滬市松江區藥用農設備的安全遠程監控檢查機構
2019本年竣工決算
目 錄
1、部份 北京市松江區入菜農業產品的平安質量監督判斷咨詢中心慨況
一、重要職權
二、裝置設立
第二部分 上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心2019年度決算表
一、年收入花費部門預算總表
二、純收入預算表
三、開支預算表
四、財政性審批效益花費部門預算總表
五、一樣共公估算財政資金捐款費用支出 部門預算表
六、大多共同費用預算財政性支出付款大多性支出部門預算表
七、般通用概算財政局付款“三公”資金投入及單位啟動資金投入總支出竣工決算表
八、國家性資金估算國庫補貼款總支出預算表
九、凈資產外債的記錄表
第三部分 上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心2019年度決算情況說明
4有些 詞表示
第一部分 上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心概況
一、最主要職責
(1)宣傳貫徹執行國家有關食用農產品安全法律、法規,實施國家和地方有關標準。 |
𒈔(2)承擔動物疫病監測,動物疫情預測預報和疫情跟蹤監測,開展動物疫病實驗室診斷,落實動物疫病防控措施。 |
♏(3)負責全區食用農產品的有毒有害物質監測,對畜禽和水產品中違禁獸藥和抗生素殘留的監測,對植物生產過程中農藥殘留的監測。 |
(4)負責全區食用農產品安全衛生質量的監督和檢測,對農業投入品加強監管和檢測工作。 |
(5)負責農業生產環境的監督和檢測工作,主要對農作物種子、肥料、生產環境水質、土壤養分監測和檢測。 |
(6)開展科學實驗、技術培訓、技術服務工作,承擔市區有關試驗、驗證工作。
二、設備設制
ꦯ天津市松江區飲食農好產品安全保障遠程監控探測核心設5個增設設備,還包括:業務領域商務企業辦公室,獵物疫控監控科,獸藥留監控科,農藥殺蟲劑留監控科,現代農業場景監控科。
ܫ第二部分 上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心 2019年度決算表
2019每年收錄總支出結算的時候總表
方:萬塊人民幣
收益 |
收支 | ||
該項目 |
部門預算數 |
業務 |
結算的時候數 |
一、平常通用工程預算財政預算付款效益 |
855.68 |
一、正常通用安全服務其他支出 |
|
二、政府辦公室性私募基金預決算財政廳捐款納入 |
|
二、外交史花費 |
|
三、上家補貼金收益 |
|
三、中國軍事撥出 |
|
四、工作盈利 |
|
四、共同防護經費支出 |
|
五、生意收入來源 |
|
五、培育付出 |
|
六、附屬組織繳納利潤 |
|
六、科學研究技術性花費 |
|
七、另一個收入水平 |
|
七、文明文旅田徑運動與傳煤收入支出 |
|
|
|
八、社交服務和就業機會費用支出 |
79.59 |
|
|
九、清潔穩定開支 |
26.58 |
|
|
十、能源管理環保健康付出 |
|
|
|
國慶、城鄉建設社區居委會支出費用 |
|
|
|
12、農業和林業水經費支出 |
722.67 |
|
|
十五、公路交通輸送費用 |
|
|
|
十四、市場勘測信息等收支 |
|
|
|
二十、行業服務的業等付出 |
|
|
|
第十五、金融創新結余 |
|
|
|
十六、救助任何地付出 |
|
|
|
十七、很自然環境資源海洋能氣象局等支出費用 |
|
|
|
十八、房產確保其他支出 |
22.12 |
|
|
二十五、糧油加工物品存儲付出 |
|
|
|
二國慶、災害性治理及應急救援工作管理收入支出 |
|
|
|
二12、別撥出 |
|
上年收入水平總金額 |
855.68 |
年初撥出總金額 |
850.96 |
用參公債卷化解開支差額 |
|
節余分銷 |
|
月初結轉和盈余 |
|
年初結轉和盈余 |
4.72 |
總結 |
855.68 |
總結 |
855.68 |
2019本年度純收入竣工決算表
單位名稱:萬
大型項目 |
本年度個人收入總金額 |
財政性付款薪水 |
上司補帖使收入 |
參公納入 |
生意凈收入 |
附帶的單位上交國家薪資收入 |
別的個人收入 | ||||
功能分類 |
科目表分類 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
855.68 |
855.68 |
|
|
|
|
| |
208 |
|
|
社交得到保障和找工作其他支出 |
79.59 |
79.59 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政管理事業發展公司離退體 |
79.59 |
79.59 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業方離離休 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
國家機關企業企業單位大多健康養老人身險納費費用支出 |
51.66 |
51.66 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機構企業政府部門行業年金手機繳費開支 |
27.68 |
27.68 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
醫療設備公共衛生與工作計劃生孩費用支出 |
26.58 |
26.58 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
人事部門工作公司醫院 |
26.58 |
26.58 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
工作廠家醫藥 |
26.58 |
26.58 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業水其他支出 |
727.39 |
727.39 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
種植業 |
727.39 |
727.39 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
參公運轉 |
476.03 |
476.03 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
08 |
病害害掌握 |
251.36 |
251.36 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
房間基本保障經費支出 |
22.12 |
22.12 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
公房改制開支 |
22.12 |
22.12 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
22.12 |
22.12 |
|
|
|
|
|
2019季度撥出竣工決算表
行業:萬多
建設項目 |
當年度結余預估合計 |
常規收支 |
投資項目經費支出 |
繳納上級部門總支出 |
銷售經營性支出 |
對所屬基層單位政府補貼撥出 | ||||
功能分類 |
項目名稱大全 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
850.96 |
599.6 |
251.36 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會中有保障和出去上班經費支出 |
79.59 |
79.59 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政部門事業發展組織離養老金 |
79.59 |
79.59 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業心公司離退休工資 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
市直機關企業發展機構核心給養老保障手機繳費其他支出 |
51.66 |
51.66 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
院校事業上院校崗位年金交款付出 |
27.68 |
27.68 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
整形安全衛生與準備生肓結余 |
26.58 |
26.58 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政訴訟事業性公司醫療機構 |
26.58 |
26.58 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
衛生事業機構醫疔 |
26.58 |
26.58 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水費用 |
722.67 |
471.31 |
251.36 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
種植業 |
722.67 |
471.31 |
251.36 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
教育事業正常運作 |
471.31 |
471.31 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
08 |
病害害保持 |
251.36 |
|
251.36 |
|
|
| |
221 |
|
|
公房后勤保障收支 |
22.12 |
22.12 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
商品房改革的實質性支出 |
22.12 |
22.12 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
22.12 |
22.12 |
|
|
|
|
2019季度國庫捐款創收教育支出預算總表
企事業單位:萬多
工資收入 |
其他支出 | ||||
品牌 |
結算的時候數 |
項目 |
加總 |
正常公共性決算財政廳補貼款 |
鎮政府性母基金決算財政部門付款 |
一、一樣服務性決算財政部門撥付 |
855.68 |
一、應該保障性保障撥出 |
|
|
|
二、地方政府性理財產品財政預算預算財政預算補貼款 |
|
二、外交關系結余 |
|
|
|
|
|
三、航空航天其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公開人身安全費用 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育開支 |
|
|
|
|
|
六、科學研究技術設備費用支出 |
|
|
|
|
|
七、學歷旅游行業教育與文化傳播開支 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟質量保障和大學生就業教育支出 |
79.59 |
79.59 |
|
|
|
九、清潔衛生健康生活支出費用 |
26.58 |
26.58 |
|
|
|
十、節能降耗優質經費支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉統籌居委開支 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水性支出 |
722.67 |
722.67 |
|
|
|
第十三、交通費及運輸總支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源的勘測數據信息等結余 |
|
|
|
|
|
第十六、商業性服務質量業等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十六、財富管理費用 |
|
|
|
|
|
二十七、協助各種東北部付出 |
|
|
|
|
|
18、自然的資源性浮游生物氣象觀測等開支 |
|
|
|
|
|
十八、房間有效保障了花費 |
22.12 |
22.12 |
|
|
|
2、糧油加工物品保障付出 |
|
|
|
|
|
二國慶、洪澇預防治療及作為應急的工作費用支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、某些費用支出 |
|
|
|
當年度效益自動求和 |
855.68 |
上年花費自動求和 |
850.96 |
850.96 |
|
年終財政資金撥付結轉和節余 |
|
年尾財政局補貼款結轉和盈余 |
4.72 |
4.72 |
|
一、一樣 共公概預算財政支出審批 |
|
|
|
|
|
二、政府辦公室性理財產品費用財政性付款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
855.68 |
總額 |
855.68 |
855.68 |
|
2019一年度一樣公眾概算財政廳付款收支竣工決算表
企業:來萬
項目流程 |
合計數 |
大體經費支出 |
工作費用支出 | |||
功能性分類整理 科目表標識號 |
專業科目名稱大全 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
發展維護和學生就業費用 |
79.59 |
79.59 |
|
208 |
05 |
|
行政事務企業院校離辭職 |
79.59 |
79.59 |
|
208 |
05 |
02 |
企業發展的單位離養老 |
0.25 |
0.25 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關企事業政府部門常規社會養老商業險網上繳費費用支出 |
51.66 |
51.66 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關衛生事業方職業化年金繳納付出 |
27.68 |
27.68 |
|
210 |
|
|
診療安全衛生與設計二孩開支 |
26.58 |
26.58 |
|
210 |
11 |
|
行政管理企業發展計量單位醫學 |
26.58 |
26.58 |
|
210 |
11 |
02 |
事業方方醫療設備 |
26.58 |
26.58 |
|
213 |
|
|
農林業水支出費用 |
722.67 |
471.31 |
251.36 |
213 |
01 |
|
水產業 |
722.67 |
471.31 |
251.36 |
213 |
01 |
04 |
人事正常運作 |
471.31 |
471.31 |
|
213 |
01 |
08 |
生理病害害把控好 |
251.36 |
|
251.36 |
221 |
|
|
公寓房后勤保障支出費用 |
22.12 |
22.12 |
|
221 |
02 |
|
個人住房改革創新開支 |
22.12 |
22.12 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
22.12 |
22.12 |
|
自動求和 |
850.96 |
599.6 |
251.36 |
2019月度似的服務性工程預算不需要捐款基本上支出費用預算表
機構:70萬
好項目 |
加總 |
人群金費 |
公供費用 | ||
金錢定義 課程和科目打碼 |
課程和科目名號 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
的薪資福利待遇花費 |
560.94 |
560.94 |
|
301 |
01 |
首要公資 |
58.12 |
58.12 |
|
301 |
02 |
津貼補助金補助金 |
81.57 |
81.57 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼申請書費 |
20.04 |
20.04 |
|
301 |
07 |
工作績效公資 |
264.35 |
264.35 |
|
301 |
08 |
企事業發展工作單位事業發展工作單位通常社會養老人壽保險激費 |
51.66 |
51.66 |
|
301 |
09 |
職業化年金手機繳費 |
27.68 |
27.68 |
|
301 |
10 |
人基本的醫療服務穩妥網上繳費 |
26.58 |
26.58 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫疔補貼金納費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的市場服務交款 |
8.81 |
8.81 |
|
301 |
13 |
往房住房基金 |
22.12 |
22.12 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何公司優惠花費 |
|
|
|
302 |
|
商品銷售和貼心服務教育支出 |
37.34 |
|
37.34 |
302 |
01 |
辦公室費 |
3.77 |
|
3.77 |
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
0.27 |
|
0.27 |
302 |
06 |
電價 |
10.01 |
|
10.01 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
0.34 |
|
0.34 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務控制費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
4.25 |
|
4.25 |
302 |
12 |
因公出境(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
0.09 |
|
0.09 |
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
0.3 |
|
0.3 |
302 |
16 |
培圳費 |
2.3 |
|
2.3 |
302 |
17 |
公務活動接待處費 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
18 |
多功能物料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織勞務費 |
5.32 |
|
5.32 |
302 |
29 |
獎勵費 |
3.64 |
|
3.64 |
302 |
31 |
公務接待租車自動運行維保費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它交行雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
別商品信息和服務費用支出 |
7 |
|
7 |
303 |
|
對人個和人家的補貼申請書 |
0.38 |
0.38 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
0.13 |
0.13 |
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶農業科技分娩補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
一些對個人賬戶和家的補助款 |
|
|
|
310 |
|
基金性性支出 |
0.94 |
|
0.94 |
310 |
02 |
辦公室設施設備購進 |
0.94 |
|
0.94 |
310 |
03 |
專用型機 購買 |
|
|
|
310 |
07 |
新信息平臺洛及APP折舊費自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動出行購進 |
|
|
|
310 |
19 |
任何客運專用工具新購 |
|
|
|
310 |
21 |
珍貴文物和商品陳列品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣財力購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
相關投資性總支出 |
|
|
|
合計數 |
599.6 |
561.32 |
38.28 |
2019年末一樣 通用項目預算財政資金捐款“三公”勞務費及企事業單位加載勞務費花費預算表
單位名稱:萬元左右
通常通用項目預算財政支出捐款“三公”費用 |
機關事業單位正常運行 接待費竣工決算數 | |||||||||||
累計 |
因公回國 (境)費 |
因公租車購置費及工作費 |
因公迎送費 | |||||||||
小計 |
公務接待小二租車 購置費費 |
公務接待私車 自動運行費 | ||||||||||
費用數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
預算數 |
|
1 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
0.05 |
2019本年度政府性性母基金成本預算財政教育支出付款教育支出部門預算表
行業:來萬
該項目 |
加總 |
大致支出費用 |
工程付出 | |||
系統細分 管理費用數字 |
幾個會計科目稱呼 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
|
|
|
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累計數 |
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無國家性貨幣基金費用預算財政性捐款結余的計量單位,仍留存該excel表式,并在本表下側作下講訴明:
注:上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度固定資產負債率現象表 | ||||
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刷卡金額企業:萬元左右 | ||
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用量 |
作用 | ||
本年數 |
年尾數 |
月初數 |
月底數 | |
一、股權加總 |
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517.66 |
443.5 |
(一)流資本 |
—— |
—— |
117.8 |
81.7 |
(二)固定不變財產 |
—— |
—— |
1751.94 |
1874.89 |
其中:1.房屋(平方米) |
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𝔍 2.普通機械(臺/套/輛) |
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ꦉ 至少:(1)機動車(輛) |
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𒐪 大部分國家公務小二租車 |
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💧 市場監管執勤點車輛使用 |
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♊ 特中專業課程技木出行用車 |
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💦 別公務車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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🐲 4.的比較固定房產 |
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ꦺ 減:合計折舊費用及減值工作 |
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1352.08 |
1513.09 |
(三)長期性的股份權資金 |
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(四)長時間債卷資金 |
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(五)修建中項目 |
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(六)無形之中房產 |
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🅷 減:積累攤銷 |
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(七)的資金 |
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二、欠債預估合計 |
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57.61 |
62.87 |
三、凈固定資產累計 |
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460.05 |
380.63 |
第三部分 上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心2019年度決算情況說明
一、觀于杭州市市松江區吃農物料安全管理監管檢側中間2019年末個人收入結余部門預算整體來說的情況原因分析
北京市松江區可食用農品牌防護督查監測管理中心2019𝔉年度收入總計為855.68萬元、支出總計為850.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加210.11萬元、205.39萬元。主要原因:1、新增在職人員,事業經費相應增加;2、項目經費增加。
二、管于南京市松江區吃了農設備安全管理行政監督查測機構2019年末薪資收入竣工決算條件表明
上年收入合計855.68萬元,其中:財政撥款收入855.68萬元,占100%。
三、關羽深圳市松江區飲食農產品健康輔導驗測重點2019月度開支結算的時候情況下講解
上年🔯支出合計850.96萬元,其中:基本支出599.6萬元,占70.46%;項目支出251.36萬元,占29.54%。
四、就傷害市松江區藥用農類產品很安全開展驗測心中2019季度財政性撥付利潤支出費用環境承載力狀態請示報告
傷害市松江區食品農業品設備的安全監察檢則學校2019♋年度財政撥款收支總決算855.68萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加210.11萬元,增長32.54%。主要原因:1、新增在職人員,事業經費收入相應增加;2、增加項目,項目經費收入相應增加。
五、針對武漢市松江區入藥農產品安全性高監督管理檢驗重點2019本年一般的公共信息預算表財政資金付款支出費用預算時候這說明
(一)平常公共信息費用預算財政性審批收入支出竣工決算綜合性的情況
濟南市松江區飲用農車輛安全保障監察檢測工具中2019🍸年度一般公共預算財政撥款支出850.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加205.39萬元,增長31.8%。主要原因:1、新增在職人員,事業經費支出相應增加;2、增加項目經費,項目支出相應增加。
(二)通常公益性預算財政資金付款花費預算機構條件
佛山市松江區飲食農廠品人身安全監察檢則管理中心2019💦年度一般公共預算財政撥款支出850.96萬元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)79.59萬元,占9.35%;醫療衛生與計劃生育支出(類)26.58萬元,占3.12%;農林水支出722.67萬元,占84.93%;住房保障支出22.12萬元,占2.6%。(三)般公益性項目預算財政局補貼款花費結算的時候實際上癥狀
深圳市松江區可食用特色農產品的安全性輔導查測心中2019♒年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為718.94萬元,支出決算為850.96萬元,完成年初預算的118.36%。決算數大于預算數的主要原因:1、新增在職人員,事業經費支出相應增加;2、增加項目經費,項目支出相應增加。其中:
1、時代后勤保障和專業教育收入支出(類)行政部門事業上的廠家離養老金(款) ♌事業單位離退休(項)0.25萬元。主要用于: 本單位退休職工福利支出。年初預算為1.56萬元,支出決算為0.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。
2、市場經濟保駕護航和工作開支(類)行政部門視野標準離退休工資(款) 🎀機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)51.66萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為53.22萬元,支出決算為51.66萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中養老保險繳費調整。
3、市場經濟保險和就業率總支出(類)人事部門視野標準離辭職(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)27.68萬元。主要用于: 本單位職業年金繳費支出。年初預算為21.29萬元,支出決算為27.68萬元。
4💙、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)26.58萬元。主要用于:本單位醫療保險繳費支出。年初預算為25.28萬元,支出決算為26.58萬元。決算數大于預算數的主要原因: 事業單位醫療保險繳費調增預算。
5♛、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)471.31萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為346.47萬元,支出決算為471.31萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加。
6、農耕水費用支出 (類)農耕(款) 👍病蟲害控制(項)251.36萬元。主要用于:購實驗室檢測設備、試劑、耗材等。年初預算為252.5萬元,支出決算為251.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目調減。
7🔜、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)22.12萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為18.63萬元,支出決算為22.12萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中公積金調整。
六、有關于武漢市松江區服用農食品衛生監控功能探測心中2019半年度普遍公益性預算表國庫撥付關鍵付出竣工決算情形表示
佛山市松江區生吃農的產品很安全輔導探測中心站2019𒆙年度一般公共預算財政撥款基本支出599.6萬元,包括人員經費561.32萬元,公用經費38.28萬元。基本支出中:
1、工資福利支出560.94萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。
2、商品和服務支出37.34萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助0.38萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。
4、資本性支出0.94萬元,主要用于:購買辦公設備。
💜七、關于上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財務撥付教育支出預算總體經濟情形說明書怎么寫。
西安市市松江區吃了農廠品安全性高輔導探測核心2019✅年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0.05萬元,完成預算的5%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.05萬元,完成預算的5%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節儉,嚴格控制三公經費使用。
2019꧑年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)0.05萬元,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算增加0.05萬元。公務接待費支出增加的主要原因是市農產品安全中心來松江調研接待。
(二)“三公”金費財務付款收入支出部門預算到底情況下說明書怎么寫。
2019🀅年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.05萬元,占5%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
公務接待出行運動維保收入支出0余萬元。
3、公務接待費支出0.05萬元。其中:
🐭國內公務接待支出0.05萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于市農產品安全中心來松江調研接待,公務接待批次1批、人次10人。
八、關于幼兒園佛山市松江區吃了農軟件安全保障開展探測重心2019年末相關部門性基金、期貨、現貨、微盤估算國庫補貼款收入支出部門預算情形闡明
🍃昆明市松江區飲用農品牌應急執法監督的檢測中心站2019年中無政府辦公室性理財產品不需要預算不需要補貼款性支出。
九、國有控股投資基金經營管理財政局預算財政局撥付癥狀解釋
東莞市松江區飲用農物料安全衛生行政監督加測中間2019年終無公有資產投資營業費用財政廳撥付收支。
十、同一核心項目的狀況闡明
(一)機關事業單位開機運行費用費用支出 前提
杭州市松江區生吃農類產品安全防護監察檢驗中心局2019季度有機關工作經費預算費用。
(二)政府部集中采購結余現狀
北京市松江區可食用農類產品安全性高監查檢側中心站2019ꦕ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.94萬元,其中:貨物采購金額0.94萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)汽車、樓房特定擠占癥狀
成都市松江區進食農成品安全管理督促查重中心站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算績效評價服務管理事情
♐上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下: 本單位未建立預算績效管理制度。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額252.5萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2X個,涉及預算金額252.5萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額252.5萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目2個)。
第四部分 名詞解釋
𝕴一、不需要費用捐款薪資:指政府辦公室部位年初度從本級不需要費用部位擁有的不需要費用捐款,包擴一般來說公眾費用不需要費用捐款和政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤費用不需要費用捐款。
ꦫ二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
༺三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
♍四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、今年初結轉和盈余:就是指上一年度尚無實現、結轉到年初按有關于規則再在使用的周轉金。
🔯六、歲末結轉和余額:指本半年中度或曾經半年中概預算按排、因主觀性能力再次發生影響始終無法 按原計劃表執行,需延遲時間到而后半年中按有關的信息標準規定仍在運用的周轉金。
七、基本的花費:指企事業單位為的保障系統健康轉運、做完平常的工作成就而產生的各個花費。
🌼八、工程項目經費性收入支出:指的單位為成功既定的政府部門事情級任務或工作快速發展任務,在最基本經費性收入支出之余時有發生的每項經費性收入支出。
ಞ九、合作開其他費用支出 :指企業發展工作單位在技術專業工作及助手工作除此之外開展業務非自由計算合作開工作的發生的其他費用支出 。
🎃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🗹國慶、政府機關運轉金費:指人事部門部門和參照物公務接待員法方法的行業部門動用常見公共信息費用財政資金撥付籌劃的主要撥出中的日常的共用金費撥出。