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2018年度部門決算公開(原上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所)
信息來源: 上架時候:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

(原)上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所

2018年終團隊結算的時候

 

 

 

 


目  錄

 

首個位置 蘇州市松江區環保和計劃方案生小孩常務協會遠程監控所情況

一、注意職責權限

二、政府部門竣工決算機關單位定義

第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算表

一、薪水費用預算總表

二、納入結算的時候表

三、總支出結算的時候表

四、財政部門撥付收益結余部門預算總表

五、通常服務性費用國庫補貼款付出部門預算表

六、尋常公眾費用國庫撥付差不多收入支出預算表

七、一般的共公國庫預算國庫撥付“三公”資金及機關單位工作資金付出竣工決算表

八、鎮政府性理財產品費用預算國庫撥付開支結算的時候表

九、財產資產負債時候表

第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

四號部份 名稱解悉

 


第一部分    上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所概況

 

一、重點職責

ও西安市松江區干凈情況學和打算發育常務委會執法監督的處理職能所是松江區干凈情況學和打算發育常務委會經濟類型的行政部門監察貸款機構,其基本承擔連帶責任本區公共信息干凈情況學、治療干凈情況學和打算發育監察執法監督的處理職能等基本工作職責,歸入參照物公務活動員法處理條件。其基本基本工作職責下列:

ไ1.貫徹完成完成我國和天津市、本區環衛治理和方案懷孕治理的法律正確、法律正確、管理機制、和路線、新政策,結構推進本區行政事務地區內環衛治理和方案懷孕督促運作規劃區和財政年度方案,策劃響應的運作管理機制和正確。

ℱ2.受濟南市松江區清潔學和行動計劃生孩子理事會會受托,按照法定程序對本區交叉感得病預治、校園清潔學、的生活直飲水與營養健康各種相關廠品、工作環境清潔學、放射學清潔學的合法涉黑案件開展查辦。

🍒3.受重慶市松江區干凈衛生監督和項目計劃生育政策理事會會委托授權,依規依法對本區醫學職業、干凈衛生監督系統人士、醫學專項督查系統與的品質應急、采供血的違反犯罪案件主要實施嚴查;主要負責醫學事情、醫患關系合同糾紛行政處治理 的主要做工作。

𒐪4.受佛山市松江區干凈環境衛生督查和準備生小孩理事會會受托,添加本區大的移動的干凈環境衛生督查督查所檢查基本保障事業;添加本風景區內傳染性病、家庭生活飲水水、共公的場所、放射學、校學及建康涉及到的產品的等突發性共公干凈環境衛生督查案件的督查檢查經營、救急妥善處理和實際效果鑒定事業。

ꦬ5.受昆明市松江區美食清潔公共衛生監督防疫和打算發育理事會會委托代理,承受本區美食清潔公共衛生監督防疫和行政處審核活動和美食清潔公共衛生監督防疫報備活動的美食清潔公共衛生監督防疫技術工藝資格評審、建造活動的有效防范性美食清潔公共衛生監督防疫技術工藝資格評審、及美食衛生公司規則報備的日常生活的管工院作。

▨6.承載本居民小區通用環境環衛情況、醫用環境環衛情況執法監管的報案報案;施行發達國家和上海、本區環境環衛情況執法監管檢驗、檢查神器任務。

⛦7.組織安排具體實施本區環境環衛和設計生孕遠程監控產品數字產品數據信息化系統規劃,需擔責本區環境環衛和設計生孕遠程監控產品產品數據信息采集而來數據匯總、講解利于、報告書和發布數據信息,相應各種相關以政府產品產品數據信息政府信息作業任務;需擔責本區環境環衛和設計生孕專業整改、環境環衛和設計生孕社會道德、法律策劃活動文化藝術培訓作業任務。

8.對本區各鎮、街清潔衛生監督所的管理職能協管工作做出渠道考核評價、監督。

9.受上海市松江區衛生學和運轉方案生肓聯合會會委托代為,共同承擔本區刺激“兩非”運轉。

10.承辦方蘇州市松江區干凈衛生和計劃表計生促進會會交辦的任何事情。

二、構造裝置

🀅根據上述職責,上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所設8個內設機構和6個派出機構,內設機構包括:辦公室、綜合業務法制科、審核許可服務科、醫療執業監督科、傳染病防治科、環境衛生監督科、飲水衛生監督科和應急處置科;派出機構包括:九亭衛生監督站、佘山衛生監督站、浦南衛生監督站、工業區衛生監督站、泗涇衛生監督站和車墩衛生監督站。

明確想關指定裝置紀檢督查平臺。

🎃    受廣州市松江區環保和策劃生肓政法理事會會會代為,廣州市松江區診療意外外理辦公場所室設立廣州市松江區環保和策劃生肓政法理事會會會監管所。

 

 

 

第二部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所

2018年末預算表

2018每年凈收入收支預算總表

企業單位:萬多

年收入

費用

建設項目

預算數

建設項目

結算的時候數

一、財政局審批凈收入

2777.81

一、普通共公保障撥出

 

  另外:現政府性理財產品預決算財政性捐款

 

二、國際關系收支

 

二、上司補貼申請書工資收入

 

三、國防教育支出費用

 

三、創業盈利

 

四、公用設施的安全收入支出

 

四、銷售經營營收

 

五、教導費用支出

4.90

五、復屬基層單位上交國家工資收入

 

六、小學科學技藝費用

 

六、某些個人收入

2.50

七、文化藝術體育課與文化傳播其他支出

 

 

 

八、時代確保和自主創業付出

241.13

 

 

九、醫用衛生間與行動計劃生殖經費支出

2060.46

 

 

十、節電健康性支出

 

 

 

十一國慶、城鄉統籌社區衛生撥出

 

 

 

十三、農業水教育支出

 

 

 

十五、客運運輸物流支出費用

 

 

 

十四、資源性勘察信息內容等其他支出

 

 

 

十六、企業工作業等支出費用

 

 

 

16、金融服務撥出

 

 

 

十六、經濟援助其它的省市結余

 

 

 

二十、國土局深海氣象站等費用支出

 

 

 

19、房屋保證性支出

435.97

 

 

三十、調味品物質保障撥出

 

 

 

二國慶、別花費

 

上年創收加總

2780.31

年初開支累計數

2742.46

用事業上新基金補充收入支出差額

 

余額平均分配

 

年終結轉和余額

139.48

月底結轉和節余

177.33

合計

2919.79

累計

2919.79


2018一年度薪水結算的時候表

標準:萬

投資項目

年初凈收入累計

財政支出撥付工資

領導補貼政策純收入

衛生事業工資收入

經營者效益

其他政府部門上交國家創收

一些收益

功能分類
科目編碼

課程標題

加總

2780.31 

2777.81 

 

 

 

 

2.5

205

 

 

基礎教育費用支出

4.90 

4.90

 

 

 

 

 

205

99

 

另一基礎教育教育支出

4.90

4.90 

 

 

 

 

 

205

99

99 

其它教育教學性支出

4.90 

4.90

 

 

 

 

 

208

 

 

社交有效保障和就業率性支出

241.13

241.13

 

 

 

 

 

208

05

 

財政自己事業部門離辭職

241.13

241.13 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口經營的政府部門政府部門離退職

19.53

19.53

 

 

 

 

 

208

05 

05 

機關方參公方主要醫養穩妥繳納費用費用

144.46 

144.46

 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關行業單位名稱新職業年金繳納總支出

77.14

77.14 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務干凈和預計計生其他支出

2098.31 

2095.81

 

 

 

 

2.5  

210

04

 

服務性衛生防疫

2034.95

2032.45 

 

 

 

 

      2.5

210

04

02 

食品衛生監督所的管理職能組織機構

2032.17 

2029.67

 

 

 

 

2.5

210

04

10

的突發公益性環境衛生惡性事件應激治理

2.78

2.78

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處事業上方醫療服務

63.36 

63.36

 

 

 

 

 

210

11 

01 

行政管理公司醫療管理

63.36 

63.36

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋保障機制性支出

435.97

435.97

 

 

 

 

 

221

02

 

自建房行政體制改革收入支出

435.97

435.97

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅社保公積金

198.58

198.58

 

 

 

 

 

221

02

03

全款買房補貼款

237.39

237.39

 

 

 

 

 


2018年度目標開支預算表

部門:萬的大寫

的項目

本年度支出費用總金額

最基本費用

新項目其他支出

繳納上司經費支出

經營的總支出

對附加企業單位補助費結余

功能分類
科目編碼

學科英文名稱

合計數

2742.46 

2385.55 

356.91 

 

 

 

205

 

 

教育學校支出費用

4.90 

 

4.90 

 

 

 

205

99

 

其它的文化教育收支

4.90

 

4.90

 

 

 

205

99

99 

各種教肓總支出

4.90

 

4.90

 

 

 

208

 

 

社會化服務和就業形勢總支出

241.13

241.13

 

 

 

 

208

05

 

行政處教育事業部門離退體

241.13

241.13 

 

 

 

 

208

05

01

歸口操作的行政機關單位名稱離退休年齡

19.53

19.53

 

 

 

 

208

05 

05 

機關企業單位工作企業單位核心醫療安全安全交款開支

144.46 

144.46 

 

 

 

 

208

05

06

政府部門人事政府部門的職業年金交費付出

77.14

77.14

 

 

 

 

210

 

 

醫藥公共衛生和工作規劃生二胎付出

2060.46 

1708.45 

352.01

 

 

 

210

04

 

共公干凈衛生

1997.10

1645.09

352.01 

 

 

 

210

04

02 

環保開展結構

1994.32 

1645.09 

349.23

 

 

 

210

04

10

的突發共公環境衛生時件緊急救援處置

2.78

 

2.78 

 

 

 

210

11

 

行政部門事業心機構醫學

63.36 

63.36 

 

 

 

 

210

11 

01 

行政性機關單位整形

63.36

63.36

 

 

 

 

221

 

 

個人住房擔保總支出

435.97

435.97

 

 

 

 

221

02

 

自建房改革創新總支出

435.97

435.97

 

 

 

 

221

02

01

往房個人公積金

198.58

198.58

 

 

 

 

221

02

03

全款買房補助費

237.39

237.39

 

 

 

 

 


2018本年度財政收入支出審批薪資收入收入支出結算的時候總表

組織:萬塊

個人收入

費用

頂目

結算的時候數

業務

合計數

一般的公用概預算民政付款

政府機構性股票基金費用預算財政部門付款

一、一半公用設施項目預算財政部門補貼款

2777.81 

一、基本上共同服務質量花費

 

 

 

二、地方政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政廳撥付

 

二、外交史結余

 

 

 

 

 

三、中國國防經費支出

 

 

 

 

 

四、公益性平安性支出

 

 

 

 

 

五、幼教收支

 4.90 

 4.90 

 

 

 

六、數學技木性支出

 

 

 

 

 

七、文化產業體育足球與傳媒廣告付出

 

 

 

 

 

八、社會存在得到保障和就業形勢費用

241.13 

 241.13

 

 

 

九、治療清潔與方案生小孩其他支出

 2047.05

 2047.05

 

 

 

十、節能環保材料節能環保材料節能其他支出

 

 

 

 

 

十一月、城鄉統籌社區服務中心經費支出

 

 

 

 

 

第十二、農業水撥出

 

 

 

 

 

13、流量運輸配送費用

 

 

 

 

 

十四、資源的勘查新信息等費用支出

 

 

 

 

 

十四、金融業的服務業大頭等花費

 

 

 

 

 

第十六、金融創新費用支出

 

 

 

 

 

二十七、捐助另一個地段收支

 

 

 

 

 

18、土地海上氣候等開支

 

 

 

 

 

第十九、房屋服務保障開支

435.97 

435.97 

 

 

 

三十、糧油加工工程物資收儲結余

 

 

 

 

 

二十一月、別的支出費用

 

 

 

當年度薪水預估合計

2777.81 

本年度支出費用加總

2729.05 

2729.05 

 

本年財務補貼款結轉和盈余

17.53 

年尾財政資金審批結轉和余額

66.29 

 66.29

 

      尋常公眾成本預算財政預算捐款

17.53 

 

 

 

 

      國家性貨幣基金決算財政部門審批

 

 

 

 

 

共計

2795.34 

合計

2795.34 

 2795.34

 

 


2018全年普遍公共服務概算財政部門捐款支出費用竣工決算表

政府部門:十萬

 

投資項目

總計

幾乎撥出

項目流程收支

實用功能等級分類

科目必項目編碼

專業科目稱謂

205

 

 

培養性支出

4.90

 

4.90

205

99

 

另一個幼教收支

4.90

 

4.90 

205

99

99 

相關培育費用支出

4.90

 

4.90

208

 

 

社會中保障措施和就業機會花費

241.13

241.13

 

208

05

 

行政事務企業行業離養老

241.13

241.13 

 

208

05

01

歸口菅理的政府部門廠家離退休之

19.53

19.53

 

208

05 

05 

企業企業企業大多醫養穩妥交款收入支出

144.46

144.46 

 

208

05

06

工商登記事業機構職業化年金付款支出費用

77.14

77.14

 

210

 

 

醫藥食品衛生和打算發育花費

2047.05

1700.58 

346.47

210

04

 

公用衛生管理

1983.69

1637.22

346.47 

210

04

02 

安全開展貸款機構

1980.91

1637.22 

343.69

210

04

10

發生公用設施清潔衛生情況應急指揮凈化處理

2.78

 

2.78 

210

11

 

行政事務事業上的企業醫治

63.36

63.36 

 

210

11 

01 

行政處方醫療器械

63.36

63.36

 

221

 

 

居住房保駕護航開支

435.97

435.97

 

221

02

 

住宅制度改革支出費用

435.97

435.97

 

221

02

01

公寓房公積金貸款

198.58

198.58

 

221

02

03

房產買賣國家補貼

237.39

237.39

 

合計數

2729.05

2377.68

351.37

 


2018年末應該通用成本預算財務補貼款核心經費支出預算表

  工作單位:來萬

樓盤

加總

工作人員資金投入

共公專項資金

第三產業分級

課程識別碼

科目必公司名稱

301

 

年薪春節福利費用支出

2132.10

2132.10

 

301

01

  一般待遇

232.86

232.86

 

301

02

  經費國家補貼

852.50

852.50

 

301

03

  年終獎金

220.23

220.23

 

301

06

  飯食補帖費

 

 

 

301

07

  工作績效薪資

 

 

 

301

08

工商登記創業方首要社會養老保費費

133.39

133.39

 

301

09

專業年金網上繳費

77.14

77.14

 

301

10

勞務派遣人員基礎醫療保障人壽保險納費

63.36

63.36

 

301

11

國家國家公務員醫療保健經濟補貼繳納

 

 

 

301

12

其它的市場保障機制激費

11.75

11.75

 

301

13

房間個人公積金

198.58

198.58

 

301

14

醫學費

 

 

 

301

99

  其余工資收入福利微信結余

342.29

342.29

 

302

 

商品種類和服務保障性支出

214.45

 

214.45

302

01

  辦公裝修費

5.98

 

5.98

302

02

  印刷版費

2.00

 

2.00

302

03

  顧問費

0.60

 

0.60

302

04

  手序費

0.01

 

0.01

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  用電費

16.53

 

16.53

302

07

  郵電局費

4.82

 

4.82

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業管控公司管控費

5.38

 

5.38

302

11

  差旅費報銷

5.11

 

5.11

302

12

  因公出國旅游(境)費用的

 

 

 

302

13

  修補(護)費

7.52

 

7.52

302

14

  出租費

0.87

 

0.87

302

15

  研討會費

 

 

 

302

16

  培訓學習費

0.35

 

0.35

302

17

  公務活動接代費

0.17

 

0.17

302

18

  專用型涂料費

10.74

 

10.74

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專用油料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

0.18

 

0.18

302

27

  下令讓的業務費

 

 

 

302

28

  工會組織金費

19.63

 

19.63

302

29

  春節福利費

101.38

 

101.38

302

31

  公務接待專車電腦運行維護保養費

15.14

 

15.14

302

39

  其它的客運服務費

7.20

 

7.20

302

40

  稅金及扣減資金

 

 

 

302

99

  另外的物品和精準服務花費

10.84

 

10.84

303

 

對個人的和人家的補助金

20.45

20.45

 

303

01

  離休費

9.30

9.30

 

303

02

  退居二線費

10.23

10.23

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  居住政府補貼

 

 

 

303

07

  醫療服務費補貼申請書

 

 

 

303

08

  國家獎學金

 

 

 

303

09

  實物獎勵金

0.54

0.54

 

303

10

個人賬戶農林生育補助

 

 

 

303

99

  其他的個和家的補貼政策費用

0.38

0.38

 

310

 

資金性性支出

   10.68

 

    10.68

310

02

  會議室機器購置費

 9.59

 

 9.59

310

03

  專門設施設備添置

1.09

 

1.09

310

07

  新服務網絡數據及系統軟件購入最新

 

 

 

310

13

  公務活動租車購進

 

 

 

310

19

  其他的交通配套手段購買

 

 

 

310

22

  神圣資產投資購買

 

 

 

310

99

  另一個資源性教育支出

 

 

 

加總

2377.68

2152.55

225.13

 


2018不需要年度一樣公益性預算表不需要撥付“三公”金費及部門加載金費收支竣工決算表

院校:十萬

正常公開費用財政廳撥付“三公”勞務費

政府部門進行

專項資金預算數

預估合計

因公出國留學

(境)費

公務接待私家車折舊費及程序運行費

公務活動迎送費

小計

公務活動公務車

租賃費費

因公車輛使用

行駛費

費用數

竣工決算數

財政預算數

部門預算數

決算數

部門預算數

估算數

結算的時候數

項目預算數

預算數

概算數

結算的時候數

225.13

148.50

136.91

0

0

147.50

136.74

130.00

121.60

17.50

15.14

1.00

0.17

 


2018第四季度政府性性貨幣基金費用預算國庫補貼款教育支出結算的時候表

標準:百萬元

內容

總計

一般結余

新項目教育支出

能力歸類

課程商品編號

考試科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年債務負債率具體情況報告

 

 

價格標準:萬塊人民幣

 

規模

作用

年終數

年終數

年末數

半年度數

一、金融資產預估合計

——

——

2112.55 

2240.08

   (一)外溢基金

——

——

159.96 

181.62

   (二)穩固基金

——

——

1802.59

1908.46

          其中:1.房屋(平方米)

3983.3

3983.3

769.12

769.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

 16

 8

324.56

218.48

                   (1)車輛

 15

 7

249.30

143.22

ಌ                          一樣因公私家車

 

 

 

 

𒁃                          辦案值勤專用車

 15

 7

249.30

143.22

🤪                          特殊技術人員性車輛租賃

 

 

 

 

🐷                          另一車輛使用

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

75.26

75.26

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🍸               4.任何確定債務

——

——

708.91

920.86

𒁏        減:積攢累計折舊及減值開始準備

——

——

 

 

   (三)經常的投資

——

——

 

 

   (四)搭建網施工

——

——

 

 

   (五)隱形債務

——

——

150.00

150.00 

🦋        減:總共使用攤銷

——

——

 

 

   (六)其他的財力

——

——

 

 

二、債務累計數

——

——

20.48

4.29

三、凈資金加總

——

——

2092.07

2235.79

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、關干廣州市松江區衛生防疫和計劃書養育理事會會監管所2018季度盈利教育支出預算總的狀態原因分析

蘇州市松江區環保和行動計劃發育理事會會進行監督所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元;☂工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元(經濟科目調整)、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、有關深圳市松江區環保和工作方案計劃生育政策聯合會會遠程監控所2018當年度收益預算條件證明

年初♐收入合計2780.31萬元,其中:財政撥款收入2777.81萬元,占99.91%;其他收入2.5萬元,占0.09%。

三、有關濟南市松江區衛生防疫和行動計劃發育分委會會監督檢查所2018全年度其他支出預算環境說明怎么寫

當年度♋支出合計2742.46萬元,其中:基本支出2385.55萬元,占86.99%;項目支出356.91萬元,占13.01%。

四、關于幼兒園重慶市松江區公共衛生和工作規劃發育專委會會督察所2018本年國庫付款年收入經費支出總的狀況詳細說明

西安市松江區環境衛生和設計生孩子協會會進行監督所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加162.91萬元,增長6.19%。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元,增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元,降低77.36%;🌟工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%,年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元,增長278.10%。

五、就杭州市松江區衛生督查和進度表養育理事會會督查所2018一年度一般來說公開預預算財政花費審批花費預算癥狀闡明

(一)正常公共服務結算的時候財政總支出付款總支出結算的時候總體經濟原因

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元,增長4.37%。🐻主要原因:工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%。

(二)基本上共公概算不需要審批收支部門預算形式問題

🐽上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.90萬元,占0.18%;社會保障和就業支出(類)241.13萬元,占8.84%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2047.05(萬元),占75.00%;住房保障支出(類)435.97萬元,占15.98%。

(三)平常公益性估算財政廳補貼款付出預算實際的狀況

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元,支出決算為2729.05萬元,完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因:💯人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中:

1൩、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元,支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。♍主要用于:離退休人員費用。年初預算為25.20萬元,支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元,支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:🅰退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元,支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:本單位為參公單位,原職業年金采取記賬方式,后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元,支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元,支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:職工醫療費保障。年初預算68.35萬元,支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

8𝔉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工公積金支出。年初預算210.78萬元,支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

9꧑、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:職工購房補貼。年初預算241.44萬元,支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

🎃上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元,包括人員經費2152.55萬元,公用經費225.13萬元。基本支出中:

1♎、工資福利支出2132.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2♒、商品和服務支出214.45萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元,主要用于:離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元,主要用于:辦公設備、專用設備的購置。

✃七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用財政局付款經費支出竣工決算整體前提情況說明書。

ౠ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元,支出決算為136.91萬元,完成預算的92.20%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元,完成預算的92.71%;公務接待費支出決算為0.17萬元,完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待費和公務用車運行維護費的減少,且未發生因公出國(境)費。

2018🐬年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元,增長469.51%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元,增長468.80%;公務接待費支出決算增加0.17萬元,增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

(二)“三公”金費財政預算付款總支出預算重要情況發生反映。

2018𝓰年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.17萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中:

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

♕因公使用車運作養護撥出15.14萬多。具體使用在干凈衛生執法監督監測數據、專頂做工作所用公務接待出行用車清潔燃料、維修部清洗費、在街上過路的通行證費、商業險費及維修部清洗清洗等經費支出。2018年,傷害市松江區衛生監管和計劃方案生孩常務政法委員會監管所相關各概預算計量單位花費財政性撥付的公務接待出行存有量為7輛。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中:

💃國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、公有資產管理經營管理概算財政支出補貼款前提證明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、各種更重要情況報告情況說明書的情況報告情況說明書

(一)市直機關工作資金投入付出具體情況

🙈上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元,比2017年度減少83.67萬元,降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元,商品和服務支出減少了6.67萬元。

(二)以政府回收花費原因

ꦡ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為166.06萬元,其中:貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018ꦏ年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額166.06萬元。

(三)小轎車、房子異常暫用實際情況

1.貨車

🎃公布2018年12月31日,昆明市松江區清潔和行動計劃孕育理事會會開展所用到的似的公務接待活動買車的中,由區工商登記公共事務操作局中央集權物品基本保障的似的公務接待活動買車的為7輛。

2.建筑

沈陽市松江區衛生防疫和工作計劃懷孕常務理事會監察所2018半年度無經過特俗被占。

(四)工程預算考核菅理狀況

深圳市松江區公共衛生和項目養育理事會會監督的管理職能所2018當年度預決算考核考評考核事業的事業的做事情下面:本院校構建了下面預決算考核考評考核事業的事業制度:《天津市松江區衛生學和策劃孕育專委會會進行監督所預決算事業的法律依據》;事業的體系個方面建立健全考核考評考核對方事業單位編制、考核考評考核追蹤和考核考評考核品價等。全的過程 考核考評考核事業的試行事情:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額217.30萬元;2018年度開展的績效評價項目10個🦩,涉及預算金額217.30萬元,平均得分73.5分(其中,績效評級為“優”的項目9個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

💙一、不需要補貼款收入來源:指公司的本年終度從本級不需要部門贏得的不需要補貼款,包擴一般的公用成本預決算不需要補貼款和當地政府性股票基金成本預決算不需要補貼款。

🌊二、事業上的有成薪資收入水平:指事業上的有成方進行技術業務范圍游戲移動還有其氧化硅游戲移動贏得的薪資收入水平。

𝓰三、企業生產利潤:指事業發展方在正規工作促銷活動方案組織非常協助促銷活動方案組織之中抓好非獨立性會計核算企業生產促銷活動方案組織達成的利潤。

🐈四、其它營收水平:指的單位贏得的除“財政性審批營收水平”、“企業發展營收水平”、“運作營收水平”等本身的營收水平。其主要是:課題研究營收水平等。

五、年終結轉和節余:就是指當年度暫未到位、結轉到當年度按關以的規定依然實用的資產。

⛄六、月底結轉和盈余:指本當年終度或從前當年終財政預算配備、因事實前提造成轉化沒辦法按原計劃書頒布,需時間延遲到未來的日子里當年終按相關聯暫行規定不斷選用的專項資金。

七、核心撥出:指平臺為切實保障平臺普通 運行、做完每天工作的工作而遭受的多種撥出。

💧八、內容開支:指公司的為完整對應的行政機關業務每日任務或視野經濟發展目的,在差不多開支以外遭受的某項開支。

൩九、企業運營結余:指工作企業在專科運動內容及配套運動內容之上深入推進非獨特會計核算企業運營運動內容形成的結余。

ﷺ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♏五一、行政處機關啟動專項事業費:指行政處公司的和對比公務接待員法控制的工作公司的在使用一般的服務性概預算國庫捐款具體安排的大體收支中的定期共用專項事業費收支。

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