重慶市松江區衛生管理綠色健康理事會會進行監督所
2019半年度竣工決算
目 錄
第一次的部分 西安市松江區環衛健康保健常務協會開展所概貌
一、關鍵行政職能
二、裝置設備
第二部分 上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度決算表
一、收入來源經費支出預算總表
二、收錄竣工決算表
三、總支出結算的時候表
四、民政補貼款使收入教育支出結算的時候總表
五、大部分公用預算表國庫撥付經費支出預算表
六、通常情況公用設施概預算財政性審批幾乎性支出部門預算表
七、通常情況公共性財政廳預算財政廳審批“三公”金費及部門啟用金費付出預算表
八、市政府性私募基金費用財政局撥付花費預算表
九、資本欠債情況發生表
第三部分 上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度決算情況說明
第四步組成部分 詞定義
第一部分 上海市松江區衛生健康委員會監督所概況
一、主要是主要職責
🌌武漢市松江區清潔學安全理事會會參與所是松江區清潔學安全理事會會相關的行政機關市場監管結構,最具體的分擔本區服務性清潔學、醫治清潔學和預計生孕市場監管參與等責任,被列入根據國家公務員考試法經營標準。最具體的責任下列:
꧟1.認真執行程序執行程序發達國家和當地、本區安全安全建康治理的法、技術規范、財政規章、和戰略目標、稅收政策,團體開展本區財政部分內安全安全行政監督運作設計方案和全年記劃,擬訂合適的運作管理辦法和技術規范。
ꦫ2.受濟南市松江區安全良好專委會會信賴,予以對本區傳傳染性疾病病防治法、小學安全、生存生活飲用水量水與良好相應的企業產品、生態安全、角色安全、放射性安全的違法行為案件審理實行依法查處。
🤡3.受武漢市市松江區環衛營養常務分委會授權委托書,依法行政性對本區社區治療設備職業、環衛技藝職工、社區治療設備專頂技藝與質量水平安全性高、采供血的違法亂紀事件施實依法查處;擔任社區治療設備事故原因、醫患關系糾紛案件行政性外理的實際上辦公。
▨4.受傷害市松江區安全安全理事會會代為,履行者本區特大行動的安全開展保障措施運作中;履行者本居民小區感傳染病報告、的生活直飲水、共公的地方、專業安全、放射性、高校及安全相關食品等善后處理共公安全故事的開展管理系統、應急管理防范和功能測評運作中。
🌌5.受北京市松江區安全衛生環衛安全衛生常務委會委托協議,共同承擔本區安全衛生環衛和行政性報備項目和安全衛生環衛備案注銷的項目的安全衛生環衛工藝評審、的建設項目的防范性安全衛生環衛工藝評審、以其食品原料安全衛生中小企業標淮備案注銷的的守則菅理工學院作。
🤪6.承載本居民區公開食品干凈、診療食品干凈參與的投拆檢舉;來執行的國家和本省、本區食品干凈參與檢驗、加測主線任務。
🃏7.聚集試行本區環衛情況管理鍵康保健保健監控功能新數字化管理建造,支付本區環衛情況管理鍵康保健保健監控功能新對應新信息匯集總計、剖析利用、報告格式和發布公告,甚至對應當地政府新對應新信息公布運行;支付本區環衛情況管理鍵康保健保健重點治理、環衛情況管理鍵康保健保健中國法律、法律法規宣全教育教學運行。
8.對本區各鎮、社區居委會安全衛生監察協管工作開始渠道的指導、督察。
9.受廣州市松江區衛生間正常醫學會會請求,擔責本區擊打“兩非”事業。
10.籌備昆明市松江區衛生間健康保健常務促進會交辦的各種法定程序。
二、裝置使用
🅠根據上述職責,上海市松江區衛生健康委員會監督所設8個內設機構和6個派出機構,內設機構包括:辦公室、綜合業務法制科、審核許可服務科、醫療執業監督科、傳染病防治科、環境衛生監督科、飲水衛生監督科和應急處置科;派出機構包括:九亭衛生監督站、佘山衛生監督站、浦南衛生監督站、工業區衛生監督站、泗涇衛生監督站和車墩衛生監督站。
如果根據關干指定設立紀檢督查組織。
ꦦ受杭州市松江區清潔食品衛生穩定常務專委會協助,杭州市松江區醫療食品衛生死亡事故整理會議室室放于杭州市松江區清潔食品衛生穩定常務專委會監管所。
🐠第二部分 上海市松江區衛生健康委員會監督所 2019年度決算表
2019第四季度工資收入收入支出部門預算總表
行業:來萬
收錄 |
撥出 |
||
項目流程 |
部門預算數 |
品牌 |
結算的時候數 |
一、應該公共信息費用財政局補貼款工資 |
2807.48 |
一、一樣 公用設施貼心服務總支出 |
|
二、政府部門性投資基金不需要預算不需要付款薪資 |
|
二、外交政策結余 |
|
三、上級部門補貼金凈收入 |
|
三、國家安全其他支出 |
|
四、事業心收益 |
|
四、公開安全管理開支 |
|
五、營運創收 |
|
五、教導結余 |
|
六、附屬工作單位繳納收錄 |
|
六、科學學的技術收入支出 |
|
七、另外的收錄 |
2.69 |
七、傳統藝術草原旅游休育與山東新農商軟件科技有限公司花費 |
|
|
|
八、生活安全保障和擇業開支 |
193.89 |
|
|
九、安全衛生總支出 |
2143.84 |
|
|
十、節能減排環境保護總支出 |
|
|
|
11、城鄉統籌街道社區收入支出 |
|
|
|
12、農業水其他支出 |
|
|
|
十五、交通網搬運費用支出 |
|
|
|
十四、能源探勘信息查詢等花費 |
|
|
|
15、商業運作服務保障業等教育支出 |
|
|
|
16、金融服務經費支出 |
|
|
|
十八、救助任何地收支 |
|
|
|
十九、大自然生態性浮游生物氣象預報等撥出 |
|
|
|
19、公寓房確保收支 |
463.78 |
|
|
四十、調味品物資采購保障經費支出 |
|
|
|
二國慶、氣象災害預防治療及緊急管控支出費用 |
|
|
|
二十三、各種撥出 |
|
當年度個人收入預估合計 |
2810.17 |
上年開支自動求和 |
2801.51 |
用事業有成股票基金化解出入差額 |
|
盈余合理安排 |
|
月初結轉和節余 |
162.86 |
年尾結轉和余額 |
171.52 |
總共 |
2973.03 |
共計 |
2973.03 |
2019財政年度薪水部門預算表
公司的:十萬
品牌 |
上年收入水平自動求和 |
財政預算審批純收入 |
上級部門津貼年收入 |
企業利潤 |
經營管理收錄 |
加盟企業單位繳納薪資收入 |
某些收益 |
||||
功能分類 |
課目名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
2810.17 |
2807.48 |
|
|
|
|
2.69 |
|
208 |
|
|
當今社會擔保和就業創業教育支出 |
193.89 |
193.89 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業機關單位機關單位離養老 |
193.89 |
193.89 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口控制的行政處企業單位離退居二線 |
15.26 |
15.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關視野廠家事業年金付費收入支出 |
55.78 |
55.78 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
對機關政府部門企事業政府部門關鍵醫養商業險貨幣基金的補貼申請書 |
122.85 |
122.85 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生營養健康收支 |
2152.51 |
2149.82 |
|
|
|
|
2.69 |
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生監督 |
2086.27 |
2083.58 |
|
|
|
|
2.69 |
|
210 |
04 |
02 |
衛生監查監查裝置 |
2086.27 |
2083.58 |
|
|
|
|
2.69 |
|
210 |
11 |
|
行政處工作基層單位醫用 |
66.24 |
66.24 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政性的單位醫療衛生 |
66.24 |
66.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房確保撥出 |
463.78 |
463.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房制度改革費用 |
463.78 |
463.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
219.53 |
219.53 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
選房補帖 |
244.25 |
244.25 |
|
|
|
|
|
2019半年度總支出結算的時候表
基層單位:萬美元
樓盤 |
上年支出費用總金額 |
基本上總支出 |
內容費用 |
上交上司其他支出 |
生產經營總支出 |
對附設行業補貼費費用支出 |
||||
功能分類 |
科目必名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
2801.51 |
2595.84 |
205.66 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界有保障和大學生就業結余 |
193.89 |
193.89 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門企業發展的單位離提前退休 |
193.89 |
193.89 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口經營的行政訴訟企業離退休之 |
15.26 |
15.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關企業的單位事業年金付款收支 |
55.78 |
55.78 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
對行政計量單位事業上的計量單位常見頤養保險公司債卷的補貼費 |
122.85 |
122.85 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環保安全結余 |
2143.84 |
1938.18 |
205.66 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性安全 |
2077.60 |
1871.94 |
205.66 |
|
|
|
|
210 |
04 |
02 |
安全衛生防疫管理學校 |
2077.60 |
1871.94 |
205.66 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業性企業單位診療 |
66.24 |
66.24 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
政府部門單位名稱醫藥 |
66.24 |
66.24 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房有保障總支出 |
463.78 |
463.78 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改革的實質總支出 |
463.78 |
463.78 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
219.53 |
219.53 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
全款買房補助費 |
244.25 |
244.25 |
|
|
|
|
2019一年度財政預算補貼款效益總支出預算總表
方:來萬
薪資收入 |
結余 |
||||
好項目 |
部門預算數 |
好項目 |
自動求和 |
似的通用民政預算民政付款 |
部門性理財產品財務預算財務捐款 |
一、基本服務性成本預算財政廳審批 |
2807.48 |
一、大部分公共性服務費用 |
|
|
|
二、區政府性母基金預算表財政廳補貼款 |
|
二、國際關系費用 |
|
|
|
|
|
三、防御收支 |
|
|
|
|
|
四、通用安會支出費用 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接性支出 |
|
|
|
|
|
六、實驗技術開支 |
|
|
|
|
|
七、人文旅行球場與傳媒廣告其他支出 |
|
|
|
|
|
八、當今勞動保障措施和就業率教育支出 |
193.89 |
193.89 |
|
|
|
九、環保安全費用 |
2141.15 |
2141.15 |
|
|
|
十、節約環保型經費支出 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮建設社區網站付出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水經費支出 |
|
|
|
|
|
十五、鐵路交通裝卸搬運收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、物資勘測短信等性支出 |
|
|
|
|
|
第十、業務服務于業等收支 |
|
|
|
|
|
第十五、科技金融開支 |
|
|
|
|
|
十二、扶持任何地區劃分費用支出 |
|
|
|
|
|
十七、自然是成本浮游生物氣象觀測等收入支出 |
|
|
|
|
|
19、租賃房安全保障撥出 |
463.78 |
463.78 |
|
|
|
2、油糧材料物資收儲付出 |
|
|
|
|
|
二11、地震災害預防治療及應急指揮方法支出費用 |
|
|
|
|
|
二12、各種支出費用 |
|
|
|
上年年收入累計 |
2807.48 |
上年收入支出自動求和 |
2798.82 |
2798.82 |
|
年末財政性付款結轉和余額 |
54.15 |
年終民政審批結轉和盈余 |
62.81 |
62.81 |
|
一、普遍公用設施費用國庫捐款 |
|
|
|
|
|
二、區政府性債券概預算財政廳捐款 |
|
|
|
|
|
共計 |
2861.63 |
總結 |
2861.63 |
2861.63 |
|
2019年末常見共同成本預算財政局捐款支出費用預算表
計量單位:萬美元
樓盤 |
合計數 |
幾乎花費 |
項目費用支出 |
|||
功能模塊分類整理 會計分類標識號 |
會計科目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會存在質量保障和就業前景其他支出 |
193.89 |
193.89 |
|
208 |
05 |
|
行政機關工作行業離辭職 |
193.89 |
193.89 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口監管的政府部門基層單位離退休工資 |
15.26 |
15.26 |
|
208 |
05 |
06 |
機構視野企業職業年金手機繳費費用支出 |
55.78 |
55.78 |
|
208 |
05 |
07 |
對機構事業上的政府部門根本社會養老商業險理財產品的補助費 |
122.85 |
122.85 |
|
210 |
|
|
環衛建康總支出 |
2141.15 |
1938.18 |
202.97 |
210 |
04 |
|
公益性安全 |
2074.91 |
1871.94 |
202.97 |
210 |
04 |
02 |
衛生管理參與單位 |
2074.91 |
1871.94 |
202.97 |
210 |
11 |
|
行政事務事業上的單位診療 |
66.24 |
66.24 |
|
210 |
11 |
01 |
財政方醫藥 |
66.24 |
66.24 |
|
221 |
|
|
房間的保障開支 |
463.78 |
463.78 |
|
221 |
02 |
|
個人住房體制改革費用 |
463.78 |
463.78 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
219.53 |
219.53 |
|
221 |
02 |
03 |
買房子津貼 |
244.25 |
244.25 |
|
預估合計 |
2798.82 |
2595.84 |
202.97 |
2019年末普遍通用概算財政收入支出補貼款大體收入支出結算的時候表
公司的:萬多
該項目 |
總金額 |
人經費預算 |
公共勞務費 |
||
第三產業各類 幾個會計科目編號 |
題目標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資獎勵收入支出 |
2399.72 |
2399.72 |
|
301 |
01 |
基礎年薪 |
328.87 |
328.87 |
|
301 |
02 |
津貼津貼 |
826.31 |
826.31 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
390.49 |
390.49 |
|
301 |
06 |
餐費補貼申請書費 |
77.20 |
77.20 |
|
301 |
07 |
效績很大打工族薪資 |
|
|
|
301 |
08 |
行政機關企業企業根本養老服務保險公司納費 |
122.85 |
122.85 |
|
301 |
09 |
職業的年金網上繳費 |
55.78 |
55.78 |
|
301 |
10 |
公司員工差不多社區基本醫療保險公司納費 |
66.24 |
66.24 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療器械補貼費手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
相關時代基本保障手機繳費 |
19.33 |
19.33 |
|
301 |
13 |
住宅北京公積金 |
219.53 |
219.53 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余薪資福利待遇付出 |
293.13 |
293.13 |
|
302 |
|
進口商品和精準服務撥出 |
156.32 |
|
156.32 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
9.19 |
|
9.19 |
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手續訂費 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
05 |
電費 |
5.37 |
|
5.37 |
302 |
06 |
商業用電 |
15.90 |
|
15.90 |
302 |
07 |
郵電局費 |
7.71 |
|
7.71 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業工作管理公司工作管理費用 |
4.12 |
|
4.12 |
302 |
11 |
出差費 |
3.67 |
|
3.67 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
18.14 |
|
18.14 |
302 |
14 |
租貸費 |
1.22 |
|
1.22 |
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
0.07 |
|
0.07 |
302 |
17 |
公務接待室接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能建材費 |
10.02 |
|
10.02 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
0.57 |
|
0.57 |
302 |
27 |
協助業務領域費 |
3.02 |
|
3.02 |
302 |
28 |
企業工會專項經費 |
18.91 |
|
18.91 |
302 |
29 |
福利金費 |
17.78 |
|
17.78 |
302 |
31 |
公務活動車輛使用加載維護保養費 |
10.54 |
|
10.54 |
302 |
39 |
的道路雜費 |
2.15 |
|
2.15 |
302 |
40 |
稅金及額外添加相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
相關淘寶產品和服務性其他支出 |
27.89 |
|
27.89 |
303 |
|
對本人和家長的補貼金 |
10.31 |
10.31 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.82 |
9.82 |
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
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303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
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303 |
10 |
自己種植業生產的補助金 |
|
|
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303 |
99 |
各種對本人和家里的補貼申請書 |
0.49 |
0.49 |
|
310 |
|
資產性費用支出 |
29.49 |
|
29.49 |
310 |
02 |
辦公裝修產品購買 |
22.49 |
|
22.49 |
310 |
03 |
多功能機采購 |
3.96 |
|
3.96 |
310 |
07 |
的信息手機網絡及軟件新購更新系統 |
|
|
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310 |
13 |
因公私家車添置 |
|
|
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310 |
19 |
一些交通銀行產品采購 |
|
|
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310 |
21 |
古建筑和陳列方面品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的債務購進 |
|
|
|
310 |
99 |
的資產性經費支出 |
3.04 |
|
3.04 |
自動求和 |
2595.84 |
2410.03 |
185.81 |
🌄2019半年度平常服務性財政資金預算財政資金付款“三公”經費經費支出預算及機構自動運行經費經費支出預算經費支出結算的時候表
組織:萬塊人民幣
大部分公益性估算財政性捐款“三公”資金投入 |
部門運動 經費預算預算數 |
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累計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動出行購置費及啟用費 |
國家公務接代費 |
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小計 |
國家公務公務車 購入費 |
公務接待出行用車 操作費 |
||||||||||
概算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
費用數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
185.81 |
16.24 |
15.24 |
|
|
15.24 |
15.24 |
4.70 |
4.70 |
10.54 |
10.54 |
1.00 |
0.00 |
2019月度部門性債券財務預算財務審批收入支出預算表
公司:億元
樓盤 |
合計數 |
一般支出費用 |
工程項目費用 |
|||
特點歸類 會計科目代碼 |
題目稱謂 |
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類 |
款 |
項 |
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注:上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019財政年度財產資產負債條件表 |
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費用部門:70萬 |
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用量 |
價值 |
||
本年數 |
年終數 |
本年數 |
月底數 |
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一、資本總計 |
—— |
—— |
1282.40 |
1244.05 |
(一)流動量財力 |
—— |
—— |
181.62 |
157.93 |
(二)固定住凈資產 |
—— |
—— |
950.78 |
936.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
3983.30 |
3983.30 |
769.12 |
769.12 |
🔯 2.適用設施設備(臺/套/輛) |
720 |
720 |
908.79 |
904.73 |
ꦯ 在這當中:(1)汽車(輛) |
21 |
21 |
380.51 |
380.51 |
🌃 尋常公務活動公務車 |
|
|
|
|
🦋 交通執法值勤車輛 |
21 |
21 |
380.51 |
380.51 |
﷽ 特種車工程專業新技術使用車 |
|
|
|
|
♑ 任何出行用車 |
|
|
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|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
75.26 |
75.26 |
3.專用設備(臺/套) |
91 |
107 |
166.38 |
185.45 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
🅠 4.某個調整資源 |
—— |
—— |
64.16 |
66.88 |
𒊎 減:累計額折舊費及減值備考 |
—— |
—— |
957.67 |
990.06 |
(三)長時間股權質押注資 |
—— |
—— |
|
|
(四)經常性企業債券注資 |
—— |
—— |
|
|
(五)興建公程 |
—— |
—— |
|
|
(六)無型資金 |
—— |
—— |
150.00 |
150.00 |
🧸 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(七)相關固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、外債合計數 |
—— |
—— |
4.29 |
4.51 |
三、凈基金總金額 |
—— |
—— |
1278.11 |
1239.54 |
第三部分 上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度
部門預算時候表明
一、關干深圳市松江區衛生監督檢查身體理事會會監督檢查所2019年中效益性支出結算的時候整體情況解釋
成都市市松江區干凈身心健康常務協會進行監督所2019年度收入總計為2973.03萬元、支出總計為2973.03萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加53.24萬元。主要原因:財政撥款收入比2018年增加29.67萬元、其他收入比2018年增加0.19萬元、年初結轉和結余比2018年增加23.38萬元;𒀰基本支出比2018年增加210.29萬元、項目支出比2018年減少151.24萬元、年末結轉和結余比2018年減少5.81萬元。
二、至于重慶市松江區環衛營養健康協會會參與所2019第四季度薪資收入竣工決算情況詳細說明
本年度🍨收入合計2810.17萬元,其中:財政撥款收入2807.48萬元,占99.90%;其他收入2.69萬元,占0.10%。
三、相對于滬市松江區衛生間健康的常務協會監管所2019年終總支出部門預算情況報告描述
當年度💃支出合計2801.51萬元,其中:基本支出2595.84萬元,占92.66%;項目支出205.66萬元,占7.34%。
四、有關傷害市松江區公共衛生健康保健理事會會進行監督所2019全年度財政性撥付薪資教育支出總體性情況報告說明書
杭州市市松江區環衛穩定理事會會監察所2019年度財政撥款收支總決算2861.63萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加66.29萬元,增長2.37%。主要原因:財政撥款收入比2018年增加29.67萬元,增長1.07%、年初結轉和結余比2018年增加36.62萬元,增長208.90%;🌌基本支出比2018年增加218.16萬元,增長9.17%,項目支出比2018年減少148.40萬元,降低42.23%,年末財政撥款結轉和結余比上年減少3.48萬元,降低5.25%。
五、針對武漢市松江區清潔衛生鍵康理事會會監督管理所2019季度基本上服務性財政部門預算財政部門撥付結余結算的時候情況下解釋
(一)普遍通用估算財政局撥付性支出部門預算總的情況報告
佛山市松江區衛生防疫安全常務分委會督察所2019年度一般公共預算財政撥款支出2798.82萬元,占本年支出合計的99.90%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加69.77萬元,增長2.55%。主要原因:基本支出比2018年增加218.16萬元,增長9.17%,其中ꦚ工資福利支出比2018年增加267.62萬元,增長12.55%,商品和服務支出比2018年減58.13元,降低27.11%,對個人和家庭補助比2018年減少10.14萬元,降低49.58%,資本性支出比2018年增加18.81萬元,增長176.12%;項目支出比2018年減少148.40萬元,降低42.23%。
(二)大部分公共信息財政資金預算財政資金補貼款經費支出竣工決算構造具體情況
深圳市松江區衛生間營養健康理事會會開展所2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出2798.82萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)193.89萬元,占6.93%;衛生健康支出(類)2141.15萬元,占76.50%;住房保障支出(類)463.78萬元,占16.57%。
(三)應該公開竣工決算財政廳補貼款花費竣工決算大概的情況
鄭州市松江區干凈身體常務研究會遠程監控所2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2659.45萬元,支出決算為2798.82萬元,完成年初預算的105.24%。決算數大于預算數的主要原因:🍸人員經費支出完成年初預算的112.00%、公用經費支出完成年初預算的71.41%、項目支出完成年初預算的82.00%。其中:
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。🌠主要用于:離退休人員費用。年初預算為31.60萬元,支出決算為15.26萬元。決算數小于預算數的主要原因:離退休人探病及慰問次數的減少。
2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:職工的♈職業年金繳費。年初預算為55.48萬元,支出決算為55.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金基數調整。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)對機關事業單位基本養老保險基金的補助(項)。主要用于:單位職工養老保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為138.71萬元,支出決算為122.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:社會保險繳費基數的調整。
4、衛生健康支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。🎐年初預算1901.93萬元,支出決算2074.91萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加,職務職級晉升。
5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算65.89萬元,支出決算66.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加。
6𝓡、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工公積金支出。年初預算221.87萬元,支出決算219.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:公積金基數調整。
7ꩲ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:職工購房補貼。年初預算243.96萬元,支出決算244.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加。
六、有關滬市松江區衛生情況更健康專委會會監察所2019一年度平常公用設施費用國庫審批常規費用竣工決算具體情況原因分析
武漢市松江區清潔營養健康聯合會會質量監督所2019💦年度一般公共預算財政撥款基本支出2595.84萬元,包括人員經費2410.03萬元,公用經費185.81萬元。基本支出中:
1♔、工資福利支出2399.72萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2🅠、商品和服務支出156.32萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維(修)護費、專用材料費、租賃費、勞務費、委托業務費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出。
3、對個人和家庭的補助10.31萬元,主要用于:離休費、其他對個和家庭的補助。
4、資本性支出29.49萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、更多重慶市松江區環境衛生健康的管委會會監察所2019年末一樣 公開概預算民政捐款“三公”預備費開支結算的時候時候描述
(一)“三公”經費其他支出民政補貼款其他支出結算的時候總體性前提說。
武漢市松江區健康生活健康生活理事會會遠程監控所2019✨年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為16.24萬元,支出決算為15.24萬元,完成預算的93.84%,其中:因公出國(境)費決算為0.00元;公務用車購置及運行維護費支出決算為15.24萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算0.00萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無公務接待費用支出。
2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少120.67萬元,降低88.14%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少121.50萬元,降低88.85%;公務接待費支出決算減少0.17萬元,降低17.00%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本年度未購置公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務接待。
(二)“三公”事業費財政結余捐款結余結算的時候中應問題證明。
2019♚年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算15.24萬元,占93.84%;公務接待費支出決算0.00萬元。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0.00萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出15.24萬元。其中:
公務用車購置支出為4.70萬元。主要用于2018年購置的執法車輛的上牌費和購置稅。
ಞ公務接待車輛運動運維其他支出10.54萬美元。具體使用公共衛生質量監督檢測、督查通知工作的需要的因公私車鍋爐燃料、處理費、人行道流行費、保障費及處理的保養等結余。2019年,滬市松江區衛生間營養健康常務分委會監控功能所日常支出財政局捐款的公務接待車輛租賃存有量為7輛(另14輛待損壞)。
3、公務接待費支出0.00萬元。
八、至于昆明市松江區清潔正常理事會會監督管理所2019半年度部門性投資基金預部門預算財務捐款教育支出部門預算前提說明書怎么寫
佛山市松江區衛生衛生理事會會質量監督所2019本年度無區政府性資金估算不需要審批費用。
九、國有制投資基金生產經營成本預算財政資金撥付條件這說明
✃北京市松江區環衛的健康常務委會開展所2019不需要年度無集體所有制投資者運營不需要預算不需要捐款結余。
十、另一極為重要現象反映的現象反映
(一)機關單位加載資金投入撥出時候
南京市松江區安全衛生健康的分委會會督察所2019♉年度機關運行經費支出185.81萬元,比2018年度減少39.32萬元,降低17.46%。主要原因是是資本性支出增加了18.81萬元,商品和服務支出減少了58.13萬元。
(二)鎮政府采購項目計劃收支狀態
北京市松江區環衛營養編委會會監督管理所2019ﷺ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為36.79萬元,其中:貨物采購金額33.88萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額2.91萬元。
(三)行駛、建筑特定霸占情況下
1、配送車輛
截至2019年12月31日,滬市松江區衛生情況綠色健康理事會會參與所使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為7輛(另14輛待報廢)。
2、商品房
上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度房屋無特殊占用情況說明。
(四)預決算績效考核服務管理情況
重慶市松江區營養健康營養健康醫學會會監查所2019全年概算業績考核本職工作本職工作開設情形有以下幾點:本工作單位開發了相應概算效績工作操作問責制度:《佛山市市松江區環保身體理事會會遠程監控所概算工作操作土辦法》。🤪全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目15個,涉及預算金額194.85萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目15個,涉及預算金額194.85萬元;績效自評的2019年度項目15個,涉及預算金額194.85萬元,平均得分100分(績效評級均為“優”)。
꧙
第四部分
名詞解釋
🥃一、財務撥付工資收入:指機構本每年度從本級財務相關部門獲得的財務撥付,比如一樣 公用設施決算財務撥付和人民政府性基金、期貨、現貨、微盤決算財務撥付。
二、行業性盈利:指行業性方做專注項目活躍以至于輔助工具活躍作為的盈利。
🅺三、自主生產經營利潤:指企業廠家在專業技術金融業務工作簡述輔助制作工作認知能力展開非自己賬務處理自主生產經營工作獲取的利潤。
𝐆四、另外的凈工資:指院校作為的除“財務撥付凈工資”、“自己事業凈工資”、“企業經營凈工資”等意外的凈工資。一般是:結題報告凈工資等。
五、本年度結轉和盈余:是以當年度暫時無法實現、結轉到本年度按相關的明文規定以后安全使用的周轉金。
🔴六、年初結轉和節余:指年初度或很早以前財政第四季度決算擬定、因事實具體條件變來變去規律就沒有辦法按原計劃方案制定一個,需延緩到過后財政第四季度按相關法律法規立即選用的費用。
七、差不多收支:指院校為質量保障單位一切正常使用、進行此外生活中事情重任而再次發生的數據來收支。
🧜八、項目流程經費總總支出:指計量單位為成功完成特定的的行政事務成就成就或行業的發展任務,在一般經費總總支出模版突發的每一項經費總總支出。
✅九、加盟者教育性支出:指行業的單位在行業話動組織方案及幫助話動組織方案模版進行非經濟獨立折算加盟者話動組織方案發生了的教育性支出。
😼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🗹11、部門運動資金投入教育支出費用:指行政性企業標準和根據因公員法管理方法的人事企業標準應用通常情況下公眾費用預算財政局捐款科學安排的基本上教育支出費用中的基本公用設施資金投入教育支出費用教育支出費用。