杭州市松江區國民政府部合作關系討論會辦公區室
2017一年度竣工決算
目 錄
1環節 武漢市松江區百姓人民武裝部的合作交換辦公室簡況
一、主耍工作職責
二、組織 布置
第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算表
一、純收入支出費用部門預算總表
二、收入水平結算的時候表
三、教育支出預算表
四、財政廳補貼款盈利其他支出竣工決算總表
五、應該通用成本預算國庫補貼款花費部門預算表
六、一樣公益性項目預算財務審批最基本開支竣工決算表
七、一樣 共公竣工決算財政資金撥付“三公”資金投入花費及國家機關使用資金投入花費花費竣工決算表
八、當地政府性新基金費用財政資金撥付結余部門預算表
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算情況說明
第七地方 動詞定義
第一部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況
一、主要是職責權限
💜(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🃏(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🌳(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
𝄹(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🐟(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
二、平臺設制
ಌ根據上述職責,上海市松江區人民政府合作交流辦公室設3個內設機構,包括:接待科、對口支援科、區域合作科,下屬1家事業單位:上海市松江區合作交流服務中心。
第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度目標預算表
2017月度盈利支出費用部門預算總表
行業:余萬元
年收入 | 結余 | ||
大型項目 | 竣工決算數 | 品牌 | 竣工決算數 |
一、財政廳補貼款使收入 | 1163.70 | 一、大部分公眾服務質量費用 | 1085.40 |
中間:部門性投資基金概預算國庫付款 |
| 二、外交政策付出 |
|
二、上級領導經濟補貼純收入 |
| 三、中國國防撥出 |
|
三、事業上年收入 |
| 四、公共服務健康總支出 |
|
四、開工資收入 |
| 五、培養收支 |
|
五、其他公司繳納純收入 |
| 六、實驗枝術開支 |
|
六、另外的納入 |
| 七、傳統文化體育文化與文化傳媒費用支出 |
|
|
| 八、當今社會后勤保障和找工作收支 | 21.33 |
|
| 九、醫遼衛生情況與進度表發育花費 | 8.70 |
|
| 十、節能技術的環保花費 |
|
|
| 十一國慶、城鎮特別教育支出 |
|
|
| 12、畜牧業水費用 |
|
|
| 十四、城市交通搬運撥出 |
|
|
| 十四、資源共享探礦訊息等總支出 |
|
|
| 15、商業性的保障業等花費 |
|
|
| 第十五、互聯網金融費用支出 |
|
|
| 十二、支援其它的沿海地區收入支出 |
|
|
| 十九、國土資源海域氣象臺等支出費用 |
|
|
| 十八、往房基本保障總支出 | 47.60 |
|
| 三十五、油糧應急物資產出撥出 |
|
|
| 二國慶、另一個收入支出 |
|
當年度納入預估合計 | 1163.70 | 當年度其他支出自動求和 | 1163.03 |
用事業上的貨幣基金填補收支明細差額 |
| 節余左右 |
|
今年初結轉和余額 |
| 年尾結轉和盈余 | 0.67 |
總結 | 1163.70 | 累計 | 1163.70 |
2017年度目標薪水結算的時候表
工作單位:萬塊
產品 | 本年度工資收入累計數 | 財政局付款創收 | 上級部門補帖年收入 | 企業發展使收入 | 操作年收入 | 附屬醫院公司的上交國家收益 | 別的凈收入 | ||||
功能分類 | 課程稱呼 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 總計 | 1163.70 | 1163.70 |
|
|
|
|
| |
201 |
|
| 通常情況下公共文化服務的服務的費用支出 | 1086.07 | 1086.07 |
|
|
|
|
| |
201 | 03 |
| 政府部門接待室廳(室)及相應公司事物 | 1086.07 | 1086.07 |
|
|
|
|
| |
201 | 03 | 01 | 行政機關運動 | 194.28 | 194.28 |
|
|
|
|
| |
201 | 03 | 02 | 基本上行政機關服務管理事宜 | 891.79 | 891.79 |
|
|
|
|
| |
208 |
|
| 社會化有效保障了和工作結余 | 21.33 | 21.33 |
|
|
|
|
| |
208 | 05 |
| 行政事務企業發展計量單位離退居二線 | 21.33 | 21.33 |
|
|
|
|
| |
208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的人事部門計量單位離退居二線 | 0.83 | 0.83 |
|
|
|
|
| |
208 | 05 | 05 | 政府機關衛生機關單位名稱主要醫療保障保障付費支出費用 | 17.90 | 17.90 |
|
|
|
|
| |
208 | 05 | 06 | 企衛生事業工作單位衛生事業工作單位網絡職業年金繳納性支出 | 2.60 | 2.60 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
| 整形清潔與預計生二胎支出費用 | 8.70 | 8.70 |
|
|
|
|
| |
210 | 11 |
| 行政機關事業心機關單位診療 | 8.70 | 8.70 |
|
|
|
|
| |
210 | 11 | 01 | 行政事務標準治療 | 8.70 | 8.70 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
| 往房保護收入支出 | 47.60 | 47.60 |
|
|
|
|
| |
221 | 02 |
| 住宅收入分配改革經費支出 | 47.60 | 47.60 |
|
|
|
|
| |
221 | 02 | 01 | 居住房住房基金 | 18.72 | 18.72 |
|
|
|
|
| |
221 | 02 | 03 | 選房政府補貼 | 28.88 | 28.88 |
|
|
|
|
|
2017月度性支出竣工決算表
機關單位:余萬元
建設項目 | 上年費用累計數 | 最基本支出費用 | 內容經費支出 | 繳納上司教育支出 | 生產收入支出 | 對附加方政府補貼結余 | ||||
功能分類 | 科目必名號 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 累計數 | 1163.03 | 271.61 | 891.42 |
|
|
| |
201 |
|
| 一樣公益性服務質量總支出 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
|
|
| |
201 | 03 |
| 當地政府辦公場所廳(室)及關于組織機構行政事務 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
|
|
| |
201 | 03 | 01 | 行政事務使用 | 193.98 | 193.98 |
|
|
|
| |
201 | 03 | 02 | 平常行政管理專業工作管理工作行政事務 | 891.42 |
| 891.42 |
|
|
| |
208 |
|
| 社會性擔保和畢業生就業花費 | 21.33 | 21.33 |
|
|
|
| |
208 | 05 |
| 政府部門事業上院校離退休工資 | 21.33 | 21.33 |
|
|
|
| |
208 | 05 | 01 | 歸口工作的財政機關單位離退休工資 | 0.83 | 0.83 |
|
|
|
| |
208 | 05 | 05 | 工商登記創業企公務員基本的養老人壽保險人壽保險激費其他支出 | 17.90 | 17.90 |
|
|
|
| |
208 | 05 | 06 | 機關企業發展企業企業發展企業職業的年金繳納付出 | 2.60 | 2.60 |
|
|
|
| |
210 |
|
| 醫療機構干凈衛生與預計生孩子費用支出 | 8.70 | 8.70 |
|
|
|
| |
210 | 11 |
| 行政部門企事業企業醫學 | 8.70 | 8.70 |
|
|
|
| |
210 | 11 | 01 | 行政處的單位醫療衛生 | 8.70 | 8.70 |
|
|
|
| |
221 |
|
| 商品房安全保障其他支出 | 47.60 | 47.60 |
|
|
|
| |
221 | 02 |
| 往房機構改革教育支出 | 47.60 | 47.60 |
|
|
|
| |
221 | 02 | 01 | 公寓房住房基金 | 18.72 | 18.72 |
|
|
|
| |
221 | 02 | 03 | 全民購房津貼 | 28.88 | 28.88 |
|
|
|
|
2017全年度財政資金補貼款使收入撥出部門預算總表
機關單位:萬美元
凈收入 | 收入支出 | ||||
頂目 | 部門預算數 | 新項目 | 預估合計 | 般公用費用財政局捐款 | 政府機關性母基金預決算不需要捐款 |
一、一般的共公費用財政資金捐款 | 1163.70 | 一、一般來說通用貼心服務開支 | 1085.40 | 1085.40 |
|
二、政府部門性債卷決算財政支出補貼款 |
| 二、外交活動教育支出 |
|
|
|
|
| 三、國防軍事花費 |
|
|
|
|
| 四、公共服務應急支出費用 |
|
|
|
|
| 五、幼小銜接費用 |
|
|
|
|
| 六、有效水平結余 |
|
|
|
|
| 七、民族文化休育與媒體支出費用 |
|
|
|
|
| 八、的社會基本保障和就業的總支出 | 21.33 | 21.33 |
|
|
| 九、醫藥健康與計劃怎么寫生肓付出 | 8.70 | 8.70 |
|
|
| 十、能效干凈花費 |
|
|
|
|
| 五一、城鎮社區衛生支出費用 |
|
|
|
|
| 12、農林業水其他支出 |
|
|
|
|
| 第十三、公路網運輸配送其他支出 |
|
|
|
|
| 十四、自然資源堪探企業信息等費用 |
|
|
|
|
| 十四、商業運作功能業等總支出 |
|
|
|
|
| 第十六、互聯網金融付出 |
|
|
|
|
| 十六、救助其它中北部教育支出 |
|
|
|
|
| 十七、土地資源海洋能天氣等總支出 |
|
|
|
|
| 第十九、房屋擔保開支 | 47.60 | 47.60 |
|
|
| 二是、糧油食品工程物資存儲支出費用 |
|
|
|
|
| 二國慶、別的開支 |
|
|
|
年初納入合計數 | 1163.70 | 年初教育支出合計數 | 1163.03 | 1163.03 |
|
年終財政資金審批結轉和節余 |
| 年終財政局審批結轉和盈余 | 0.67 | 0.67 |
|
常見公用項目預算國庫撥付 |
|
|
|
|
|
鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤財政部門預算財政部門付款 |
|
|
|
|
|
共計 | 1163.70 | 累計 | 1163.70 | 1163.70 |
|
2017一年度基本上通用費用預算財政總支出捐款總支出部門預算表
計量單位:W
創業項目 | 總金額 | 大體費用 | 品牌撥出 | |||
技能的分類 科目表打碼 | 管理費用標題 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| 通常情況下公益性提供服務收入支出 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
201 | 03 |
| 區政府商務政策研究室(室)及相關組織機構事務處理 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
201 | 03 | 01 | 行政處電腦運行 | 193.98 | 193.98 |
|
201 | 03 | 02 | 似的行政部門工作行政事務 | 891.42 |
| 891.42 |
208 |
|
| 社會上維護和就業率教育支出 | 21.33 | 21.33 |
|
208 | 05 |
| 人事部門衛生事業企業離退休之 | 21.33 | 21.33 |
|
208 | 05 | 01 | 歸口工作管理的行政部門標準離養老金 | 0.83 | 0.83 |
|
208 | 05 | 05 | 市直機關事業發展機構基礎頤養天年人身險交款收支 | 17.90 | 17.90 |
|
208 | 05 | 06 | 國家機關事業有成公司網絡職業年金付費撥出 | 2.60 | 2.60 |
|
210 |
|
| 醫疔衛生防疫與進度表生小孩撥出 | 8.70 | 8.70 |
|
210 | 11 |
| 行政處事業心企業醫療服務 | 8.70 | 8.70 |
|
210 | 11 | 01 | 行政管理基層單位醫療機構 | 8.70 | 8.70 |
|
221 |
|
| 公房保險撥出 | 47.60 | 47.60 |
|
221 | 02 |
| 租賃房行政體制改革費用 | 47.60 | 47.60 |
|
221 | 02 | 01 | 房間社保公積金 | 18.72 | 18.72 |
|
221 | 02 | 03 | 買房補助 | 28.88 | 28.88 |
|
總金額 | 1163.03 | 271.61 | 891.42 |
2017半年度常見公眾概預算財務補貼款大體經費支出竣工決算表
公司的:萬美元
項目流程 | 總計 | 人士事業費 | 公供經費支出 | ||
經濟條件的分類 課目編寫代碼 | 學科稱謂 | ||||
類 | 款 | ||||
301 |
| 薪水獎勵收支 | 202.47 | 202.47 |
|
301 | 01 | 總體很大打工族薪資 | 34.03 | 34.03 |
|
301 | 02 | 補助金補助金 | 87.37 | 87.37 |
|
301 | 03 | 年獎 | 34.26 | 34.26 |
|
301 | 04 | 另一市場安全保障納費 | 11.34 | 11.34 |
|
301 | 06 | 飯食政府補貼費 |
|
|
|
301 | 07 | 效績很大打工族薪資 |
|
|
|
301 | 08 | 機關基層單位事業發展基層單位大多社會養老保費付款 | 17.90 | 17.90 |
|
301 | 09 | 職業的年金激費 | 2.60 | 2.60 |
|
301 | 99 | 其它的待遇發福利教育支出 | 14.97 | 14.97 |
|
302 |
| 設備和服務培訓支出費用 | 17.13 |
| 17.13 |
302 | 01 | 商務辦公費 | 3.14 |
| 3.14 |
302 | 02 | 印刷版費 | 1.67 |
| 1.67 |
302 | 03 | 咨詢了解費 |
|
|
|
302 | 04 | 的手續訂 |
|
|
|
302 | 05 | 水電費 |
|
|
|
302 | 06 | 商業用電 |
|
|
|
302 | 07 | 郵電通信費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 08 | 冬季取暖費 |
|
|
|
302 | 09 | 業主操作費 |
|
|
|
302 | 11 | 出差費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 12 | 因公出境(境)成本 |
|
|
|
302 | 13 | 維修培訓(護)費 | 0.12 |
| 0.12 |
302 | 14 | 承租費 |
|
|
|
302 | 15 | 會議通知費 |
|
|
|
302 | 16 | 培訓學習費 |
|
|
|
302 | 17 | 公務活動接待客人費 |
|
|
|
302 | 18 | 專用型物料費 |
|
|
|
302 | 24 | 被裝購買費 |
|
|
|
302 | 25 | 專門的氣體燃料費 |
|
|
|
302 | 26 | 勞務派遣費 |
|
|
|
302 | 27 | 委托協議業務部費 |
|
|
|
302 | 28 | 企業工會經費預算 | 2.05 |
| 2.05 |
302 | 29 | 公益福利費 | 8.68 |
| 8.68 |
302 | 31 | 公務接待使用車啟動運營維護費 |
|
|
|
302 | 39 | 別交通費費 |
|
|
|
302 | 40 | 稅金及額外費 |
|
|
|
302 | 99 | 其它的商品價格和服務管理費用支出 | 0.47 |
| 0.47 |
303 |
| 對本人和小家庭的補貼金 | 48.58 | 48.58 | 0.00 |
303 | 01 | 離休費 |
|
|
|
303 | 02 | 離休費 | 0.83 | 0.83 |
|
303 | 03 | 退職(役)費 |
|
|
|
303 | 04 | 撫恤金 |
|
|
|
303 | 05 | 過日子補貼申請書 |
|
|
|
303 | 07 | 醫療管理費 |
|
|
|
303 | 08 | 獎學金金 |
|
|
|
303 | 09 | 權益金 |
|
|
|
303 | 11 | 公房北京公積金 | 18.72 | 18.72 |
|
303 | 12 | 提租補助 |
|
|
|
303 | 13 | 買房國家補貼 | 28.88 | 28.88 |
|
303 | 99 | 任何對私人和家用的政府補貼性支出 | 0.15 | 0.15 |
|
310 |
| 任何資本性性支出 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 02 | 會議室生產設備租賃費 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 03 | 通用型機器設備購入 |
|
|
|
310 | 07 | 信息內容手機網絡及工具購入更新系統 |
|
|
|
310 | 13 | 公務接待車輛購買 |
|
|
|
310 | 19 | 的出行設備購買 |
|
|
|
310 | 99 | 任何股權投資性收支 |
|
|
|
累計數 | 271.61 | 251.05 | 20.56 |
2017年中普通通用預竣工決算不需要補貼款“三公”接待費及機構運作接待費花費竣工決算表
單位名稱:多萬元
普遍共同成本預算財務補貼款“三公”專項資金 | 國家機關啟動 專項經費部門預算數 | |||||||||||
總金額 | 因公出境 (境)費 | 因公用車的購進及工作費 | 公務服務服務費 | |||||||||
小計 | 公務活動租車 租賃費費 | 公務活動用車的 運動費 | ||||||||||
費用數 | 結算的時候數 | 概算數 | 結算的時候數 | 估算數 | 結算的時候數 | 成本預算數 | 部門預算數 | 決算數 | 部門預算數 | 費用數 | 結算的時候數 | 20.55 |
71.00 | 43.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| 71.00 | 43.92 |
2017季度地方政府性股票基金概預算財政資金補貼款性支出預算表
企業:千元
業務 | 加總 | 一般性支出 | 內容開支 | |||
功能模塊各類 課程和科目編寫代碼 | 專業科目名稱大全 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017每年竣工決算情況說明
一、相關廣州市松江區老百姓區政府合伙討論辦公室2017當年度年收入性支出部門預算總體目標情況下表示
廣州市松江區人艮縣政府合作方式交流活動辦公區室2017年度收入總計為1163.70萬元、支出總計為1163.70萬元。與2016年度相比,收入、支出各減少了67.72萬元。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
二、光于深圳市松江區人艮地方政府媒體合作聯絡公司辦公室室2017年創收結算的時候癥狀情況說明書
年初收入合計1163.70萬元,其中:財政撥款收入1163.70萬元,占100.00%。
三、光于天津市松江區群眾以政府媒體合作討論辦公區室2017年度目標總支出預算狀況就說明
本年度🅘支出合計1163.03萬元,其中:基本支出271.61萬元,占23.35%;項目支出891.42萬元,占76.65%。
四、更多成都市市松江區我們市政府合伙交流會辦公室2017年末國庫補貼款薪資收入結余基本環境解釋
滬市松江區公民相關部門合作關系交談辦公室2017𝔍年度財政撥款收支總決算1163.70萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少67.72萬元,降低5.50%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
五、介紹重慶市松江區百姓人民武裝部達成合作討論會接待室室2017月度一樣 服務性財政性預算財政性審批其他支出部門預算現象解釋
(一)平常公益性預預算財政預算付款花費預算總體設計前提
昆明市松江區老百姓部門公司合作交流活動企業辦室2017ꦰ年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少51.92萬元,降低4.27%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
(二)般共同結算的時候不需要審批教育支出結算的時候設備構造情況下
杭州市松江區中國市人民政府部公司合作學習交流會議室室2017💫年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1085.40萬元,占93.33%;社會保障和就業支出(類)21.33萬元,占1.83%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.70萬元,占0.75%;住房保障支出(類)47.60萬元,占4.09%。
(三)尋常公益性預算表財政廳撥付結余竣工決算中應現狀
西安市松江區大家以政府戰略合作交流學習接待室室2017🌌年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1272.26萬元,支出決算為1163.03萬元,完成年初預算的91.41%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應提高。這當中:
1🍨、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。
2💮、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
3♓、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。
4ꦡ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.90萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為18.75萬元,支出決算為17.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。
5🅘、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2.60萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為6.12萬元,支出決算為2.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:機關職業年金根據有關部門相關規定暫緩支付。
6🎃、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及費率調整,繳費金額減少。
7꧒、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.72萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為16.22萬元,支出決算為18.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。
8💃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,補貼費用減少。
六、關與廣州市松江區公民鎮政府合伙學習交流辦公室2017半年度尋常通用部門預算財務付款常規費用支出 部門預算癥狀描述
武漢市松江區國民政府商務企業合作項目學習交流商務企業2017🃏年度一般公共預算財政撥款基本支出271.61萬元,包括人員經費251.05萬元,公用經費20.56萬元。基本支出中:
1💫、工資福利支出202.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2💜、商品和服務支出17.13萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
3꧂、對個人和家庭的補助48.58萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于:辦公設備購置。
𒁃七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財政部門撥付支出費用竣工決算基本時候代表。
濟南市松江區各族人民國家戰略合作座談會工作室2017年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.00萬元,支出決算為43.92萬🔯元,完成預算的61.86%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.86%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:項目實施中存在較大的不確定性因素,迎送批號、人員不易于洞悉。
2017ꦕ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中出現很大的的不決定性分析原因,接受生產批號、學員仍未支配。
(二)“三公”費用財政預算補貼款結余結算的時候具體的癥狀解釋。
2017🤪年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:
公務接待費支出43.92萬元。其中:
💎國內公務接待支出43.92萬元。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
⭕上海市松江區人民政府合作交流辦公室開支財政撥款的公務用車購置及公務用車運行維護費支出為0萬元,2017年,廣州市松江區民眾市政府合作共贏交流學習辦公區室成本財政局捐款的公務接待專用車保證量為0輛。
八、管于重慶市松江區民眾以政府相互合作交流溝通辦工室2017月度當地政府性債卷成本預算財政廳補貼款收入支出預算實際情況描述
🔯杭州市松江區人艮國家媒體合作交流學習接待室室2017年度目標無政府機關性資金預決算國庫捐款經費支出。
九、國企資本公司企業經營工程預算財政支出補貼款具體情況表示
☂昆明市松江區我們中央政府進行合作交流信息接待室室2017財政廳年度無集體所有制資源自主經營成本預算財政廳捐款開支。
十、任何更重要議題的情況表明
(一)企事業單位運轉事業費結余前提
👍上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)政府機關銷售收入支出條件
𓄧重慶市松江區民眾部門合作的洽談工作室2017財政年度政府性采購管理標準為4.09千元,在其中:商品采辦稅額4.09十萬。
꧋2017第四季度本行業面向于小規模的企業預定政府機構購進品牌預算表費用4.09億元,朝向中小型企業主預埋區政府企業采購業務工程預算限額0萬塊。在針對微商里的行業需留的鎮政府招標購進項目中,由微商里的行業供貨商進標或交易量的,招標購進收入額4.09萬美元;在面對小微工業客戶需留政府性回收管理新項目中,由小微工業客戶批售商進標或限價的,回收管理資金0余萬元;在另外的縣政府購買建設項目中,由成長型商家供應方商中標公示或出價的,購買額度0多萬元。
(三)國企資金霸占運用狀況
🐎累計2017年12月31日,昆明市松江區人們部門配合交流活動辦公樓室共設維修0輛,在這當中,通常情況國家公務小二租車0輛、一半稽查執勤點私家車0輛、特殊專注技巧公務車0輛、各種公務車0輛(由市機管局全部統一食物有保障的似的公務活動小二租車0輛)。公司的作用50萬元左右以下普通儀器0臺(套),公司實用價值100余萬元超過上用設備安裝費0臺(套)。
(四)決算績效考核工作管理情形
ꦦ佛山市松江區中國市政府部門加盟交流信息辦公室2017年費用決算效績服務管理方法業務大力開展情況報告正確:建立健全擬定費用決算效績服務管理方法管理規范,切實落實力執行力項目“先評審會、后進庫”的要素,增進項目費用決算核編質理。2017全年深圳市松江區中國人民縣政府進行合作聯絡商務信訪室無考核測評產品。
第四部分 名詞解釋
😼一、民政部門廳廳成本項目預算付款工資收入:指工作單位上本年從本級民政部門廳廳成本項目預算部分選取的民政部門廳廳成本項目預算付款,涉及到似的公共信息成本項目預算民政部門廳廳成本項目預算付款和縣政府性資金成本項目預算民政部門廳廳成本項目預算付款。
二、人事有成工資:指人事有成機構實施專業化的業務話動內容下列關于氧化硅話動內容授予的工資。
𝓀三、生產工資:指自己事業企業在專業的保險業務工作名詞解釋氧化硅工作認知能力深入開展非獨立空間分攤生產工作贏得的工資。
四、另一年效益:指行業拿到的除“財務付款年效益”、“事業心年效益”、“經驗年效益”等本身的年效益。
五、年末結轉和余額:就是指上一年度沒有結束、結轉到本年度按光于指定以后的使用的經濟。
🃏六、歲末結轉和節余:指年初度或從前年末費用預算擬定、因主觀情況再次一致無常無發按原規劃頒布,需推遲了到后來年末按關以標準再動用的資產。
七、主要經費開支:指企業為有效保障組織平常轉動、到位日常性操作成就而時有發生的那項經費開支。
🦩八、事業費用撥出 :指行業為來完成不同的人事部門事業工作安排或事業發展進步最終目標,在一般費用撥出 以外發生了的那項費用撥出 。
🍨九、生產生產經營收支:指事業有成單位名稱在非常專業主題移動組織及氧化硅主題移動組織以外做非獨立空間賬務處理生產生產經營主題移動組織產生的收支。
꧑十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🎃五一、機關企行業的單位運動勞務費:指行政管理系統企行業的單位和根據公務接待員法管理系統的行業企行業的單位應用主要共同項目預算財政花費補貼款合理安排的主要花費中的日常性公供勞務費花費。