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上海市松江區水產技術推廣站2019年度部門決算公開
信息來源: 公布時期:2021-08-10 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區漁業技藝

宣傳推廣站

2019財政年度崗位結算的時候

 

 

 


目  錄

 

第一部分 上海市松江區區海產技藝營銷推廣站概況

一、首要職能作用

二、企業設計

第二部分 上海市松江區區海產品工藝優化站2019年度部門決算表

一、納入花費預算總表

二、營收結算的時候表

三、花費結算的時候表

四、財務付款營收支出費用竣工決算總表

五、基本共公成本預算財政性捐款教育支出竣工決算表

六、常見公益性工程預算民政審批大致開支部門預算表

七、通常情況通用預算表財政部門審批“三公”專項資金及行政單位運轉專項資金經費支出結算的時候表

八、政府機關性股票基金部門預算財政資金付款花費部門預算表

九、資源負債率情況表

第三部分 上海市松江區區水產品的技術宣傳站2019年度部門決算情況說明

4一部分 代詞理解

 


第一部分    上海市松江區區水產海產品工藝網絡推廣站概況

 

一、其主要功能

📖    杭州市松江區漁業養殖生態種植品枝術宣傳推廣宣傳站歸歸屬松江區林果業常務理事會,是集漁業養殖生態種植品枝術陪訓、自動化耐壓宣傳推廣宣傳、生態種植加工專業指導、漁業養殖種植周圍環境被污染監測、漁業養殖生態種植品生態種植平安、漁業養殖種植被污染簽別等責任為分離式的總體性自己事業編制名稱。

    常見職能部門涉及到:

🐻    1.開展業務魚業養殖戶飼養飼養水平水平培訓學習,項目建設魚業養殖戶飼養水平水平精準投放組隊,監督魚業養殖戶飼養飼養生產水平水平。

🌠    2、實施海產品新款種、新的技術的招引和激發等海產品科學合理測試,品牌宣傳海產品科技開發新優秀成果。

🍎    3、監測站海產品養植水產養殖大環境,做水產養殖廢棄物特大事故統計鑒定結論。

  4、推廣標準化水產養殖技術,保障水產品質量安全。

二、系統配置

𓆉結合給出崗位責任, 杭州市松江區水產品海產品海產品水平推行站只設會議室室,其余工人截流在浦南泖田和浦北水產品海產品海產品良種苗場實行水產品海產品海產品水平辦公。


第二部分  上海市松江區水產技術推廣站2019年度部門決算表

2019年終純收入付出部門預算總表

公司的:萬的大寫

工資

總支出

的項目

竣工決算數

工程

竣工決算數

一、通常情況公用預算表財政資金捐款利潤

626.19

一、一樣服務項目性服務項目收支

 

二、區政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政部門撥付盈利

 

二、外交政策性支出

 

三、上司補助金純收入

 

三、國防軍事教育支出

 

四、事業心薪資

 

四、服務性安會性支出

 

五、開工資收入

 

五、培育付出

 

六、所屬公司的上交國家收益

 

六、科學課技術性總支出

 

七、一些工資

 

七、文化藝術旅行體育教育與新傳媒總支出

 

 

 

八、市場經濟保障措施和就業形勢教育支出

61.68

 

 

九、衛生情況的健康費用支出

22.42

 

 

十、節能公司環保標準撥出

 

 

 

十一月、城鄉經濟社區衛生費用

 

 

 

第十二、畜牧業水教育支出

510.14

 

 

十四、流量運輸物流性支出

 

 

 

十四、資源量勘察新信息等費用支出

 

 

 

十八、企業服務保障業等付出

 

 

 

16、金融業費用

 

 

 

二十七、協助相關區域支出費用

 

 

 

二十、自然而然資原氣象學等其他支出

 

 

 

十八、住宅房有效保障撥出

22.72

 

 

第二十、糧油加工工程物資貯備費用支出

 

 

 

二十一月、洪澇防治法及應急指揮處理教育支出

 

 

 

二第十二、某個收支

 

本年度凈收入加總

626.19

本年度費用支出 總計

616.96

用企事業債券補上出入差額

 

盈余合理安排

 

期初結轉和節余

 

年尾結轉和節余

9.23

共計

626.19

總共

626.19


2019本年利潤部門預算表

部門:十萬

工程

本年度利潤自動求和

財政預算補貼款純收入

上家補助金使收入

教育事業使收入

運作年收入

附帶部門上交國家利潤

的純收入

功能分類
科目編碼

題目分類

合計數

626.19

626.19

 

 

 

 

 

208

 

 

社會上確保和大學生就業收支

61.68 

61.68 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務企業院校離提前退休

61.68 

61.68 

 

 

 

 

 

208

05

02

企事業部門離養老金

1.46

1.46

 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記視野方最基本養老服務保險服務付費收支

41.34

41.34

 

 

 

 

 

208

05

06

機關計量單位工作計量單位職業角色年金繳納費用其他支出

18.88

18.88

 

 

 

 

 

210

 

 

醫學公共衛生與記劃懷孕收入支出

22.42

22.42

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處創業行業社區醫療

22.42

22.42

 

 

 

 

 

210

11

02

企事業企業社區醫療

22.42

22.42

 

 

 

 

 

213

 

 

農業水費用支出

519.37

519.37

 

 

 

 

 

213

01

 

農業科技

519.37

519.37

 

 

 

 

 

213

01 

04 

事業上的使用

424.37

424.37

 

 

 

 

 

213

01

09

農的產品產品質量與安全防護

95

95

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房有保障收支

22.72

22.72

 

 

 

 

 

221

02 

 

住宅教育體制改革經費支出

22.72 

22.72 

 

 

 

 

 

221

02

01 

公房個人公積金

22.72 

22.72 

 

 

 

 

 

 


2019年中費用竣工決算表

標準:上萬元

活動

本年度支出費用累計

常規其他支出

的項目總支出

上交國家領導支出費用

開費用

對所屬方政府補貼支出費用

功能分類
科目編碼

管理費用種類

預估合計

616.96

521.96

95 

 

 

 

208

 

 

的社會確保和找工作撥出

61.68 

61.68 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業部門部門離養老金

61.68 

61.68 

 

 

 

 

208

05

02

行業院校離退休年齡

1.46

1.46

 

 

 

 

208

05

05

政府部門教育事業機構幾乎社會社保費行業付費支出費用

41.34

41.34

 

 

 

 

208

05

06

市直機關事業心計量單位職業的年金付費付出

18.88

18.88

 

 

 

 

210

 

 

醫遼環境衛生與規劃發育費用支出

22.42

22.42

 

 

 

 

210

11

 

政府部門參公單位名稱醫療保障

22.42

22.42

 

 

 

 

210

11

02

創業企業醫院

22.42

22.42

 

 

 

 

213

 

 

畜牧業水總支出

510.14

415.14

 

 

 

 

213

01

 

占農業的大部分

510.14

415.14

 

 

 

 

213

01 

04 

事業有成正常運作

415.14

415.14

 

 

 

 

213

01

09

農副產品設備水平可靠

95

 

95

 

 

 

221

 

 

房產有效保障收入支出

22.72

22.72

 

 

 

 

221

02 

 

房間改革方案結余

22.72 

22.72 

 

 

 

 

221

02

01 

租賃房社保公積金

22.72 

22.72 

 

 

 

 

 


2019本年民政捐款納入收支結算的時候總表

院校:來萬

使收入

費用

頂目

預算數

業務

累計數

正常公共性費用預算財政支出捐款

以政府性基金投資費用預算財政部門付款

一、一般的公共服務估算財政資金撥付

626.19 

一、正常公用設施服務培訓費用

 

 

 

二、國家性債卷費用財務撥付

 

二、外交史總支出

 

 

 

 

 

三、國防教育教育支出

 

 

 

 

 

四、共同安全可靠性支出

 

 

 

 

 

五、幼小銜接收入支出

 

 

 

 

 

六、科學有效技術設備花費

 

 

 

 

 

七、文化知識旅游行業體育課與文化收入支出

 

 

 

 

 

八、市場質量保障和就業機會性支出

61.68

61.68

 

 

 

九、衛生學健康的收支

22.42

22.42

 

 

 

十、能源管理壞保費用支出

 

 

 

 

 

十一月、村鎮街道收支

 

 

 

 

 

12、畜牧業水撥出

510.14

510.14

 

 

 

十五、公路網運輸配送結余

 

 

 

 

 

十四、資源共享探礦產品信息等收支

 

 

 

 

 

15場、房地產業服務項目業等結余

 

 

 

 

 

第十六、財經支出費用

 

 

 

 

 

十六、協助別中北部付出

 

 

 

 

 

18、清新資源氣象預報等經費支出

 

 

 

 

 

黨的十九、個人住房擔保收入支出

22.72

22.72

 

 

 

二十二、糧油加工油料儲備量費用支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、氣象災害預防及應急監管監管付出

 

 

 

 

 

二十三、同一撥出

 

 

 

年初納入總金額

 

本年度結余合計數

616.96

616.96

 

月初民政撥付結轉和節余

 

半年度財政預算撥付結轉和盈余

9.23

9.23

 

      大部分公眾費用預算民政付款

 

 

 

 

 

      市政府性股票基金項目預算財政局撥付

 

 

 

 

 

合計

626.19 

總共

 626.19

626.19

 

 


2019本年度一般的公共服務費用預算財政廳付款收支部門預算表

廠家:十萬

品牌

加總

基本的經費支出

的項目花費

能力類型

管理費用數字

課程名稱大全

208

 

 

市場經濟保障機制和就業形勢其他支出

61.68 

61.68 

 

208

05

 

行政訴訟事業上的企業離離休

61.68 

61.68 

 

208

05

02

事業企業單位企業單位離提前退休

1.46

1.46

 

208

05

05

行政組織衛生事業組織基礎健康養老人身險網上繳費收入支出

41.34

41.34

 

208

05

06

行政機構事業性機構網絡職業年金手機繳費性支出

18.88

18.88

 

210

 

 

社區醫療安全與計劃表懷孕收支

22.42

22.42

 

210

11

 

財政參公工作單位診療

22.42

22.42

 

210

11

02

事業上的標準醫療設備

22.42

22.42

 

213

 

 

農林業水結余

510.14

415.14

 

213

01

 

農產品加工

510.14

415.14

 

213

01 

04 

創業使用

415.14

415.14

 

213

01

09

農軟件的品質安全管理

95

 

95

221

 

 

房屋維護費用

22.72

22.72

 

221

02 

 

房產改制總支出

22.72 

22.72 

 

221

02

01 

住宅公積金貸款

22.72 

22.72 

 

總金額

616.96

521.96

95

 


2019本年度一樣 公共服務部門預算財政部門補貼款幾乎付出部門預算表

  工作單位:余萬元

的項目

預估合計

工人專項資金

公供預備費

國家經濟類型

管理費用編碼查詢

題目公司名稱

301

 

年薪會員福利經費支出

498.45

498.45

 

301

01

  主要月薪

82.7

82.7

 

301

02

  國家補貼國家補貼

14.89

14.89

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  伙食費政府補貼費

17.17

17.17

 

301

07

  績效考評的薪資

230.19

230.19

 

301

08

機關機構企業發展機構通常養老保險行業保險行業費

41.34

41.34

 

301

09

工作年金繳納費用

18.88

18.88

 

301

10

干部職工常規醫用保險服務繳納

22.42

22.42

 

301

11

公務活動員醫遼補貼金網上繳費

 

 

 

301

12

的社會上保險繳納費用

6.87

6.87

 

301

13

商品房公積金貸款

22.72

22.72

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  某個工資收入獎勵其他支出

41.27

41.27

 

302

 

貨物和功能收支

21.44

 

21.44

302

01

  辦公費

2.05

 

2.05

302

02

  印廠費

 

 

 

302

03

  咨詢了解。費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  有水費

0.05

 

0.05

302

06

  交電費

0.90

 

0.90

302

07

  輕工費

0.1

 

0.1

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  業主工作費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

2.98

 

2.98

302

12

  因公出國旅游(境)管理費

 

 

 

302

13

  修理(護)費

0.09

 

0.09

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  大會費

0.11

 

0.11

302

16

  技能培訓費

0.02

 

0.02

302

17

  國家公務歡迎費

 

 

 

302

18

  專屬文件費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專業級油料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  委托代為服務費

0

 

0

302

28

  工會組織勞務費

5.35

 

5.35

302

29

  會員福利費

6.72

 

6.72

302

31

  公務活動公務車啟動維護與保養費

2.17

 

2.17

302

39

  另一鐵路交通的費用

 

 

 

302

40

  稅金及擴展花費

 

 

 

302

99

  同一淘寶商品和的服務付出

0.9

 

0.9

303

 

對各人和普通家庭的補貼政策

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活的津貼

 

 

 

303

07

  醫療衛生費經濟補貼

 

 

 

303

08

  國家貧困補助

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

 

 

 

303

10

我占農業的大部分生產方式救濟款

 

 

 

303

99

  另外的個體戶和家用的補助費費用

 

 

 

310

 

金融資本性費用

2.07

 

2.07

310

02

  辦公室裝置租賃費

2.07

 

2.07

310

03

  通用型產品添置

 

 

 

310

07

  個人信息微信網絡及手機app購買更新軟件

 

 

 

310

13

  國家公務小二租車購入

 

 

 

310

19

  各種道路交通產品折舊費

 

 

 

310

22

  隱約凈資產租賃費

 

 

 

310

99

  某個投資者性總支出

 

 

 

總金額

 

 

 

 


2019年一樣公共性工程預算財政部門補貼款“三公”專項資金及行政單位運營專項資金總支出部門預算表

公司:千元

一般來說公開成本預算財政性撥付“三公”資金投入

行政機關運作

事業費結算的時候數

總計

因公出境

(境)費

國家公務車輛租賃費及加載費

國家公務接代費

小計

公務接待出行用車

購入費

國家公務公務車

運營費

預決算數

預算數

項目預算數

竣工決算數

項目預算數

預算數

成本預算數

部門預算數

成本預算數

結算的時候數

工程預算數

部門預算數

 

3.5

2.5

 

 

 

 

 

 

2.5

2.17

1

0

 


2019第四季度縣政府性貨幣基金概算財政性付款開支部門預算表

公司:萬塊人民幣

創業項目

總金額

基本性支出費用

業務教育支出

功用分為

課程和科目商品編號

管理費用種類

229

 

 

其他的付出

 

 

 

229

08

 

體彩發行量銷售員醫院渠道費布置的教育支出

 

 

 

229

08

04

會員福利大家銷售中介機構的業務流程費費用支出

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區水產技術推廣站2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019全年度固定資產資產負債的情況報告

錢數部門:百萬元

 

用戶

社會價值

月初數

月底數

本年數

年終數

一、股權預估合計

——

——

75.59 

 75.84

   (一)外流資產投資

——

——

51.66 

55.32

   (二)一定資源

——

——

 67.98

 66.93

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

44.06

 44.06

꧒                          基本上因公租車

 

 

 

 

♕                          稽查執勤點專用車

 

 

 

 

🌳                          獨特的技木專業技木私車

 

 

 

 

🎶                          其它的車輛使用

 1

 1

44.06

 44.06

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 22

 22

12.99

 11.79

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🌠               4.另一特定固定資金

——

——

10.93

 11.08

🍌        減:累加固定資產折舊及減值籌備

——

——

 

 46.41

   (三)常年的投資

——

——

 

 

   (四)正在新建水利

——

——

 

 

   (五)無形之中固定資產

——

——

 

 

🃏        減:累積攤銷

——

——

 

 

   (六)任何資源

——

——

 

 

二、欠債總計

——

——

 44.02

 55.27

三、凈房產總金額

——

——

 31.57

 20.57

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區水產技術推廣站2019季度部門預算情況說明

 

一、觀于北京市松江區水產業方法推行站2019本年度收益撥出部門預算總體性時候介紹

滬市松江區水產海產品能力宣傳推廣站2019♐年度收入總計為626.19萬元、支出總計為616.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加85.42萬元和76.16萬元。主要原因:預算項目增加及增資等。

二、有關武漢市市松江區魚業枝術精準投放站2019財政年度盈利竣工決算狀態原因分析

上年收入合計626.19萬元,其中:財政撥款收入616.96萬元,占100%。

三、至于廣州市市松江區水產品的技術營銷推廣站2019年度目標教育支出部門預算前提這說明

本年度🌄支出合計616.96萬元,其中:基本支出521.96萬元,占84.6%;項目支出95萬元,占15.4%。

四、針對天津市松江區海產技能品牌宣傳站2019年財政性撥付個人收入性支出總體設計問題原因分析

廣州市松江區水產業新技術推行站2019🦩年度財政撥款收支收入總計為626.19萬元、支出總計為616.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加85.42萬元和76.16萬元。主要原因:預算項目增加及增資等。

五、對于成都市松江區水產養殖科技推薦站2019一年度一般的共公費用財政部門撥付費用部門預算情況下講解

(一)一般來說服務性概預算財政局審批其他支出竣工決算綜合性情況

廣州市松江區魚業的技術推廣營銷站2019💎年度一般公共預算財政撥款支出616.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加76.16萬元,增加14.08%。主要原因:預算項目增加及增資等。

(二)似的公眾結算的時候財政預算審批開支結算的時候設備構造原因

蘇州市松江區海產技藝擴大站2019🎃年度一般公共預算財政撥款支出616.96萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)616.96萬元,占100%.

(三)般服務性概算財務撥付費用預算到底狀況

西安市松江區水產養殖技巧營銷推廣站2019💃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為573.49萬元,支出決算為616.96萬元,完成年初預算的107.58%。主要原因:預算項目增加及增資等。

這之中:

1♐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:本單位退休人員費用支出。年初預算為4.39萬元,支出決算為1.46萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員結余的福利費本年核減,并安排在2020年。

2๊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為21.4萬元,支出決算為18.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。

3𝔉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為53.51萬元,支出決算為41.34萬元,決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。

4🌳、農業林水支出(類)農業(款)事業運行(項),主要用于:本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為355.04萬元,支出決算為415.13萬元,決算數大于預算數的主要原因是年末科目調整。

5ꦜ、農業林水支出(類)農業(款)農產品質量安全(項),主要用于:為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元,支出決算為95萬元。

6🥂、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為25.42萬元,支出決算為22.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。

7♈、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:本單位職工住房公積金支出。年初預算為18.73萬元,支出決算為22.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:原職工工資基數的調整。

六、介紹武漢市松江區水產海產品技術應用線上營銷站2019全年常見公共性不需要預算不需要撥付基本上結余預算事情申請報告

深圳市松江區水產業技能線上營銷站2019🥂年度一般公共預算財政撥款基本支出521.96萬元,包括人員經費498.45萬元,公用經費23.51萬元。基本支出中:

1🦋、工資福利支出498.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出。

2𝄹、商品和服務支出21.44萬元,主要用于:辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等。

4、其他資本性支出2.07萬元,主要用于購買辦公設備。

七、有關于重慶市松江區漁業技術工藝產品推廣站2019財政資金年度通常狀況下公益性項目預算財政資金撥付“三公”資金教育支出預算狀況介紹

(一)“三公”接待費財政資金捐款撥出部門預算總體布局具體情況請示報告。

武漢市松江區水產海產品技巧線下推廣站2019🔯年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為2.17萬元,完成預算的62%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.17萬元,完成預算的86.8%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:是厲行節約,減少支出,本年沒有公務接待。

2019𒁃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.33萬元,減少13.2%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.33萬元,減少13.2%;公務接待費支出決算0萬元,降低0%,公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是厲行節約,減少支出,本年沒有公務接待。

(二)“三公”勞務費財政局補貼款收入支出竣工決算關鍵原因描述。

2019𒁃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.17萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。開銷文章包涵:

2、公務用車購置及運行維護費支出2.17萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🦄因公私家車運動保護付出2.17萬。最主要用做各各個鄉鎮,很是浦南地區劃分能力具體指導等工程車輛行駛雜費。2019年,西安市松江區魚業枝術線上推廣站財政資金付款的因公買車保要量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。其中:接待外賓批次0、人次0。

八、針對傷害市松江區海產方法推廣營銷站2019一年度以政府性母基金概預算財政預算付款總支出結算的時候實際情況說

武漢市松江區水產業水平產品推廣站2019年度目標無部門性基金投資成本預算財政其他支出審批其他支出。

九、國有土地投資基金生意費用預算財政局審批情況下原因分析

西安市松江區水產品枝術擴大站2019本年無國有企業資源開預決算不需要撥付費用。

十、任何重要性特別注意的現狀表明

(一)部門開機運行接待費撥出條件

蘇州市松江區海產技能營銷推廣站2019當年度有機物關開機運行金費其他支出。

(二)鎮政府購買花費現狀

滬市松江區海產品技術線上推廣站2019♊年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2.07萬元,其中:貨物采購金額2.07萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)小車、房唯一性占用率實際情況

昆明市松江區漁業技能推行站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用業績考核管理方法情況下

傷害市松江區海產品的技術推廣宣傳站2019第四季度費用預算績效評價監管工做深入推進現象下列:本組織嚴格的強制執行“先初審,后退庫”❀的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目1個,涉及預算金額85萬元;2019年度開展的績效評價項目1個,涉及預算金額85萬元, 🐠平均得分98(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

第四部分    名詞解釋

 

♎一、財務項目費用預算性審批納入:指公司上一年度從本級財務項目費用預算性部門管理贏得的財務項目費用預算性審批,包擴一般來說公用設施項目費用預算財務項目費用預算性審批和國家性基金、期貨、現貨、微盤項目費用預算財務項目費用預算性審批。

🎶二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

꧋三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

🤪四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、今年初結轉和節余:是以當年度尚末達成、結轉到年初按關于 標準規定仍然動用的周轉金。

🌊六、半全年結轉和余額:指本全年或十年前全年工程預算組織、因主觀性因素會發生改變不可能按原計劃書制定,需延后到后全年按關以暫行規定再繼續用到的金額。

⛄七、最基本其他付出:指組織為切實保障公司正常情況下旋轉、進行平日事情成就而時有發生的每一項其他付出。

🍬八、工程項目開支:指基層單位為結束某的人事部門事情日常任務或事業單位發展方向最終目標,在基本的開支本身遭受的貼心的售后服務開支。

♋九、運作撥出費用:指創業行業在非常專業過程組織及引導過程組織囿于開發非自主折算運作過程組織突發的撥出費用。

💟十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

❀十一國慶、行政事務公司工作參公費:指行政事務公司和按照因公員法工作的參公公司用總體上公供財政性預算財政性捐款科學安排的總體收支中的臺賬公供參公費收支。

 

 

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