上海市松江區合作交流服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、其主要職責范圍
二、培訓機構設置
三、預算表編寫這說明
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、重要性事情闡述
武漢市松江區協作交流活動服務管理公司
✅天津市松江區的合作項目互動服務于服務部是松江區我們當地政府的合作項目互動辦員工人事機關單位,其核心職責范圍:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
ꦇ(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
重慶市松江區合伙聊天提供服務學校企業安裝
ꦯ重慶市松江區達成合作關系互動交流會服務性性中央點企事業單位預決算僅是指重慶市松江區達成合作關系互動交流會服務性性中央點本部。
本單位中,事業單位1家。
納入上海市松江區合作交流服務中心2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
項目編號 | 單位明稱明稱 | 微信備注名 |
1 | 東莞市松江區企業合作座談會產品服務網站 |
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動詞理解
꧒(一)基礎總性支出預決算:是市里預決算經理主管機購乃至每一位員工及所屬的預決算院校為保護其機購日常的運行的、搞定日常的本職工作的任務而預算編制的年度目標基礎總性支出計劃方案,涉及到人群金費和共公金費倆個分。
🌄(二)新項目花費費用:是省級費用管理崗位及隸屬于費用機關單位為搞定行政性工作世界任務世界任務、企業不斷成長 個人任務或當地政府不斷成長 方式、相應個人任務,在基本上花費模版編制工作的年末花費年度計劃。
✨(三)“三公”專頂預備費:是與省級民政部有專頂預備費領撥的關聯的部名詞解釋部下公司的工程成本預算公司的用省級民政部撥付組織的因公回國旅游(境)費、因公租車購進及電腦操作費、因公歡迎費。當中:因公回國旅游(境)費基本組織政府機關及部下公司的工程成本預算公司的人士的國際性合伙聊天、重要工程操作洽談、境外的技術學習培訓研訓等的國際性旅費、國外的地方間道路管理費、往宿費、膳食費費、技術學習培訓費、公雜費等總花費費用;因公歡迎費基本組織全國的性正規商務會議、一個國家重要政策程序調研報告、專頂排查還有外事團組歡迎聊天等強制執行因公或做好操作的需求往宿費、道路管理費、膳食費費等總花費費用;因公租車購進及電腦操作費基本組織事業編內因公車量的車輛報廢內容更新,還有采用組織市內因公差旅、因公程序交互、常規操作做好等的需求因公租車生物燃料費、維修服務費、過站過橋米線費、人身險費等總花費費用。
🤡(四)機構電腦運行企事業費:指行政工作基層標準和參照物國家企事業標準法工作的企事業基層標準運行平常公共性工程預算財務撥付確定的基本性預備費教育支出中的基本公用設施企事業費預備費教育支出。
2018年決算編制管理這說明
2018🔯年,上海市松江區合作交流服務中心單位預算支出總額為74.38萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算74.38萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出74.38萬元;項目支出0.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🅺、“事業運行”55.51萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.48萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.39萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
5、“住房公積金”2.97萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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| 2018年政府部門財富收入支出表工程預算總表 | ||||
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| 要制定個部門:濟南市松江區媒體合作學習交流服務性平臺 |
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| 本年度利潤 | 當年度結余 | |||
| 工程項目 | 預決算數 | 產品 | 工程預算數 | |
| 預估合計 | ||||
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| 一、財務付款盈利 | 743,771.94 | 一、 | 通常情況下公共信息服務支出費用 | 555,120.42 |
| 1. 應該公開概算資產 | 743,771.94 | 二、 | 社交確保和大學生就業其他支出 | 118,702.08 |
| 2. 國家性基金投資 |
| 三、 | 醫療管理環衛與計劃怎么寫計劃生育工作支出費用 | 40,273.92 |
| 二、事業發展薪水 |
| 四、 | 往房服務保障開支 | 29,675.52 |
| 三、事業有成基層單位加盟創收 |
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| 四、其他營收 |
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| 納入總共 | 743,771.94 | 結余總結 | 743,771.94 |
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2018年組織財務會計結余成本預算總表 | ||||
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| 基層單位:元 | ||
當年度經費支出 | ||||
費用數 | ||||
常規支出費用 | 該項目結余 | |||
考生資金投入 | 公用設施接待費 | |||
454,797.70 | 100,322.72 | 0.00 | ||
118,702.08 | 0.00 | 0.00 | ||
40,273.92 | 0.00 | 0.00 | ||
29,675.52 | 0.00 | 0.00 | ||
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643,449.22 | 100,322.72 | 0.00 | ||
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| 2018年機關單位收錄財政預算總表 |
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| 編制程序崗位:佛山市松江區配合溝通交流服務性重心 |
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| 廠家:元 |
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| 項目 | 工資收入工程預算 |
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| 功能表劃分類別專業科目項目編碼 | 功用各類會計科目名稱 | 總金額 | 民政撥付創收 | 視野工資 | 人事公司的 | 另外工資 |
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| 類 | 款 | 項 | 經驗年收入 |
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| 201 |
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| 基本精準服務性精準服務支出費用 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 地方政府辦公廳(室)及有關企業事宜 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 人事自動運行 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 中國社會維護和就業的結余 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門行業標準離退居二線 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關教育事業方核心養老服務安全手機繳費付出 | 84,787.20 | 84,787.20 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 危險機關工作部門行業年金網上繳費費用 | 33,914.88 | 33,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療保健環保與籌劃生二胎教育支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政事業上基層單位醫療衛生 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 教育事業廠家整形 | 40,273.92 | 40,273.92 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 房屋保駕護航經費支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房教育體制改革經費支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 居住房社保公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年計量單位付出成本預算總表 |
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| 建制部位:西安市松江區媒體合作互動業務中心站 | 方:元 |
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| 頂目 | 總支出決算 |
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| 職能分類整理學科標識號 | 功用進行分類幾個會計科目命名 | 加總 | 大多費用 | 新項目支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 尋常公開貼心服務花費 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 有關于部門商務省委辦公廳(室)及有關于醫療機構事物 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業性進行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 世界基本保障和專業教育收入支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關教育事業公司的離提前退休 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政企企業事業心企企業最基本養老服務人壽保險繳付其他支出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 | 05 | 06 | 企業單位衛生事業企業單位行業年金手機繳費開支 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療保健環境衛生與工作方案生二胎總支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性企業發展單位名稱醫用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 創業部門醫院 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅保障機制開支 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 221 | 02 |
| 住宅深化改革費用支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 租賃房個人公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年計量單位財政成本預算付款收支明細成本預算總表 |
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| 編制工作部:北京市松江區媒體合作聊天業務主 |
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| 企業單位:元 |
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| 財政性捐款個人收入 | 財務審批收入支出 |
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| 樓盤 | 預決算數 | 產品 | 總計 | 應該共公費用預算 | 當地政府性理財產品成本預算 |
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| 一、一樣 通用成本預算資源 | 743,771.94 | 一、 | 通常共同服務于開支 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 二、政府機構性債券 |
| 二、 | 社會化保險和畢業生就業其他支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 三、 | 醫用食品衛生與計劃怎么寫懷孕花費 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 四、 | 自建房維護收支 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 收入來源總額 | 743,771.94 | 支出費用總金額 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年基層單位通常情況共同費用項目預算付出用途劃分費用項目預算表 |
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| 織造部門管理:北京市松江區合伙互動業務機構 | 機構:元 |
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| 項目流程 | 一般來說公用決算費用支出 |
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| 技能等級分類課目項目編碼 | 職能類型題目名稱 | 總計 | 最基本總支出 | 工程項目費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一樣 公開產品付出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部接待室廳(室)及各種相關構造事宜 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 創業運營 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會發展后勤保障和自主創業開支 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務事業上院校離退居二線 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關參公企事業編制常見給養老安全納費付出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構事業發展組織新職業年金手機繳費性支出 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療保障干凈與打算生孕總支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門工作工作單位醫院 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 人事組織醫藥 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 租賃房后勤保障性支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 租賃房改善費用支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅住房基金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
|
| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年基層單位縣政府性股票基金工程概算費用支出 功能模塊類型工程概算表 |
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| 編寫崗位:佛山市松江區媒體合作溝通交流服務保障機構 | 組織:元 |
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| 該項目 | 政府部性母基金概預算收入支出 |
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| 作用分級會計科目項目編碼 | 功能模塊類別學科命名 | 累計 | 基礎費用支出 | 新項目付出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年工作單位一樣公眾財政預決算基本性經費支出部門管理財政預決算條件分類整理財政預決算表 |
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| 預算編制機構:成都市松江區相互合作交談的服務公司 | 企業單位:元 |
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| 新項目 | 一樣公益性概預算大多經費支出 |
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| 基本功能分類管理項目代碼 | 模塊幾大類管理費用稱呼 | 累計數 | 考生金費 | 公用設施金費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 很大打工族薪資褔利經費支出 | 672,249.22 | 643,449.22 | 28,800.00 |
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| 301 | 01 | 基本的很大打工族薪資 | 114,144.00 | 114,144.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 補貼標準補貼標準 | 31,656.00 | 31,656.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 06 | 餐費補貼費 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 07 | 績效考核待遇 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 08 | 機構衛生事業基層單位基本上養老穩定穩定付款 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 職業選擇年金繳納 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 專業一般醫療保健人身險付款 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 另外社交服務付款 | 15,261.70 | 15,261.70 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 13 | 住宅房住房基金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||
| 302 |
| 貨品和保障其他支出 | 71,522.72 | 0.00 | 71,522.72 |
| |||||||||
| 302 | 01 | 辦公費 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 15 | 擴大會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 16 | 學習費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 17 | *公務活動客服費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 28 | 總工會費用 | 8,478.72 | 0.00 | 8,478.72 |
| |||||||||
| 302 | 29 | 公益福利費 | 24,044.00 | 0.00 | 24,044.00 |
| |||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 643,449.22 | 100,322.72 |
| |||||||||||
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| 2018年部門“三公”接待費和機構正常運行接待費決算表 |
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| 編制管理行政部門:重慶市松江區合作的互動交流服務于中心的 |
| 企事業單位:萬是 |
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| 2018年“三公”費用費用數 | 2018年行政單位程序運行預備費財政預算數 |
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| 累計 | 因公回國(境)費 | 公務歡迎歡迎費 | 公務接待出行購入及行駛費 |
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| 小計 | 購入費 | 啟動費 |
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| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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相關情況發生情況說明
一、“三公”經費決算決算
上海市松江區合作交流服務中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.20萬元,注意是畢竟本辦認真執行命令中心地方八項指定精氣神,管控歡迎標準規范。
🍌(一)因北京市松江區加盟溝通交流服務質量主因公出境(境)預備費由區外辦、區臺辦否則定編,并統一化面向社會,本個部門不在另外按順序面向社會。
(二)因上海市松江區合作交流服務中心已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算0.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,常見是因本辦嚴要求執行程序中共中央八項中規定意志,嚴防接持要求。
❀主要具體安排:使用上級部門人員來松視查,各省份市黨政代表人團及各信賴省份、哥哥縣區來松考察學習或因公活動內容活動內容的接待廳室資金及使用因公活動內容接待廳室包車資金等。
二、國家機關運作接待費決算
🌸國家機關加載專項資金其他花費指的是政府部門方和符合公務接待員法菅理的創業上方食用正常通用設施預算表財政其他花費審批組織的主要其他花費中的守則通用專項資金其他花費其他花費。本方屬創業上方,故無資金額。
三、人民公開招標招標問題
2018𒐪年度本部門政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018年本科室
面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.4萬元。