中國致公黨南京市松江區分委會會老村干部局
2018全年行政部門部門預算
目 錄
第1有些 中國致公黨北京市松江區理事會會老黨員職工局慨況
一、最主要的主要職責
二、機構部門預算企事業單位結構
第二部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表
一、收入來源支出費用竣工決算總表
二、盈利部門預算表
三、其他支出結算的時候表
四、財政開支審批工資開支竣工決算總表
五、普遍公開成本預算財務撥付教育支出預算表
六、一樣公益性民政預算民政付款根本付出結算的時候表
七、一樣共同費用財政局審批“三公”費用及行政單位正常運行費用收支預算表
八、以政府性理財產品概預算財政局捐款其他支出部門預算表
九、資產投資過負債的環境表
第三部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明
4、位置 形容詞詮釋
第一部分 中共上海市松江區委員會老干部局概況
一、主要是職能作用
﷽共產黨滬市松江區委老紀檢機關干部局是共產黨滬市松江區委操作員整個區離休紀檢機關干部操作的職權行業。重要操作工作內容如下所述:
ඣ1、 貫徹實施落實一崗雙責黨中、吉林省人民政府和市委及市委老職干局關于幼兒園老職干上班上的理念、稅收政策;可根據區委及上級個部門個部門想要,監督該區各廠家黨委開展了解離休職干上班上。熟悉掌握該區離休職干上班上情形,并向區委意見書,做出意見建議。
𝓰2、承擔責任體現離休鄉鎮鄉鎮干部的政治經濟學對待。聯合有關系崗位組識離休鄉鎮鄉鎮干部學業時政、政治經濟學認識論,閱讀訓練根本文件名稱,征求根本報表,參與根本年會和特大安全事故民俗文化運動。
൩3、 定期檢查抓好離休紀檢年輕干部生活中福利層面的政策文件和錯施。協調性解決辦法離休紀檢年輕干部房間、醫療機構等層面的現實的難題。
🍎4、辰溪相關聯部門乃至每一位員工指導意見離休年輕鄉鎮干部支部項目建設,從思想觀念品德上、思想觀念上所關心離休年輕鄉鎮干部。
♑5、學習、培訓離休管理者再次推動用的作業,歸納總結、營銷離休管理者再次推動用的現進事跡報告和相關經驗。
🍨6、宜傳就離休機關管理者的規則、相關政策,宜傳離休機關管理者的歷史長河政績,宣傳推廣老機關管理者操作的經驗豐富。
ℱ7、命令、控制隸屬關系事業部門部門崗位,的幫助老村村干部辦公上室做好崗位;擔任局級退體村村干部控制服務于等崗位。
𒆙8、安全管理離休機關干部們公供資金投入和特需資金投入的會收、操作和安全管理工學院作;進行指引離休機關干部們健康生活療養,游覽工林果業制作和本市游覽考量營銷活動。
💯9、承擔責任很容易回滬離休科級紀檢干部的受到業務,融洽、專業指導各計量單位來解決很容易安裝離休科級紀檢干部的很困難和問題。
10、承辦單位區委交辦的其余特別注意。
二、機構預算行業具有
꧃從預算表單位名稱分為看,中國共產黨蘇州市松江區常務聯合會老機關人員輪廓線門預算屬于:共產黨濟南市松江區理事會會老年輕干部局本級竣工決算、成員行政機關企業發展部門預算。
🌳列入一共沈陽市松江區理事會會老科級干部局2018財政年度科室結算的時候建制超范圍的院校人員名單見下表:
數字序號 |
公司名字大全名稱大全 |
注 |
1 |
中國致公黨濟南市松江區委老黨員干部局(本級) |
|
2 |
沈陽市松江區老鄉鎮干部活動方案室 |
|
3 |
武漢市松江區老村干部操作售后服務主 |
|
第二部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表
2018年中收入水平其他支出預算總表
公司的:70萬
收入來源 |
花費 | ||
大型項目 |
結算的時候數 |
投資項目 |
部門預算數 |
一、財政性付款收錄 |
1,665.05 |
一、通常情況下共同安全服務撥出 |
720.95 |
但其中:鎮政府性私募基金估算不需要審批 |
|
二、外交史開支 |
|
二、上級部門補助款個人收入 |
|
三、防御結余 |
|
三、事業有成個人收入 |
|
四、共同平安付出 |
|
四、經營者個人收入 |
|
五、培訓總支出 |
|
五、加盟院校上交國家盈利 |
|
六、小學科學技術花費 |
|
六、其他工資收入 |
161.53 |
七、文化課體育競技與文化傳媒開支 |
|
|
|
八、社會存在保險和畢業生就業收入支出 |
814.96 |
|
|
九、治療健康與工作方案計劃生育政策總支出 |
19.49 |
|
|
十、低碳壞保撥出 |
|
|
|
十一國慶、成鄉街道辦事處付出 |
|
|
|
十三、農業水花費 |
|
|
|
13、交通網配送結余 |
|
|
|
十四、市場探勘數據等開支 |
|
|
|
十六、商業地產的夜場服務等總支出 |
|
|
|
十五、網絡金融付出 |
|
|
|
十八、扶持的地段結余 |
|
|
|
18、土地資源海域氣象站等收支 |
|
|
|
第十九、租賃房維護其他支出 |
272.18 |
|
|
四十、糧油加工應急物資貯備教育支出 |
|
|
|
二國慶、相關經費支出 |
|
年初效益自動求和 |
1,826.58 |
上年支出費用累計 |
1,827.58 |
用創業資金補上結余差額 |
|
盈余劃分 |
|
年終結轉和余額 |
72.36 |
歲末結轉和節余 |
71.36 |
總額 |
1,898.94 |
總金額 |
1,898.94 |
2018一年度工資部門預算表
院校:萬美金
業務 |
年初創收累計數 |
財務捐款收入來源 |
上級部門補貼申請書收錄 |
事業單位個人收入 |
開營收 |
所屬單位名稱上交國家盈利 |
一些收錄 | ||||
功能分類 |
專業科目稱謂 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
1826.58 |
1,665.05 |
|
|
|
|
161.53 | |
201 |
|
|
應該公用服務性支出費用 |
720.95 |
720.95 |
|
|
|
|
| |
201 |
31 |
|
黨組辦公區廳(室)及有關機購事情 |
720.95 |
720.95 |
|
|
|
|
| |
201 |
31 |
01 |
行政機關正常運作 |
574.76 |
574.76 |
|
|
|
|
| |
201 |
31 |
02 |
普通政府部門服務管理行政事務 |
146.19 |
146.19 |
|
|
|
|
| |
208 |
|
|
社會的有效保障和擇業總支出 |
814.96 |
814.96 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政處行業公司離退居二線 |
814.96 |
814.96 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口標準化管理的行政處標準離離休 |
628.60 |
628.60 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
機構衛生事業工作單位幾乎關于養老地產養老人壽保險納費費用支出 |
41.03 |
41.03 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
政府機關創業方就業年金網上繳費花費 |
51.42 |
51.42 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
99 |
別的行政部門參公企機關事業單位離養老收入支出 |
93.91 |
93.91 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
醫療保健衛生監督與年度計劃生孕總支出 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政部門事業發展部門診療 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政處工作單位醫療管理 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
公寓房確保經費支出 |
272.17 |
110.64 |
|
|
|
|
161.53 | |
221 |
02 |
|
公房改變收支 |
272.17 |
110.64 |
|
|
|
|
161.53 | |
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
47.10 |
47.10 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
買房子救濟款 |
225.07 |
63.54 |
|
|
|
|
161.53 |
2018年末總支出竣工決算表
企業:70萬
頂目 |
當年度其他支出累計 |
根本付出 |
內容結余 |
上交國家上司花費 |
生產經營性支出 |
對附設基層單位津貼結余 | |||
功能分類 |
題目各稱 | ||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
1827.58 |
1226.95 |
600.63 |
|
|
|
201 |
|
|
通常情況公眾的服務撥出 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
|
|
|
201 |
31 |
|
黨組辦工廳(室)及重要性貸款機構事務管理 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
|
|
|
201 |
31 |
01 |
政府部門使用 |
574.76 |
528.23 |
46.53 |
|
|
|
201 |
31 |
02 |
正常財政的管理業務 |
146.19 |
|
146.19 |
|
|
|
208 |
|
|
發展得到保障和人才需求撥出 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處視野組織離辭職 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口工作管理的行政管理公司的離退休之 |
628.60 |
314.60 |
314.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
公司的企業公司的核心養老安全安全交費費用支出 |
41.03 |
41.03 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關工作企行政單位就業年金手機繳費經費支出 |
51.42 |
51.42 |
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
其它的行政性事業上企業離退職花費 |
93.91 |
|
93.91 |
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構健康與準備生孩子收入支出 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政行業方醫療器械 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政管理組織醫療保健 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房保證付出 |
272.17 |
272.17 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產體制改革花費 |
272.17 |
272.17 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房個人住房公積金 |
47.10 |
47.10 |
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
房產買賣補貼政策 |
225.07 |
225.07 |
|
|
|
|
2018半年度國庫撥付營收支出費用預算總表
公司:十萬
使收入 |
費用 | ||||
投資項目 |
預算數 |
大型項目 |
合計數 |
一般來說公共服務成本預算財政預算撥付 |
當地政府性新基金概預算財務捐款 |
一、常見公共性概算民政補貼款 |
1,665.05 |
一、通常共公安全服務結余 |
|
720.95 |
|
二、政府部門性資金預決算財政支出補貼款 |
|
二、外交關系總支出 |
|
|
|
|
|
三、民防費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性的安全經費支出 |
|
|
|
|
|
五、學校結余 |
|
|
|
|
|
六、專業技能費用 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化田徑與新傳媒付出 |
|
|
|
|
|
八、時代有保障和自主創業收入支出 |
|
814.96 |
|
|
|
九、醫療服務干凈與計劃表孕育支出費用 |
|
19.49 |
|
|
|
十、節水環保節能性支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉統籌街道辦事處總支出 |
|
|
|
|
|
12、農業水總支出 |
|
|
|
|
|
第十五、城市交通公路運輸支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、的資源地質勘察數據等總支出 |
|
|
|
|
|
第十六、行業工作業等付出 |
|
|
|
|
|
第十五、銀行業支出費用 |
|
|
|
|
|
十二、扶持其余東北部開支 |
|
|
|
|
|
十七、國土局海洋資源氣候等開支 |
|
|
|
|
|
十八、房產質量保障費用 |
|
63.54 |
|
|
|
第二十、調味品商品存量其他支出 |
|
|
|
|
|
二五一、其它的撥出 |
|
|
|
當年度凈收入合計數 |
1,665.05 |
上年費用支出 預估合計 |
|
1666.05 |
|
月初財政局付款結轉和盈余 |
72.36 |
歲末民政撥付結轉和節余 |
|
71.36 |
|
一樣 公共服務估算國庫付款 |
72.36 |
|
|
|
|
區政府性私募基金工程預算財政部門審批 |
|
|
|
|
|
累計 |
1898.94 |
累計 |
|
1898.94 |
|
2018第四季度般公開工程預算財務審批經費支出部門預算表
公司的:萬
新項目 |
累計數 |
幾乎經費支出 |
新項目收支 | |||
用途細分 題目編號 |
題目名稱大全 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
201 |
|
|
普遍公共服務服務其他支出 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
201 |
31 |
|
黨組辦工廳(室)及有關系裝置事務管理 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
201 |
31 |
01 |
行政性啟動 |
574.76 |
528.23 |
46.53 |
201 |
31 |
02 |
一般的行政業務工作管理業務 |
146.19 |
|
146.19 |
208 |
|
|
當今社會保護和就業形勢支出費用 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
208 |
05 |
|
行政機關企業企業單位離退職 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
208 |
05 |
01 |
歸口標準化管理的政府部門廠家離離休 |
628.60 |
314.60 |
314.00 |
208 |
05 |
05 |
工商登記事業心廠家基本上社會養老人身險繳納費用其他支出 |
41.03 |
41.03 |
|
208 |
05 |
06 |
行政行業事業行業的職業年金交款花費 |
51.42 |
51.42 |
|
208 |
05 |
99 |
其它行政處視野行業離退職費用 |
93.91 |
|
93.91 |
210 |
|
|
醫遼清潔與策劃生孩子開支 |
19.49 |
19.49 |
|
210 |
11 |
|
行政管理視野行業診療 |
19.49 |
19.49 |
|
210 |
11 |
01 |
人事部門計量單位醫疔 |
19.49 |
19.49 |
|
221 |
|
|
房屋維護撥出 |
110.64 |
110.64 |
|
221 |
02 |
|
房屋機構改革結余 |
110.64 |
110.64 |
|
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
47.10 |
47.10 |
|
221 |
02 |
03 |
賣房救濟款 |
63.54 |
63.54 |
|
加總 |
1666.05 |
1065.42 |
600.63 |
2018年一樣公共服務成本預算民政付款一般總支出竣工決算表
方:萬美金
新項目 |
總金額 |
員勞務費 |
公供經費支出 | ||
經濟能力分類管理 課程簡碼 |
題目命名 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
很大打工族薪資福利金經費支出 |
629.72 |
629.72 |
|
301 |
01 |
首要員工工資 |
70.95 |
70.95 |
|
301 |
02 |
經費補肋 |
253.49 |
253.49 |
|
301 |
03 |
獎 |
78.65 |
78.65 |
|
301 |
06 |
伙金食補貼申請書費 |
15.48 |
15.48 |
|
301 |
07 |
考核公司 |
19.53 |
19.53 |
|
301 |
08 |
政府部門人事單位名稱常規健康養老保險行業費 |
41.03 |
41.03 |
|
301 |
09 |
行業年金繳付 |
51.42 |
51.42 |
|
301 |
10 |
人基礎診療商業保險交款 |
19.49 |
19.49 |
|
301 |
11 |
因公員醫疔補帖繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
任何發展保證付費 |
6.35 |
6.35 |
|
301 |
13 |
自建房公積金貸款 |
47.10 |
47.10 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的待遇員工福利教育支出 |
26.23 |
26.23 |
|
302 |
|
商品信息和服務教育支出 |
130.12 |
|
130.12 |
302 |
01 |
接待室費 |
6.45 |
|
6.45 |
302 |
02 |
包裝印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
手交費費 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
1.80 |
|
1.80 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服安全承包費 |
74.07 |
|
74.07 |
302 |
11 |
出差費 |
0.90 |
|
0.90 |
302 |
12 |
因公出境(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
4.15 |
|
4.15 |
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動歡迎費 |
0.51 |
|
0.51 |
302 |
18 |
常用原服務費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會資金 |
5.57 |
|
5.57 |
302 |
29 |
有福利費 |
15.21 |
|
15.21 |
302 |
31 |
國家公務買車進行維保費 |
11.39 |
|
11.39 |
302 |
39 |
其余公路網成本 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
40 |
稅金及疊加收費 |
|
|
|
302 |
99 |
許多餐品和服務質量其他支出 |
9.95 |
|
9.95 |
303 |
|
對本人和家里的補貼費 |
303.18 |
303.18 |
|
303 |
01 |
離休費 |
299.77 |
299.77 |
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
現在的生活補助費 |
2.94 |
2.94 |
|
303 |
07 |
醫遼費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
0.29 |
0.29 |
|
303 |
10 |
用戶林業制造補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
許多小編家庭工作生活的補助金支出費用 |
0.18 |
0.18 |
|
310 |
|
資產投資性收入支出 |
2.40 |
|
2.40 |
310 |
02 |
商務辦公裝置購置費 |
2.40 |
|
2.40 |
310 |
03 |
專用的機器置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
新信息數據網絡及軟件下載采購最新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公使用車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的城市交通APP折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
無型金融資產添置 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的資本公司性費用支出 |
|
|
|
預估合計 |
1065.42 |
932.90 |
132.52 |
2018一年度通常情況公共性預算表民政撥付“三公”事業費及國家機關運動事業費開支預算表
基層單位:萬余元
通常公益性費用預算財政預算撥付“三公”專項資金 |
部門作業 經費支出結算的時候數 | |||||||||||
總計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動公務車租賃費及作業費 |
因公接待處費 | |||||||||
小計 |
公務接待買車 租賃費費 |
公務接待出行用車 操作費 | ||||||||||
財政預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
132.52 |
66.40 |
58.42 |
0 |
0 |
65.40 |
57.91 |
52.90 |
46.53 |
12.50 |
11.38 |
1 |
0.51 |
2018年終區政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政預算撥付撥出預算表
公司的:萬多
工程項目 |
累計 |
基本的收支 |
工作費用 | |||
特點區分 課程簡碼 |
管理費用稱謂 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
某些教育支出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
買彩票上幣售銷醫療機構業務部費安裝的教育支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
最新福利福彩快三售賣設備的相關業務費費用支出 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
合計數 |
|
|
|
注:中共上海市松江區委員會老干部局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018半年度資本外債具體情況報告 | ||||
刷卡金額廠家:萬美元 | ||||
|
用量 |
社會價值 | ||
月初數 |
半年度數 |
月初數 |
月底數 | |
一、資源合計數 |
—— |
—— |
725.98 |
826.08 |
(一)進出凈資產 |
—— |
—— |
191.22 |
191.91 |
(二)確定債務 |
—— |
—— |
534.76 |
590.07 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
| ||
2.通用設備(臺/套/輛) |
6 |
6 |
97.26 |
97.26 |
(1)車輛 |
6 |
6 |
97.26 |
97.26 |
🌼 基本國家公務專車 |
6 |
6 |
97.26 |
97.26 |
🔜 監察交警執法用車的 |
|
| ||
🃏 特種作業的專業新技術車輛使用 |
|
| ||
⭕ 許多出行用車 |
|
| ||
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
| ||
3.專用設備(臺/套) |
|
| ||
單價100萬元以上專用設備 |
|
| ||
🦩 4.別統一股本 |
—— |
—— | ||
🎐 減:連續累計折舊及減值準備工作 |
—— |
—— | ||
(三)經常投入資金 |
—— |
—— | ||
(四)在修建工程項目 |
—— |
—— |
44.10 | |
(五)神圣財產 |
—— |
—— | ||
💜 減:積攢攤銷 |
—— |
—— | ||
(六)其余基金 |
—— |
—— | ||
二、債務累計 |
—— |
—— |
118.86 |
120.55 |
三、凈固定資產總金額 |
—— |
—— |
607.12 |
705.53 |
第三部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明
一、關與中國共產黨重慶市松江區管委會會老黨員干部局2018每年收錄總支出部門預算總體設計情況下證明
中國共產黨重慶市松江區常務政法委員會老領導干部局2018年度收入總計為1826.58萬元、支出總計為1827.58萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加210.86、205.14萬元。主要原因:護工費標準提高和發放住房解困補貼。
二、至于共產黨濟南市松江區常務分委會老年輕干部局2018年中薪資收入結算的時候狀態原因分析
當年度ღ收入合計1826.58萬元,其中:財政撥款收入1665.05萬元,占91.16%;其他收入161.53萬元,占8.84%。
三、相對于中國共產黨杭州市松江區理事會會老團干部局2018年末其他支出部門預算條件原因分析
上年꧅支出合計1827.58萬元,其中:基本支出1226.95萬元,占67.14%;項目支出600.63萬元,占32.86%。
四、介紹一共蘇州市松江區常務醫學會老機關人員局2018每年財政資金付款收入來源撥出總的條件表示
中國國民黨佛山市松江區分委會會老機關人員局2018年度財政撥款收支總決算1665.05萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計𒀰各增加49.33、42.61萬元,增長3.05%、2.56%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。
五、關于幼兒園中國共產黨南京市松江區理事會會老團干部局2018本年常見公用財政部門預算財政部門補貼款總支出竣工決算原因這說明
(一)尋常公共性概算財務撥付經費支出預算綜合性現狀
中國致公黨東莞市松江區聯合會會老科級干部局2018🐠年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,占本年支出合計的91.16%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加43.61萬元,增長2.69%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。
(二)般共同費用財政性付款經費支出預算空間結構具體情況
國共南京市松江區研究會會退休干部們局2018ꦗ年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)720.95萬元,占43.27%;社會保障和就業支出(類)814.96萬元,占48.92%;醫療衛生與計劃生育支出(類)19.49萬元,占1.17%;住房保障支出(類)110.64萬元,占6.64%。
(三)一樣 共公部門預算民政補貼款總支出部門預算具有癥狀
總共武漢市市松江區理事會會老領導人員局2018♔年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1768.59萬元,支出決算為1666.05萬元,完成年初預算的94.20%。其中:
🔯一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項),主要用于在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及辦公設備購置等。年初預算為606.68萬元,支出決算為574.76萬元,完成年初預算的94.74%。決算數小于預算數的主要原因:認真落實中央八項規定、厲行勤儉節約。
💙一般行政管理事務(項),主要用于全區離退休干部工作項目支出。年初預算為180.38萬元,支出決算為146.19萬元,完成年初預算的81.05%。概預算數需小于概預算數的包括誘因:項目支出費用按實結算單。
✅社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),主要用于單位離休人員補貼、福利支出及全區離退休干部工作項目支出。年初預算為799.41萬元,支出決算為628.60萬元,完成年初預算的78.63%。決算數小于預算數的主要原因:部分支出的功能類科目調整。
🐻機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納基本養老保險費的支出。年初預算為42.80萬元,支出決算為41.03萬元,完成年初預算的95.86%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本養老保險支出小于預算數。
ꦿ機關事業單位職業年金繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為1.92萬元,支出決算為51.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:補繳事業單位職業年金繳費支出。
🃏其他行政事業單位離退休支出(項),主要用于按照國家政策規定發放的離休干部社區高齡養老補貼和社區居家養老服務補貼。年初預算為0萬元,支出決算為93.91萬元。決算數大于預算數的主要原因:支出的功能類科目調整。
♋醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為20.33萬元,支出決算為19.49萬元,完成年初預算的95.87%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本醫療保險支出小于預算數。
☂住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為52.27萬元,支出決算為47.10萬元,完成年初預算的90.11%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際住房公積金支出小于預算數。
𒁏購房補貼(項),主要用于在職職工購房補貼。年初預算為64.80萬元,支出決算為63.54萬元,完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際購房補貼支出小于預算數。
六、有關總共西安市松江區常務政法委員會老領導人員局2018全年度根本共公費用不需要補貼款根本其他支出結算的時候狀態闡述
中國致公黨鄭州市松江區理事會會老紀檢干部局2018💫年度一般公共預算財政撥款基本支出1065.42萬元,包括人員經費932.90萬元,公用經費132.52萬元。基本支出中:
1💯、工資福利支出629.71萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🦄、商品和服務支出130.12萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3꧙、“對個人和家庭的補助”303.18萬元,主要用于離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、“其他資本性支出”2.40萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于中共上海市松江區委員會老干部局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財政部門捐款收支預算環境承載力條件詳細說明。
國共佛山市松江區常務醫學會老科級干部局2018💟年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為66.40萬元,支出決算為58.42萬元,完成預算的87.98%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費年初預算為65.40萬元,支出決算為57.91萬元,完成預算的88.55%;公務接待費年初預算為1萬元,支出決算為0.51萬元,完成預算的51%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:細心貫徹地方八項要求、厲行勤儉節儉。
2018𒉰年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加23.78萬元,增長68.65%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加23.63萬元,增長68.93%;公務接待費支出決算增加0.15萬元,增長41.67%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是政府采購公務車輛1輛。公務接待費支出增加的主要原因是接待批次、接待人次增加。
(二)“三公”接待費國庫審批結余竣工決算具體條件條件介紹。
2018♐年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算57.91萬元,占99.13%;公務接待費支出決算0.51萬元,占0.87%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出57.91萬元。其中:
💯公務用車購置支出為46.53萬元。主要用于公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),公務用車購置數量為1輛,作為離退休干部用車,品牌為柯斯達。
🗹公務活動私家車電腦運行定期檢查開支11.38余萬元。關鍵主要用于因公車輛使用能源費、處理費、過河人行道費、商業保費、平安獎品雜費等。2018年,中共中央沈陽市松江區促進會會老基層干部局分屬各工程預算機構成本國庫撥付的公務接待使用車存有量為5輛,當做離退居二線科級干部運輸車輛。運輸車輛名牌:榮威750三輛(已操作壽命7年)、別克商務接待車1輛(已使用的時間10年)、上汽大通1輛(已安全使用年現1年)。
3、公務接待費支出0.51萬元。其中:
♏國內公務接待支出0.51萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待上級領導、外省市、兄弟區縣來我局調研、學習考察所發生的伙食費、會議場所租賃費等,共公務接待批次5批、51人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
八、關與里還蘇州市松江區理事會會老科級干部局2018季度部門性理財產品費用國庫付款費用部門預算情況下就說明
中國國民黨重慶市松江區研究會會老機關干部局2018全年無中央政府性投資基金決算民政補貼款其他支出。
九、國有化資產自主經營工程預算財政局補貼款癥狀說
一共沈陽市松江區醫學會會退休干部們局2018全年度無國有制資本投資營業國庫預算國庫補貼款結余。
十、其余核心問題的癥狀闡明
(一)行政機關程序運行勞務費其他支出的情況
🙈中共上海市松江區委員會老干部局2018年度機關運行經費支出132.52萬元,比2017年度減少7.92萬元,降低5.64%。主要原因是慎重全面落到實處落到實處中央政府“八項規程”的精神和厲行降低的標準。
(二)國家購置付出時候
總共南京市松江區理事會會老科級干部局2018𝐆年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為164.76萬元,其中:貨物采購金額90.69萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額74.07萬元。
(三)小轎車、別墅特定侵占狀況
1.該車輛
🎀截止目前2018年12月31日,黨中央傷害市松江區理事會會老方法者局在使用的一樣國家公務活動買車中,由區國家機關公共事務方法局按照真實物體確保的一樣國家公務活動買車為5輛。
2.農村房屋
國共西安市松江區理事會會老黨員們局2018半年度無屋房特色占據情況下就說明。
(四)預算表績效考評的管理情況報告
𒉰中共上海市松江區委員會老干部局2018年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
♉一、國庫性撥付薪資收入:指市政府單位年初度從本級國庫性單位完成的國庫性撥付,還有通常情況下共同工程費用國庫性撥付和市政府性私募基金工程費用國庫性撥付。
二、行業工資效益:指行業單位名稱做好專業化項目活躍基本輔助性活躍獲得的工資效益。
ꦆ三、生產薪水:指事業企企業在專業化業務流程營銷項目和氧化硅營銷項目后實施非單獨的會計核算生產營銷項目贏得的薪水。
ꦰ四、各種年工資:指工作單位達到的除“民政審批年工資”、“事業性年工資”、“自主經營年工資”等多于的年工資。包括是房間解困補帖年工資。
五、本年度結轉和盈余:意指去年度暫不到位、結轉到本年度按光于明文規定繼讀施用的經濟。
ܫ六、年尾結轉和盈余:指上每年或半年前每年概算具體安排、因可觀因素突發轉變無非按原月度計劃快速執行,需延長到之后每年按想關規程一直應用的周轉金。
✨七、根本結余:指單位名稱為保障機制中介機構正常值高速運轉、達成守則辦公任務而出現的貼心的售后服務結余。
♋八、活動經費總收支:指計量單位為到位相關的行政機關運行主線任務或工作壯大關鍵,在基本上經費總收支囿于再次發生的哪項經費總收支。
🐟九、銷售經費支出費用:指教育事業計量單位在專注工作及配套工作囿于做好非人格獨立測算銷售工作會出現的經費支出費用。
𝔉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♛11、國家機關電腦運行預備費:指行政事務部門和符合公務活動員法菅理的創業部門便用一樣 公開預決算財政局付款配備的根本付出中的定期公共預備費付出。