上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、一般職責權限
二、醫療機構快速設置
三、決算編寫解釋
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、有關的現狀反映
沈陽市松江區人艮地方政府配合討論會辦公場所室其主要崗位職責
🍸松江區大家現現政府合作關系交流電商務企業辦公場所與區現現政府辦合署商務企業辦公,重點崗位工作職責為:
🍌(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🌳(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🌳(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
ꦍ(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
꧑(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
天津市市松江區民眾區政府合作的交流會工作室系統設有
ඣ區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
🌌下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年濟南市松江區人們政府機構合作方式交流信息檔案室室工程預算建制詳細說明
2017𓆉年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🌠、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2🌸、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年成本預算表企業單位金融收支明細成本預算表總表 |
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| 事業編制概算工作單位:沈陽市松江區大家相關部門協議交流會辦公場所室 | 部門:元 |
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| 本年度純收入 | 上年其他支出 |
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| 品牌 | 費用數 | 頂目 | 工程預算數 |
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| 一、財政資金補貼款薪資 | 12,722,603.99 |
| 尋常公眾服務項目性支出 | 11,901,969.98 |
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| 1. 大部分公共性成本預算錢 | 12,722,603.99 |
| 市場的保障和就業創業收支 | 259,943.41 |
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| 2. 部門性投資基金 |
| 三、 | 醫用環衛與行動計劃生孕費用 | 93,729.80 |
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| 二、教育事業個人收入 |
| 四、 | 房產保障措施開支 | 466,960.80 |
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| 三、自己事業行業經驗使收入 |
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| 四、的薪資 |
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| 純收入累計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
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| 2017年成本概預算方營收成本概預算總表 |
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| 事業編預算表基層單位:濟南市松江區老百姓人民武裝部相互合作聊天辦工室 |
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| 院校:元 |
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| 建設項目 | 利潤預決算 |
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| 基本功能分類整理管理費用識別碼 | 技能劃分類別專業科目品牌 | 累計數 | 財政部門審批利潤 | 工作年收入 | 事業部門部門 | 其它收入來源 |
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| 類 | 款 | 項 | 經營的工資 |
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| 201 |
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| 應該公共信息產品結余 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 中央政府會議室廳(室)及涉及到公司事務處理 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政管理運作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 尋常行政訴訟管理方法事物 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 208 |
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| 社交切實保障和自主創業結余 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟參公企業離退休工資 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口標準化管理的行政性標準離退休之 | 11,283.80 | 11,283.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企事業有成企事業單位編制事業有成企事業單位編制大致醫療商業保險商業保險繳納費用教育支出 | 187,459.61 | 187,459.61 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關部門事業上部門崗位年金交款總支出 | 61,200.00 | 61,200.00 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 診療安全衛生與設計養育教育支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處行業方醫療設備 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 人事部門行業醫療保健 | 93,729.80 | 93,729.80 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 租賃房切實保障經費支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅改革創新經費支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 居住房北京公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 選房國家補貼 | 304,800.00 | 304,800.00 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年費用項目預算單位名稱總支出費用項目預算總表 |
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| 制定費用預算公司的:北京市松江區老百姓現政府媒體合作座談會辦公室 | 院校:元 |
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| 樓盤 | 其他支出工程預算 |
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| 工作等級分類會計科目商品編碼 | 基本功能分類別幾個會計科目明稱 | 累計 | 核心其他支出 | 的項目支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一半公用貼心服務結余 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 中央政府辦工廳(室)及有關系系統事務性 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政管理加載 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 一樣行政機關工作管理行政事務 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 世界 后勤保障和專業教育經費支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟參公計量單位離離休 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的人事部門計量單位離退體 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關教育事業組織教育事業組織常見給養老商業保險繳納費用 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 市直機關企事業機關單位角色年金交費其他支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫疔環衛與規劃生二胎支出費用 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門事業上的機構醫藥 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政機關政府部門醫藥 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 個人住房得到保障總支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅改善花費 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 居住房社保公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補帖 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年決算基層單位不需要撥付結余決算總表 |
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| 編制管理概算行業:南京市松江區人艮區政府聯合交換辦公樓室 |
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| 的單位:元 |
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| 上年薪水 | 當年度財政局捐款支出費用 |
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| 該項目 | 工程預算數 | 好項目 | 加總 | 平常共公成本預算 | 政府部門性投資基金成本預算 |
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| 一、一般來說通用決算專項資金 | 12,722,603.99 |
| 似的公共信息的服務收支 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
|
| 二、國家性理財產品 |
| 二、 | 社會的服務保障和畢業生就業其他支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療管理公共衛生與籌劃二孩經費支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 四、 | 商品房基本保障收入支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 創收總共 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
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| 2017年成本概費用企事業單位常見公用成本概費用付出用途類型成本概費用表 |
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| 在編費用預算計量單位:昆明市松江區公民當地政府合作關系交流學習會議室室 | 政府部門:元 |
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| 樓盤 | 一般的公用項目預算撥付性支出 |
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| 功能模塊分類整理會計分類商品代碼 | 作用類型科目表名字大全 | 加總 | 大致開支 | 好項目費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 一樣 產品性產品收支 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 縣政府辦公樓廳(室)及涉及到的組織事宜 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 財政作業 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 基本行政性管理制度行政監察 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 時代基本保障和出去上班撥出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政企業發展企業單位離提前退休 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理系統的行政處院校離退休年齡 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關事業組織總體養老生活保險費用網上繳費總支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 國家機關事業上的廠家職業年金付費支出費用 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫疔衛生管理與記劃生二胎總支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門事業性政府部門醫學 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 財政的單位治療 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅房的保障開支 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房機構改革撥出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房個人住房公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補帖 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年概概算方政府性性貨幣基金概概算開支工作分級概概算表 |
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| 編制工作預算表行業:蘇州市松江區民眾市政府配合溝通工作室 | 行業:元 |
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| 該項目 | 縣政府性股權基金費用補貼款費用支出 |
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| 功用分類管理學科數字 | 的功能類型課目簡稱 | 預估合計 | 基本的性支出 | 項目流程收入支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年估算企事業單位普通共同估算補貼款關鍵支出費用條件區分估算表 |
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| 事業編預決算企事業單位:昆明市松江區國民區政府企業合作聯席會辦公區室 | 政府部門:元 |
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| 工程項目 | 最基本公用設施財政預算補貼款最基本總支出 |
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| 模塊劃分科目表項目編碼 | 功能模塊分類整理專業科目標題 | 自動求和 | 職工專項資金 | 通用資金投入 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 月薪會員福利結余 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 通常公資 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 補助金補助金 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 年獎 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 一些社會的后勤保障交款 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 機關事業有成公司的事業有成公司的基本性養老安全安全付費 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 就業年金交費 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 別工薪獎勵性支出 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 進口商品和服務支出費用 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 出差補貼 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 年會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 學習費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *因公接待客人費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 企業工會經費支出 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 福利性費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 任何淘寶產品和安全服務教育支出 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對個體戶與家庭生活的補貼費 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 退體費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 自建房個人公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 首套房補助費 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 其他對個人的和企業的政府補貼經費支出 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 基本上建筑費用支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 309 | 02 | 辦公樓設配添置 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
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| 2017年概算廠家“三公”預備費和機關單位運轉預備費概預算情況下表 |
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| 制定成本預算廠家:佛山市松江區市民政府辦公室合伙洽談辦公室 |
| 基層單位:萬是 |
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| “三公”接待費成本預算數 | 市直機關正常運行資金投入費用數 |
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| 預估合計 | 因公出境(境)費 | 公務商務接待商務接待費 | 國家公務車輛租賃購買及工作費 |
| |||
| 小計 | 購買費 | 行駛費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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想關具體情況講解
一、“三公”專項經費事情
🌼上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
꧂(一)因東莞市松江區中國人民市政府企業合作交流信息辦公裝修室因公回國(境)金費由區外辦、區臺辦進行費用預算編制,并一致性政府信息監督,本費用預算行業不再是再行多次重復政府信息監督。
🔴(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
☂最主要的擬定:適用上司領軍來松參觀考察,各省區市市黨政帶表團及各親善東南部、兄弟們地級市來松考察或因公主題活動的接持成本服務費及適用因公接持自駕租車成本服務費、接持的設備購買、印刷類品開發等。
二、危險機關執行經費概預算概預算
🗹機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、縣政府進貨狀態
2017ꩵ年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、概預算工作績效情況發生
2017🐎年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政性花費工程項目工作績效要求稅務申報表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 黨組書記職能部門:行財科 | ||||||
產品種類: | 援藏、援滇區該項目扶持 | 活動行業類型: | 1 | ||||
現金功用: | 事業上的專業類 | 金額源于: | 區民政 | ||||
展開年份: | 2018-02-01 | 截止起止日期: | 2018-11-30 | ||||
搞好關系通話: | 37735599 | 建設項目去年項目預算(元) | 6,300,000.00 | ||||
從名業務去年同期成本預算額(元) | 6,500,000.00 | 同業務去年同期預算表制定數(元) | 6,419,975.00 | ||||
建設項目簡況: | 1994🌌年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目確立數據: | ൲《西安市專業劃片幫扶與企業聯合討論會“第13四個”規模》、《松江區專業劃片幫扶與企業聯合討論會“第13四個”規模》、《介紹弄好新二輪專業劃片幫扶工作上的推行征求意見》 | ||||||
投資項目設立公司的用得著性: | 🎃對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
確定創業項目具體實施的體系、的措施: | 🌺《東莞市學區學區幫扶海南省內容操作暫行具體辦法推行管理辦法》、《更多做新第三次學區學區幫扶工作上的推行個人意見》 | ||||||
新項目制定設計: | ෴由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
產品總對方: | ও實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
全年工作績效對方: | 利用捐助內容,可行解決學區地受援鄉村及人民群眾大致活活條件,可行解決學區地大致醫療機構教學條件。 | ||||||
需說明怎么寫的另外問題: | ♐本業務的財政預算錢、實計下達現狀和有些統計指標完全現狀很有可能受上級部門對今年是否劃片劃片支援事業日常做工作追求及是否劃片國家事業需要量等必不可預料條件關系。因而決定支付遵循原則各子業務實計發生額為界,績效判斷判斷將運用調低后業務錢開始。 | ||||||
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因素值 | |||||||
用途分類: | 事業單位正規類 | 資金來源分類: | 區財政部門 | ||||
拆解制定目標 | 標準介紹 | 質量指標對方值 | 了解數據 | ||||
成本和處理目的 | 錢財獎懲制度建立和完善性 | 建立完善 | 逐步完善 | ||||
財務工作制度管理執行工作很好性 | 效果 | 可行 | |||||
投資項目經營監督機制建立健全性 | 不斷完善 | 日益完善 | |||||
工程項目監管規章制度強制執行有用性 | 管用 | 可行 | |||||
項目預算強制執行率 | 100% | 1 | |||||
專款常用率 | 100% | 1 | |||||
費用合理率 | 100% | 1 | |||||
輸出最終目標 | 施行中信該工作,該工作來完成率 | 100% | =100% | ||||
頒布雙百獎學金獎學金人流量 | 300 | ≥300人 | |||||
推進雙百課程培訓研修人次 | 200 | ≥200人 | |||||
方案雙十幫扶計量單位數 | 10 | ≥10人 | |||||
成果最終目標 | 受援的地方老百姓喜歡度 | 80 | ≥80 | ||||
受援地域中意度 | 80 | ≥80 | |||||
援外團干部不錯度 | 80 | ≥80 | |||||
引響力目標值 | 可以淡化異地溝通交流交際 | 完成任務 | 做完 | ||||
提高本地出產日子必要條件 | 達到 | 實現 | |||||
提升 當醫療保健幼教企業未來發展 | 順利完成 | 提交 | |||||
更有效增進本市人才庫鄉鎮干部小組規劃 | 做好 | 進行 | |||||
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核查評分及指導意見 | |||||||
完整詳細性 | 行得通性 | 工作績效指標 | 業績考核目標 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
審核員總及格率 | 90 | ||||||
綜合管理初審指導意見 | 1♈、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
資格審查的結果 | A | 核審人 | 徐夢薇 | 評定的時間 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無