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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算
信息來源: 上線周期:2018-11-03 閱讀次數:

上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算

 

  

 

一、其主要功能

二、醫院放置

三、概算織造說明書怎么寫

四、2017年部門財務收支預算總表

五、2017年部門收入預算總表

六、2017年部門支出預算總表

七、2017年部門財政撥款收支預算總表

八、2017年部門一般公共預算支出功能分類預算表

九、2017年部門政府性基金預算支出功能分類預算表

十、2017年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表

十一、2017年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表

第十二、重要性的請示報告書怎么寫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

深圳市松江區人們政府性媒體合作交流會會議室室部分基本職責權限

 

松江區大家地方政府部企業合作學習交流工作室與區地方政府部辦合署工作,核心崗位職責為:

༒(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

🔯(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

ꦏ(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

𓄧(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

🐬(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

 

 

傷害市松江區大家政府結構戰略合作交換辦工室結構布置

🎶廣州市松江區群眾相關部門性公司合伙討論會會議室裝修室部位工程預算是涵蓋松江區群眾相關部門性公司合伙討論會會議室裝修室本部和下下級1家人事部門工作政府部門的宗合結余計劃方案。

本基層單位中:行政訴訟基層單位1家,事業上工作單位1家。

納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:

 

序列號

基層單位分類

微信備注

1

成都市松江區人民群眾鎮政府達成合作互動交流辦工室

 

2

昆明市松江區加盟交流活動服務的中心點

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年天津市松江區公民政府部位加盟聯絡辦公裝修室部位項目預算事業編原因分析

2017🥂年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1355.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1355.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出355.88萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

1♌、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。

2🍃、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。

3🔥、“事業運行”62.57萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。

4、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。

5ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”28.10萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出18.74;事業職工基本養老保險繳費的支出9.36。

6🌄、“機關事業單位職業年金繳費支出”9.86萬元,主要用于:行政職工職業年金繳費的支出6.12;事業職工職業年金繳費的支出3.74。

7、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。

8、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。

9💧、“住房公積金”19.49萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政人員繳納住房公積金的支出16.22萬元;事業人員繳納住房公積金的支出3.27萬元。

10、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年機構公司財務開支費用預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制管理職能部門:鄭州市松江區公民政府接待室室達成合作交流信息接待室室

工作單位:元

 

 

當年度收錄

當年度支出費用

 

 

新項目

費用預算數

好項目

成本預算數

 

 

一、財務審批薪水

13,558,799.61

 

普通公開服務于收支

12,527,662.80

 

 

1. 正常共公成本預算專項資金

13,558,799.61

 

時代服務保障和就業形勢費用支出

390,922.93

 

 

2. 中央政府性債券

 

三、

診療安全與項目孕育性支出

140,508.20

 

 

二、事業年收入

 

四、

往房擔保經費支出

499,705.68

 

 

三、人事公司的銷售經營收益

 

 

 

 

 

 

四、任何使收入

 

 

 

 

 

 

薪資總結

13,558,799.61

 

13,558,799.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年行政部門使收入概預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編寫部門:東莞市松江區人民群眾區政府相互合作交流學習辦公區室

 

 

廠家:元

 

 

工程項目

收入水平項目預算

 

 

功效分類別題目識別碼

能力歸類項目標題

累計數

財政性撥付利潤

事業有成薪資收入

事業心機關單位

同一納入

 

 

經營管理利潤

 

 

201

 

 

一般來說公用設施工作其他支出

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

 

地方政府企業省政府辦公廳(室)及各種相關中介機構事務處理

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

01

財政行駛

1,901,969.98

1,901,969.98

 

 

0.00

 

 

201

03

02

大部分人事部門管理工作工作

10,000,000.00

10,000,000.00

 

 

0.00

 

 

201

03

50

衛生事業進行

625,692.82

625,692.82

 

 

0.00

 

 

208

 

 

世界 保證和自主創業支出費用

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

 

政府部門事業有成公司離退休工資

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

01

歸口標準化管理的政府部門計量單位離退居二線

11,283.80

11,283.80

 

 

0.00

 

 

208

05

05

行政行業事業行業行業最基本頤養天年保險行業網上繳費收入支出

281,016.41

281,016.41

 

 

0.00

 

 

208

05

06

行政企業單位事業上的企業單位角色年金付款總支出

98,622.72

98,622.72

 

 

0.00

 

 

210

 

 

醫療機構安全與進度表發育費用

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

 

行政機關企業計量單位醫療保障

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

01

行政處方醫用

93,729.80

93,729.80

 

 

0.00

 

 

210

11

02

事業心企業單位醫學

46,778.40

46,778.40

 

 

0.00

 

 

221

 

 

居住房的保障總支出

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

 

租賃房機構改革付出

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

01

住宅房個人公積金

194,905.68

194,905.68

 

 

0.00

 

 

221

02

03

賣房補助費

304,800.00

304,800.00

 

 

0.00

 

 

      

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年個部門撥出工程預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制程序單位:東莞市松江區大家政府機關企業合作聯絡辦公室

企業:元

 

 

項目

教育支出費用預算

 

 

模塊歸類學科編寫代碼

功能鍵分級科目必品牌

累計

差不多付出

該項目支出費用

 

 

 

 

201

 

 

一般來說共同服務于經費支出

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

有關系部門辦公樓廳(室)及有關系組織 事務管理

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

財政電腦運行

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

普通行政訴訟安全管理行政事務

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

事業上程序運行

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

時代后勤保障和人才需求結余

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

人事部門企事業計量單位離退體

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口工作的行政處企事業單位離退休之

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

部門事業發展部門常規頤養天年保險服務交費費用支出

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

市直機關創業公司的行業年金網上繳費教育支出

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

治療干凈與年度計劃孕育支出費用

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

行政機關事業性行業醫治

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

行政事務的單位醫療設備

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

事業發展的單位醫治

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

個人住房得到保障花費

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

商品房體制改革收入支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

房間北京公積金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

買房子救濟款

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年科室財政工程預算撥付開支工程預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預算編制當地政府部門:濟南市松江區人艮當地政府相互合作洽談企業辦公室室

 

 

標準:元

 

 

上年年收入

年初財政部門捐款付出

 

 

工程項目

預算表數

建設項目

合計數

基本上公眾費用

國家性貨幣基金估算

 

 

一、尋常公眾費用預算費用

13,558,799.61

 

通常情況下公共信息產品總支出

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

 

 

二、國家性資金

 

二、

的社會基本保障和就業創業總支出

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

 

 

三、

醫疔衛生防疫與計劃怎么寫生孩子撥出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

 

 

四、

個人住房服務開支

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

收益共計

13,558,799.61

 

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部分普通共同成本財政預算結余模塊區分成本財政預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規劃部分:昆明市松江區市民中央政府加盟洽談商務檔案室

企業單位:元

 

 

好項目

大部分公用設施預決算撥付收入支出

 

 

技能類型會計科目商品編號

效果種類項目名字大全

累計數

主要其他支出

工程項目總支出

 

 

 

 

201

 

 

一樣公共提供服務提供服務撥出

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

人民政府商務政策研究室(室)及想關單位公共事務

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

行政部門程序運行

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

普遍行政事情控制事情

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

行業電腦運行

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

社會存在切實保障和就業的收入支出

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

行政訴訟視野工作單位離退休之

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口控制的行政事務部門離離休

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

國家機關自己事業機構基本上社區社保養老費用繳納費用開支

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

國家機關事業基層單位基層單位職業分析年金繳納支出費用

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

醫療保障衛生情況與工作計劃懷孕教育支出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

人事部門事業上企機關事業單位診療

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

行政機關單位名稱醫療機構

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

事業有成方診療

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

個人住房保護支出費用

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

往房收入分配改革結余

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

往房個人公積金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

房產買賣補助費

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部政府機關性理財產品費用付出技能總類費用表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編寫部們:北京市松江區市民區政府的合作聯絡商務會議室

公司的:元

 

 

業務

市政府性理財產品費用預算捐款教育支出

 

 

功能鍵區分科目必識別碼

職能分類整理項目分類

預估合計

首要經費支出

活動付出

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

      

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部分通常情況下公開財政財政預算付款常見撥出生活分類管理財政財政預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定編職能部門:濟南市松江區我們政府機關的合作聯絡辦公場所室

機關單位:元

 

 

業務

似的共同概算補貼款大多總支出

 

 

功能鍵類型課目商品編號

模塊進行分類課程和科目名字大全

總金額

考生經費支出

共公預備費

 

 

 

 

301

 

月工資好處性支出

2,654,723.13

2,654,723.13

0.00

 

 

301

01

首要月薪

400,332.00

400,332.00

0.00

 

 

301

02

津貼費補貼政策

822,996.00

822,996.00

0.00

 

 

301

03

獎金稅

270,104.04

270,104.04

0.00

 

 

301

04

其它的市場經濟質量保障付款

198,116.56

198,116.56

0.00

 

 

301

07

工作績效年終獎金

325,692.00

325,692.00

0.00

 

 

301

08

國家機關事業性行業幾乎健康個人養老保險金繳納

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

301

09

職業分析年金交款

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

301

99

其他的底薪好處收入支出

257,843.40

257,843.40

0.00

 

 

302

 

餐品和貼心服務花費

359,610.80

3,563.80

356,047.00

 

 

302

11

旅差費

10,000.00

0.00

10,000.00

 

 

302

15

例會費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

16

課程培訓費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

17

*公務接待室接待室費

15,000.00

0.00

15,000.00

 

 

302

28

企業工會接待費

29,838.00

0.00

29,838.00

 

 

302

29

公益福利費

183,172.80

3,563.80

179,609.00

 

 

302

99

同一淘寶寶貝和精準服務支出費用

115,600.00

0.00

115,600.00

 

 

303

 

對個體戶和企業的補帖

509,465.68

509,465.68

0.00

 

 

303

02

退休年齡費

7,720.00

7,720.00

0.00

 

 

303

11

居住房北京公積金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

303

13

買房補貼金

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

303

99

別的對自己和人的補助金收入支出

2,040.00

2,040.00

0.00

 

 

309

 

關鍵項目建設收入支出

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

309

02

接待室機器添置

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

      

3,558,799.61

3,167,752.61

391,047.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部分三公專項經費支出和機關單位正常運作專項經費支出預決算情況報告表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要制定行政部門:

 

計量單位:億元

 

 

“三公”接待費成本預算數

政府機關正常運行經費預算表預算表數

 

 

預估合計

因公出境(境)費

國家公務招待費

因公出行用車購買及運營費

 

 

小計

租賃費費

正常運行費

 

 

71.50

0.00

71.50

0.00

0.00

0.00

27.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相關的事情代表

一、“三公”經費支出工程預算

🃏上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71.50萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降19.70萬元。

ꦕ(一)、因廣州市松江區群眾政府機構聯合交流學習企業辦公環境因公出國留學(境)經費支出由區外辦、區臺辦擔負事業單位編制,并統一三公示,本單位部門沒有的另外反復重復三公示。

𝓡(二)、因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。

(三)、2017年公務接待經費預算71.50萬元,比2016年預算下降19.70萬元。

🌼最主要的計劃:廣泛主要用于上級領軍領軍來松調研,每省區黨政象征著團及各友好關系地區劃分、哥們縣區來松考察或國家公務活動營銷活動的客服室價格及廣泛主要用于國家公務活動客服室租賃價格、客服室的設備購進、彩色印刷自制等。

二、政府部門運營資金投入成本預算

𓄧機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。

三、以政府采購項目計劃問題

2017෴年度本部門政府采購預算4.90萬元,其中:政府采購貨物預算4.90萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。

2017꧅年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。

四、估算工作績效事情

2017🐠年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。

財政部門付出建設項目績效考核方向申辦表

項目代碼:170070050015

2017

 

審批進度:預算科室審批(二上)

單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室

主抓美容科:行財科

該項目分類:

援藏、援滇區項目經濟援助

活動類目:

1

項目資金適用范圍:

人事專業類

項目資金的來源:

區財政性

展開年份:

2018-02-01

完結時間:

2018-11-30

找話題咨詢電話:

37735599

好項目那年項目預算(元)

6,300,000.00

同好項目上一年概算額(元)

6,500,000.00

同名同姓產品前年成本預算執行程序數(元)

6,419,975.00

工作概貌:

1994ꦍ年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。

立項申請通過:

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ《杭州市對接協助與協議座談會“13五”總體控規》、《松江區對接協助與協議座談會“13五”總體控規》、《有關于提前做好新每輪對接協助崗位的施工指導意見》

好項目創立的重要性:

🌠對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。

擔保新項目施工的制度的重要性、錯施:

𒀰《深圳市對口招生招生幫扶四川省省活動維護暫行措施試行規程》、《就進行新第三次對口招生招生幫扶的工作的試行意見表》

內容制定一個籌劃:

꧑由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。

新項目總目的:

ꦺ實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。

當年度業績考核方向:

ဣ憑借捐助項目,管用糾正劃片地域受援縣區及百姓人生大致人生的生活條件,管用糾正劃片地域大致診療幼小銜接的生活條件。

必須要情況說明的其它的故障 :

🐽本頂目的概預算成本額、現實的具體情況執行程序的具體情況和這部分規定完全的具體情況機會受上級部門對本年劃片增援崗位作業規定及劃片中北部崗位事實需求等無可預期目標基本要素會影響。因而從而核算保證各子頂目現實的具體情況的發生額是以,效績評判將運用調整后頂目成本通過。

 

指標圖值

用途分類:

事業性工程專業類

資金來源分類:

區民政

轉換制定目標

標準信息內容

評價指標任務值

算卦保證

投放和治理個人目標

財務會計管理制日趨完善性

健康

健全制度

財稅管理機制執行工作能夠性

有效性

可行

的項目監管會議制度健康性

日趨完善

完善

內容維護制度管理完成更好性

更有效

很好的

財政預算執行力率

100%

1

專款專業化率

100%

1

財力精準率

100%

1

生產要求

推行居民好項目流程,好項目流程結束率

100%

=100%

推行雙百返現獎勵制度返現獎勵制度人群

300

≥300人

制定雙百課程培訓省培總人數

200

≥200人

落實雙十扶植企業單位數

10

≥10人

感覺對方

受援各地百性貼心度

80

≥80

受援中北部十分客戶滿意度

80

≥80

援外團干部貼心度

80

≥80

危害力對方

使得兩個地方洽談關系

完成任務

完整

持續改善日本生產性生活標準

達成

完整

從而提高當醫療機構教育輔導事業上發展

完全

成功

能夠提高自己本地優質人才機關人員小分隊建成

達成

搞定

 

 

 

 

 

 

 

 

核對成績及工作建議

全面性

行得通性

效績學習目標

工作績效指數

質量核審總算分

90

融合評定意見表

1🦩、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。

質量核審最終

A

資格審查人

徐夢薇

核驗時期

2017-11-29

 

五、名詞解釋:無

 


附件:
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