滬市松江區農機具經營所
2019第四季度預算
目 錄
獨一那部分 西安市松江區農用機械維護所概述
一、最主要的職責
二、組織機構如何設置
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表
一、營收其他支出預算總表
二、年收入部門預算表
三、收支部門預算表
四、不需要捐款收入水平開支部門預算總表
五、通常情況公開工程預算財政部門補貼款支出費用部門預算表
六、平常公用民政預算民政審批基礎開支結算的時候表
七、普通公共性預預算財政性補貼款“三公”資金及政府部門運作資金撥出預算表
八、人民政府性基金投資費用預算財政性捐款支出費用結算的時候表
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明
第三一些 形容詞解悉
第一部分 上海市松江區農機管理所概況
一、最主要的功能
𓆉東莞市松江區農資管控所通常業務量其中包括:抓好農資職業 的作社產品基本建設,良好加快推進 “大機互濟化” 的農資事情和產品管理機制化;補充擬訂新的餐飲行業性的操作收費標準規定評價表標準規定,(而且農資產品網站內容有更多展開和全新升級的補充),或然油的成本的持續不斷回升、配套工工薪回升等,為政府機關開展救濟款提供數據基準點考慮通過,以后勤保障農資手收益控制安穩穩步,控制安穩農資行業安穩;進一點加高農資的增加;進一點了解新農資和新制作工藝的培訓學習事情;健全完善各個管控和產品管理機制,使得農資事情的良好良好加快推進。
二、機購設計
根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年終部門預算表
2019當年度收入水平費用支出 竣工決算總表
公司:十萬
薪水 |
收入支出 | ||
建設項目 |
結算的時候數 |
品牌 |
結算的時候數 |
一、正常公共服務費用不需要付款薪水 |
2820.52 |
一、一般來說公用設施貼心服務總支出 |
|
二、政府部門性股權基金估算財政局捐款效益 |
|
二、外交政策費用 |
|
三、領導補助款納入 |
|
三、國防教育撥出 |
|
四、行業利潤 |
|
四、公共信息很安全總支出 |
|
五、運作工資 |
|
五、學校撥出 |
|
六、付屬的單位上交國家個人收入 |
|
六、科學實驗技術水平開支 |
|
七、同一薪資收入 |
25.08 |
七、學歷體育健康與傳煤費用支出 |
|
|
|
八、社會化得到保障和就業率花費 |
55.75 |
|
|
九、安全衛生身體開支 |
18.98 |
|
|
十、節能技術綠色環保其他支出 |
|
|
|
五一、城鄉居民社群結余 |
|
|
|
12、畜牧業水性支出 |
2754.31 |
|
|
第十五、交行運載費用 |
|
|
|
十四、材料勘測新信息等經費支出 |
|
|
|
十四、工商業服務保障業等其他支出 |
|
|
|
十五、金融創新付出 |
|
|
|
十二、支援其它的地方收支 |
|
|
|
十九、那自然環境資源大海氣象臺等付出 |
|
|
|
第十九、商品房擔保花費 |
14.08 |
|
|
四十、油糧應急物資收儲總支出 |
|
|
|
二五一、另一個經費支出 |
|
上年收入水平加總 |
2845.60 |
上年教育支出累計數 |
2843.12 |
用教育事業投資基金解決收支明細差額 |
|
余額分配權 |
|
本年結轉和節余 |
|
月底結轉和節余 |
2.48 |
總共 |
2845.60 |
總共 |
2845.60 |
2019每年創收預算表
機關單位:億元
樓盤 |
本年度營收總計 |
財政性審批年收入 |
上家補助金年收入 |
企事業薪資 |
經營的收益 |
復屬機關單位上交納入 |
的個人收入 | ||||
功能分類 |
科目表種類 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
2845.60 |
2845.60 |
|
|
|
|
25.08 | |
208 |
|
|
社會性維護和學生就業費用 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
|
人事部門企事業公司離養老 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
02 |
事業發展單位名稱離提前退休 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
05 |
企衛生事業部門衛生事業部門核心養老院保險公司繳納教育支出★ |
37.84 |
37.84 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
06 |
政府部門自己事業工作單位新職業年金納費支出費用★ |
15.99 |
15.99 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
|
|
安全綠色健康付出 |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
|
財政企業發展基層單位醫治★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
02 |
人事機構醫療器械★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農業水收入支出 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
畜牧業 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
04 |
衛生事業行駛 |
297.28 |
297.28 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
06 |
科技創新生成與精準投放售后服務 |
183.54 |
158.46 |
|
|
|
|
25.08 | |
213 |
01 |
22 |
農產品加工出產可以補貼政策 |
2275.96 |
2275.96 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
|
|
租賃房保駕護航支出費用 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
|
住宅教育體制改革性支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 |
2019每年撥出竣工決算表
行業:萬多
項目流程 |
本年度開支加總 |
基本的結余 |
好項目總支出 |
上交上家費用 |
經營的撥出 |
對附屬標準經濟補貼支出費用 | ||||
功能分類 |
課程和科目名稱大全 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
2843.12 |
383.62 |
2459.5 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會生活擔保和大學生就業總支出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政訴訟事業心工作單位離提前退休 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
人事院校離辭職 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
部門創業單位名稱關鍵醫療保險公司保險公司交款經費支出★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機構事業發展計量單位職業選擇年金激費付出★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
|
|
食品衛生安全付出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政性事業政府部門醫疔★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
人事公司醫療設備★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
|
|
農業水總支出 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
|
|
農林 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
企事業啟用 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
技術有效的轉化與線上營銷保障 |
183.53 |
0.00 |
183.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
22 |
林業分娩不支持貼補 |
2275.97 |
0.00 |
2275.97 |
|
|
| |
221 |
|
|
商品房保護開支 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
|
個人住房體制改革其他支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
114.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
|
2019年財政性審批凈收入付出部門預算總表
標準:W
工資收入 |
付出 | ||||
活動 |
竣工決算數 |
工程 |
累計數 |
通常情況公開概算民政付款 |
市政府性基金投資項目預算財政資金審批 |
一、普通共公決算不需要審批 |
2820.52 |
一、常見公用設施服務培訓支出費用 |
|
|
|
二、市政府性母基金預算表財政支出付款 |
|
二、外交史付出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公眾安全管理付出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育付出 |
|
|
|
|
|
六、學科技巧開支 |
|
|
|
|
|
七、特色文化體肓與影視傳媒性支出 |
|
|
|
|
|
八、時代切實保障和專業教育撥出 |
|
55.75 |
|
|
|
九、干凈健康生活撥出 |
|
18.98 |
|
|
|
十、低能耗環境收入支出 |
|
|
|
|
|
11、新農村社區衛生支出費用 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水經費支出 |
|
2729.23 |
|
|
|
十五、交通出行公路運輸結余 |
|
|
|
|
|
十四、資源量勘測資料等結余 |
|
|
|
|
|
十六、商用產品業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、互聯網金融支出費用 |
|
|
|
|
|
二十七、經濟援助某些省份費用支出 |
|
|
|
|
|
18、國土局海洋資源氣象站等費用 |
|
|
|
|
|
19、住宅服務教育支出 |
|
14.08 |
|
|
|
20、調味品運輸儲備庫性支出 |
|
|
|
|
|
二11、許多付出 |
|
|
|
上年收錄總金額 |
2820.52 |
年初費用支出 總金額 |
|
2818.04 |
|
年終財政局付款結轉和余額 |
|
年尾財政資金撥付結轉和余額 |
|
2.48 |
|
通常公共服務估算財政局捐款 |
|
|
|
|
|
政府性性新基金概預算財政性撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
2820.52 |
累計 |
|
2820.52 |
|
2019年度目標一樣公用工程預算國庫付款經費支出預算表
行業:萬塊人民幣
項目流程 |
自動求和 |
主要收支 |
產品開支 | |||
系統等級分類 學科商品代碼 |
科目表各稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會各界擔保和就業形勢總支出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
|
政府部門衛生事業廠家離退體 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
工作部門離養老 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
工商登記視野行業常見關于養老地產養老險服務付款撥出★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
國家機關事業工作單位事業年金繳付收入支出★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
210 |
|
|
安全正常經費支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
|
行政機關企事業院校醫用★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
事業院校診療★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
213 |
|
|
農業水結余 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
|
|
現代農業 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
01 |
04 |
事業單位運轉 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
213 |
01 |
06 |
技術轉化率與營銷推廣的服務 |
158.46 |
0.00 |
158.46 |
213 |
01 |
22 |
草業生孩子不支持補助金 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
221 |
|
|
居住房保護經費支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
|
公寓房深化改革其他支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
總金額 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019季度般公益性工程預算財政廳付款基礎費用竣工決算表
院校:多萬元
的項目 |
合計數 |
工作員接待費 |
公用設施資金投入 | ||
成本分類管理 項目商品代碼 |
項目標題 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
基本工資褔利總支出 |
343.61 |
343.61 |
|
301 |
01 |
基礎年終獎金 |
46.92 |
46.92 |
|
301 |
02 |
經費補帖 |
42.29 |
42.29 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
04 |
某些世界 保證繳納 |
18.98 |
18.98 |
|
301 |
06 |
飯食津貼費 |
13.02 |
13.02 |
|
301 |
07 |
工作績效公司 |
168.56 |
168.56 |
|
301 |
08 |
部門事業有成機構大體社會養老人壽保險人壽保險交費 |
37.42 |
37.42 |
|
301 |
09 |
專職年金付款 |
15.99 |
15.99 |
|
301 |
99 |
其它工資收入褔利總支出 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
|
進口商品和提供服務教育支出 |
182.03 |
|
182.03 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
2.43 |
|
2.43 |
302 |
02 |
刷費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
04 |
辦理手續訂 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
05 |
煤氣費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
06 |
電費繳費 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
07 |
電力費 |
0.07 |
|
0.07 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
09 |
小區物業服務服務費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
11 |
出差費 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
12 |
因公回國(境)成本 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
13 |
搶修(護)費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
14 |
租憑費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
15 |
大會費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
16 |
訓練費 |
0.79 |
|
0.79 |
302 |
17 |
因公商務接待費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
18 |
專用產品費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
25 |
專用的燃劑費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
26 |
建筑勞務費 |
158.46 |
|
158.46 |
302 |
27 |
協助渠道費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
28 |
商會資金投入 |
3.73 |
|
3.73 |
302 |
29 |
優惠費 |
3.35 |
|
3.35 |
302 |
31 |
公務活動私家車加載保護費 |
1.77 |
|
1.77 |
302 |
39 |
另一交通出行服務費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
40 |
稅金及額外增加保險費用 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
99 |
另一餐品和安全服務其他支出 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對人個和人家的補貼費 |
2290.7 |
14.74 |
2275.96 |
303 |
01 |
離休費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
02 |
養老費 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
04 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
05 |
居住補貼政策 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
07 |
醫療保障費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
08 |
獎學金金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
11 |
房屋北京公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
303 |
12 |
提租救濟款 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
13 |
個人的農產品加工分娩津貼 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
303 |
99 |
同一對我和小家庭的補助費開支 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
|
其它投資者性收入支出 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
02 |
企業辦公的設備購置費 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
03 |
特用環保設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
相關信息平臺網及手機app租賃費升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公專用車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
許多流量生產工具置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的資本公司性花費 |
|
|
|
合計數 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019年末正常共同項目預算財政部門付款“三公”金費及單位正常運作金費總支出部門預算表
政府部門:余萬元
基本公共信息費用預算財政資金審批“三公”資金 |
企事業單位運作 專項資金預算數 | |||||||||||
總金額 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待專用車購進及加載費 |
公務活動接待工作費 | |||||||||
小計 |
公務接待車輛 租賃費費 |
因公小二租車 開機運行費 | ||||||||||
項目預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
|
3.5 |
1.95 |
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2.5 |
1.77 |
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|
2.5 |
1.77 |
1 |
0.18 |
2019月度當地政府性基金投資估算財政局捐款付出結算的時候表
部門:千元
項目 |
總計 |
大致性支出 |
產品性支出 | |||
功能模塊等級分類 科目必編碼查詢 |
科目表名號 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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累計 |
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注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年基金債務現狀表 | ||||
票額基層單位:萬塊 | ||||
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總數 |
意義 | ||
期初數 |
年尾數 |
今年初數 |
年底數 | |
一、債務累計 |
—— |
—— |
216.50 |
165.88 |
(一)流chan金融資產 |
—— |
—— |
36.78 |
7.48 |
(二)一定金融資產 |
—— |
—— |
345.08 |
349.36 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
🍨 基本公務活動專車 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
🅠 衛生監督執法交警執法出行 |
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🌟 特種車正規技藝租車 |
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💧 任何租車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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෴ 4.某個固定不變財力 |
—— |
—— |
329.18 |
333.46 |
🌳 減:累計額折舊費及減值打算 |
—— |
—— |
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(三)經常投入 |
—— |
—— |
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(四)在建網過程 |
—— |
—— |
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(五)神圣凈資產 |
—— |
—— |
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🦩 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
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(六)許多資源 |
—— |
—— |
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二、過負債的總金額 |
—— |
—— |
6.71 |
5.12 |
三、凈凈資產合計數 |
—— |
—— |
209.78 |
160.76 |
第三部分 上海市松江區農機管理所2019全年度竣工決算情況說明
一、光于深圳市松江區農業機械控制所2019年終利潤支出費用竣工決算癥狀介紹
東莞市松江區農業機械設備工作所2019ꦅ年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。
二、觀于東莞市松江區農業機械設備的管理處2019財政年度收益結算的時候事情證明
成都市市松江區農資安全監察隊2019🤪年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。
三、介紹佛山市松江區農資治理所2019財政年度付出預算情況下反映
南京市松江區農資操作所2019༺年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。
四、介紹傷害市松江區農資維護所2019本年民政付款工資收入支出總體目標狀況表示
佛山市松江區農用機械管理系統所2019🐓年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
五、更多南京市松江區農機具治理所2019每年尋常公共性預算表民政捐款撥出預算現象闡述
(一)一般來說通用概算民政審批教育支出總體性情況下。
西安市松江區農業機械設備工作管理站2019♋年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
(二)通常通用財政局預算財政局捐款費用支出 結算的時候構造實際情況。
蘇州市松江區農機具操作所2019❀年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。
(三)通常服務性預算表民政審批性支出結算的時候準確事情。
滬市松江區農用機械操作所2019𒁏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:
1🎐、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
2ꦬ、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。
3🧔、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。
4ܫ、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。
5ﷺ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
六、對于傷害市松江區農機具經營所2019當年度基本性公用設施預竣工決算財政廳撥付基本性開支竣工決算情況發生證明
杭州市松江區農機具的監察隊2019☂年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:
1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。
2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。
4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。
七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費不需要撥付撥出結算的時候綜合情況報告反映。
西安市市松江區農機具管理工作所2019🎐年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”經費預算財政性撥付支出費用竣工決算主要前提申請報告。
2019🏅年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。日常支出的內容其中包括:
2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
💞公務活動專用車正常運行維修撥出1.77億元。關鍵使用小車穩妥、修補、重油。2019年,佛山市市松江區農業機械管理系統所隸屬各費用標準支出民政付款的國家公務車輛使用享有量為1輛。
3、公務接待費支出0.18萬元。其中:
﷽國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。
八、至于廣州市松江區農機車治理所2019全年度政府性性基金、期貨、現貨、微盤預結算的時候不需要撥付結余結算的時候現象說明書
廣州市松江區農業機械設備工作所2019半年度無政府性性基金投資估算財政廳審批結余。
九、國家資金生意概算財政廳審批情況報告講解
昆明市松江區農資監管所2019季度無國家資產經營的項目預算財務審批費用。
十、另一個比較重要重大事項的情況下說明
(一)國家機關運作金費費用支出 情況下。
2019൩年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
(二)國家采購員費用支出 現狀。
2019💯年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。
2019🎐年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)汽車、經過比較特殊被占狀態
1.貨車
載止2019年12月31日,上海市松江區農機管理所分為運輸車輛1輛,各舉,應該因公私車0輛、基本市場監管值勤出行用車0輛、特種工藝非常專業技術人員設備用車的1輛、另一個私車♔0輛。工作單位顏值50萬元左右大于互通主設備0臺(套),方附加值100萬塊人民幣上述專屬裝置0臺(套)。
2.屋房
本方無經過特別的占存狀況就說明。
(四)工程預算效績監管時候。
🌳上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。
第四部分 名詞解釋
♛一、財務付款純收入:指企事業單位本季度度從本級財務政府部部門贏得的財務付款,包擴正常公眾成本概算財務付款和政府部性資金成本概算財務付款。
ꩲ二、事業心心納入:指事業心心機關單位開展國際業務靠譜國際業務營銷營銷活動還有其輔佐營銷營銷活動授予的納入。
🀅三、運營工資來源:指事業性方在專業性金融產品行為試述氧化硅行為之下搞好非獨立空間測算運營行為拿到的工資來源。
♛四、另外的個人凈收錄:指單位名稱擁有的除“財政性付款個人凈收錄”、“企業個人凈收錄”、“企業經營個人凈收錄”等意外的個人凈收錄。首要是:市撥活動錢個人凈收錄等
五、今年初結轉和節余:是以當年度從未完畢、結轉到當年度按關于 規則持續動用的財政資金。
🍒六、年終結轉和余額:指年初度或一年前年末概算具體安排、因理性前提條件產生的變化沒有辦法按原策劃推行,需遲緩到已后年末按想關規則持續選用的資產。
七、關鍵付出:指計量單位為后勤保障貸款機構常見轉運、搞定平日做工作工作職責而突發的相關付出。
꧅八、內容性收支:指廠家為做好某些的財政的工作任務或企事業壯大學習目標,在一般性收支本身有的各類性收支。
🌱九、銷售收入支出費用:指行業院校在專科營銷游戲活動組織及輔助的營銷游戲活動組織除此之外開設非自立統計銷售營銷游戲活動組織發生的收入支出費用。
ꦉ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💦十一國慶、政府部門機關工作資金投入:指政府部門公司的和對比國家企事業編制法標準化管理的企事業公司的施用尋常共公決算民政捐款布置的一般花費中的日常的公用設施資金投入花費。