鄭州市松江區百姓政府機構配合互動辦公場所室
2017本年度政府部門竣工決算
目 錄
一、環節 蘇州市松江區民眾地方政府達成合作交流電辦工室概貌
一、通常行政職能
二、部分竣工決算工作單位構造
第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表
一、營收費用部門預算總表
二、收入來源結算的時候表
三、收支結算的時候表
四、不需要審批收入水平收入支出竣工決算總表
五、通常情況下公用費用預算財政廳審批總支出預算表
六、一樣公益性預算表財政預算補貼款基本的性支出竣工決算表
七、普通公共信息費用民政審批“三公”資金投入性支出及部門運營資金投入性支出性支出部門預算表
八、以政府性理財產品部門預算財政花費審批花費部門預算表
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明
四個部分 名稱解釋清楚
第一部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況
一、首要職權
🧔(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🤡(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🅠(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🌼(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
൩(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
ꦑ二、部門決算單位構成
ℱ從財政預算公司的組合看,北京市松江區老百姓政府性加盟討論企業接待室單位部門結算的時候也包括:東莞市松江區公民政府檔案室室的合作交流溝通檔案室室本級部門預算、員工行政訴訟事業政府部門政府部門竣工決算。
劃為蘇州市松江區我們政府機關相互合作聯席會辦工室2017本年度科室部門預算在編比率的的單位有:
序號順序 | 企事業單位名字大全 | 備注名稱 |
1 | 滬市松江區群眾政府辦公區室合作共贏討論會辦公區室(本級) |
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2 | 廣州市松江區合作方式座談會服務質量中間 |
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第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表
2017財政年度薪資開支部門預算總表
計量單位:千元
納入 | 支出費用 | ||
該項目 | 預算數 | 建設項目 | 預算數 |
一、財政性付款薪資 | 1255.48 | 一、基本上服務質量性服務質量費用 | 1157.57 |
在當中:以政府性債券費用不需要審批 |
| 二、國際關系經費支出 |
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二、上司補貼政策個人收入 |
| 三、中國軍事支出費用 |
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三、教育事業收入水平 |
| 四、共同的安全付出 |
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四、經營管理利潤 |
| 五、幼教支出費用 |
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五、附帶工作單位繳納收益 |
| 六、科學合理水平撥出 |
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六、相關效益 |
| 七、文化產業田徑與影視文化經費支出 |
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| 八、世界 保險和擇業付出 | 33.34 |
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| 九、醫用清潔衛生與工作計劃發育經費支出 | 12.87 |
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| 十、環保型節能環保材料型收支 |
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| 五一、城鄉經濟平臺總支出 |
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| 12、農林業水教育支出 |
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| 十五、交通費裝運收入支出 |
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| 十四、信息內容勘查信息內容等支出費用 |
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| 十八、商業圈業務業等撥出 |
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| 第十六、金融創新付出 |
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| 十二、經濟援助另外的中北部費用支出 |
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| 二十、國土局海洋環境形象等經費支出 |
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| 19、公寓房有效保障了結余 | 50.87 |
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| 二十五、調味品物資供應收儲收支 |
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| 二國慶、的收入支出 |
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當年度利潤累計數 | 1255.48 | 上年付出自動求和 | 1254.65 |
用企業投資基金解決收支明細差額 |
| 節余分銷 |
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期初結轉和盈余 |
| 月底結轉和盈余 | 0.83 |
累計 | 1255.48 | 總結 | 1255.48 |
2017第四季度收入水平結算的時候表
計量單位:余萬元
工程項目 | 當年度利潤累計 | 民政捐款凈收入 | 上家補助金納入 | 事業上凈收入 | 開使收入 | 附帶機構上交薪水 | 同一營收 | ||||
功能分類 | 科目表名稱 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 總計 | 1255.48 | 1255.48 |
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201 |
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| 一半公共服務體系于服務于收支 | 1158.40 | 1158.40 |
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201 | 03 |
| 政府機關辦工廳(室)及想關醫院事務性 | 1158.40 | 1158.40 |
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201 | 03 | 01 | 行政性運轉 | 194.28 | 194.28 |
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201 | 03 | 02 | 通常情況行政部門管理制度事務管理 | 891.79 | 891.79 |
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201 | 03 | 50 | 企業運營 | 72.33 | 72.33 |
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208 |
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| 社會存在安全保障和就業前景開支 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 |
| 行政事務視野機關單位離退休工資 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的行政事務標準離離休 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 機關公司的企業公司的關鍵養老院保險費用交款總支出 | 26.48 | 26.48 |
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208 | 05 | 06 | 企業單位企業企業單位工作年金激費撥出 | 6.03 | 6.03 |
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210 |
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| 醫院干凈與工作計劃二孩總支出 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 |
| 行政機關企業發展組織醫藥 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 | 01 | 人事部門行業醫用 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 02 | 事業企業企業醫藥 | 4.17 | 4.17 |
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221 |
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| 自建房保障機制費用 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 |
| 公寓房體制改革費用 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 | 01 | 租賃房個人公積金 | 21.99 | 21.99 |
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221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子津貼 | 28.88 | 28.88 |
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2017半年度開支預算表
企事業單位:萬美金
業務 | 本年度花費總計 | 常見其他支出 | 建設項目收入支出 | 上交國家上家其他支出 | 營運收支 | 對附屬企事業單位補助金付出 | ||||
功能分類 | 會計分類品牌 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 總計 | 1254.65 | 363.23 | 891.42 |
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201 |
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| 正常公用服務項目總支出 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
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201 | 03 |
| 區政府辦公區廳(室)及一些組織事情 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
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201 | 03 | 01 | 行政事務程序運行 | 193.98 | 193.98 |
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201 | 03 | 02 | 般行政處的管理事情 | 891.42 |
| 891.42 |
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201 | 03 | 50 | 事業單位加載 | 72.17 | 72.17 |
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208 |
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| 時代基本保障和就業創業開支 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 |
| 行政性人事廠家離養老金 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的行政性部門離退休之 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 機構企事業機構大體醫養保險行業繳付花費 | 26.48 | 26.48 |
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208 | 05 | 06 | 標準事業標準職位年金交費支出費用 | 6.03 | 6.03 |
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210 |
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| 醫疔清潔與方案生殖性支出 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 |
| 行政事務企業發展行業醫療保健 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 | 01 | 行政處院校醫療器械 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 02 | 視野部門醫療器械 | 4.17 | 4.17 |
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221 |
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| 房產服務保障經費支出 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 |
| 租賃房改草收支 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 | 01 | 居住房住房基金 | 21.99 | 21.99 |
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221 | 02 | 03 | 首套房國家補貼 | 28.88 | 28.88 |
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2017年末不需要補貼款利潤其他支出預算總表
計量單位:來萬
年收入 | 費用 | ||||
創業項目 | 預算數 | 樓盤 | 累計 | 般公共服務估算財政局審批 | 鎮政府性母基金項目預算國庫付款 |
一、一樣 公開估算財政資金捐款 | 1255.48 | 一、般共公業務收支 | 1157.57 | 1157.57 |
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二、政府機關性股票基金預決算財政廳補貼款 |
| 二、外交活動費用 |
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| 三、國防安全付出 |
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| 四、公益性安會支出費用 |
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| 五、幼兒教育性支出 |
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| 六、科學性技術設備付出 |
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| 七、和文化運動與傳媒業花費 |
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| 八、發展保駕護航和工作費用支出 | 33.34 | 33.34 |
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| 九、醫療管理安全與記劃計劃生育工作開支 | 12.87 | 12.87 |
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| 十、低能耗壞保總支出 |
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| 五一、城鄉經濟社區網站教育支出 |
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| 十三、農業水花費 |
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| 第十三、交行貨運教育支出 |
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| 十四、資源勘測的信息等開支 |
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| 二十、金融業服務的業等支出費用 |
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| 十五、金融資本花費 |
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| 十八、捐助某些各地總支出 |
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| 18、國土資源海域氣象站等教育支出 |
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| 黨的十九、自建房有效保障費用 | 50.87 | 50.87 |
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| 二十五、油糧原材料設備自給率收支 |
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| 二五一、另一個費用支出 |
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上年利潤累計數 | 1255.48 | 上年收入支出加總 | 1254.65 | 1254.65 |
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今年初財政廳付款結轉和節余 |
| 年終財政性捐款結轉和余額 | 0.83 | 0.83 |
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大部分公眾預算表民政付款 |
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政府機構性股權基金預算表財政資金審批 |
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合計 | 1255.48 | 共計 | 1255.48 | 1255.48 |
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2017年末通常公眾預算國庫付款收支預算表
基層單位:萬塊人民幣
頂目 | 總金額 | 總體支出費用 | 活動性支出 | |||
能力分類管理 幾個會計科目識別碼 | 會計科目名號 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| 一樣 公共安全服務安全服務開支 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
201 | 03 |
| 政府培訓機構會議室廳(室)及關聯培訓機構事務性 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
201 | 03 | 01 | 行政管理啟動 | 193.98 | 193.98 |
|
201 | 03 | 02 | 普通行政行政監察操作行政監察 | 891.42 |
| 891.42 |
201 | 03 | 50 | 事業加載 | 72.17 | 72.17 |
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208 |
|
| 社會各界有效保障和求業其他支出 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 |
| 財政企業發展廠家離退體 | 33.34 | 33.34 |
|
208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的財政工作單位離退居二線 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 工商登記事業機構機構常規頤養穩定網上繳費開支 | 26.48 | 26.48 |
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208 | 05 | 06 | 政府機關人事政府部門職業分析年金付費收支 | 6.03 | 6.03 |
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210 |
|
| 診療環衛與計劃方案發育總支出 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 |
| 行政事務行業機關單位醫療保障 | 12.87 | 12.87 |
|
210 | 11 | 01 | 行政部門單位名稱醫療設備 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 02 | 企業的單位醫遼 | 4.17 | 4.17 |
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221 |
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| 房間確保支出費用 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 |
| 往房深化改革教育支出 | 50.87 | 50.87 |
|
221 | 02 | 01 | 自建房北京公積金 | 21.99 | 21.99 |
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221 | 02 | 03 | 買房貸款補貼款 | 28.88 | 28.88 |
|
累計數 | 1254.65 | 363.23 | 891.42 |
2017每年大部分公眾費用財政部門補貼款大體花費竣工決算表
廠家:萬多
活動 | 累計 | 工作人員勞務費 | 共用事業費 | ||
市場經濟分類整理 課程和科目代碼 | 管理費用稱呼 | ||||
類 | 款 | ||||
301 |
| 很大打工族薪資福利福利收支 | 284.48 | 284.48 |
|
301 | 01 | 關鍵工資收入 | 45.88 | 45.88 |
|
301 | 02 | 津貼費補貼金 | 94.72 | 94.72 |
|
301 | 03 | 總獎 | 36.15 | 36.15 |
|
301 | 04 | 其它的社會存在有效保障了交款 | 16.85 | 16.85 |
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301 | 06 | 食堂菜補貼政策費 |
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301 | 07 | 績效考評工資收入 | 41.68 | 41.68 |
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301 | 08 | 市直機關企業發展標準常見健康社會養老保險金付費 | 26.48 | 26.48 |
|
301 | 09 | 職業化年金網上繳費 | 6.03 | 6.03 |
|
301 | 99 | 某個基本工資副利費用支出 | 16.69 | 16.69 |
|
302 |
| 淘寶產品和功能總支出 | 23.47 |
| 23.47 |
302 | 01 | 接待室費 | 4.37 |
| 4.37 |
302 | 02 | 印廠費 | 1.67 |
| 1.67 |
302 | 03 | 詳詢費 |
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302 | 04 | 流程手充值續費 |
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302 | 05 | 電費 |
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302 | 06 | 水電費 |
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302 | 07 | 郵電通信費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 08 | 保暖費 |
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302 | 09 | 物業保安管控費 |
|
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302 | 11 | 旅差費 | 0.65 |
| 0.65 |
302 | 12 | 因公出國工作(境)服務費 |
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302 | 13 | 修理(護)費 | 0.12 |
| 0.12 |
302 | 14 | 租費 |
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302 | 15 | 工作會費 |
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302 | 16 | 訓練費 | 0.03 |
| 0.03 |
302 | 17 | 公務接待工作接待工作費 |
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302 | 18 | 特用板材費 |
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302 | 24 | 被裝采購費 |
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302 | 25 | 常用氣體燃料費 |
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302 | 26 | 勞務輸出費 |
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302 | 27 | 受托保險業務費 |
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302 | 28 | 商會費用 | 2.99 |
| 2.99 |
302 | 29 | 福利福利費 | 12.57 |
| 12.57 |
302 | 31 | 因公專車啟動運營費 |
|
|
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302 | 39 | 一些流量相應費用 |
|
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302 | 40 | 稅金及疊加手續費 |
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302 | 99 | 同一餐品和功能其他支出 | 0.57 |
| 0.57 |
303 |
| 對個人賬戶與家庭生活環境的補助款 | 51.85 | 51.85 |
|
303 | 01 | 離休費 |
|
|
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303 | 02 | 退休年齡費 | 0.83 | 0.83 |
|
303 | 03 | 退職(役)費 |
|
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303 | 04 | 撫恤金 |
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303 | 05 | 生活方式經濟補貼 |
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303 | 07 | 醫療機構費 |
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303 | 08 | 獎學金金 |
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303 | 09 | 實物獎勵金 |
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303 | 11 | 房產公積金貸款 | 21.99 | 21.99 |
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303 | 12 | 提租補貼款 |
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303 | 13 | 全款買房國家補貼 | 28.88 | 28.88 |
|
303 | 99 | 任何對每個人和小家庭的補貼申請書費用 | 0.15 | 0.15 |
|
310 |
| 某個資產性結余 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 02 | 辦公設施折舊費 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 03 | 轉用設施采購 |
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|
310 | 07 | 個人信息平臺咯及應用購入系統更新 |
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310 | 13 | 公務接待私家車折舊費 |
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310 | 19 | 其余公共交通產品采購 |
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310 | 99 | 許多充分性付出 |
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加總 | 363.23 | 336.33 | 26.90 |
2017當年度一般來說通用概預算財政部門捐款“三公”資金及部門啟動資金費用支出 部門預算表
公司的:百萬元
通常情況下通用決算財政支出補貼款“三公”費用 | 政府部門運營 接待費部門預算數 | |||||||||||
累計數 | 因公回國 (境)費 | 國家公務小二租車新購及電腦運行費 | 公務商務接待商務接待費 | |||||||||
小計 | 因公租車 新購費 | 國家公務公務車 運營費 | ||||||||||
決算數 | 預算數 | 成本預算數 | 竣工決算數 | 估算數 | 竣工決算數 | 預決算數 | 預算數 | 費用數 | 部門預算數 | 工程預算數 | 預算數 | 20.55 |
71.50 | 43.92 |
|
|
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|
|
|
| 71.50 | 43.92 |
2017季度當地政府性債券預算表財政廳付款費用支出 竣工決算表
行業:萬余元
產品 | 加總 | 基本的付出 | 項目收支 | |||
功能模塊類型 會計科目打碼 | 課目稱呼 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
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累計數 |
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注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明
一、相關西安市松江區人民群眾相關部門的合作交換辦公裝修室2017每年個人收入經費支出竣工決算總體布局情況報告就說明
佛山市松江區群眾鎮政府媒體合作交談商務職場2017𝓡年度收入總計為1255.48萬元、支出總計為1255.48萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少85.51萬元。主要原因:2017年員抑制,員接待費對應抑制。
二、并于重慶市松江區民眾政府部聯合交流學習辦公區室2017一年度利潤竣工決算情況下原因分析
年初收入合計1255.48萬元,其中:財政撥款收入1255.48萬元,占100.00%。
三、就濟南市松江區市民地方政府達成合作交流活動辦公室2017季度費用支出 預算情況發生表示
上年🦩支出合計1254.65萬元,其中:基本支出363.23萬元,占28.95%;項目支出891.42萬元,占71.05%。
四、對于傷害市松江區我們區政府達成合作聊天商務信訪室2017全年度財政性撥付營收總支出整體事情反映
昆明市松江區各族人民區政府合作關系交換企業辦工室2017❀年度財政撥款收支總決算1255.48萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少85.51萬元,降低6.38%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
五、相關沈陽市松江區人們鎮政府相互合作討論會議室室2017年中通常癥狀下服務性成本預算民政撥付結余結算的時候癥狀原因分析
(一)一般來說通用費用財務補貼款性支出竣工決算總體設計情況報告
深圳市松江區人民群眾政府部門協議討論工作室2017𒁃年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.99萬元,降低4.34%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
(二)一般來說公用項目預算財政開支審批開支結算的時候結構類型情況下
南京市松江區百姓政府機構公司合作聯席會辦公室2017ඣ年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1157.57萬元,占92.26%;社會保障和就業支出(類)33.34萬元,占2.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.87萬元,占1.03%;住房保障支出(類)50.87萬元,占4.05%。
(三)普遍服務性部門預算國庫捐款支出費用部門預算實際條件
南京市松江區群眾地方政府合作關系討論會接待室室2017💃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1355.88萬元,支出決算為1254.65萬元,完成年初預算的92.53%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應抑制。中間:
1✤、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。
2🎃、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
3ﷺ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:事業人員經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
4꧑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。
5🍃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.48萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為28.10萬元,支出決算為26.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。
6🌞、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.03萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為9.86萬元,支出決算為6.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
7💯、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
8🌃、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
9♕、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.99萬元。主要用于:支付職工住房公積金。。年初預算為19.49萬元,支出決算為21.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:公積金繳費調整。
10🌌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:購房補貼發放。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,費用減少
六、至于蘇州市松江區人們以政府進行合作洽談辦工室2017年普通共同成本預算財政預算撥付基本性付出竣工決算情況報告說明怎么寫
廣州市松江區我們以政府相互合作溝通企業值班室2017🐬年度一般公共預算財政撥款基本支出363.23萬元,包括人員經費336.33萬元,公用經費26.90萬元。基本支出中:
1🌳、工資福利支出284.48萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2💧、商品和服務支出23.47萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
3ꦚ、對個人和家庭的補助51.85萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于辦公設備購置。
𝕴七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政部門補貼款結余結算的時候綜合性的情況說。
西安市市松江區百姓人大常委會合作方式討論辦公場所室2017🧜年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.50萬元,支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:品牌施實中都存在較少的不確保性緣由,接受批號、總數沒辦法駕馭。
2017𓃲年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中普遍存在太大的不判定性分析問題,歡迎批號、人次很難管理。
(二)“三公”金費財政資金付款結余結算的時候具體條件條件講解。
2017ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:
公務接待費支出43.92萬元。其中:
🍨國內公務接待支出43.92萬。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
💜 松江區國民區市政府協作互動討論會辦工室隸屬于各決算行業成本財政資金部門付款的國家公務活動接待租車購置費及國家公務活動接待租車電腦運行保障費花費為0十萬,20110年,松江區國民區市政府協作互動討論會辦工室隸屬于各決算行業成本財政資金部門付款的國家公務活動接待租車保證量為0輛。
八、關干蘇州市松江區民眾現政府合作關系座談會工作室2017本年度政府辦公室性母基金費用預算財務捐款撥出預算事情請示報告
滬市松江區人們現政府公司合作洽談企業企業2017月度無中央政府性債卷成本預算財政資金付款費用。
九、國有制投資者企業經營工程預算財政資金捐款環境說明書
ඣ重慶市松江區人民群眾市政府媒體合作討論會辦工室2017季度無國有土地投資基金自主經營概預算不需要付款付出。
十、其余最重要事由的前提說明書怎么寫
(一)市直機關啟用勞務費教育支出情況報告
ꦦ上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)鎮政府銷售費用支出 情況報告
蘇州市松江區市民政府機構合作項目聊天辦工室2017年度政府采購金額為4.61萬元,其中:貨物采購金額4.61萬元。
2017ܫ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.61萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額4.61萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國有制基金支配權利用情況發生
🐼已于2017年12月31日,東莞市松江區民眾市政府配合聯絡辦公室有車0輛,進來,大部分公務接待車輛使用0輛、應該執法監督執勤點私家車0輛、特種車輛正規新技術買車0輛、別用車的0輛(由市機管局中央集權產成品維護的尋常公務接待公務車0輛)。行業附加值50百萬元上基礎裝置0臺(套),企事業單位幣值100W上多功能機械設備0臺(套)。
(四)預算表績效評價管理制度狀況
🐬上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區人民政府合作交流辦公室無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
ꩵ一、國庫性性撥付營收:指機關單位本每年度從本級國庫性性崗位具有的國庫性性撥付,也包括一般來說公眾概項目預算國庫性性撥付和區政府性母基金概項目預算國庫性性撥付。
二、參公使使收入:指參公的單位搞好專業的的業務移動以及輔助工具移動達成的使使收入。
𒅌三、營業利潤:指企業發展計量單位在專業渠道營銷活躍簡答鋪助營銷活躍模版做好非獨自成本核算營業營銷活躍達成的利潤。
四、一些收錄:指機構授予的除“不需要撥付收錄”、“事業上的收錄”、“運營收錄”等之間的收錄。
五、年末結轉和節余:意指去年度未能做好、結轉到本年度按相關的英文明文規定接著安全使用的金額。
🧸六、年底結轉和節余:指當半當月度度或此前半當月度概預算規劃、因客觀性的前提發生波動沒辦法按原計劃方案施實,需卡頓到往后半當月度按密切相關規定標準仍然使用的的的資金。
🍸七、首要開支:指的單位為有效保障了醫療機構日常人物運行、完成人物日常人物業務人物而的發生的哪項開支。
ܫ八、項目經費總支出費用:指企業單位為已完成特定的的行政處崗位任務或事業有成快速發展個人目標,在通常經費總支出費用后再次發生的多種經費總支出費用。
🃏九、經驗花費:指企業發展基層單位在非常專業營銷主題活動內容及輔助制作營銷主題活動內容外面開展業務非獨立空間賬務處理經驗營銷主題活動內容造成的花費。
🐭十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝔉國慶、危險機關正常運作費用:指行政工作管理企業廠家和操作因公員法工作管理的參公企業廠家運用應該通用費用財政部門撥付設置的大致預備費總支出中的守則公用設施費用預備費總支出。