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2019年決算信息公開(上海市松江區醫療急救中心)
信息來源: 正式發布事件:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江區醫療保健救護核心

2019本年部門預算

 


目  錄

 

一這部分 南京市松江區醫療保健救治核心慨況

一、通常職能部門

二、組織 設備

第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表

一、純收入支出費用竣工決算總表

二、凈收入預算表

三、收支竣工決算表

四、財政部門補貼款收入水平費用預算總表

五、平常公開概算國庫捐款其他支出預算表

六、一般來說公用估算財政資金捐款首要付出竣工決算表

七、一般來說服務性費用財政局審批“三公”預備費及行政單位啟用預備費收入支出預算表

八、當地政府性基金、期貨、現貨、微盤財政收支預算財政收支捐款收支預算表

九、基金債務原因表

第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明

4.一些 代詞解說


第一部分    上海市松江區醫療急救中心概況

 

一、注意主要職責

♋    天津市市松江區醫遼服務服務急診核心是天津市市松江區清潔清潔衛生和崗位規劃生小孩常務編委會直屬機關單位公共信息性清潔清潔衛生事業上的機關單位組成。很重要承擔的起該區院前醫遼服務服務急診使用需求、地方內重巨型意外新聞公共信息性新聞現場應緊醫遼服務服務施救或當地政府、社會的阻止很重要會儀、玄幻系列賽、重點運動現場醫遼服務服務急診維護崗位。

二、平臺設為

1𝐆、本單位獨立核算機構1個,中心共設置科室:辦公室、財務科、急救科、質控科、裝備科、通訊調度科一室五科。

2🦩、區域內下設醫療急救分站13個:中心醫院分站、新城區分站、泗涇分站、九亭分站、車墩分站、葉榭分站、佘山分站、新浜分站、新橋分站、石湖蕩分站、小昆山分站、洞涇分站、泖港分站;

3、在中心醫院傳染病病區設防控傳染病專用120洗消中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表

2019半年度薪資收入費用支出 竣工決算總表

企業:來萬

使收入

花費

的項目

竣工決算數

新項目

預算數

一、通常情況下公益性決算財政預算撥付凈收入

6816.96

一、尋常通用功能開支

 

二、政府部門性基金、期貨、現貨、微盤估算財政性補貼款薪水

 

二、外交史花費

 

三、上級領導經濟補貼薪資

 

三、國防軍事結余

 

四、參公薪水

 

四、通用安全的費用支出

 

五、營運薪水

 

五、教學收入支出

3.00

六、附帶工作單位上交效益

 

六、科學實驗技木費用支出

 

七、別的工資收入

 

七、和文化景區田徑與新傳媒收支

 

 

 

八、社會發展有保障和擇業花費

379.82

 

 

九、衛生學綠色健康教育支出

6330.3

 

 

十、節能環境環境收入支出

 

 

 

國慶、城市特別支出費用

 

 

 

十三、農林業水花費

 

 

 

第十三、客運輸送教育支出

 

 

 

十四、資源英文勘查短信等支出費用

 

 

 

15場、餐飲業服務質量業等費用支出

 

 

 

十五、科技金融其他支出

 

 

 

二十七、協助同一國家費用支出

 

 

 

十九、自然是資源海上氣象觀測等收支

 

 

 

19、租賃房有效保障了費用支出

103.84

 

 

20、油糧工程設備自給率教育支出

 

 

 

二五一、自然災害防制及急救工作管理支出費用

 

 

 

二12、其它的花費

 

年初收錄預估合計

6816.96

本年度費用總金額

6816.96

用企業發展債券補上收支明細差額

 

節余確定

 

期初結轉和節余

311.81

年終結轉和節余

311.81

累計

7128.77

累計

7128.77


2019第四季度創收部門預算表

標準:億元

新項目

上年收入來源總金額

財政性付款個人收入

上家津貼效益

事業單位收入水平

經驗收入來源

復屬行業上交薪資

相關薪資

功能分類
科目編碼

項目命名

加總

6816.96 

6816.96 

 

 

 

 

 

205

 

 

文化藝術培訓性支出

3 

3 

 

 

 

 

 

205

99

 

另外的教育培訓開支

3 

3 

 

 

 

 

 

205

99

99

  其它教育學校經費支出

3 

3 

 

 

 

 

 

208

 

 

當今社會保證和就業機會費用支出

379.82 

379.82 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政處自己事業公司離退休工資

379.82

379.82

 

 

 

 

 

208

05

02

  企業基層單位離退休之

7.07

7.07

 

 

 

 

 

208

05

05

  危險機關教育事業的單位首要社區養老穩妥激費收入支出

256.04

256.04

 

 

 

 

 

208

05

06

  企事業心公司的事業心公司的專職年金網上繳費支出費用

116.71

116.71

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生防疫營養費用

6330.3

6330.3

 

 

 

 

 

210

04

 

公開安全衛生

6191.43

6191.43

 

 

 

 

 

210

04 

05 

  應急響應救護貸款機構

6191.43 

6191.43 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務自己事業方醫療保障

138.87 

138.87 

 

 

 

 

 

210

11

02

  行業企業治療

138.87

138.87

 

 

 

 

 

221

 

 

公房后勤保障撥出

103.84 

103.84 

 

 

 

 

 

221

02

 

商品房改革方案收支

103.84

103.84

 

 

 

 

 

221

02

01

  住宅公積金貸款

103.84

103.84

 

 

 

 

 

 


2019月度收入支出預算表

公司的:十萬

的項目

當年度收入支出總計

大致花費

項目總支出

上交國家上級領導花費

經營的收支

對附屬醫院的單位補貼政策收入支出

功能分類
科目編碼

課目分類

累計數

6816.96 

4873.04 

1943.92 

 

 

 

205

 

 

教育輔導費用支出

3 

 

3 

 

 

 

205

99

 

其余學前教育收支

3 

 

3 

 

 

 

205

99

99

  別幼兒教育費用支出

3 

 

3 

 

 

 

208

 

 

世界 有效保障了和自主創業費用

379.82 

379.82 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理企事業企單位離辭職

379.82

379.82

 

 

 

 

208

05

02

  創業方離養老金

7.07

7.07

 

 

 

 

208

05

05

  方教育事業方大體健康社保費服務繳納費用總支出

256.04

256.04

 

 

 

 

208

05

06

  機關事業有成企業單位事業有成企業單位職業年金交費費用支出

116.71

116.71

 

 

 

 

210

 

 

食品衛生身心健康總支出

6330.3

4389.38

1940.92

 

 

 

210

04

 

公益性食品衛生

6191.43

4250.51

1940.92

 

 

 

210

04

05

  應急方案救護設備

6191.43

4250.51

1940.92

 

 

 

210

11

 

人事部門參公機構醫療保障

138.87

138.87

 

 

 

 

210

11

02

  工作機構醫療服務

138.87

138.87

 

 

 

 

221

 

 

個人住房安全保障結余

103.84 

103.84 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房創新其他支出

103.84 

103.84 

 

 

 

 

221

02 

01 

  公寓房公積金貸款

103.84 

103.84 

 

 

 

 

 


2019季度財政付出撥付收錄付出預算總表

部門:萬美元

營收

開支

品牌

結算的時候數

該項目

總金額

通常情況公用概預算民政審批

部門性母基金預算表財政性付款

一、普遍公共服務預算表財政廳補貼款

6816.96 

一、通常情況下共同精準服務性支出

 

 

 

二、政府機關性母基金項目預算不需要審批

 

二、外交活動費用

 

 

 

 

 

三、中國國防結余

 

 

 

 

 

四、公開防護撥出

 

 

 

 

 

五、教育教學開支

3.00

 3.00

 

 

 

六、科學合理技藝收入支出

 

 

 

 

 

七、文明游玩球場與傳媒廣告花費

 

 

 

 

 

八、社會各界服務保障和找工作撥出

 379.82

379.82 

 

 

 

九、食品衛生綠色健康花費

6330.3 

 6330.3

 

 

 

十、節能降耗環保型收支

 

 

 

 

 

國慶、城鄉一體化街道社區收入支出

 

 

 

 

 

十三、農業水其他支出

 

 

 

 

 

十五、交通配套運輸業花費

 

 

 

 

 

十四、自然資源探勘資訊等其他支出

 

 

 

 

 

十八、商務服務質量業等花費

 

 

 

 

 

第十六、科技金融性支出

 

 

 

 

 

十二、經濟援助一些國家費用

 

 

 

 

 

十九、理所當然教育資源海洋環境氣象觀測等花費

 

 

 

 

 

十八、住宅保障機制開支

 103.84

 103.84

 

 

 

三十五、油糧應急物資存儲教育支出

 

 

 

 

 

二國慶、自然災害預防治療及應激經營費用支出

 

 

 

 

 

二第十二、另外撥出

 

 

 

年初個人收入總計

6816.96 

年初收入支出預估合計

 6816.96

6816.96 

 

月初財政性撥付結轉和盈余

311.81 

年尾財政廳撥付結轉和余額

311.81 

311.81 

 

一、普通公開概算民政補貼款

311.81 

 

 

 

 

二、政府部性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政局撥付

 

 

 

 

 

總金額

7128.77 

累計

 7128.77

7128.77 

 

 


2019年中大部分共同成本預算財政性捐款教育支出結算的時候表

行業:萬

項目流程

累計

大致經費支出

的項目收支

特點劃分

幾個會計科目標識號

學科品牌

205

 

 

教育學校開支

3.00

 

3.00

205

99

 

其它教育輔導結余

3.00

 

3.00

205

99

99

  的學前教育結余

3.00

 

3.00

208

 

 

社會性維護和專業教育其他支出

379.82

379.82

 

208

05

 

行政處視野部門離退職

379.82

379.82

 

208

05

02

  事業上廠家離退職

7.07

7.07

 

208

05

05

  部門事業上的部門關鍵關于養老地產養老商業險手機繳費結余

256.04

256.04

 

208

05

06

  國家機關事業上的單位名稱角色年金交款開支

116.71

116.71

 

210

 

 

衛生防疫健康保健結余

6330.3

4389.38

1940.92

210

04

 

公開食品衛生

6191.43

4250.51

1940.92

210

04

05

  應急指揮搶救學校

6191.43

4250.51

1940.92

210

11

 

財政人事機構醫療機構

138.87

138.87

 

210

11

02

  衛生事業院校治療

138.87

138.87

 

221

 

 

租賃房保護費用支出

103.84

103.84

 

221

02

 

租賃房收入分配改革費用支出

103.84

103.84

 

221

02 

01 

  商品房北京公積金

103.84

103.84

 

自動求和

6816.96

4873.04

1943.92

 


2019年終普通公共信息財政費用支出 預算財政費用支出 付款總體費用支出 結算的時候表

  組織:萬的大寫

的項目

累計

的人員資金投入

公供接待費

金錢劃分

課程和科目商品編號

考試科目公司名稱

301

 

月福利待遇待遇經費支出

4587.66

4587.66

 

301

01

  基本上的薪資

281.58

281.58

 

301

02

  津貼費補肋

159.56

159.56

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  膳食補帖費

156.85

156.85

 

301

07

  效績待遇

1319.15

1319.15

 

301

08

標準企業標準幾乎關于養老地產社會養老保險服務繳納費用

256.04

256.04

 

301

09

就業年金繳付

116.71

116.71

 

301

10

營業員大多診療保費交款

138.87

138.87

 

301

11

公務活動員診療補助款激費

 

 

 

301

12

另一個社會發展有效保障納費

44.94

44.94

 

301

13

公寓房社保公積金

103.84

103.84

 

301

14

醫疔費

 

 

 

301

99

  另一工薪最新福利付出

2010.12

2010.12

 

302

 

淘寶商品和服務性經費支出

247.73

 

247.73

302

01

  辦公費

10.11

 

10.11

302

02

  打印費

0.32

 

0.32

302

03

  服務咨詢費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  水電費

2.5

 

2.5

302

06

  電價

15.67

 

15.67

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業經理安全保管費

6.35

 

6.35

302

11

  差旅費報銷

1.58

 

1.58

302

12

  因公出國留學(境)收費

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

0.14

 

0.14

302

14

  供應費

3.36

 

3.36

302

15

  工作會費

0.3

 

0.3

302

16

  培訓課程費

0.18

 

0.18

302

17

  公務迎送迎送費

 

 

 

302

18

  使用素材費

10.52

 

10.52

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專屬鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  委托協議金融產品費

 

 

 

302

28

  企業工會經費支出

29.78

 

29.78

302

29

  獎勵費

19.64

 

19.64

302

31

  國家公務租車程序運行維修保養費

132.39

 

132.39

302

39

  同一交通銀行資金

 

 

 

302

40

  稅金及增加手續費

 

 

 

302

99

  另一個商品種類和產品性支出

14.89

 

14.89

303

 

對各人和人的補貼申請書

1.02

1.02

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  性生活津貼

 

 

 

303

07

  醫治費補助費

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎勵活動金

0.73

0.73

 

303

10

用戶漁業產出補貼標準

 

 

 

303

99

  的對我們和家中的補貼

0.29

0.29

 

310

 

資本投資性教育支出

36.63

 

36.63

310

02

  辦公場所產品租賃費

28.65

 

28.65

310

03

  專屬設施購入

3.06

 

3.06

310

07

  新信息數據網絡及工具添置最新

3.8

 

3.8

310

13

  公務接待車輛添置

 

 

 

310

19

  一些城市交通運輸工具租賃費

 

 

 

310

21

  珍貴文物和成列品新購

 

 

 

310

22

  隱約房產購入

 

 

 

310

99

  其它的投資基金性付出

1.12

 

1.12

累計數

4873.04

4588.68

284.36

 


🍷2019年末通常情況公共性工程預算國庫審批“三公”資金投入及政府機關程序運行資金投入支出費用竣工決算表

部門:萬元左右

一樣通用估算財政部門付款“三公”經費支出

企事業單位正常運作

經費支出結算的時候數

合計數

因公出國留學

(境)費

公務接待買車折舊費及正常運行費

公務活動客服費

小計

公務接待出行

購置費費

公務活動用車的

運轉費

工程預算數

部門預算數

概預算數

預算數

費用數

結算的時候數

成本預算數

部門預算數

費用數

竣工決算數

費用預算數

預算數

 

1082.5

1063.39

 

 

1082.5

1063.39

850

846

232.5

217.39

 

 

 


2019季度中央政府性債卷成本預算財政資金撥付性支出預算表

廠家:萬是

該項目

預估合計

總體收支

項目其他支出

功效總類

會計分類編碼查詢

專業科目各稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區醫療急救中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019財政年度股本負債率情況發生表

 

 

合同額標準:萬美元

 

個數

社會價值

年終數

年尾數

今年初數

歲末數

一、固定資產累計

——

——

4448.36 

 5115.63

   (一)游動股本

——

——

481.81 

 449.28

   (二)比較固定股本

——

——

 6415.78

 7883.29

          其中:1.房屋(平方米)

 2532.29

 2532.29

 923.95

 923.95

🍸                2.通用性產品(臺/套/輛)

 623

 864

 3518.77

 4390.15

ꦦ                     中間:(1)避免(輛)

 51

 71

 3055.04

 3901.04

♍                                 通常國家公務用車的

 1

 1

 13.69

 13.69

﷽                                 綜合執法巡邏小二租車

 

 

 

 

📖                                 特殊工種專門枝術買車

 

 

 

 

♐                                 其余私車

 50

 70

 3041.35

 3887.35

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 380

 454

 1883.91

 2473.3

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🐲               4.其余特定基金

——

——

 89.15

 95.89

🦄        減:積累折舊費及減值提供

——

——

 2468.04

 3237.8

   (三)短期股份成本

——

——

 

 

   (四)常年公司債創業

——

——

 

 

   (五)正在新建工作

——

——

 

 

   (六)隱匿財力

——

——

30.84 

 39.64

ജ        減:合計攤銷

——

——

12.03 

 18.79

   (七)其它的資源

——

——

 

 

二、負債率自動求和

——

——

 153.92

 106.46

三、凈債務自動求和

——

——

 4294.44

 5009.17

 

 

第三部分  上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明

 

一、關羽濟南市松江區醫疔搶救中2019本年度薪水付出結算的時候總的原因說明怎么寫

杭州市松江區醫療設備急診中2019🌜年度收入總計為7128.77萬元、支出總計為7128.77萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加980.21萬元。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加

二、關羽深圳市松江區醫疔救治主2019年末使收入預算原因講解

本年度收入合計6816.96萬元,其中:財政撥款收入6816.96萬元,占100%。

三、有關于南京市松江區醫療機構救援中心局2019全年度結余預算事情反映

當年度ܫ支出合計6816.96萬元,其中:基本支出4873.04萬元,占71.48%;項目支出1943.92萬元,占28.52%。

四、對於西安市松江區治療搶救心中2019全年財政資金補貼款效益費用綜合性實際情況解釋

武漢市松江區整形應急中心站2019ꦆ年度財政撥款收支總決算6816.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加

五、管于南京市松江區醫療設備救援機構2019本年度一樣共公概算財政資金補貼款教育支出竣工決算情形闡述

(一)般共同概算財務付款收入支出預算總體性情況

沈陽市松江區醫療衛生救援中2019🥀年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加

(二)一般來說公眾成本預算財政資金補貼款性支出預算設計的情況

成都市松江區社區醫療應急中2019ꦉ年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3萬元,占0.04%;社會保障和就業支出(類)379.82萬元,占5.57%;衛生健康支出(類)6330.3萬元,占92.86%;住房保障支出(類)103.84萬元,占1.53%。

(三)般公益性預算表財政預算捐款費用支出 部門預算具有的情況

西安市松江區醫遼應急服務中心2019ꦰ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6346.7萬元,支出決算為6816.96萬元,完成年初預算的107.41%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。其中:

1🔴、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:一線急救人員培訓、考試等。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元。

2🐠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休人員福利費。年初預算為19.21萬元,支出決算為7.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。

3ꦿ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工基本養老金。年初預算為297.76萬元,支出決算為256.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。

4⛦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為119.11萬元,支出決算為116.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。

5༺、衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為5661.97萬元,支出決算為6191.43萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。

6💙、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為141.44萬元,支出決算為138.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。

7𓆏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為104.22萬元,支出決算為103.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。

 

六、對成都市松江區醫療保障緊急救援主2019年末大部分公共信息項目預算民政補貼款常見花費部門預算時候情況報告

廣州市松江區醫院急診中心的2019🌃年度一般公共預算財政撥款基本支出4873.04萬元,包括人員經費4588.68萬元,公用經費284.36萬元。基本支出中:

1、ℱ工資福利支出4587.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、ౠ商品和服務支出247.73萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出1.02萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

4、🐽資本性支出36.63萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、對于佛山市松江區醫院救護中心局2019當年度普遍公用設施財政開支預算財政開支補貼款“三公”勞務費開支結算的時候現象代表

(一)“三公”資金民政付款其他支出部門預算環境承載力情形說明怎么寫。

南京市松江區醫療服務救護中心點2019🧜年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1082.8萬元,支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.21%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.23%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

 

2019♕年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少15.64萬元,降低1.45%,其中:因公出國(境)費支出決算減少3.8萬元,降低100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.84萬元,降低1.1%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是嚴格控制🔯”三公”資金投入的開銷范圍圖。公務活動出行用車折舊費及啟動定期檢查費費用支出 限制的具體愿意是要嚴把控好”三公”迎送費的花費區域。公務迎送迎送費無結余。

 

(二)“三公”經費預算財政資金付款性支出部門預算詳細情況報告表示。

2019ꦕ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1063.39萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出1063.39萬元。其中:

公務用車購置支出為846萬元。主要用于參與一線急救任務的10輛救護車。

💙因公車輛租賃作業維修保養教育支出217.3970萬。主要應用于搶救車基本維護與保養維護與保養、網上購買人壽保險、然油等。2019年,成都市松江區醫學救援中成本民政捐款的公務接待使用車享有量為71輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、關與杭州市松江區醫用救援公司2019年末當地政府性資金預預算財政廳審批付出預算具體情況說

佛山市松江區醫藥救治機構2019每年無政府辦公室性債券工程預算財政性付款付出。

九、國企資本開預算表民政審批情況說明怎么寫

南京市松江區醫疔急診中心站2019全年度無國有控股金融資本銷售財政廳預算財政廳撥付開支。

 

十、的比較重要重大事項的情況下代表

(一)部門執行費用支出費用情形

杭州市松江區醫藥緊急救援主2019全年度硅酸關行駛資金投入經費支出。

(二)政府機關采購管理收入支出條件

西安市松江區醫治急診中2019⭕年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1410.84萬元,其中:貨物采購金額1410.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)汽車、樓房專項 占實際情況

武漢市松江區治療救護核心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算工作績效監管情況報告

滬市松江區醫治急診中心的2019💞年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效自評的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元,平均得分93.17分(其中,績效評級為“優”的項目19個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 

 

第四部分    名詞解釋

 

💯一、不需要補貼款工資收入:指企事業單位年初度從本級不需要職能部門擁有的不需要補貼款,比如應該公用決算不需要補貼款和政府辦公室性股票基金決算不需要補貼款。

二、自己企業薪水:指自己企業院校開設專業化服務生活和其輔助制作生活具有的薪水。

💟三、營運工資收錄:指事業上企業單位在技術業務量行動簡答輔佐行動之上發展非獨自結算營運行動確認的工資收錄。

🐷四、某些年薪水:指政府部門擁有的除“財政性審批年薪水”、“事業單位年薪水”、“自主經營年薪水”等意外的年薪水。

五、今年初結轉和余額:是以去年度尚無實現、結轉到年初按有關中規定再繼續選用的現金。

🅘六、半一當本年結轉和余額:指上一當本年或從前一當本年費用預算讓、因客觀性情況產生變動沒辦法按原本年計劃開展,需時間延遲到之后一當本年按業內標準規定再用的成本。

七、大多開支:指公司的為有效保障了組織沒問題在運轉、完畢每天運轉重任而突發的各個開支。

🐬八、創業項目總花費:指廠家為實現不同的行政訴訟辦公任務或人事提升目標值,在常見總花費除此之外發生的某項總花費。

🔥九、運作結余:指企事業企業單位在正規專業游戲項目及幫助游戲項目之中落實非人格獨立計算成本運作游戲項目發生的的結余。

ꦰ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐲十一月、政府部門操作接待費:指行政安全管理基層企事業編制和基準國家工作編制法安全管理的工作基層企事業編制實用普遍共用估算財政預算撥付確定的基本性費用費用中的每天共用接待費費用費用。

 


 

 

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