上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、具體職能作用
二、機購裝置
三、預決算預算編制詳細說明
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、相應條件證明
第十五、大型項目效績實際情況報告
南京市松江區人們政府部外事企業職場部主耍主要職責
💞濟南市松江區我們縣以政府外事辦公場所裝修室是領班全省外事操作上的區縣以政府組合部,與此同時更是中國共產黨松江區委同時其外事外宣操作上領軍人課題組的操作上系統。其其主要崗位辦公場所的職責是:(一)貫徹落實采取相關的外事操作上的規則、相關政策文件措施和法律規范、法律相關法律法規、條例,并綜和本區實際上,組建全面實施相關的部分性法律相關法律法規、條例和相關政策文件措施。(二)主要采取來松瀏覽的為重要外賓的接代操作上同時主要采取諸侯國駐華外交關系的人士來松采取發達國家公務話動策劃 方案的擬定操作上;主要采取統籌規劃擬定區領軍人報名參加非發達國家貿易外事話動策劃 方案。(三)主要采取本區與歐洲友善中國城市或地區劃分談戀愛話動策劃 方案的組建、安全補救、督查及綜和性操作上;主要采取與歐洲部分縣以政府大力開展友善交談與合作關系;督查本區外事接代、境內外交關系往及外事參觀游覽點項目建設操作上。(四)主要采取本區的人士因公出境留學旅游和赴廣州、澳門相當的財政事務區的歸口安全補救操作上;不同相關的暫行規定,審批流程或核查相關的部勞動派遣的出境留學旅游及赴廣州、澳門相當的財政事務區團組和的人士操作上;主要采取申領因公出境留學旅游的人士的有效護照和申請辦證簽證辦證及因公的人士赴廣州、澳門相當的財政事務區的出入證的下發及簽注;主要采取申領區領軍人出訪報批等流程;主要采取本區境內外誠邀安全補救操作上。(五)督查面層外事操作上系統的銷售操作上;主要采取外事鄰導人員發達國家模式、境內外相關政策文件措施、外事規則等各方面的幼教與課程培訓操作上;督查、查看外事規則的采取狀況,同意區相關的部補救違范外事規則、明顯有害發達國家盈利和公信力的根本性刑事案件。(六)安全補救、督查松江區我們境內外友善商會等時代團隊操作上。(七)主要采取中國共產黨松江區委外事、外宣操作上領軍人課題組外事辦公場所裝修室的日常的操作上。(八)協辦區縣以政府交辦的其它的議題。
廣州市松江區民眾國家外事公司室醫療機構快速設置
𒁃上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算是包括松江區人民政府外事辦公室本部以及下屬1家行政事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
序列號 | 企事業單位標題 | 微信備注 |
1 | 重慶市松江區國民當地政府外事工作室 |
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2 | 傷害市松江區世界學習交流中央 |
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專有名詞理解
✤(一)大致花費費用預決算:是市里費用預決算總監監管部門及所屬企業單位費用預決算企業單位為確保其平臺常規平時運轉、做好平時操作目標任務而事業單位編制的本年度大致花費行動計劃,以及人群專項資金和共用專項資金兩個部分。
ꦆ(二)樓盤花費成本費用預算表:是省級成本費用預算表行政管理主管團隊及所在區域成本費用預算表方為實現行政管理上班目的、事業上的成長目的或政府性成長經濟發展戰略、相關目的,在根本花費模版制定的當年度花費設計。
𒈔(三)“三公”客服費:是與地地市級不需要性有客服費領撥社會關系的崗位還有其成員工程費用預算公司的應用地地市級不需要性審批讓的因公出境(境)費、國度國家國家公務活動活動接待客服處活動運輸車輛使用置辦及運轉費、國度國家國家公務活動活動接待客服處活動客服費。進來:因公出境(境)費最注意的讓行政機關及成員工程費用預算公司的的人員的中國公司合作交流活動信息、根本性安全事故內容商談、跨境培養學習學習等的中國旅費、澳大利亞省份間交通銀行線費、入住費、食堂菜費、培養學習費、公雜費等其他結余;國度國家國家公務活動活動接待客服處活動客服費最注意的讓中國性工程專業工作的會、國度根本性安全事故稅收政策調查、專項整治查看或者外事團組客服交流活動信息等強制執行國度國家國家公務活動活動接待客服處活動或積極開拓業務范圍需要的入住費、交通銀行線費、食堂菜費等其他結余;國度國家國家公務活動活動接待客服處活動運輸車輛使用置辦及運轉費最注意的讓事業編制內國度國家國家公務活動活動接待客服處活動運輸車輛的報廢不能使用更新系統,或者適用讓市內因公差旅費、國度國家國家公務活動活動接待客服處活動文件名對調、每天工作的積極進行等需要的國度國家國家公務活動活動接待客服處活動運輸車輛使用主要燃料費、保修費、人行道過河費、保險金費等其他結余。
꧙(四)不需要廠家名稱操作勞務費:指不需要廠家名稱和參考因公員法工作管理的事業心廠家名稱采用般公益性費用不需要補貼款分配的大致資金付出中的平日共用勞務費資金付出。
2018年昆明市松江區公民以政府外事辦公室團隊概預算編制數闡述
2018💫年,上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算支出總額為834.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算834.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出190.2萬元;項目支出644.68萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🅘、“行政運行”84.27萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”644.68萬元,主要用于:🧸公務接待、外事聯絡(包括出入境)工作經費、APEC商務旅行項目經費、松江區外事信息管理平臺(運維)經費、外事專管員培訓費、出國(境)經費。
3❀、“事業運行”54.25萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4𒆙、“歸口管理的行政單位離退休”0.92萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出及離休人員遺屬的補貼支出。
5ඣ、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”16.54萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出8.45萬元;事業職工基本養老保險繳費的支出8.09萬元。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”4.01萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”3.84萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9ౠ、“住房公積金”11.26萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納住房公積金的支出8.43萬元;事業在職人員繳納住房公積金的支出2.83萬元。
10、“購房補貼”11.88萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年職能部門賬務出入預算表總表 |
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| 事業編部門乃至每一位員工:昆明市松江區老百姓縣政府外事辦公場所室 | 標準:元 |
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| 本年度收益 | 本年度總支出 |
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| 工程項目 | 費用預算數 | 樓盤 | 決算數 |
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| 一、民政撥付創收 | 8,348,790.02 | 一、 | 一樣公用服務性其他支出 | 7,832,004.50 |
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| 1. 平常通用估算經濟 | 8,348,790.02 | 二、 | 社會生活有保障和就業形勢經費支出 | 206,838.21 |
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| 2. 鎮政府性基金投資 |
| 三、 | 醫療設備環衛與年度計劃生小孩撥出 | 78,532.23 |
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| 二、事業單位效益 |
| 四、 | 商品房得到保障總支出 | 231,415.08 |
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| 三、事業性廠家銷售經營收入來源 |
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| 四、相關薪資收入 |
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| 創收合計 | 8,348,790.02 | 費用支出 合計 | 8,348,790.02 |
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| 2018年部位利潤工程預算總表 |
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| 編制工作部們:南京市松江區公民現政府外事辦公裝修室 |
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| 企業:元 |
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| 業務 | 收益費用預算 |
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| 作用劃分課程和科目商品代碼 | 的功能總類考試科目稱呼 | 自動求和 | 財政局捐款年收入 | 企業收錄 | 教育事業機構 | 另一個薪資 |
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| 類 | 款 | 項 | 經驗盈利 |
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| 201 |
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| 一般來說通用服務于其他支出 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 現政府辦公廳(室)及相關部門公共事務 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政事務正常運作 | 842,741.46 | 842,741.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普通行政訴訟治理事務處理 | 6,446,800.00 | 6,446,800.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業發展作業 | 542,463.04 | 542,463.04 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 中國社會保險和就業前景收支 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性工作部門離辭職 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作的行政機關方離退休之 | 9,160.00 | 9,160.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 部門創業計量單位基本性醫養穩定手機繳費總支出 | 165,331.01 | 165,331.01 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 企衛生事業組織衛生事業組織專業年金付費開支 | 32,347.20 | 32,347.20 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療設備衛生情況與工作計劃懷孕收支 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性事業發展公司的醫療機構 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 人事部門企事業單位醫治 | 40,119.93 | 40,119.93 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業有成公司醫用 | 38,412.30 | 38,412.30 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 房屋保護收支 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公房制度改革付出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房屋公積金貸款 | 112,615.08 | 112,615.08 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補肋 | 118,800.00 | 118,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 8,348,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部們花費工程預算總表 |
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| 事業編科室:滬市松江區群眾現政府外事企業辦公 | 企業:元 |
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| 的項目 | 收入支出項目預算 |
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| 能力劃分類別會計科目項目編碼 | 功能鍵分類管理幾個會計科目名稱大全 | 總金額 | 常見收入支出 | 建設項目撥出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 普通公共性服務質量其他支出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部門辦公室廳(室)及對應貸款機構公共事務 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政機關加載 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常行政訴訟操作業務 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 參公作業 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會各界有效保障了和就業形勢費用支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政衛生事業公司的離退居二線 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口操作的政府部門企業離退職 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關衛生事業公司的最基本社區養老保障交費收入支出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府部門事業心單位名稱專職年金網上繳費收入支出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 整形衛生學與規劃生殖其他支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處人事的單位診療 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 人事部門部門整形 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業上企機關單位醫療保健 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
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| 公房保險教育支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 商品房變革其他支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 自建房住房基金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全款買房津貼 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年行業財政部門捐款結余估算總表 |
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| 定編相關部門:北京市松江區人們中央政府外事辦公裝修室 |
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| 機構:元 |
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| 國庫審批個人收入 | 財政局補貼款費用 |
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| 項目流程 | 決算數 | 建設項目 | 累計數 | 通常情況公共服務概預算 | 當地政府性債券概預算 |
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| 一、似的共同概算本金 | 1,662,411.03 | 一、 | 應該通用服務保障教育支出 | 1,154,785.51 | 1,154,785.51 | 0.00 |
|
| 二、政府機關性基金、期貨、現貨、微盤 |
| 二、 | 市場經濟保證和就業形勢結余 | 197,678.21 | 197,678.21 | 0.00 |
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| 三、 | 醫遼衛生學與設計生孕經費支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 四、 | 住宅保障機制其他支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 營收累計 | 1,662,411.03 | 費用總共 | 1,662,411.03 | 1,662,411.03 | 0.00 |
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| 2018年職能部門似的公共性費用估算支出費用功能鍵總類費用估算表 |
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| 編制工作行業:濟南市松江區人民群眾相關部門外事辦工室 | 廠家:元 |
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| 工程 | 一半公眾概預算撥出 |
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| 技能分級專業科目識別碼 | 用途總類考試科目名號 | 總計 | 常見性支出 | 頂目費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 大部分公共性業務其他支出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 部門企業省政府辦公廳(室)及重要性部門事宜 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政部門使用 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普遍行政處管控行政事務 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 創業啟動 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會存在安全保障和人才需求總支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務事業心標準離退休工資 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口菅理的行政管理公司的離離休 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關視野機構關鍵養老院保險公司交款經費支出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關機構事業上的機構角色年金手機繳費收支 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療服務干凈與年度計劃懷孕結余 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理行業公司醫院 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政處政府部門醫藥 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 行業公司醫學 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
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| 公寓房擔保性支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 租賃房教育體制改革費用支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房間住房基金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 房產買賣補貼費 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年部門乃至每一位員工部門性基金、期貨、現貨、微盤概算其他支出系統種類概算表 |
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| 編制工作部們:昆明市松江區群眾部門外事辦公場所室 | 企業單位:元 |
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| 品牌 | 政府機關性股票基金費用預算其他支出 |
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| 工作分級課程和科目打碼 | 特點歸類科目表標題 | 累計數 | 大體花費 | 項目開支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部門管理正常公眾財政概算付款基礎其他支出經濟增長分類管理財政概算表 |
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| 建制機構:武漢市市松江區百姓政府辦公樓室外事辦公樓室 | 行業:元 |
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| 工作 | 似的公益性工程預算基本性收支 |
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| 技能分類管理項目數字 | 能力定義專業科目名號 | 累計 | 考生專項經費 | 公用設施費用 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 很大打工族薪資好處其他支出 | 1,723,851.03 | 1,661,451.03 | 62,400.00 |
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| 301 | 01 | 基本的工薪 | 254,616.00 | 254,616.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 補助金補助金 | 498,684.00 | 498,684.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 獎金稅 | 117,802.92 | 117,802.92 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 伙食費補助費費 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
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| 301 | 07 | 工作績效月工資 | 287,304.00 | 287,304.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 政府部門事業發展公司大體醫養人身險交費 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 職業年金繳納費用 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 職位首要醫遼保險金納費 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 一些世界有效保障了納費 | 29,759.59 | 29,759.59 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 房產北京公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 其它的待遇褔利總支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 菜品和服務于撥出 | 160,178.99 | 0.00 | 160,178.99 |
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| 302 | 01 | 辦公室費 | 31,580.00 | 0.00 | 31,580.00 |
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| 302 | 11 | 旅差費 | 20,020.00 | 0.00 | 20,020.00 |
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| 302 | 12 | *因公出國留學(境)材料費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 13 | 維修保養(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 15 | 開會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 培圳費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務活動商務接待費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 28 | 工會組織經費預算 | 18,764.14 | 0.00 | 18,764.14 |
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| 302 | 29 | 春節福利費 | 70,294.85 | 0.00 | 70,294.85 |
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| 302 | 99 | 其他的商品是和產品性支出 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
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| 303 |
| 對用戶和家用的政府補貼 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎品金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 另外對自己和家族的補貼政策其他支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資產管理性花費 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 310 | 02 | 企業辦公機購入 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 合 計 | 1,901,990.02 | 1,662,411.03 | 239,578.99 |
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| 2018年行業“三公”專項資金和單位作業專項資金費用預算表 |
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| 要制定崗位:天津市松江區大家地方政府外事信訪室室 |
| 標準:萬的大寫 |
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| 2018年“三公”資金投入預算表數 | 2018年機構正常運作資金投入預算表數 |
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| 預估合計 | 因公出國工作(境)費 | 公務客服客服費 | 國家公務公務車購買及開機運行費 |
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| 小計 | 購買費 | 作業費 |
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| 621.50 | 600.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
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關于現狀講解
一、“三公”經費預算表預算表
🤡上海市松江區人民政府外事辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計621.5萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數下降18.5萬元。
(一)、因公出國(境)2018年預算600萬元,主要用于本區成員因公出國工作和赴佛山、澳門有點人事部門區,與2017年預算持平。
(二)、因上海市松江區人民政府外事辦公室已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
(💙三)、2018年公務接待經費預算21.5萬元,比2017年預算下降18.5萬元,主要原因預計2018年接待任務比上年減少46.25%。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ最主要制定計劃:(一)接待廳工作國處帶表團來松借鑒考查。適用于接待廳工作別的國家來松考查所的發生的餐費費、寄宿費、客運費等費用。
𓆉(二)承攬外組織掌握多方位企業考察。廣泛用于接待工作外省區市、哥哥縣市來松多方位企業考察所發現的飯食費、食宿費、路網費、場租費等經費支出。
💟(三)舉辦保險業務量擴大會議、為執行工作國家公務或組織開展保險業務量活動形式營養總支出的活動場地租借費、食宿費、餐費等總支出。
二、政府機關操作經費費用費用
ဣ機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算13.22萬元。
三、地方政府選購情況發生
2018ꦓ年度本部門政府采購預算2.5萬元,其中:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
💛2018每年本團隊向規模性各個企業留線鎮政府銷售工程項目預決算錢數1.6萬美元,面向于小微廠家留有相關部門回收項目估算資金額0.9萬塊人民幣。
概算工作績效原因
2018🌊年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額600萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
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| 財政資金撥出樓盤考核的目標申請表 | |||||||
| 產品代碼是什么:180070070001 | 2018 |
| 批準進展:行財科:估算醫務科備案(二上) | ||||
| 計量單位:007007廣州市松江區人艮部門外事辦公空間室 | |||||||
| 工作命名: | 出國留學(境)專項經費 | 內容類目: | 老是性投資項目 | ||||
| 開使年份: | 2019-01-01 | 完成日期時間: | 2019-12-31 | ||||
| 溝通手機: | 37735272 | 創業項目那時財政預算(元) | 6,000,000.00 | ||||
| 同姓工程項目去年工程預算額(元) | 6,000,000.00 | 同名的樓盤前年成本預算執行程序數(元) | 5060126.04 | ||||
| 項目簡況: | 🌳為加入松江區的進行校園宣傳和交流會,合作松江區點社會經濟成長,增設本項目。項目功能使用范圍為松江區各不委辦局。 | ||||||
| 立項申請法律規定: | 𓆏中辦發(2013)16號文,《里還國家辦公裝修廳 國家發改委接待室廳分享〈外交關系部 中間外辦 地方結構部 財政廳部相對于進幾步規則省部級之下國家的事業相關人員因公臨時性出境的意見書〉的告知書》;財行(2013)516號文,《不需要部 外交活動部關干發布〈飛行出境事業費操作辦法〉的通報》 | ||||||
| 投資項目制定的必要的性: | 落實外事辦管理職能,為我區報送的因公出國旅游團組或參團職工做區級批準和地市級批準。 | ||||||
| 切實保障內容具體實施的管理機制、預防措施: | ♌《一共松江區委辦公樓室 松江區老百姓現政府辦公樓區室轉發分享區外事辦〈松江區相關大力加強因公回國(境)治理工學作的許多意見建議〉的信息》;《總共松江區委辦公樓區室 松江區民眾相關部門外事商務辦公場所轉發分享區外事辦〈松江區關干進幾步強化因公出境(境)安全管理工學作的意見和建議〉的通知單》 | ||||||
| 創業項目推行記劃: | ܫ2018年1月1日至2018年12月31日,若有2018年審流程批憑借的團組,但于2019年出訪,接待費仍從2018年勞務費中付出。 | ||||||
| 投資項目總制定目標: | 推動松江區因公出國留學境運行規范起來化 | ||||||
| 年末考核要求: | 嚴格執行監督因公出訪團組,出訪的目的,出訪重大成果 | ||||||
| 是需要說明怎么寫的任何故障 : | 無 | ||||||
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| 的指標值 | |||||||
| 應用場景劃分: | 因公出境(境)金費 | 信貸資金特征區分: | 區財政性 | ||||
| 轉化指標 | 招生指標網站內容 | 公式個人目標值 | 預測意義 | ||||
| 開始和工作管理總體目標 | 財務處理問責制度處理健全完善性 | 日益完善 | 健全完善 | ||||
| 財富監督制度實行可行性 | 管用 | 能夠 | |||||
| 業務標準化管理會議制度建立健全性 | 日趨完善 | 建立健全 | |||||
| 樓盤治理方式下達合理性 | 行之有效 | 管用 | |||||
| 成本預算實施率 | 100% | 100% | |||||
| 專款專用的率 | 100% | 100% | |||||
| 現金就位即使率 | 立刻 | 實時 | |||||
| 生產出的目標 | 出國工作累計收費有效控制率 | 100% | 100% | ||||
| 出國旅游總人數調節率 | 100% | 100% | |||||
| 規劃進行率 | 100% | 100% | |||||
| 療效階段目標 | 出訪報告模板展示板 | 來完成 | 進行 | ||||
| 團組責任搞定率 | 已完成 | 完整 | |||||
| 外事規律承諾卡書 | 簽訂 | 建定 | |||||
| 印象力受眾 | 高效系統方法建立和完善性 | 健康 | 加強制度建設 | ||||
| 項目確立標準充分的性 | 充足 | 全面 | |||||
| 的政策了解度 | 100% | 100% | |||||
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| 審核員注意點 | |||||||
| 刪改性 | 可實施性 | 績效考評對象 | 工作績效指標體系 | ||||
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| 綜上核對征求意見 | ♈"1、辦理資料個方面:品牌慨況邊未描寫品牌的內部和機構網絡架構;品牌成立的必備性還需進三步補;品牌使用設計方案丟失出納工做工做設計方案,且工做設計方案未包括關鍵的工做的內部、的時間工程進度、占比規范想要、高質量規范想要;有效確保了總體目標使用的關鍵菅理監督制度處理不率先,未列明出納工做菅理監督制度處理;匱乏有效確保了的措施2、考核評價總體受眾這方面:工程流程總總體受眾簡介簡便,總體受眾未秒到工程流程的區間、對象圖片、生產、成效;年考核評價總體受眾未不同年工作中規定要求配置工程流程年考核評價總體受眾。3、工作績效質量指標這方面:投資管理系統學習目標不宜使用“的資金足盡早率”;掉落招生要求中中缺效率招生要求、總成本招生要求、實效招生要求;體驗招生要求還需及時補充;影響到力中缺人事檔案工作、工業化扎實推進、優質成功一起、的信息公開透明的方面的招生要求;項目立項依照足夠性為放入招生要求;估算依照錄入不當確。" | ||||||
| 審查效果 | B | 質量核審人 | 沈錫宇 |