b体育官网下载

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區政府辦公室/院校城服務保障核心
上海市松江大學城服務中心2017年度決算
信息來源: 公布周期:2019-08-15 閱讀次數:

 

 

 

 

 

重慶市松江學校城

提供服務中

2017全年度竣工決算

 


目  錄

 

最區域 成都市松江讀書城保障服務管理中心情況

一、基本職權

二、組織設置成

第二部分 上海市松江大學城服務中心2017年度決算表

一、工資收入費用支出 預算總表

二、效益預算表

三、收支預算表

四、財政其他支出審批利潤其他支出結算的時候總表

五、尋常共公項目預算財政部門捐款支出費用結算的時候表

六、基本上公眾項目預算財政預算審批基本上撥出部門預算表

七、大部分公用設施國庫預算國庫撥付“三公”勞務費及市直機關開機運行勞務費費用竣工決算表

八、政府機關性母基金預部門預算財政性補貼款其他支出部門預算表

第三部分 上海市松江大學城服務中心2017年度決算情況說明

第八的部分 名稱解答

 


第一部分    上海市松江大學城服務中心概況

 

一、注意職能作用

全面提升與松江大專城的鏈接,制作好大專城的業務做工作。

二、機購安裝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江大學城服務中心2017第四季度部門預算表

2017每年納入撥出部門預算總表

計量單位:十萬

營收

收支

頂目

結算的時候數

新項目

預算數

一、財政部門補貼款純收入

85.52

一、似的公用設施精準服務開支

73.61

  各舉:當地政府性股票基金預決算財政廳補貼款

 

二、外交政策結余

 

二、上司補助款收入水平

 

三、國防教育開支

 

三、事業上收入來源

 

四、服務性應急花費

 

四、加盟年收入

 

五、教育教學結余

 

五、附帶工作單位上交國家薪資

 

六、科學的枝術費用支出

 

六、許多營收

 

七、技術 教育與新傳媒支出費用

 

 

 

八、社會存在切實保障和出去上班花費

7.11

 

 

九、醫藥衛生防疫與方案二孩結余

2.48

 

 

十、節能技術環境保護撥出

 

 

 

十一月、城市區域收入支出

 

 

 

第十二、農業水撥出

 

 

 

第十三、交通費運輸物流收支

 

 

 

十四、信息地質勘察信息等收支

 

 

 

十八、商業性服務項目業等教育支出

 

 

 

十五、財經費用支出

 

 

 

十八、協助其他的地域收入支出

 

 

 

二十、國土資源大海形象等撥出

 

 

 

第十九、公寓房保證付出

2.24

 

 

20、糧油加工運輸存儲支出費用

 

 

 

二11、的收入支出

 

上年工資加總

85.52

上年其他支出合計數

85.44

用事業有成股權基金挽回開支差額

 

盈余分配權

 

年終結轉和盈余

 

年終結轉和余額

0.08

共計

85.52

總結

85.52


2017本年度盈利預算表

企事業單位:萬美金

品牌

本年度營收總計

財政部門捐款創收

上級領導經濟補貼工資

事業有成個人收入

銷售薪資收入

附屬公司上交純收入

同一工資

功能分類
科目編碼

會計分類命名

加總

85.52

85.52

 

 

 

 

 

201

 

 

似的通用服務項目總支出

73.7

73.7

 

 

 

 

 

201

03

 

國家辦公區廳(室)及涉及組織 行政監察

73.7

73.7

 

 

 

 

 

201

03

50

人事工作

43.27

43.27

 

 

 

 

 

201

03

99

其余地方政府企業省委辦公廳(室)及關聯結構事務管理教育支出

30.43

30.43

 

 

 

 

 

208

 

 

中國社會安全保障和求業其他支出

7.11

7.11

 

 

 

 

 

208

05

 

財政事業心公司的離退休年齡

7.11

7.11

 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記工作基層單位主要給養老保障付款結余

5.07

5.07

 

 

 

 

 

208

05

06

危險機關事業企業企業職業化年金繳納費用開支

2.04

2.04

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療環境衛生環境衛生與工作方案生小孩其他支出

2.47

2.47

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理創業院校醫藥

2.47

2.47

 

 

 

 

 

210

11

02

事業心部門醫療管理

2.47

2.47

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房安全保障費用

2.24

2.24

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改草收支

2.24

2.24

 

 

 

 

 

221

02

01

  住宅房社保公積金

2.24

2.24

 

 

 

 

 

 

 


2017全年收入支出預算表

廠家:萬余元

工作

年初結余累計數

大致教育支出

大型項目收支

繳納上家付出

開教育支出

對附加基層單位補助費收入支出

功能分類
科目編碼

專業科目命名

加總

85.44

55.01

30.43

 

 

 

201

 

 

常見公共信息服務保障總支出

73.61

43.18

30.43

 

 

 

201

03

 

中央政府辦公場所廳(室)及相關結構事務處理

73.61

43.18

30.43

 

 

 

201

03

50

事業上的執行

43.18

43.18

0

 

 

 

201

03

99

其它的鎮政府辦公室廳(室)及關聯學校行政事務費用

30.43

0

30.43

 

 

 

208

 

 

社會化保駕護航和自主創業經費支出

7.11

7.11

0

 

 

 

208

05

 

行政事務事業上基層單位離養老金

7.11

7.11

0

 

 

 

208

05

05

部門行業公司的基本的頤養商業險納費收支

5.07

5.07

0

 

 

 

208

05

06

機構工作的單位就業年金繳

費總支出

2.04

2.04

0

 

 

 

210

 

 

醫治環保與計劃表生肓付出

2.47

2.47

0

 

 

 

210

11

 

行政管理事業有成公司的醫療設備

2.47

2.47

0

 

 

 

210

11

02

工作公司的醫療管理

2.48

2.48

0

 

 

 

221

 

 

租賃房維護付出

2.24

2.24

0

 

 

 

221

02

 

商品房深化改革支出費用

2.24

2.24

0

 

 

 

221

02

01

居住房北京公積金

2.24

2.24

0

 

 

 

 


2017半年度財務審批效益收支預算總表

公司的:余萬元

收益

教育支出

新項目

預算數

大型項目

總計

應該公共性估算財政部門捐款

市政府性新基金財政局預算財政局撥付

一、普通公益性預算表民政付款

85.52

一、通常服務的性服務的性支出

73.61

73.61

 

二、相關部門性私募基金概算財政性付款

 

二、外交史收支

 

 

 

 

 

三、飲水機教育支出

 

 

 

 

 

四、公用安全衛生撥出

 

 

 

 

 

五、教育學校撥出

 

 

 

 

 

六、實驗技術水平性支出

 

 

 

 

 

七、特色文化體育類與文化傳播經費支出

 

 

 

 

 

八、中國社會保證和就業的教育支出

7.11

7.11

 

 

 

九、醫療服務環衛與進度表生二胎費用支出

2.48

2.48

 

 

 

十、綠色建筑環保節能收入支出

 

 

 

 

 

十一月、城市區域撥出

 

 

 

 

 

12、農業和林業水付出

 

 

 

 

 

十四、道路交通貨物運輸支出費用

 

 

 

 

 

十四、資源量堪探數據等費用

 

 

 

 

 

15、商業樓服務項目業等總支出

 

 

 

 

 

十五、財富管理付出

 

 

 

 

 

十八、協助某個中南部費用支出

 

 

 

 

 

18、國土局海底氣象學等支出費用

 

 

 

 

 

第十九、自建房有保障結余

2.24

2.24

 

 

 

二十五、調味品防汛物資存儲其他支出

 

 

 

 

 

二十一月、別的總支出

 

 

 

本年度純收入自動求和

85.52

當年度費用合計數

85.44

85.44

 

期初財政廳撥付結轉和盈余

 

年尾財政部門補貼款結轉和節余

0.08

0.08

 

      一般的公用決算民政審批

 

 

 

 

 

      區政府性貨幣基金估算財政支出補貼款

 

 

 

 

 

共計

85.52

累計

85.52

85.52

 

 


2017本年度似的服務性概算國庫審批收入支出結算的時候表

機關單位:百萬元

新項目

預估合計

基礎收支

活動開支

用途劃分類別

考試科目商品編碼

專業科目名號

201

 

 

基本上公開服務項目開支

73.61

43.18

30.43

201

03

 

人民政府辦公室廳(室)及相應的醫院事宜

73.61

43.18

 

30.43

201

03

50

事業單位運營

43.18

43.18

 

201

03

99

另外人民政府工作廳(室)及關聯組織行政監察性支出

30.43

 

30.43

 

208

 

 

時代的保障和就業前景總支出

7.11

7.11

 

208

05

 

政府部門衛生事業標準離退居二線

7.11

7.11

 

208

05

05

政府部門參公基層單位總體醫療穩妥穩妥交款總支出

5.07

5.07

 

208

05

06

工商登記行業企事業單位編制專業年金繳付花費

2.04

2.04

 

210

 

 

社區醫療管理與籌劃計生結余

2.48

2.48

 

210

11

 

行政事務創業政府部門社區醫療

2.48

2.48

 

210

11

02

事業有成廠家醫藥

2.48

2.48

 

221

 

 

商品房保險經費支出

2.24

2.24

 

221

02

 

住宅房深化改革費用

2.24

2.24

 

221

02

01

商品房個人公積金

2.24

2.24

 

總金額

85.44

55.01

30.43

 


 

2017第四季度一般的公用設施結算的時候財政資金撥付最基本教育支出結算的時候表

  企業:萬元左右

工作

總計

職工經費支出

公共資金

城市發展區分

專業科目商品編號

考試科目名稱大全

301

 

月工資社會福利結余

48.56

48.56

 

301

01

  關鍵薪資

8.84

8.84

 

301

02

  經費補帖

4.01

4.01

 

301

03

  年終獎金

1

1

 

301

04

  的社會各界保障措施付費

3.33

3.33

 

301

06

  餐費補貼申請書費

0

0

 

301

07

  績效考核的薪資

23.19

23.19

 

301

08

機關創業標準創業標準大體養老服務穩妥付費

5.07

5.07

 

301

09

角色年金繳納

2.04

2.04

 

301

99

  許多工資收入會員福利結余

1.08

1.08

 

302

 

物品和服務經費支出

4.21

 

4.21

302

01

  會議室費

1.02

 

1.02

302

02

  彩印費

 

 

 

302

03

  了解和咨詢費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  用電費

0.37

 

0.37

302

07

  郵電局費

0.30

 

0.30

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  業主標準化服務費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)價格

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

0.10

 

0.10

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  研討會費

 

 

 

302

16

  專業培訓費

 

 

 

302

17

  因公招待費

 

 

 

302

18

  用涂料費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  使用染料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  授權委托行業費

 

 

 

302

28

  商會金費

0.50

 

0.50

302

29

  發福利費

1.92

 

1.92

302

31

  公務接待小二租車進行維系費

 

 

 

302

39

  一些公共交通資金

 

 

 

302

40

  稅金及擴展學費

 

 

 

302

99

  別的淘寶寶貝和服務管理開支

 

 

 

303

 

對人和小家庭的補助費

2.24

2.24

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活中政府補貼

 

 

 

303

07

  醫疔費

 

 

 

303

08

  貧困補助金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

 

 

 

303

11

  往房社保公積金

2.24

2.24

 

303

12

  提租補貼款

 

 

 

303

13

  賣房補貼政策

 

 

 

303

99

  別對人和家居的補貼金費用支出

 

 

 

310

 

某個資本性其他支出

 

 

 

310

02

  辦工產品購進

 

 

 

310

03

  專用箱設施購入

 

 

 

310

07

  服務網咯及手機app購進最新

 

 

 

310

13

  公務接待專用車采購

 

 

 

310

19

  的公路網方法置辦

 

 

 

310

99

  許多資產管理性結余

 

 

 

預估合計

55.01

50.80

4.21

 


2017半年度通常公共性預算表國庫審批“三公”事業費及單位程序運行事業費費用預算表

計量單位:十萬

般通用估算財政部門付款“三公”專項資金

市直機關進行

事業費竣工決算數

加總

因公回國

(境)費

國家公務公務車購進及自動運行費

公務接待工作接待工作費

小計

因公專車

購入費

國家公務車輛租賃

執行費

項目預算數

竣工決算數

決算數

竣工決算數

財政預算數

部門預算數

工程預算數

結算的時候數

費用預算數

結算的時候數

預算表數

部門預算數

 

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

 


2017全年中央政府性股票基金費用預算財政局付款支出費用預算表

部門:萬多

品牌

累計數

大體總支出

好項目撥出

效果分級

課目商品編碼

會計科目名稱大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江大學城服務中心2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江大學城服務中心2017當年度預算情況說明

 

一、關于上海市松江大學城服務中心2017年度收入支出決算總體情況說明

重慶市松江讀書城服務中心局2017🍰年度收入總計為85.52萬元、支出總計為85.52萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各增加7.88萬元。主要原因:工資福利支出增加。

二、關于上海市松江大學城服務中心2017年度收入決算情況說明

當年度收入合計85.52萬元,其中:財政撥款收入85.52萬元,占100%。

三、關于上海市松江大學城服務中心2017年度支出決算情況說明

上年🌱支出合計85.44萬元,其中:基本支出55.01萬元,占64.39%;項目支出30.43萬元,占35.61%。

四、關于上海市松江大學城服務中心2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

東莞市松江大學本科城售后服務管理中心2017🐠年度財政撥款收支總決算85.52萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各增加7.88萬元,增長10.16%。主要原因:工資福利支出增加。

五、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一半公共信息概算財政部門付款教育支出竣工決算總的具體情況

北京市松江師范大學城售后服務核心2017﷽年度一般公共預算財政撥款支出85.44萬元,占本年支出合計的100%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加7.80萬元,增長10.06%。主要原因:工資福利支出增加。

(二)似的公共性不需要預算不需要撥付收支竣工決算空間結構情形

北京市市松江大專城服務管理主2017꧙年度一般公共預算財政撥款支出85.44萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)73.61萬元,占86.16%;社會保障和就業支出(類)7.11萬元,占8.32%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2.48萬元,占2.90%;住房保障支出(類)2.24萬元,占2.62%。

(三)一樣 公共信息費用財務補貼款教育支出竣工決算基本狀況

滬市松江院校城服務于管理中心2017💖年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為78.90萬元,支出決算為85.44萬元,完成年初預算的108.29%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出增加。

1ꦗ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)43.18萬元。主要用于:人員和日常公用經費。年初預算為33.73萬元,支出決算為43.19萬元,完成年初預算的128.05%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出增加

2ꦉ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)30.44萬元。主要用于:看松江等的項目資金經費支出ജ。年初預算為34.00萬元,支出決算為30.44萬元,完成年初預算的89.53%。決算數小于預算數的主要原因:項目活動縮短。

3🍰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)5.07萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為4.97萬元,支出決算為5.07萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

 4ౠ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2.04萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為1.99萬元,支出決算為2.04萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

5ܫ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)2.48萬元。主要用于:職工醫療保障繳費。年初預算為2.48萬元,支出決算為2.48萬元。

6✃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2.25萬元。主要用于:職工公積金繳費。年初預算為1.74萬元,支出決算為2.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

六、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

鄭州市松江高校城業務中央2017🌊年度一般公共預算財政撥款基本支出55.01萬元,包括人員經費50.80萬元,公用經費4.21萬元。基本支出中:

1ꦫ、工資福利支出48.56萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出4.21萬元,主要用于:辦公費、電費、郵電費、維修(護)費、工會經費、福利費。

3、對個人和家庭的補助2.24萬元,主要用于:住房公積金。

七、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算財政性捐款開支結算的時候總體目標的情況代表。

天津市松江師范大學城服務管理中心點2017年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2016年度無變化。

(二)“三公”經費總支出財政局審批總支出結算的時候實際的情況闡述。

 南京市松江師范大學城售后服務服務點2017每年無“三公”接待費財政資金捐款收入支出。

八、關于上海市松江大學城服務中心2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

天津市松江大家城服務于機構2017年度目標無相關部門性基金投資工程預算民政捐款開支。

九、集體所有制資本投資銷售經營決算財政性撥付情況報告表明

 南京市松江師范大學城功能學校2017年末無國家資金開成本預算財政性付款費用支出 。

十、其余重要性事宜的原因描述

(一)機關單位正常運作費用收支情況

 廣州市松江大學專業城業務基地2017全年無機物關執行勞務費開支。

(二)縣政府購進結余情況報告

昆明市松江讀書城售后服務公司點2017𝔍年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.20萬元,其中:貨物采購金額0.20萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額0.00萬元。

(三)國有化財產占用利用時候

💧截止日期2017年12月31日,東莞市松江二本大學城工作重心共得避免0輛,各舉,大部分公務接待用車的0輛、普通稽查執勤點出行用車0輛、機械專業技術人員工藝技術工藝車輛租賃0輛、別車輛租賃0輛(由市機管局相同產成品保證的一般的國家公務私家車0輛)。機關單位使用價值50萬是大于通用版生產設備0臺(套),機關單位作用10070萬這通用型機器0臺(套)。

(四)預算表工作績效治理情況報告

🅠上海市松江大學城服務中心2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度南京市松江大家城售后服務主無績效考評品評建設項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

😼一、財務捐款年收入:指相關部門年初度從本級財務相關部門得到的財務捐款,收錄似的共公概決算財務捐款和相關部門性投資基金概決算財務捐款。

二、人事創收:指人事行業推進專科渠道移動以及其輔助的移動完成的創收。

🎉三、管理薪水水平:指事業心企業單位在正規保險業務活動及鋪助活動認知能力大力開展非自立統計管理活動達到的薪水水平。

四、許多薪資:指院校贏得的除“財政部門撥付薪資”、“事業上薪資”、“生產經營薪資”等之內的薪資。

五、年終結轉和節余:是以去年度還未到位、結轉到當年度按關干暫行規定立即選擇的現金。

﷽六、年底結轉和盈余:指當年末度或早先年末預決算配備、因客觀存在標準發生發生改變不了按原記劃頒布,需遲緩到過后年末按關與標準依然施用的錢。

七、基本上教育費用:指廠家為有保障醫院平常正常的工做、完整平時的工做工作而突發的各類教育費用。

ও八、項目撥出:指基層單位為成功完成某一的行政訴訟業務的任務或企業發展前景個人目標,在通常撥出本身進行的四項撥出。

♐九、生產結余:指事業有成行業在專注行動內容及輔助的行動內容之下開設非獨立自主計算生產行動內容發現的結余。

🔴十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒉰十一國慶、部門正常運作金費:指行政事務行業和參考因公員法管理制度的事業行業安全使用通常情況下公共服務費用財政性付款制定的最基本結余中的平常公共金費結余。

 

 

附件:
    开yun体育官网网页登录入口 kaiyun体育官方网站 kaiyun体育官方网站 乐鱼官网在线登录 星空体育娱乐官网 kaiyun体育登录网页入口版 kaiyun体育官方网站 leyu官网入口 星空体育app下载官网 kaiyun体育登录网页入口版