.19 |
﷽ 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
4.83 |
13.62 |
(七)各種基金 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債加總 |
—— |
—— |
853.72 |
1177.43 |
三、凈股權加總 |
—— |
—— |
7483.02 |
7599.11 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮社區功能站食品衛生功能公司2019年度決算情況說明
一、關干上海市松江區車墩鎮區域環境衛生服務的心中2019半年度效益開支結算的時候整體來說實際情況詳細說明
🐈上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度收入總計為8186.70萬元、支出總計為8186.70萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少128.17萬元。主要原因:財政撥款增加342.13萬元,事業收入增加100.58萬元,其他收入減少567.18萬元。社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加1054.06萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
二、光于上海市松江區車墩鎮街道衛生情況售后服務核心2019季度效益部門預算條件代表
當年度ꦬ收入合計8183.40萬元,其中:財政撥款收入3907.31萬元,占47.75%;事業收入4276.09萬元,占52.25%。
三、關于幼兒園上海市松江區車墩鎮居委會環保功能重點2019全年度結余結算的時候情況下闡明
本年度🍃支出合計8147.30萬元,其中:基本支出7699.46萬元,占94.50%;項目支出447.84萬元,占5.50%。
四、管于上海市松江區車墩鎮社區產品站干凈衛生產品心中2019月度財政性捐款使收入花費綜合性狀態情況說明書
🌠上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收支總決算3907.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加342.13萬元,增長9.60%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
五、觀于上海市松江區車墩鎮社區網站環保的服務咨詢中心2019第四季度一般的公用部門預算財政局付款開支部門預算時候說明書
(一)一樣共公概預算財政經費支出審批經費支出竣工決算環境承載力情況發生
♛上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,占本年支出合計的47.95%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1268.13萬元,增長48.05%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
(二)應該公益性竣工決算財政性補貼款結余竣工決算節構狀況
꧒上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:社會保障和就業支出164.30萬元,占4.20%;衛生健康支出3599.24萬元,占92.12%;住房保障支出143.77萬元,占3.68%。
(三)基本上公共服務成本預算財政性捐款費用預算實際的狀況
💖上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3646.59萬元,支出決算為3907.31萬元,完成年初預算的107.50%。決算數大于預算數的主要原因:衛生健康支出增加。其中:
1、“衛生健康支出”3599.24.萬元,其中:
(1) “下基層醫療保障衛生防疫裝置”2487.16上萬元,這當中:
🌃“城市社區衛生機構”2487.16萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為2369.25萬元,支出決算為2487.16萬元,完成年初預算的104.98%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加城市社區衛生機構支出。
(2) “公共服務安全衛生”1035.37萬美元,當中:
꧃“基本公共衛生服務”1035.37萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為969.26萬元,支出決算為1035.37萬元,完成年初預算的106.82%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
六、并于上海市松江區車墩鎮片區清潔服務培訓咨詢中心2019半年度一般的公益性概預算財政廳捐款最基本付出竣工決算情況下反映
꧟上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3678.87萬元,包括人員經費3532.91萬元,公用經費145.96萬元。基本支出中:
1、工資福利支出3532.91萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出145.96萬元,主要用于:購買專用材料。
七、就上海市松江區車墩鎮片區衛生監督的服務心中2019當年度普通公用成本預算民政審批“三公”經費付出付出結算的時候情形反映
(一)“三公”資金財政局審批費用結算的時候總體性實際情況表示。
🅠上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加)萬元。
(二)“三公”費用財政預算撥付支出費用竣工決算主要問題這說明。
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、光于上海市松江區車墩鎮小區衛生監督工作基地2019年國家性股票基金國庫預算國庫審批教育支出竣工決算情況詳細說明
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國有控股資產管理加盟項目預算財政廳補貼款狀況說明書怎么寫
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、其他首要項目的現象表明
(一)行政機關運營經費預算開支問題
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無機關運行經費支出。
(二)當地集中采購合同結余實際情況
𒐪上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為447.84萬元,其中:貨物采購金額447.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)小轎車、經過特別占存狀態
1、貨車
(1)市機關事務管理局按以下格式進行說明:
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算工作績效的管理具體情況
🌌上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元,平均得分100分(其中,績效評級為“優”的項目4個)。
第四部分 名詞解釋
𓆏一、財政性性資金支出單位付款薪資:指機關單位本第四季度度從本級財政性性資金支出單位單位獲得的財政性性資金支出單位付款,包含一樣公共服務工程預算表財政性性資金支出單位付款和當地政府性理財產品工程預算表財政性性資金支出單位付款。
ꦅ二、衛生事業上純效益:指衛生事業上政府部門開展金融業務專業化金融業務話動和其鋪助話動完成的純效益。重點是:醫療保障純效益純效益等。
🐽三、營業者薪資薪資收入:指視野企業在非常專業金融業務過程簡述輔助過程認知能力實施非獨立空間核算成本營業者過程選取的薪資薪資收入。其主要是。
💮四、其他的純效益:指標準有的除“財務捐款純效益”、“企事業純效益”、“管理純效益”等或者的純效益。通常是:
五、今年初結轉和盈余:是以當年度還沒達成、結轉到本年度按有關相關規定不斷使用的的錢。
𒁃六、月底結轉和盈余:指當月度度或以上月度決算組織、因主觀性環境再次發生轉變 不了按原準備施實,需卡頓到時候月度按關干規定標準再繼續用到的資產。
七、大多結余:指標準為確保醫療機構正常值高速運行、成功完成日常的的工作作業而進行的基本結余。
🎀八、建設項目其他花費:指機構為完成日常任務特殊的行政機關辦公日常任務或工作進展的目標,在一般其他花費之余發生了的各種其他花費。
𒊎九、生產銷售付出:指視野政府部門在職業營銷游戲活動及協助營銷游戲活動之下落實非獨力記帳生產銷售營銷游戲活動時有發生的付出。
🎶十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
༺十一國慶、部門正常運作接待費:指行政性的院校和基準國家工作編法維護的工作的院校便用大致上公共性估算財政局付款安排好的大致開支中的日常的共用接待費開支。