上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、核心職責
二、機購配置
三、費用預算編制程序情況說明
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、有關原因說
第十三、財政局性支出大型項目效績要求辦理表
成都市松江區群眾地方政府合伙交流會接待室室包括職責權限
松江區各族人民地方政府部企業合作聊天辦公裝修裝修室與區地方政府部辦合署辦公裝修裝修,主要職權為:
🀅(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🎶(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
▨(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🧜(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
💯(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
蘇州市松江區大家政府性加盟互動辦公室中介機構快速設置
ౠ上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
號碼 | 公司的稱謂 | 注 |
1 | 蘇州市松江區百姓政府部合作關系交換辦公室 |
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2 | 南京市松江區合作的聊天服務于學校 |
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代詞解釋清楚
𒐪(一)最基本上總其他支出費用預決算:是市里費用預決算行政主管個部門及所在費用預決算方為擔保其系統通常工做、成功完成規章制度工做每日任務而編寫的年最基本上總其他支出計劃表,收錄人數金費和共公金費倆個分。
ꦉ(二)大型項目其他收支工程成本預算表:是市里工程成本預算表經理助理崗位及相關工程成本預算表廠家為完畢地方政府部門工做規劃任務、教育事業發展規劃或地方政府發展戰略階段目標、某個規劃,在基本的其他收支囿于編制工作的當年度其他收支規劃。
😼(三)“三公”事業費:是與市里財政費用局有事業費領撥干系的團隊以至于成員成本費用廠家操作市里財政費用局補貼款籌劃的因公出國留學旅游(境)費、部委因公活動部委因公車置辦費及運轉費、部委因公活動服務室費。在這當中:因公出國留學旅游(境)費主耍籌劃行政機關及成員成本費用廠家人員管理的國際聯盟進行合作互動、特大安全事故工程項目洽談會、在在國外訓練研訓等的國際聯盟旅費、在國外都市間鐵路租車費補貼、酒店指導費、餐費費、訓練費、公雜費等花費;部委因公活動服務室費主耍籌劃在國內性工程專業交互、部委特大安全事故政策性調研會、專題全面檢查各類外事團組服務室互動等下達部委因公活動或積極開拓業務量需提交酒店指導費、鐵路租車費補貼、餐費費等花費;部委因公活動部委因公車置辦費及運轉費主耍籌劃事業編內部委因公活動避免的車輛報廢版本更新,各類主要用于籌劃城區因公外出、部委因公活動文件下載相互交換、平時工作上積極深入開展等需提交部委因公活動部委因公車燃料油費、維護保養費、過站墊資費、保險服務費等花費。
♉(四)政府部門廠家名稱正常運行專項資金結余:指政府部門廠家名稱和基準公務接待員法操作的企業廠家名稱利用普通公共成本預算財政性付款計劃的核心結余中的基本公共專項資金結余結余。
2018年費用編寫情況說明
2018🌳年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出325.36萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1♌、“行政運行”171.64萬元,主要用于:機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2♍、“事業運行”55.51萬元,主要用于:事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:♛承擔本辦崗位職責、穩定守則啟動而花銷的學區協防甘肅、海南區創業項目經濟援助信貸資金,因公客服費、招商合作引資資金等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年單位部門財務部門收入支出表決算總表 |
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| 事業編行業:廣州市市松江區各族鎮政府機構媒體合作討論會辦工室 | 企事業單位:元 |
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| 上年收錄 | 上年總支出 |
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| 內容 | 財政預算數 | 頂目 | 預決算數 |
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| 一、財政性補貼款年收入 | 15,863,625.78 |
| 一般的公開精準服務性支出 | 14,881,522.88 |
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| 1. 一樣共公項目預算的資金 | 15,863,625.78 |
| 社會各界保證和出去上班費用 | 361,567.88 |
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| 2. 部門性母基金 |
| 三、 | 醫學清潔衛生與準備懷孕其他支出 | 124,133.18 |
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| 二、事業心工資 |
| 四、 | 商品房質量保障其他支出 | 496,401.84 |
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| 三、視野公司運營效益 |
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| 四、另外的年收入 |
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| 使收入總額 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年政府部門收錄概算總表 |
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| 要制定行政部門:廣州市松江區群眾政府機構相互合作互動辦公區室 |
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| 部門:元 |
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| 項目 | 創收工程預算 |
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| 性能類型學科數字 | 功用進行分類管理費用品牌 | 加總 | 民政付款個人收入 | 視野盈利 | 行業行業 | 任何納入 |
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| 類 | 款 | 項 | 銷售年收入 |
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| 201 |
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| 通常情況公眾服務培訓收支 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 人民政府工作廳(室)及對應醫療機構事物 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政處電腦運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 尋常行政訴訟工作事物 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業性運動 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會上保障機制和學生就業經費支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務教育事業的單位離養老 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口經營的行政部門的單位離退居二線 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企事業性政府部門事業性政府部門根本給養老穩妥付款總支出 | 261,333.00 | 261,333.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 企行業企行政單位行業企行政單位職位年金繳納費用其他支出 | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| 診療衛生情況與計劃表生孩撥出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政企業發展機關單位治療 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 政府部門工作單位醫用 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 衛生事業企事業編醫遼 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 住宅切實保障教育支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 個人住房收入分配改革經費支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 往房社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房國家補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年機構費用支出 費用預算總表 |
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| 事業單位編制部門管理:佛山市松江區民眾縣政府合作共贏交流信息會議室室 | 公司:元 |
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| 創業項目 | 費用支出 費用預算 |
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| 用途分類整理學科商品編碼 | 功能鍵歸類課程和科目各稱 | 合計數 | 常規付出 | 活動總支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 一般的公開功能費用支出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 政府辦公區室辦公區廳(室)及想關組織 事務管理 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 政府部門啟用 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一樣行政訴訟管理方法公共事務 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 參公進行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會化安全保障和自主創業收入支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門工作基層單位離退居二線 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口經營的人事部門企業離退休工資 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 部門視野行業一般關于養老地產養老穩定激費付出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 市直機關視野單位名稱崗位年金繳納費用其他支出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療服務安全與工作計劃生殖開支 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政事務人事組織醫療服務 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟廠家社區醫療 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 行業的單位醫療服務 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 房屋維護結余 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公寓房深化改革性支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 自建房個人住房公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房救濟款 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年部分不需要撥付收入支出表項目預算總表 |
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| 事業編制部門:昆明市松江區我們政府部合作項目聯席會商務信訪室 |
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| 基層單位:元 |
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| 財務審批薪資收入 | 國庫付款其他支出 |
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| 好項目 | 概預算數 | 投資項目 | 累計數 | 一半公眾項目預算 | 當地政府性私募基金項目預算 |
| |
| 一、常見公眾預算表項目資金 | 15,863,625.78 | 一、 | 通常情況下公眾服務質量總支出 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
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| 二、鎮政府性股權基金 |
| 二、 | 社會發展有保障和就業的收支 | 361,567.88 | 361,567.88 |
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| 三、 | 醫療服務監督衛生監督與計劃表生孕付出 | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | 公房擔保付出 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 納入總金額 |
15,863,625.78 | 收支總額 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年部分一樣 服務性費用性支出實用功能種類費用表 |
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| 編織崗位:北京市松江區市民部門合作共贏溝通交流接待室室 | 政府部門:元 |
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| 業務 | 般服務性費用預算結余 |
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| 職能分為管理費用商品編碼 | 功能表分為會計分類分類 | 自動求和 | 總體花費 | 內容經費支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 尋常公眾服務付出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 鎮政府企業政策研究室(室)及各種相關醫療機構業務 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政處執行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 基本上行政訴訟治理事宜 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業性開機運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會化服務和找工作收支 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政性自己事業企事業單位編制離退職 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的行政處企業離退休年齡 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 市直機關事業有成院校差不多養老院保險金交費教育支出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 企衛生事業企業單位衛生事業企業單位職業化年金付款總支出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療服務衛生防疫與工作計劃二孩費用支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務教育事業公司醫藥 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 人事部門組織醫療管理 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業性方醫療衛生 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅后勤保障花費 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 商品房改善性支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 往房個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 賣房補助 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
|
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| 2018年行業鎮政府性貨幣基金財政項目預算費用支出 基本功能細分財政項目預算表 |
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| 編寫部:昆明市松江區民眾部門合作項目聯絡辦事處室 | 單位名稱:元 |
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| 投資項目 | 地方政府性基金投資財政預算收入支出 |
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| 的功能細分學科商品編號 | 基本功能類別課目名號 | 累計數 | 通常教育支出 | 項目收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部門乃至每一位員工一樣 服務性財政決算審批大多付出經濟能力類型財政決算表 |
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| 建制單位部門:廣州市松江區人們以政府協作聊天辦公區室 | 方:元 |
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| 品牌 | 核心公益性費用預算核心收支 |
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| 基本功能分為管理費用打碼 | 功能鍵分類整理學科各稱 | 加總 | 人員管理資金投入 | 共用金費 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 公司獎勵教育支出 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
|
| 301 | 01 | 一般很大打工族薪資 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼津貼 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎勵金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 工作餐補助費費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
|
| 301 | 07 | 績效考評底薪 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 工商登記企業政府部門關鍵社會社會養老保險行業網上繳費 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業角色年金繳付 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 的職業常見醫藥商業保險交款 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 其余時代基本保障付費 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 居房貸公積金貸款 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 別薪水特權開支 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 淘寶寶貝和服務保障支出費用 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 工作費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 出差費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 會儀費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 培養費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *因公歡迎費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 企業工會資金 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 福利福利費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | 其他的商品價格和服務培訓開支 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對每個人和中國家庭的補貼 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 記功金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 另一對一個人和家里的補帖經費支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資金性支出費用 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公裝備添置 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 部門管理“三公”預備費和危險機關自動運行預備費費用預算表 |
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| 編制管理科室:滬市松江區各族政府部門的合作聊天接待室室 |
| 基層單位:W |
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| 2018年“三公”事業費成本預算數 | 2018年國家機關開機運行專項資金財政預算數 |
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| 合計數 | 因公出境(境)費 | 公務接待工作接待工作費 | 因公私車添置及自動運行費 |
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| 小計 | 折舊費費 | 程序運行費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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相關條件請示報告
一、“三公”費用項目預算
💞上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2百萬元,注意是畢竟本辦嚴謹來執行軍委八項法律規定的精神,嚴防迎送規則。
♏(一)因沈陽市松江區人們政府辦公裝修室合作方式聯絡辦公裝修室因公出境(境)事業費由區外辦、區臺辦復雜編制數,并協調三公示,本部門不額外多次三公示。
🏅(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算71.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,首要是擔心本辦嚴苛實施中心地方八項指定精神什么,嚴防服務標。
🐼關鍵分配:用以領導干部領導干部來松觀察,全國省份市黨政表達團及各融洽沿海地區、周圍人縣份來松融合或國家公務商務接待工作的接持服務費及用以國家公務商務接待接持租車網服務費等。
二、部門自動運行接待費項目預算
🍌機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、中央政府購買狀態
2018🐠年度本部門政府采購預算3.55萬元,其中:政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018一年度本監管部門
面向于中小學企業公司需留現公開招標員投資項目財政預算總額0萬美金,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、工程預算績效考評情況下
2018🌠年度,本部門實行績效目標管理的項目2個,涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政費用支出 費用支出 工程績效考核制定目標審報表 | |||||||
項目代碼:180070050012 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
大型項目名稱: | 援藏援滇干部職工運轉資金 | 品牌品類: | 定期性好項目 | ||||
準備準確時間: | 2019-01-01 | 停止時間: | 2019-12-30 | ||||
結合通話: | 37735595 | 建設項目如今財政預算(元) | 4,110,000.00 | ||||
同名同姓建設項目上一年財政預算額(元) | 1,850,000.00 | 從名新項目前年工程預算完成數(元) | 2,270,000.00 | ||||
內容慨況: | 🔯積極開展玩意部扶貧款辦警稅和專業專業對口支持事業,是落實軍委“一個顧大局”理論、有利于部位協調業務轉型的重大的戰略方針新措施,是黨軍委、住建部、蘇州市委、市政管理府確立松江的輝煌業務,也是松江義不忍辭的負責。援派黨員干部人力是加快推進玩意部扶貧款辦警稅和專業專業對口支持事業堅強強大的組織安排和人力確定。 | ||||||
項目立項依照: | 𓆏依據《關于松江區援外(駐外)干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》,支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作,圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
創業項目舉辦的重要性: | ಌ可以援派機關人員扎扎實實、有用地推行物件部精準脫貧協調工作和劃片援助各個本職工作,落下帷幕已完成援派當天松江與劃片地段交流技巧與協調工作。區黨政代表英語團、區問慰品團赴物件部精準脫貧協調工作和劃片地段問慰品援派機關人員。 | ||||||
以確保產品實現的工作規范、工作: | 《關羽松江區援外(駐外)領導人員業務經費支出及赴對口招生沿海地區搞好有關于業務方案管理辦法》。 | ||||||
工作頒布計劃怎么寫: | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃,每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
產品總受眾: | ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ保駕護航援派年輕年輕干部援派過后事業需求預備費、區黨政是團和走訪慰問品團赴對接城市走訪慰問品援派年輕年輕干部預備費。 | ||||||
全年度績效考評總體目標: | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作,推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施,進而有效改善當地百姓基本生活條件,有效改善對口地區基本醫療教育條件,助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
要描述的某個相關問題: | 🤡本該的內容的費用總額、實踐審理時候和個部分提交指標提交時候概率受當時 對接支持崗位的目標的標準及對接區域崗位的實踐意愿等切不可預估的因素不良影響。但是結果回款法律依據各子該的內容實踐突發額起算,效績評判將主要采用調低后該的內容財政資金完成。 | ||||||
依據值 | |||||||
用途分類: | 掛職補貼費 | 資金來源分類: | 區財務 | ||||
化解個人目標 | 因素玩法 | 的指標階段目標值 | 了解措施 | ||||
支出和處理總體目標 | 稅務管理辦法建全性 | 建立完善 | 確定標準單位 | ||||
公司財務管理機制連接行之時效性 | 更好 | 規定標準規定 | |||||
成本預算施行率 | 100% | 調整標準 | |||||
專款多功能率 | 100% | 固定的規格 | |||||
錢財合格率 | 100% | 放置標準的 | |||||
爆出方向 | 區扶持項目做完率 | 100% | 方案標淮 | ||||
市幫扶項目做好率 | 100% | 方案規則 | |||||
應補盡補率 | 100% | 記劃標淮 | |||||
支援該項目完畢適時率 | 100% | 工作規劃標淮 | |||||
鎮鄉結對經濟援助頂目做完率 | 100% | 規劃規格 | |||||
成效夢想 | 援派團干部掛職院校認同度 | 80 | 工作方案標準規定 | ||||
援派黨員干部令人服務滿意 | 80 | 準備條件 | |||||
援派基層干部排出組織信賴度 | 80 | 規劃標準規定 | |||||
導致力方向 | 確定市、區、鎮一級支援產品的開展 | 完全 | 確定細則 | ||||
更好不斷提高援派機關人員樂觀性 | 徹底的 | 一定標準化 | |||||
有效地推進項目建設援派機關干部工作任務 | 有效充分的 | 加固條件 | |||||
寫好援派科級干部的后勤部保護 | 積極 | 固定不動基準 | |||||
申核原則 | |||||||
完好性 | 有效性 | 效績對方 | 績效評價指標值 | ||||
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綜和提交申請想法 | "1🔯、申報信息方面:項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:項目總目標較簡單,未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標,缺乏項目管理制度;產出目標未體現時效指標;效果目標過簡單;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
審批結果 | B | 評定人 | 沈錫宇 |
財政廳撥出項目流程考核個人目標認定表 | |||||||
項目代碼:180070050014 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
工程項目品牌: | 援藏、援滇區大型項目扶持流動資金 | 投資項目品目: | 隔三差五性頂目 | ||||
剛開始起止日期: | 2019-01-01 | 完起止日期: | 2019-12-30 | ||||
去聯系點話: | 37735595 | 的項目曾今財政預算(元) | 7,050,000.00 | ||||
同名的項目去年同期估算額(元) | 6,300,000.00 | 同姓同名樓盤前年決算進行數(元) | 5,530,312.00 | ||||
大型項目慨況: | 1994年起松江對口支援西藏定日縣, 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求,貫徹中央扶貧開發工作精神,圍繞精準扶貧,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目立項前提條件: | ꦯ《傷害市對接專業學區增援與相互達成合作溝通“13五”控規》、《松江區對接專業學區增援與相互達成合作溝通“13五”控規》、《關于幼兒園制作好新一場對接專業學區增援的工作的施工想法》 | ||||||
頂目制定的用得著性: | ไ對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
能保證的項目施行的考核機制、政策: | ෴《杭州市是否對接開赴甘肅省內容管控暫行方法制定一個流程》、《更多了解新首輪是否對接開赴崗位的制定一個個人意見》 | ||||||
工作方案準備: | ꦍ由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
品牌總受眾: | 🅷實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
本年度考核要求: | ♏依據幫扶項目流程,行之管用持續有效改善專業專業對口中南部受援鄉村及市民通常性生存生活環境,行之管用持續有效改善專業專業對口中南部通常性醫療保健培育生活環境。 | ||||||
可以就說明的許多疑問: | 🐷本投資項目的費用預算合同額、合理上實施前提和這部分指數做好前提可能受上司對那時是否劃片開赴上班任何符合要求及是否劃片的地方上班消費需求等不容預期效果的因素后果。由于結果支付按照各子投資項目合理上發現額來算,業績考核評定將選用修整后投資項目成本實施。 | ||||||
指標值 | |||||||
用途分類: | 專項計劃的業務類 | 資金來源分類: | 區財務 | ||||
溶解階段目標 | 完成指標的內容 | 統計指標最終目標值 | 測量前提條件 | ||||
成本和方法工作目標 | 財務會計獎懲制度完善性 | 建立和完善 | 不變細則 | ||||
稅務系統連接合理性 | 有郊 | 固定不動規范 | |||||
項目流程管理方法監督制度建立完善性 | 建立完善 | 固定不變標準的 | |||||
內容操作體系履行更好性 | 合理有效 | 規定標準規范 | |||||
預決算履行率 | 100% | 固定好標準化 | |||||
專款專門用率 | 100% | 固定住要求 | |||||
資源完善率 | 100% | 穩固的標準 | |||||
產出率階段目標 | 推行很多居民內容,內容完畢率 | 100% | 年度計劃規定 | ||||
施行雙百獎品,獎品人次 | 300人 | 準備條件 | |||||
方案雙百教育培訓,調訓日數 | 200人 | 記劃規范 | |||||
全面實施雙十大力支持,對口招生聯建結對企業單位數 | 10個 | 工作規劃標準規定 | |||||
成效目的 | 受援廣大群眾放心度 | 80 | 行動計劃規范標準 | ||||
受援地域放心度 | 80 | 計劃書基準 | |||||
援外機關人員令人客戶滿意度 | 80 | 打算標準規定 | |||||
的感召力方向 | 增進異地按份共有壯大 | 充沛 | 固定住規范 | ||||
增強本縣工作人生條件 | 有力 | 統一規定 | |||||
提生日本醫療保障培訓事業上的成長 | 徹底的 | 固定的規格 | |||||
很好提高自己本地人力村干部人才隊伍開發 | 充分地 | 規定規定 | |||||
審查重點難點 | |||||||
完成性 | 行不通性 | 績效考評對象 | 工作績效統計指標 | ||||
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整合初審一件 | "1⛎、申報信息方面:項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量、時間進度要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:年度績效目標未對項目總目標進行細化,需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標;產出目標未體現質量、時效指標;效果目標不全面,建議補充;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
審批最終 | B | 審查人 | 沈錫宇 |